Постановление от 07.09.2011 г № 818
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Дети Брянщины» (2011 — 2015 годы)
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 сентября 2011 г. N 818
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ДЕТИ БРЯНЩИНЫ"
(2011 - 2015 ГОДЫ)
В соответствии с Законом Брянской области от 6 декабря 2010 года N 105-З "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", Постановлением администрации области от 16 мая 2008 года N 472 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации" постановляю:
1.Внести в долгосрочную целевую программу "Дети Брянщины" (2011 - 2015 годы), утвержденную Постановлением администрации области от 19 мая 2009 года N 470 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дети Брянщины" (2011 - 2015 годы)" (с учетом изменений, внесенных Постановлением администрации области от 20 декабря 2010 года N 1320), изменения согласно приложениям 1 - 8 .
2.Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А.Н.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
М.В.КЛИМОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 7 сентября 2011 г. N 818
ИЗМЕНЕНИЯ
в долгосрочную целевую программу
"Дети Брянщины"
(2011 - 2015 годы)
1.Позицию паспорта программы "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"средства областного бюджета - 155332,4 тыс. рублей, в том числе:
2011 г. - 16868,5 тыс. рублей;
2012 г. - 14097,2 тыс. рублей;
2013 г. - 14244,2 тыс. рублей;
2014 г. - 53443,1 тыс. рублей;
2015 г. - 56679,4 тыс. рублей".
2.Позицию паспорта "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" изложить в редакции:
"снижение младенческой смертности на 1000 родившихся до 5,0 промилле;
снижение случаев материнской смертности до 0 процентов;
увеличение удельного веса детей, охваченных системой мероприятий для одаренных детей, в общей численности детского населения до 40 процентов;
увеличение количества учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми, получивших поддержку, до 75 учреждений;
увеличение количества одаренных детей, получивших поддержку, до 400 человек;
увеличение количества педагогов, работающих с одаренными детьми, до 310 человек;
увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших единовременное денежное пособие при выпуске из образовательного учреждения интернатного типа, до 40 человек;
увеличение удельного веса детей и подростков, прошедших реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (по отношению к общему числу безнадзорных и беспризорных детей), до 96 процентов;
увеличение количества несовершеннолетних, в отношении которых принимаются меры, направленные на выявление и пресечение безнадзорности и правонарушений, вовлечения их в преступную или иную противоправную деятельность, до 1905 человек;
увеличение доли детей-инвалидов, получающих услуги в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, в общем количестве детей-инвалидов, обучающихся в системе образования, до 18,7 процента;
увеличение удельного веса детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях социальной защиты, в общем количестве детей-инвалидов до 57,0 процента;
увеличение доли детей-инвалидов, принимающих участие в реабилитационных мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры, спорта и образовательными учреждениями дополнительного образования детей, в общем количестве детей-инвалидов в области до 32,5 процента".
3.Абзац второй и таблицу раздела 6 "Ресурсное обеспечение программы" изложить в редакции:
"Для финансирования намеченных программных мероприятий в 2011 - 2015 годах необходимы средства и источники финансирования:
(тыс. рублей)
Источник
финансирования
Потребность в ассигнованиях |
|
всего |
в том числе по годам |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Областной бюджет |
155332,2 |
16868,5 |
14097,0 |
14244,2 |
53443,1 |
56679,4". |
4. В разделе 8 "Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации" абзац первый исключить.
5. Таблицу "Основные целевые индикаторы и показатели реализации программы" изложить согласно приложению 2 к Постановлению.
6. В разделе 9 "Оценка эффективности" и далее по тексту в соответствующих разделах подпрограмм и направлений слова "утвержденному Постановлением администрации области от 10 августа 2007 года N 641 "О Порядке проведения ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ" заменить словами "утвержденному Постановлением администрации области от 23 декабря 2010 года N 1346 "О Порядке оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических результатов их реализации".
7.Таблицу "Предполагаемые объемы финансирования долгосрочной целевой программы "Дети Брянщины" (2011 - 2015 годы) из средств областного бюджета" изложить в редакции:
N
п/п |
Наименование
подпрограммы |
Потребность в ассигнованиях |
|
|
в том числе по годам |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
всего |
1. |
Здоровое поколение
(2011 - 2015 годы) |
5100,0 |
5100,0 |
5100,0 |
28290,0 |
30110,0 |
73700,0 |
2. |
Одаренные дети
(2011 - 2015 годы) |
3198,3 |
3659,6 |
3659,6 |
10007,0 |
10561,4 |
31085,9 |
3. |
Дети и семья
(2011 - 2015 годы),
в т.ч.
направления: |
8570,2 |
5337,6 |
5484,6 |
15146,1 |
16008,0 |
50546,5 |
|
Дети-сироты
(2011 - 2015 годы) |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
528,0 |
558,0 |
51712,1 |
|
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
(2011 - 2015 годы) |
6430,7 |
2569,7 |
2569,7 |
10945,6 |
11569,5 |
34085,2 |
|
Семья с детьмиинвалидами
(2011 - 2015 годы) |
1964,5 |
2592,9 |
2739,9 |
3672,5 |
3880,5 |
14850,3 |
|
Итого |
16868,5 |
14097,2 |
14244,2 |
53443,1 |
56679,4 |
155332,4 |
8.В подпрограмме "Здоровое поколение" (2011 - 2015 годы):
8.1.Позицию паспорта "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" изложить в редакции:
"снижение младенческой смертности на 1000 родившихся до 5,0 промилле;
снижение случаев материнской смертности до 0 процентов".
8.2.В разделе 8 "Последствия реализации подпрограммы, оценка внешних условий и рисков ее реализации" абзацы первый , пятый , шестой исключить.
8.3.Таблицу "Основные целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы" изложить в редакции:
"Основные целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы:
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы |
|
|
|
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
1. |
Младенческая смертность на 1000 родившихся |
промилле |
7,0 |
6,0 |
5,5 |
5,0 |
5,0 |
2. |
Материнская смертность |
коэффициент |
7,5 |
0 |
0 |
0 |
0". |
9. В подпрограмме "Одаренные дети" (2011 - 2015 годы):
9.1. Позицию паспорта "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"областной бюджет - 31085,9 тыс. рублей, в том числе:
2011 г. - 3198,3 тыс. рублей;
2012 г. - 3659,6 тыс. рублей;
2013 г. - 3659,6 тыс. рублей;
2014 г. - 10007,0 тыс. рублей;
2015 г. - 10561,4 тыс. рублей".
9.2.Позицию паспорта "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" изложить в редакции:
"увеличение удельного веса детей, охваченных системой мероприятий для одаренных детей, в общей численности детского населения до 40 процентов;
увеличение количества учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми, получивших поддержку, до 75 учреждений;
увеличение количества одаренных детей, получивших поддержку, до 400 человек;
увеличение количества педагогов, работающих с одаренными детьми, до 310 человек".
9.3.Абзац второй и таблицу раздела 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Для финансирования намеченных мероприятий подпрограммы в 2011 - 2015 годах необходимы средства и источники финансирования:
Источник финансирования |
Потребность в ассигнованиях, тыс. рублей |
|
всего |
в том числе по годам |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Областной бюджет |
31085,9 |
3198,3 |
3659,6 |
3659,6 |
10007,0 |
10561,4". |
9.4. Раздел 8 "Последствия реализации подпрограммы, оценка внешних условий и рисков ее реализации" изложить в редакции:
"Реализация подпрограммы будет способствовать:
увеличению числа одаренных детей, которым оказывается государственная поддержка, с 350 человек в 2011 году до 400 человек в 2015 году;
увеличению количества учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми, что позволит повысить интеллектуальный и творческий потенциал региона, до 75 учреждений в 2015 году;
увеличению количества педагогов для развития психолого-педагогической работы с одаренными детьми до 310 человек в 2015 году;
развитию системы областных мероприятий для одаренных детей с ежегодным увеличением числа участников с 32 процентов в 2011 году до 40 процентов в 2015 году".
9.5.Таблицу "Основные целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Основные целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы:
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы |
|
|
|
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
1. |
Удельный вес детей, охваченных системой мероприятий для одаренных детей, в общей численности детского населения |
проценты |
32,0 |
34,0 |
36,0 |
38,0 |
40,0 |
2. |
Количество учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми, получивших поддержку |
учреждение |
70 |
70 |
70 |
75 |
75 |
3. |
Количество одаренных детей, получивших поддержку |
человек |
350 |
350 |
350 |
400 |
400 |
4. |
Количество педагогов, работающих с одаренными детьми |
человек |
300 |
300 |
300 |
310 |
310". |
9.6. Дополнить подпрограмму разделом 10 "Межбюджетные субсидии":
"10. Межбюджетные субсидии
В рамках подпрограммы "Одаренные дети" (2011 - 2015 годы) долгосрочной целевой программы "Дети Брянщины" (2011 - 2015 годы) бюджетам муниципальных районов (городских округов) для поддержки муниципальных учреждений культуры предоставляются межбюджетные субсидии на:
приобретение оборудования, музыкальных инструментов, костюмов для творческих коллективов;
проведение межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов;
участие творческих коллективов, одаренных детей в международных, всероссийских, межрегиональных конкурсах, олимпиадах и фестивалях;
организацию выезда детских творческих коллективов для посещения ведущих театров, музеев, концертных учреждений Российской Федерации;
участие педагогов во всероссийских (областных) курсах повышения квалификации специалистов, работающих с одаренными детьми, во всероссийских и международных тематических конференциях и семинарах.
Предоставление субсидий на указанные цели будет осуществляться управлением культуры Брянской области по заявкам муниципальных образований.
Субсидии предоставляются в соответствии с порядком и методикой распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) согласно приложению 7".
9.7.Порядок предоставления и методику распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках подпрограммы "Одаренные дети" (2011 - 2015 годы) долгосрочной целевой программы "Дети Брянщины" (2011 - 2015 годы) изложить согласно приложению 3 к Постановлению.
10.В направлении "Дети-сироты" подпрограммы "Дети и семья" (2011 - 2015 годы):
10.1.Позицию паспорта "Ожидаемые конечные результаты направления" изложить в редакции:
"увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших единовременное денежное пособие при выпуске из образовательного учреждения интернатного типа, до 40 человек".
10.2.Абзац шестой раздела 8 "Последствия реализации направления, оценка внешних условий и рисков его реализации" изложить в редакции:
"В целом реализация мероприятий направления позволит увеличить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших единовременное денежное пособие при выпуске из образовательного учреждения интернатного типа, от 35 человек в 2011 году до 40 человек в 2015 году".
10.3.Таблицу "Основные целевые индикаторы и показатели реализации направления" изложить в редакции:
"Основные целевые индикаторы и показатели реализации направления:
Наименование показателя |
Единица измерения |
Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы |
|
|
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
Количество детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших единовременное денежное пособие при выпуске из образовательного учреждения интернатного типа |
человек |
35 |
35 |
35 |
38 |
40". |
11. В направлении "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" подпрограммы "Дети и семья" (2011 - 2015 годы):
11.1. Позицию паспорта "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"областной бюджет - 34085,2 тыс. рублей, в том числе:
2011 г. - 6430,7 тыс. рублей;
2012 г. - 2569,7 тыс. рублей;
2013 г. - 2569,7 тыс. рублей;
2014 г. - 10945,6 тыс. рублей;
2015 г. - 11569,5 тыс. рублей".
11.2.Позицию паспорта "Ожидаемые конечные результаты направления" изложить в редакции:
"увеличение удельного веса детей и подростков, прошедших реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (по отношению к общему числу безнадзорных и беспризорных детей), до 96 процентов;
увеличение количества несовершеннолетних, в отношении которых принимаются меры, направленные на выявление и пресечение безнадзорности и правонарушений, вовлечения их в преступную или иную противоправную деятельность, до 1905 человек".
11.3.Абзац второй и таблицу раздела 6 "Ресурсное обеспечение направления" изложить в редакции:
"Для финансирования намеченных мероприятий направления в 2011 - 2015 годах необходимы средства и источники финансирования:
(тыс. рублей)
Источник финансирования |
Потребность в ассигнованиях |
|
всего |
в том числе по годам |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Областной бюджет |
34085,2 |
6430,7 |
2569,7 |
2569,7 |
10945,6 |
11569,5". |
11.4. Раздел 8 "Последствия реализации направления, оценка внешних условий и рисков его реализации" изложить в редакции:
"Реализация мероприятий, предусмотренных направлением, позволит:
продолжить осуществление комплекса мер, направленных на увеличение количества несовершеннолетних, по выявлению и пресечению безнадзорности и правонарушений, вовлечения их в преступную или иную противоправную деятельность до 1905 человек в 2015 году;
повысить эффективность социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними, совершающими противоправные действия, с 92 процентов в 2011 году до 96 процентов в 2015 году".
11.5.Таблицу "Основные целевые индикаторы и показатели реализации направления" изложить в редакции:
"Основные целевые индикаторы и показатели реализации направления:
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы |
|
|
|
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
1. |
Увеличение удельного веса детей и подростков, прошедших реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (по отношению к общему числу безнадзорных и беспризорных детей) |
проценты |
92,0 |
93,0 |
94,0 |
95,0 |
96,0 |
2. |
Количество несовершеннолетних, в отношении которых принимаются меры по выявлению и пресечению безнадзорности и правонарушений, вовлечения их в преступную или иную противоправную деятельность |
человек |
1765 |
1800 |
1835 |
1870 |
1905". |
12. В направлении "Семья с детьми-инвалидами" подпрограммы "Дети и семья" (2011 - 2015 годы):
12.1. Позицию паспорта "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"областной бюджет - 14850,3 тыс. рублей, в том числе:
2011 г. - 1964,5 тыс. рублей;
2012 г. - 2592,9 тыс. рублей;
2013 г. - 2739,9 тыс. рублей;
2014 г. - 3672,5 тыс. рублей;
2015 г. - 3880,5 тыс. рублей".
12.2.Позицию паспорта "Ожидаемые конечные результаты направления" изложить в редакции:
"увеличение доли детей-инвалидов, получающих услуги в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, в общем количестве детей-инвалидов, обучающихся в системе образования, до 18,7 процента;
увеличение удельного веса детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях социальной защиты, в общем количестве детей-инвалидов до 57,0 процента;
увеличение доли детей-инвалидов, принимающих участие в реабилитационных мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры, спорта и образовательными учреждениями дополнительного образования детей, в общем количестве детей-инвалидов в области до 32,5 процента".
12.3.Абзац второй и таблицу раздела 6 "Ресурсное обеспечение направления" изложить в редакции:
"Для финансирования намеченных мероприятий направления в 2011 - 2015 годах необходимы средства и источники финансирования:
(тыс. рублей)
Источник финансирования |
Потребность в ассигнованиях |
|
всего |
в том числе по годам |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Областной бюджет |
14850,3 |
1964,5 |
2592,9 |
2739,9 |
3672,5 |
3880,5". |
12.4. Раздел 8 "Последствия реализации направления, оценка внешних условий и рисков его реализации" изложить в редакции:
"Реализация мероприятий, предусмотренных направлением, позволит:
увеличить долю детей-инвалидов, получающих услуги в специализированных (коррекционных) образовательных учреждениях, к общему количеству детей-инвалидов, обучающихся в системе образования, с 18,3 процента в 2011 году до 18,7 процента в 2015 году;
увеличить удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях социальной защиты, в общем количестве детей-инвалидов с 55 процентов в 2011 году до 57 процентов в 2015 году;
увеличить долю детей-инвалидов, принимающих участие в реабилитационных мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры, спорта и образовательными учреждениями дополнительного образования детей, по отношению к общему количеству детей-инвалидов в области с 29,5 процента в 2011 году до 32,5 процента в 2015 году".
12.5.Таблицу "Основные целевые индикаторы и показатели реализации направления" изложить в редакции:
"Основные целевые индикаторы и показатели реализации направления:
N
п/п |
Наименование
показателя |
Единица
измерения |
Динамика основных целевых
индикаторов и показателей
реализации подпрограммы |
|
|
|
2011
г. |
2012
г. |
2013
г. |
2014
г. |
2015
г. |
1. |
Доля детейинвалидов,
получающих услуги
в специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждениях, в
общем количестве
детей-инвалидов,
обучающихся в
системе образования |
проценты |
18,3 |
18,4 |
18,5 |
18,6 |
18,7 |
2. |
Удельный вес
детей-инвалидов,
получивших
реабилитационные
услуги в
специализированных
учреждениях
социальной защиты,
в общем количестве
детей-инвалидов |
проценты |
55,0 |
55,5 |
56,0 |
56,5 |
57,0 |
3. |
Доля детейинвалидов,
принимающих участие
в реабилитационных
мероприятиях,
проводимых
государственными
учреждениями
культуры, спорта и
образовательными
учреждениями
дополнительного
образования детей,
в общем количестве
детей-инвалидов в
области |
проценты |
29,5 |
30,5 |
30,5 |
31,5 |
32,5". |
13.Приложения 2 - 6 к долгосрочной целевой программе "Дети Брянщины" (2011 - 2015 годы) изложить согласно приложениям 4 - 8 к Постановлению.
Приложения
2011-09-07
Приложение к Постановлению от 07 сентября 2011 года № 818 Порядок
Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках подпрограммы «Одаренные дети» (2011 — 2015 годы) долгосрочной целевой программы «Дети брянщины» (2011 — 2015 годы)