Постановление от 07.09.2011 г № 818

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Дети Брянщины» (2011 — 2015 годы)


АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 сентября 2011 г. N 818
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ДЕТИ БРЯНЩИНЫ"
(2011 - 2015 ГОДЫ)
В соответствии с Законом Брянской области от 6 декабря 2010 года N 105-З "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", Постановлением администрации области от 16 мая 2008 года N 472 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации" постановляю:
1.Внести в долгосрочную целевую программу "Дети Брянщины" (2011 - 2015 годы), утвержденную Постановлением администрации области от 19 мая 2009 года N 470 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дети Брянщины" (2011 - 2015 годы)" (с учетом изменений, внесенных Постановлением администрации области от 20 декабря 2010 года N 1320), изменения согласно приложениям 1 - 8 .
2.Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А.Н.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора
М.В.КЛИМОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 7 сентября 2011 г. N 818
ИЗМЕНЕНИЯ
в долгосрочную целевую программу
"Дети Брянщины"
(2011 - 2015 годы)
1.Позицию паспорта программы "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"средства областного бюджета - 155332,4 тыс. рублей, в том числе:
2011 г. - 16868,5 тыс. рублей;
2012 г. - 14097,2 тыс. рублей;
2013 г. - 14244,2 тыс. рублей;
2014 г. - 53443,1 тыс. рублей;
2015 г. - 56679,4 тыс. рублей".

2.Позицию паспорта "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" изложить в редакции:
"снижение младенческой смертности на 1000 родившихся до 5,0 промилле;
снижение случаев материнской смертности до 0 процентов;
увеличение удельного веса детей, охваченных системой мероприятий для одаренных детей, в общей численности детского населения до 40 процентов;
увеличение количества учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми, получивших поддержку, до 75 учреждений;
увеличение количества одаренных детей, получивших поддержку, до 400 человек;
увеличение количества педагогов, работающих с одаренными детьми, до 310 человек;
увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших единовременное денежное пособие при выпуске из образовательного учреждения интернатного типа, до 40 человек;
увеличение удельного веса детей и подростков, прошедших реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (по отношению к общему числу безнадзорных и беспризорных детей), до 96 процентов;
увеличение количества несовершеннолетних, в отношении которых принимаются меры, направленные на выявление и пресечение безнадзорности и правонарушений, вовлечения их в преступную или иную противоправную деятельность, до 1905 человек;
увеличение доли детей-инвалидов, получающих услуги в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, в общем количестве детей-инвалидов, обучающихся в системе образования, до 18,7 процента;
увеличение удельного веса детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях социальной защиты, в общем количестве детей-инвалидов до 57,0 процента;
увеличение доли детей-инвалидов, принимающих участие в реабилитационных мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры, спорта и образовательными учреждениями дополнительного образования детей, в общем количестве детей-инвалидов в области до 32,5 процента".

3.Абзац второй и таблицу раздела 6 "Ресурсное обеспечение программы" изложить в редакции:
"Для финансирования намеченных программных мероприятий в 2011 - 2015 годах необходимы средства и источники финансирования:

(тыс. рублей)
Источник
финансирования
Потребность в ассигнованиях



всего
в том числе по годам




2011
2012
2013
2014
2015


Областной
бюджет
155332,2
16868,5
14097,0
14244,2
53443,1
56679,4".


4. В разделе 8 "Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации" абзац первый исключить.
5. Таблицу "Основные целевые индикаторы и показатели реализации программы" изложить согласно приложению 2 к Постановлению.
6. В разделе 9 "Оценка эффективности" и далее по тексту в соответствующих разделах подпрограмм и направлений слова "утвержденному Постановлением администрации области от 10 августа 2007 года N 641 "О Порядке проведения ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ" заменить словами "утвержденному Постановлением администрации области от 23 декабря 2010 года N 1346 "О Порядке оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических результатов их реализации".

7.Таблицу "Предполагаемые объемы финансирования долгосрочной целевой программы "Дети Брянщины" (2011 - 2015 годы) из средств областного бюджета" изложить в редакции:
N п/п Наименование подпрограммы Потребность в ассигнованиях
в том числе по годам
2011 2012 2013 2014 2015 всего
1. Здоровое поколение (2011 - 2015 годы) 5100,0 5100,0 5100,0 28290,0 30110,0 73700,0
2. Одаренные дети (2011 - 2015 годы) 3198,3 3659,6 3659,6 10007,0 10561,4 31085,9
3. Дети и семья (2011 - 2015 годы), в т.ч. направления: 8570,2 5337,6 5484,6 15146,1 16008,0 50546,5
Дети-сироты (2011 - 2015 годы) 175,0 175,0 175,0 528,0 558,0 51712,1
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2011 - 2015 годы) 6430,7 2569,7 2569,7 10945,6 11569,5 34085,2
Семья с детьмиинвалидами (2011 - 2015 годы) 1964,5 2592,9 2739,9 3672,5 3880,5 14850,3
Итого 16868,5 14097,2 14244,2 53443,1 56679,4 155332,4

8.В подпрограмме "Здоровое поколение" (2011 - 2015 годы):
8.1.Позицию паспорта "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" изложить в редакции:
"снижение младенческой смертности на 1000 родившихся до 5,0 промилле;
снижение случаев материнской смертности до 0 процентов".

8.2.В разделе 8 "Последствия реализации подпрограммы, оценка внешних условий и рисков ее реализации" абзацы первый , пятый , шестой исключить.
8.3.Таблицу "Основные целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы" изложить в редакции:
"Основные целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы:





































N
п/п
Наименование
показателя
Единица
измерения
Динамика основных целевых
индикаторов и показателей
реализации подпрограммы
2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.
1.Младенческая
смертность на
1000 родившихся
промилле7,06,05,55,05,0
2.Материнская
смертность
коэффициент7,50000".

9. В подпрограмме "Одаренные дети" (2011 - 2015 годы):
9.1. Позицию паспорта "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"областной бюджет - 31085,9 тыс. рублей, в том числе:
2011 г. - 3198,3 тыс. рублей;
2012 г. - 3659,6 тыс. рублей;
2013 г. - 3659,6 тыс. рублей;
2014 г. - 10007,0 тыс. рублей;
2015 г. - 10561,4 тыс. рублей".

9.2.Позицию паспорта "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" изложить в редакции:
"увеличение удельного веса детей, охваченных системой мероприятий для одаренных детей, в общей численности детского населения до 40 процентов;
увеличение количества учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми, получивших поддержку, до 75 учреждений;
увеличение количества одаренных детей, получивших поддержку, до 400 человек;
увеличение количества педагогов, работающих с одаренными детьми, до 310 человек".

9.3.Абзац второй и таблицу раздела 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Для финансирования намеченных мероприятий подпрограммы в 2011 - 2015 годах необходимы средства и источники финансирования:




























Источник
финансирования
Потребность в ассигнованиях, тыс. рублей
всегов том числе по годам
20112012201320142015
Областной
бюджет
31085,93198,33659,63659,610007,010561,4".

9.4. Раздел 8 "Последствия реализации подпрограммы, оценка внешних условий и рисков ее реализации" изложить в редакции:
"Реализация подпрограммы будет способствовать:
увеличению числа одаренных детей, которым оказывается государственная поддержка, с 350 человек в 2011 году до 400 человек в 2015 году;
увеличению количества учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми, что позволит повысить интеллектуальный и творческий потенциал региона, до 75 учреждений в 2015 году;
увеличению количества педагогов для развития психолого-педагогической работы с одаренными детьми до 310 человек в 2015 году;
развитию системы областных мероприятий для одаренных детей с ежегодным увеличением числа участников с 32 процентов в 2011 году до 40 процентов в 2015 году".

9.5.Таблицу "Основные целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Основные целевые индикаторы и показатели реализации подпрограммы:

























































N
п/п
Наименование
показателя
Единица
измерения
Динамика основных целевых
индикаторов и показателей
реализации подпрограммы
2011
г.
2012
г.
2013
г.
2014
г.
2015
г.
1.Удельный вес детей,
охваченных системой
мероприятий для
одаренных детей, в
общей численности
детского населения
проценты32,034,036,038,040,0
2.Количество
учреждений и
организаций,
работающих с
одаренными детьми,
получивших поддержку
учреждение7070707575
3.Количество одаренных
детей, получивших
поддержку
человек350350350400400
4.Количество
педагогов,
работающих с
одаренными детьми
человек300300300310310".

9.6. Дополнить подпрограмму разделом 10 "Межбюджетные субсидии":
"10. Межбюджетные субсидии
В рамках подпрограммы "Одаренные дети" (2011 - 2015 годы) долгосрочной целевой программы "Дети Брянщины" (2011 - 2015 годы) бюджетам муниципальных районов (городских округов) для поддержки муниципальных учреждений культуры предоставляются межбюджетные субсидии на:
приобретение оборудования, музыкальных инструментов, костюмов для творческих коллективов;
проведение межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов;
участие творческих коллективов, одаренных детей в международных, всероссийских, межрегиональных конкурсах, олимпиадах и фестивалях;
организацию выезда детских творческих коллективов для посещения ведущих театров, музеев, концертных учреждений Российской Федерации;
участие педагогов во всероссийских (областных) курсах повышения квалификации специалистов, работающих с одаренными детьми, во всероссийских и международных тематических конференциях и семинарах.
Предоставление субсидий на указанные цели будет осуществляться управлением культуры Брянской области по заявкам муниципальных образований.
Субсидии предоставляются в соответствии с порядком и методикой распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) согласно приложению 7".

9.7.Порядок предоставления и методику распределения субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в рамках подпрограммы "Одаренные дети" (2011 - 2015 годы) долгосрочной целевой программы "Дети Брянщины" (2011 - 2015 годы) изложить согласно приложению 3 к Постановлению.
10.В направлении "Дети-сироты" подпрограммы "Дети и семья" (2011 - 2015 годы):
10.1.Позицию паспорта "Ожидаемые конечные результаты направления" изложить в редакции:
"увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших единовременное денежное пособие при выпуске из образовательного учреждения интернатного типа, до 40 человек".

10.2.Абзац шестой раздела 8 "Последствия реализации направления, оценка внешних условий и рисков его реализации" изложить в редакции:
"В целом реализация мероприятий направления позволит увеличить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших единовременное денежное пособие при выпуске из образовательного учреждения интернатного типа, от 35 человек в 2011 году до 40 человек в 2015 году".

10.3.Таблицу "Основные целевые индикаторы и показатели реализации направления" изложить в редакции:
"Основные целевые индикаторы и показатели реализации направления:
























Наименование
показателя
Единица
измерения
Динамика основных целевых индикаторов
и показателей реализации подпрограммы
2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.
Количество детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
получивших
единовременное
денежное пособие при
выпуске из
образовательного
учреждения
интернатного типа
человек3535353840".

11. В направлении "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" подпрограммы "Дети и семья" (2011 - 2015 годы):
11.1. Позицию паспорта "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"областной бюджет - 34085,2 тыс. рублей, в том числе:
2011 г. - 6430,7 тыс. рублей;
2012 г. - 2569,7 тыс. рублей;
2013 г. - 2569,7 тыс. рублей;
2014 г. - 10945,6 тыс. рублей;
2015 г. - 11569,5 тыс. рублей".

11.2.Позицию паспорта "Ожидаемые конечные результаты направления" изложить в редакции:
"увеличение удельного веса детей и подростков, прошедших реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (по отношению к общему числу безнадзорных и беспризорных детей), до 96 процентов;
увеличение количества несовершеннолетних, в отношении которых принимаются меры, направленные на выявление и пресечение безнадзорности и правонарушений, вовлечения их в преступную или иную противоправную деятельность, до 1905 человек".

11.3.Абзац второй и таблицу раздела 6 "Ресурсное обеспечение направления" изложить в редакции:
"Для финансирования намеченных мероприятий направления в 2011 - 2015 годах необходимы средства и источники финансирования:
(тыс. рублей)




























Источник
финансирования
Потребность в ассигнованиях
всегов том числе по годам
20112012201320142015
Областной
бюджет
34085,26430,72569,72569,710945,611569,5".

11.4. Раздел 8 "Последствия реализации направления, оценка внешних условий и рисков его реализации" изложить в редакции:
"Реализация мероприятий, предусмотренных направлением, позволит:
продолжить осуществление комплекса мер, направленных на увеличение количества несовершеннолетних, по выявлению и пресечению безнадзорности и правонарушений, вовлечения их в преступную или иную противоправную деятельность до 1905 человек в 2015 году;
повысить эффективность социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними, совершающими противоправные действия, с 92 процентов в 2011 году до 96 процентов в 2015 году".

11.5.Таблицу "Основные целевые индикаторы и показатели реализации направления" изложить в редакции:
"Основные целевые индикаторы и показатели реализации направления:





































N
п/п
Наименование
показателя
Единица
измерения
Динамика основных целевых индикаторов
и показателей реализации подпрограммы
2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.
1.Увеличение
удельного веса
детей и подростков,
прошедших
реабилитацию в
специализированных
учреждениях для
несовершеннолетних
(по отношению к
общему числу
безнадзорных
и беспризорных
детей)
проценты92,093,094,095,096,0
2.Количество
несовершеннолетних,
в отношении которых
принимаются меры
по выявлению
и пресечению
безнадзорности
и правонарушений,
вовлечения их
в преступную или
иную противоправную
деятельность
человек17651800183518701905".

12. В направлении "Семья с детьми-инвалидами" подпрограммы "Дети и семья" (2011 - 2015 годы):
12.1. Позицию паспорта "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"областной бюджет - 14850,3 тыс. рублей, в том числе:
2011 г. - 1964,5 тыс. рублей;
2012 г. - 2592,9 тыс. рублей;
2013 г. - 2739,9 тыс. рублей;
2014 г. - 3672,5 тыс. рублей;
2015 г. - 3880,5 тыс. рублей".

12.2.Позицию паспорта "Ожидаемые конечные результаты направления" изложить в редакции:
"увеличение доли детей-инвалидов, получающих услуги в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, в общем количестве детей-инвалидов, обучающихся в системе образования, до 18,7 процента;
увеличение удельного веса детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях социальной защиты, в общем количестве детей-инвалидов до 57,0 процента;
увеличение доли детей-инвалидов, принимающих участие в реабилитационных мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры, спорта и образовательными учреждениями дополнительного образования детей, в общем количестве детей-инвалидов в области до 32,5 процента".

12.3.Абзац второй и таблицу раздела 6 "Ресурсное обеспечение направления" изложить в редакции:
"Для финансирования намеченных мероприятий направления в 2011 - 2015 годах необходимы средства и источники финансирования:
(тыс. рублей)




























Источник
финансирования
Потребность в ассигнованиях
всегов том числе по годам
20112012201320142015
Областной
бюджет
14850,31964,52592,92739,93672,53880,5".

12.4. Раздел 8 "Последствия реализации направления, оценка внешних условий и рисков его реализации" изложить в редакции:
"Реализация мероприятий, предусмотренных направлением, позволит:
увеличить долю детей-инвалидов, получающих услуги в специализированных (коррекционных) образовательных учреждениях, к общему количеству детей-инвалидов, обучающихся в системе образования, с 18,3 процента в 2011 году до 18,7 процента в 2015 году;
увеличить удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях социальной защиты, в общем количестве детей-инвалидов с 55 процентов в 2011 году до 57 процентов в 2015 году;
увеличить долю детей-инвалидов, принимающих участие в реабилитационных мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры, спорта и образовательными учреждениями дополнительного образования детей, по отношению к общему количеству детей-инвалидов в области с 29,5 процента в 2011 году до 32,5 процента в 2015 году".

12.5.Таблицу "Основные целевые индикаторы и показатели реализации направления" изложить в редакции:
"Основные целевые индикаторы и показатели реализации направления:
N п/п Наименование показателя Единица измерения Динамика основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1. Доля детейинвалидов, получающих услуги в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, в общем количестве детей-инвалидов, обучающихся в системе образования проценты 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7
2. Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях социальной защиты, в общем количестве детей-инвалидов проценты 55,0 55,5 56,0 56,5 57,0
3. Доля детейинвалидов, принимающих участие в реабилитационных мероприятиях, проводимых государственными учреждениями культуры, спорта и образовательными учреждениями дополнительного образования детей, в общем количестве детей-инвалидов в области проценты 29,5 30,5 30,5 31,5 32,5".

13.Приложения 2 - 6 к долгосрочной целевой программе "Дети Брянщины" (2011 - 2015 годы) изложить согласно приложениям 4 - 8 к Постановлению.

Приложения

2011-09-07 Приложение к Постановлению от 07 сентября 2011 года № 818 Порядок