Приложение к Решению от 18.05.2011 г № 5-446


Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Утверждено 2010 год Уточненная бюджетная роспись на 2010 год Кассовое исполнение за 2010 год Процент кассового исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 000 44352,8 45537,3 45332,6 99,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 1532,5 2206,5 2201,3 99,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 0020000 000 1532,5 2206,5 2201,3 99,8
Центральный аппарат 01 03 0020400 000 1532,5 1616,4 1611,2 99,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 1532,5 1616,4 1611,2 99,7
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 000 590,1 590,1 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021200 500 590,1 590,1 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 34457,9 35887,0 35740,2 99,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерация и органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 32759,2 32500,5 32355,1 99,6
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 31980,7 32132,8 31987,4 99,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 31980,7 32132,8 31987,4 99,5
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования) 01 04 0020800 000 778,5 367,7 367,7 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020800 500 778,5 367,7 367,7 100,0
Резервные фонды 01 04 0700000 000 1687,8 1686,4 99,9
Резервные фонды местных администраций 01 04 0700500 000 1687,8 1686,4 99,9
Прочие расходы 01 04 0700500 013 1687,8 1686,4 99,9
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета 01 04 5310000 000 1698,7 1698,7 1698,7 100,0
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета 01 04 5310200 000 1698,7 1698,7 1698,7 100,0
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 01 04 5310203 000 497,5 497,5 497,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5310203 500 497,5 497,5 497,5 100,0
Создание административных комиссий и определение порядка их деятельности 01 04 5310204 000 149,7 149,7 149,7 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5310204 500 149,7 149,7 149,7 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 01 04 5310220 000 896,1 896,1 896,1 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5310220 500 896,1 896,1 896,1 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в области охраны труда 01 04 5310222 000 155,4 155,4 155,4 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5310222 500 155,4 155,4 155,4 100,0
Судебная система 01 05 0000000 000 27,5 7,6 27,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 0010000 000 27,5 7,6 27,6
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 0014000 000 27,5 7,6 27,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 0014000 500 27,5 7,6 27,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 01 06 0000000 000 1015,2 1010,2 99,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 0020000 000 1015,2 1010,2 99,5
Центральный аппарат 01 06 0020400 000 318,3 313,3 98,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 318,3 313,3 98,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 0022500 000 696,9 696,9 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0022500 500 696,9 696,9 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 0000000 000 1233,0 1233,0 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 0650000 000 1233,0 1233,0 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 0650300 000 1233,0 1233,0 100,0
Прочие расходы 01 11 0650300 013 1233,0 1233,0 100,0
Резервные фонды 01 12 0000000 000 7623,0 27,2 0,0 0,0
Резервные фонды 01 12 0700000 000 7623,0 27,2 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 000 7623,0 27,2 0,0 0,0
Прочие расходы 01 12 0700500 013 7623,0 27,2 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 739,4 5140,9 5140,3 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 0010000 000 423,3 423,3 100,0
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 01 14 0014300 000 423,3 423,3 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0014300 500 423,3 423,3 100,0
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 0900000 000 339,5 2428,3 2427,7 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 0900200 000 339,5 2428,3 2427,7 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 339,5 2428,3 2427,7 100,0
Целевые программы муниципальных образований 01 14 7950000 000 399,9 2289,3 2289,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Социальное и экономическое развитие города Клинцы (2009 - 2011 годы)" 01 14 7950003 000 1935,4 1935,4 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7950003 500 1935,4 1935,4 100,0
Ведомственная целевая программа "Поддержка малого предпринимательства в г. Клинцы" (2009 - 2011 гг.) 01 14 7950012 000 32 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7950012 500 32 0,0 0,0
Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2008 - 2010 годы" 01 14 7950023 000 14 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7950023 500 14 0,0 0,0
Городская целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Клинцы (2008 2010 годы)" 01 14 7950024 000 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7950024 500 0,0
Городская целевая программа "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в г. Клинцы в 2008 2010 годах" 01 14 7950025 000 353,9 353,9 353,9 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7950025 500 353,9 353,9 353,9 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000 000 8348,7 8596,4 8596,4 100,0
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 874 874,0 874,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 03 02 7950000 000 874 874,0 874,0 100,0
Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в г. Клинцы Брянской области в 2007 - 2012 годах" 03 02 7950019 000 874 874,0 874,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 7950019 500 874 874,0 874,0 100,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 5608,7 5796,7 5796,7 100,0
Резервные фонды 03 09 0700000 000 28,8 28,8 100,0
Резервные фонды местных администраций 03 09 0700500 000 28,8 28,8 100,0
Прочие расходы 03 09 0700500 013 28,8 28,8 100,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 09 2020000 000 5325,7 5484,9 5484,9 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 09 2026700 000 5325,7 5484,9 5484,9 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 09 2026700 014 5325,7 5484,9 5484,9 100,0
Целевые программы муниципальных образований 03 09 7950000 000 283 283,0 283,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Гражданская оборона и обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2010 2012 годы" 03 09 7950020 000 283 283,0 283,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 7950020 500 283 283,0 283,0 100,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0000000 000 1866,0 1925,7 1925,7 100,0
Целевые программы муниципальных образований 03 10 7950000 000 1866,0 1925,7 1925,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Пожарная безопасность на 2010 - 2012 годы" 03 10 7950017 000 1846 1925,7 1925,7 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 10 7950017 014 1846 1925,7 1925,7 100,0
Городская целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в г. Клинцы (2008 2010 годы)" 03 10 7950024 000 20 0,0 0,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 10 7950024 014 20 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 000 9002,0 9441,8 9441,8 100,0
Общеэкономические вопросы 04 01 0000000 000 439,8 439,8 100,0
Реализация государственной политики занятости населения 04 01 5100000 000 439,8 439,8 100,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 04 01 5100300 000 439,8 439,8 100,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета 04 01 5100301 000 330,5 330,5 100,0
Прочие расходы 04 01 5100301 013 330,5 330,5 100,0
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации 04 01 5100302 000 109,3 109,3 100,0
Прочие расходы 04 01 5100302 013 109,3 109,3 100,0
Транспорт 04 08 0000000 000 9002 9002,0 9002,0 100,0
Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 9002 9002,0 9002,0 100,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 3170100 000 9002 9002,0 9002,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3170100 006 9002 9002,0 9002,0 100,0
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 46891,6 251929,1 251641,4 99,9
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 4114,8 74506,3 74221,6 99,6
Резервные фонды 05 01 0700000 000 281,9 281,9 100,0
Резервные фонды местных администраций 05 01 0700500 000 281,9 281,9 100,0
Прочие расходы 05 01 0700500 013 281,9 281,9 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 000 3814,8 64400,2 64115,5 99,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 05 01 0980100 000 60245,5 59969,7 99,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 05 01 0980101 000 30000,0 30000,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 30000,0 30000,0 100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 05 01 0980102 000 30245,5 29969,7 99,1
Бюджетные инвестиции 05 01 0980102 003 30245,5 29969,7 99,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 0980200 000 3814,8 4154,7 4145,8 99,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 05 01 0980201 000 2393,5 2130,8 2130,8 100,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 2393,5 2130,8 2130,8 100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 0980202 000 1421,3 2023,9 2015,0 99,6
Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 003 0,0 2023,9 2015,0 99,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 0980202 500 1421,3
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 300,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 3502000 000 300
Субсидии юридическим лицам 05 01 3502000 006 300
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 05 01 3900200 000 733,3 733,3 100,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 3900200 006 733,3 733,3 100,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 6730,2 6730,2 100,0
Городская целевая программа "Переселение граждан г. Клинцы из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2003 - 2010 годы" 05 01 7950010 000 6730,2 6730,2 100,0
Бюджетные инвестиции 05 01 7950010 003 6589,5 6589,5 100,0
Городская целевая программа "Энергосбережение г. Клинцы на 2007 2010 годы" 05 01 7950016 000 140,7 140,7 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7950016 500 140,7 140,7 100,0
Долгосрочные целевые программы 05 01 9220000 000 2360,7 2360,7 100,0
Долгосрочная целевая программа энергосбережения Брянской области (2005 - 2010) годы 05 01 9222500 000 2360,7 2360,7 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 9222500 500 2360,7 2360,7 100,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 1200,0 2591,3 2591,3 100,0
Резервные фонды 05 02 0700000 000 318,5 318,5 100,0
Резервные фонды местных администраций 05 02 0700500 000 318,5 318,5 100,0
Прочие расходы 05 02 0700500 013 318,5 318,5 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3910500 000 973,1 973,1 100,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 3910500 006 973,1 973,1 100,0
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000 000 1200,0 1299,7 1299,7 100,0
Городская целевая программа "Охрана окружающей среды в границах городского округа Клинцы Брянской области на 2008 2010 годы" 05 02 7950022 000 1100,0 1199,7 1199,7 100,0
Бюджетные инвестиции 05 02 7950022 003 1100,0 1100,0 1100,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 7950022 006 99,7 99,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Улучшение обеспечения населения города Клинцы водоснабжением на 2009 - 2011 годы" 05 02 7950026 000 100,0 100,0 100,0 100,0
Бюджетные инвестиции 05 02 7950026 003 100,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 7950026 006 100,0 100,0 100,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 41576,8 174831,5 174828,5 100,0
Резервные фонды 05 03 0700000 000 838,7 838,7 100,0
Резервные фонды местных администраций 05 03 0700500 000 838,7 838,7 100,0
Прочие расходы 05 03 0700500 013 838,7 838,7 100,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 05 03 3400000 000 9250,0 9250,0 100,0
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации 05 03 3400700 000 9250,0 9250,0 100,0
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 05 03 3400702 000 6020,0 6020,0 100,0
Бюджетные инвестиции 05 03 3400702 003 6020,0 6020,0 100,0
Закупка коммунальной техники за счет средств местных бюджетов 05 03 3400710 000 3230,0 3230,0 100,0
Бюджетные инвестиции 05 03 3400710 003 3230,0 3230,0 100,0
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 05 03 4000000 000 177,2 177,2 100,0
Сбор и удаление твердых отходов 05 03 4000100 000 177,2 177,2 100,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 4000100 006 177,2 177,2 100,0
Благоустройство 05 03 6000000 000 41576,8 39766,6 39763,6 100,0
Уличное освещение 05 03 6000100 000 10543,6 11453,5 11453,5 100,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000100 006 10543,6 11453,5 11453,5 100,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 6000200 000 27766,0 25323,0 25320,0 100,0
Бюджетные инвестиции 05 03 6000200 003 0,0 1492,0 1489,0 99,8
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000200 006 27766,0 23831,0 23831,0 100,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства Клинцовская городская администрация 05 03 6000200 000 17766 15520,8 15520,8 100,0
Бюджетные инвестиции 05 03 6000200 003 0,0 1492,0 1489,0 99,8
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000200 006 17766 15520,8 15520,8 100,0
Ремонт автомобильных дорог 05 03 6000201 000 8310,2 8310,2 100,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000201 006 8310,2 8310,2 100,0
Субсидии на ремонт автомобильных дорог (местный бюджет) 05 03 6000202 000 10000 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000202 006 10000 0,0 0,0
Озеленение 05 03 6000300 000 1100 1100,0 1100,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000300 006 1100 1100,0 1100,0 100,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 1416,2 1541,0 1541,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000400 006 1416,2 1541,0 1541,0 100,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 6000500 000 751 349,1 349,1 100,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 6000500 006 751 349,1 349,1 100,0
Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 124799,0 124799,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Социальное и экономическое развитие города Клинцы (2009 - 2011 годы)" 05 03 7950003 000 124254,2 124254,2 100,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 7950003 006 124254,2 124254,2 100,0
Городская целевая программа "Энергосбережение г. Клинцы на 2007 2010 годы" 05 03 7950016 000 544,8 544,8 100,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 7950016 006 544,8 544,8 100,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0000000 000 3 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0000000 000 3 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 06 05 7950000 000 3 0,0 0,0
Городская целевая программа "Охрана окружающей среды в границах городского округа Клинцы Брянской области на 2008 - 2010 годы" 06 05 7950022 000 3 0,0 0,0
Прочие расходы 06 05 7950022 013 3 0,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 000 223939,7 262619,2 262528,2 100,0
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 82454,6 90568,6 90568,5 100,0
Резервные фонды 07 01 0700000 000 47,3 47,3 100,0
Резервные фонды местных администраций 07 01 0700500 000 47,3 47,3 100,0
Прочие расходы 07 01 0700500 013 47,3 47,3 100,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 80824,6 88949,1 88949,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900 000 80824,6 88949,1 88949,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 4209900 001 80824,6 88949,1 88949,0 100,0
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета 07 01 5310000 000 1630,0 1572,2 1572,2 100,0
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета 07 01 5310100 000 1500 1434,9 1434,9 100,0
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта 07 01 5310103 000 1500 1434,9 1434,9 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 5310103 001 1500 1434,9 1434,9 100,0
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета 07 01 5310200 000 130 137,3 137,3 100,0
Расходы по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области 07 01 5310213 000 130 137,3 137,3 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 5310213 001 130 137,3 137,3 100,0
Общее образование 07 02 0000000 000 131446,9 156319,8 156234,5 99,9
Резервные фонды 07 02 0700000 000 51,3 51,3 100,0
Резервные фонды местных администраций 07 02 0700500 000 51,3 51,3 100,0
Прочие расходы 07 02 0700500 013 51,3 51,3 100,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 29891,3 35167,6 35167,5 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 29891,3 35167,6 35167,5 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219900 001 29891,3 35167,6 35167,5 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 27370,4 28381,9 28329,6 99,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 27370,4 28381,9 28329,6 99,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239900 001 27370,4 28381,9 28329,6 99,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 5200000 000 3710,0 3677,1 99,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 3710,0 3677,1 99,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 3710,0 3677,1 99,1
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета 07 02 5310000 000 74185,2 89009,0 89009,0 100,0
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета 07 02 5310100 000 2016 1747,4 1747,4 100,0
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта 07 02 5310103 000 2016 1747,4 1747,4 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5310103 001 2016 1747,4 1747,4 100,0
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета 07 02 5310200 000 72169,2 87261,6 87261,6 100,0
Финансирование общеобразовательных учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных программ 07 02 5310209 000 71486,0 86504,0 86504,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5310209 001 71486,0 86504,0 86504,0 100,0
Расходы по оплате жилых помещений с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области 07 02 5310213 000 683,2 757,6 757,6 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5310213 001 683,2 757,6 757,6 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 1660,7 1161,5 1155,9 99,5
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 000 1660,7 1161,5 1155,9 99,5
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4297800 000 1660,7 1161,5 1155,9 99,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 4297800 012 1660,7 1161,5 1155,9 99,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 760,4 639,6 639,6 100,0
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 422,6 422,6 422,6 100,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 000 422,6 422,6 422,6 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310100 500 422,6 422,6 422,6 100,0
Целевые программы муниципальных образований 07 07 7950000 000 337,8 217,0 217,0 100,0
Городская целевая программа "Молодежь города Клинцы (на 2008 - 2010 годы)" 07 07 7950021 000 337,8 217,0 217,0 100,0
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 7950021 447 337,8 217,0 217,0 100,0
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 7617,1 13929,7 13929,7 100,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 000 1080,2 1174,2 1174,2 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4359900 000 1080,2 1174,2 1174,2 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4359900 001 1080,2 1174,2 1174,2 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 5851,1 5908,2 5908,2 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 5851,1 5908,2 5908,2 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529900 001 5851,1 5908,2 5908,2 100,0
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета 07 09 5310000 000 40,1 40,1 100,0
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета 07 09 5310100 000 40,1 40,1 100,0
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта 07 09 5310103 000 40,1 40,1 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 5310103 001 40,1 40,1 100,0
Целевые программы муниципальных образований 07 09 7950000 000 685,8 2852,7 2852,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Социальное и экономическое развитие города Клинцы (2009 - 2011 годы)" 07 09 7950003 000 295,8 295,8 295,8 100,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 7950003 022 295,8 295,8 295,8 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие образования в г. Клинцы Брянской области на 2009 2011 гг." 07 09 7950009 000 190 2326,9 2326,9 100,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 7950009 022 190 2326,9 2326,9 100,0
Городская целевая программа "Энергосбережение г. Клинцы на 2007 2010 годы" 07 09 7950016 000 200 230,0 230,0 100,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 7950016 022 200 230,0 230,0 100,0
Долгосрочные целевые программы 07 09 9220000 000 3954,5 3954,5 100,0
ДЦП "Развитие образования Брянской области" (2009 - 2013 годы) 07 09 9221200 000 361,8 361,8 100,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 9221200 022 361,8 361,8 100,0
ДЦП "Демографическое развитие Брянской области" (2008 2010 годы) 07 09 9223100 000 3592,7 3592,7 100,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 9223100 022 3592,7 3592,7 100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 0000000 000 22436,1 25725,9 25614,0 99,6
Культура 08 01 0000000 000 16559,0 18184,7 18106,8 99,6
Резервные фонды 08 01 0700000 000 43,8 43,8 100,0
Резервные фонды местных администраций 08 01 0700500 000 43,8 43,8 100,0
Прочие расходы 08 01 0700500 013 43,8 43,8 100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 4400000 000 10164,2 10948,0 10933,0 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 000 10164,2 10948,0 10933,0 99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4409900 001 10164,2 10948,0 10933,0 99,9
Библиотеки 08 01 4420000 000 6071,8 6895,3 6832,4 99,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 000 6071,8 6895,3 6832,4 99,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 4429900 001 6071,8 6895,3 6832,4 99,1
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета 08 01 5310000 000 323,0 297,6 297,6 100,0
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета 08 01 5310100 000 308 282,6 282,6 100,0
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта 08 01 5310103 000 308 282,6 282,6 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 5310103 001 308 282,6 282,6 100,0
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета 08 01 5310200 000 15 15,0 15,0 100,0
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области 08 01 5310211 000 15 15,0 15,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 5310211 001 15 15,0 15,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 0000000 000 5877,1 7541,2 7507,2 99,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 4520000 000 1477,1 1700,1 1700,0 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 4529900 000 1477,1 1700,1 1700,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 4529900 001 1477,1 1700,1 1700,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 08 06 7950000 000 4400,0 5841,1 5807,2 99,4
Ведомственная целевая программа "Социальное и экономическое развитие города Клинцы (2009 - 2011 годы)" 08 06 7950003 000 3500 3702,7 3702,7 100,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 08 06 7950003 023 3500 3702,7 3702,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия г. Клинцы на 2009 - 2011 годы" 08 06 7950004 000 900 2138,4 2104,5 98,4
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 08 06 7950004 023 900 2138,4 2104,5 98,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 0000000 000 71546,7 155218,8 154623,9 99,6
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 48710,9 130302,2 130242,0 100,0
Резервные фонды 09 01 0700000 000 219,8 219,8 100,0
Резервные фонды местных администраций 09 01 0700500 000 219,8 219,8 100,0
Прочие расходы 09 01 0700500 013 219,8 219,8 100,0
Федеральные целевые программы 09 01 1000000 000 26000,0 26000,0 100,0
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007 2010 годы 09 01 1001300 000 26000,0 26000,0 100,0
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007 2010 годы. Подпрограмма "Здоровое поколение" 09 01 1001301 000 26000,0 26000,0 100,0
Бюджетные инвестиции 09 01 1001301 003 26000,0 26000,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 09 01 1020000 000 1260 1020,1 1020,1 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 09 01 1020100 000 1260 1020,1 1020,1 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 09 01 1020102 000 1260 1020,1 1020,1 100,0
Бюджетные инвестиции 09 01 1020102 003 1260 1020,1 1020,1 100,0
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 01 4700000 000 29555,1 30632,0 30593,3 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 000 29555,1 30632,0 30593,3 99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709900 001 29555,1 30632,0 30593,3 99,9
Родильные дома 09 01 4760000 000 12522,6 12205,3 12201,2 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4769900 000 12522,6 12205,3 12201,2 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4769900 001 12522,6 12205,3 12201,2 100,0
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 09 01 5230000 000 55122,7 55122,7 100,0
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 09 01 5230100 000 55122,7 55122,7 100,0
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 09 01 5230102 000 55122,7 55122,7 100,0
Бюджетные инвестиции 09 01 5230102 003 55122,7 55122,7 100,0
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета 09 01 5310000 000 5373,2 5102,3 5084,9 99,7
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета 09 01 5310100 000 3650,9 3380,0 3362,6 99,5
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта 09 01 5310103 000 2530 2362,7 2362,7 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 5310103 001 2530 2362,7 2362,7 100,0
Доплата к заработной плате медицинским работникам 09 01 5310108 000 1120,9 1017,3 999,9 98,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 5310108 001 1120,9 1017,3 999,9 98,3
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета 09 01 5310200 000 1722,3 1722,3 1722,3 100,0
Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов в муниципальных учреждениях здравоохранения 09 01 5310208 000 1707,3 1707,3 1707,3 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 5310208 001 1707,3 1707,3 1707,3 100,0
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области 09 01 5310211 000 15 15,0 15,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 5310211 001 15 15,0 15,0 100,0
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 1329,7 1297,8 1297,8 100,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 000 1163,7 1163,5 1163,5 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719900 000 1163,7 1163,5 1163,5 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719900 001 1163,7 1163,5 1163,5 100,0
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета 09 02 5310000 000 166 134,3 134,3 100,0
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета 09 02 5310100 000 166 134,3 134,3 100,0
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта 09 02 5310103 000 166 134,3 134,3 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 5310103 001 166 134,3 134,3 100,0
Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 16468,2 16537,6 16012,9 96,8
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 4770000 000 11806,7 12034,6 12034,6 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 4779900 000 11806,7 12034,6 12034,6 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 4779900 001 11806,7 12034,6 12034,6 100,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 5200000 000 3361 3361,0 2836,3 84,4
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 5201800 000 3361 3361,0 2836,3 84,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 5201800 001 3361 3361,0 2836,3 84,4
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета 09 04 5310000 000 1300,5 1142,0 1142,0 100,0
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета 09 04 5310100 000 1300,5 1142,0 1142,0 100,0
Разовая материальная помощь к отпуску работникам учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта 09 04 5310103 000 219,5 200,4 200,4 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 5310103 001 219,5 200,4 200,4 100,0
Доплата к заработной плате медицинским работникам 09 04 5310108 000 1081 941,6 941,6 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 5310108 001 1081 941,6 941,6 100,0
Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 1267,9 1263,6 1263,6 100,0
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 5120000 000 667,9 917,9 917,9 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 5129700 000 667,9 917,9 917,9 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5129700 500 667,9 917,9 917,9 100,0
Целевые программы муниципальных образований 09 08 7950000 000 600 345,7 345,7 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в г. Клинцы на 2009 2011 гг." 09 08 7950005 000 600 345,7 345,7 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 7950005 079 600 345,7 345,7 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 0000000 000 3770,0 5817,6 5807,6 99,8
Целевые программы муниципальных образований 09 10 7950000 000 3770,0 5717,6 5707,6 99,8
Ведомственная целевая программа "Социальное и экономическое развитие города Клинцы (2009 - 2011 годы)" 09 10 7950003 000 248,3 248,3 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 7950003 079 248,3 248,3 100,0
Ведомственная целевая программа "Врачебные кадры на 2009 - 2011 гг." 09 10 7950006 000 2235 4240,5 4230,5 99,8
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 7950006 079 2235 4240,5 4230,5 99,8
Ведомственная целевая программа "Материальнотехническое обеспечение (оборудование) лечебных учреждений г. Клинцы на 2009 2011 годы" 09 10 7950007 000 1335 1228,8 1228,8 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 7950007 079 1335 1228,8 1228,8 100,0
Городская целевая программа "Энергосбережение г. Клинцы на 2007 2010 годы" 09 10 7950016 000 200 0,0 0,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 7950016 079 200 0,0 0,0
Ведомственные целевые программы 09 10 8220000 000 100,0 100,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие здравоохранения Брянской области" (2008 - 2010 годы) 09 10 8224700 000 100,0 100,0 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 8224700 079 100,0 100,0 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000 000 17696,6 21565,0 21499,9 99,7
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 2200 2313,3 2313,3 100,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 000 2200 2313,3 2313,3 100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4910100 000 2200 2313,3 2313,3 100,0
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 2200 2313,3 2313,3 100,0
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 400,0 2474,4 2469,4 99,8
Резервные фонды 10 03 0700000 000 589,5 584,5 99,2
Резервные фонды местных администраций 10 03 0700500 000 589,5 584,5 99,2
Прочие расходы 10 03 0700500 013 589,5 584,5 99,2
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 10 03 1040000 000 869,9 869,9 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 1040200 000 869,9 869,9 100,0
Социальные выплаты 10 03 1040200 005 869,9 869,9 100,0
Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000 000 400,0 290,0 290,0 100,0
Городская целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2007 - 2010 годы" 10 03 7950014 000 400,0 290,0 290,0 100,0
Социальные выплаты 10 03 7950014 005 0 290,0 290,0 100,0
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 7950014 501 400
Долгосрочные целевые программы 10 03 9220000 000 725,0 725,0 100,0
Долгосрочная целевая программа "Жилище" (2007 2010 годы) 10 03 9223600 000 725,0 725,0 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (2007 - 2010 годы) 10 03 9223603 000 725,0 725,0 100,0
Социальные выплаты 10 03 9223603 005 725,0 725,0 100,0
Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 15096,6 16777,3 16717,2 99,6
Социальная помощь 10 04 5050000 000 362,6 406,6 346,6 85,2
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 10 04 5050500 000 362,6 406,6 346,6 85,2
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 5050502 000 362,6 406,6 346,6 85,2
Социальные выплаты 10 04 5050502 005 362,6 406,6 346,6 85,2
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 5200000 000 14734,0 16370,7 16370,6 100,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 5201000 000 3146,0 2890,0 2890,0 100,0
Социальные выплаты 10 04 5201000 005 3146,0 2890,0 2890,0 100,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10 04 5201300 000 11588,0 13480,7 13480,6 100,0
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 5201311 000 1285,8 924,1 924,1 100,0
Социальные выплаты 10 04 5201311 005 1285,8 924,1 924,1 100,0
Оплата труда приемного родителя 10 04 5201312 000 1020,2 940,4 940,4 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 04 5201312 500 1020,2 940,4 940,4 100,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 5201320 000 9282 11616,2 11616,1 100,0
Социальные выплаты 10 04 5201320 005 9282 11616,2 11616,1 100,0
Всего расходов: 444217,2 780633,5 779278,2 99,8

Глава города Клинцы
В.В.БЕЛЯЙ