Постановление Областной Думы Брянской области от 29.05.2003 № 3-965
Об областной целевой программе "Социальное развитие села на 2003-2010гг."
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.03 N 3-965
Об областной целевой программе
"Социальное развитие села
на 2003-2010гг."
Рассмотрев проект областной целевой программы "Социальноеразвитие села на 2003-2010гг.", Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1.Утвердить областную целевую программу "Социальное развитие селана 2003-2010гг.".
2.Рекомендовать администрации Брянской области:
до 1 июля 2003 года провести инвентаризацию объектов социальной иинженерной инфраструктуры села;
одновременно с проектом закона Брянской области "Об областномбюджете на 2004 год" представить мероприятия по реализации областнойцелевой программы "Социальное развитие села на 2003-2010гг.", включивв них в первую очередь мероприятия по реконструкции (восстановлению иприведению в нормативное состояние) объектов социальной и инженернойинфраструктуры села принятых (принимаемых) в муниципальнуюсобственность.
Председатель Брянской
областной Думы С.Н.Понасов
Утверждена
постановлением
Брянской областной
Думы
от 29.05.03 N 3-965
ОБЛАСТНАЯ
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА
на 2003-2010 гг."
г. Брянск
ПАСПОРТобластной целевой программы "Социальное развитие села на 2003- 2010 гг."Наименование программы - областная целевая программа
"Социальное развитие села на 2003-2010 гг."Основание для разработки - распоряжение администрации Брянской областипрограммы от 19 августа 2002 года. N 470-рГосударственный заказчик - администрация Брянской областипрограммыЗаказчики программы - комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию (координатор),
департамент строительства,
управление образования, департамент
здравоохранения,
комитет по физической культуре и спорту,
управление культуры, управление
тарифно-ценовой
политики и потребительского рынка,
управление дорожного хозяйстваОсновные разработчики - комитет по сельскому хозяйству ипрограммы продовольствию, департамент
строительства, управление образования,
управление культуры, департамент
здравоохранения,
комитет по физической культуре и спорту,
управление тарифно-ценовой политики и
потребительского рынка,
управление дорожного
хозяйства, Брянский областной фонд
жилищного строительства и ипотеки
(по согласованию),
ОАО "Брянскэнерго" (по согласованию),
"Брянсксвязьинформ"- филиал
ОАО "Центртелеком"
(по согласованию), Брянский
областной союз потребительских обществ
(по согласованию)Цели и задачи программы - повышение уровня социального и инженерного
обустройства сельских муниципальных
образований и обеспечение для сельского
населения доступности
и общественно приемлемого качества базовых
социальных благ;
создание условий для перехода
к устойчивому социально-экономическому
развитию сельских муниципальных
образованийСроки и этапы реализации - 2003-2010 гг.программы I этап: 2003-2006 гг.
II этап: 2007-2010гг.Основные программные - жилищное строительство,мероприятия мероприятия в сфере образования,
здравоохранения, физкультуры и спорта.
культуры, торгово-бытового обслуживания.
информационно-консультационного
обслуживания.
газификации,
водоснабжения, дорожного строительства.
электрификации, развития
телекоммуникационных сетейИсполнители основных - комитет по сельскому хозяйствупрограммных мероприятий и продовольствию.
департамент строительства,
управление образования,
управление культуры, департамент
здравоохранения, комитет по физической
культуре и спорту, управление
тарифно-ценовой политики и
потребительского рынка,
управление дорожного хозяйства,
Брянский областной
фонд жилищного строительства и
ипотеки (по согласованию), ОАО
"Брянскэнерго" (по согласованию),
"Брянсксвязьинформ"- филиал
ОАО "Центртелеком"
(по согласованию), Брянский областной союз
потребительских обществ (по согласованию),
муниципальные образования
(по согласованию)Объемы и источники - общая сумма расходов на реализациюфинансирования программы программы - 6996,6 млн.рублей,
в том числе средства:
федерального бюджета (при условии
выделения)
- 1263 млн.рублей (18 процентов);
областного бюджета
- 3874,8 млн.рублей (55,4 процента);
муниципальных бюджетов (при условии
выделения)
- 193,9 млн.рублей (2,8 процента);
внебюджетных источников (по согласованию)
-1664,9 млн.рублей (23,8 процента)Система организации - контроль за выполнением программыконтроля за выполнением осуществляет администрация Брянскойпрограммы области через комитет по
экономической политике и финансовое
управление.
Комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию
ежемесячно (до 15 числа) представляет
информацию о реализации программы в
комитет по экономической политикеОжидаемые конечные - реализация программы к 2010 г. позволит:результаты реализации улучшить жилищные условия 2500 сельскихпрограммы семей и довести уровень обеспеченности
коммунальными услугами до 75 процентов;
довести долю обучающихся в
благоустроенных общеобразовательных
учреждениях в первую смену
до 96 процентов;
повысить охват детей дошкольным
образованием до 40 процентов;
увеличить обеспеченность больничными
койками до 70 на 10 тыс. населения,
амбулаториями
- до 2,7 тыс. посещений в смену;
привлечь к регулярным занятиям
физической культурой и спортом до
35 процентов учащейся сельской
молодежи и 22 процентов работающих;
повысить обеспеченность клубными
учреждениями до 215 мест на 1 тыс.
населения;
расширить территориальную сеть
комплексных предприятий
торгово-бытового обслуживания;
улучшить информационно-консультационное
обслуживание населения;
повысить уровень газификации домов
(квартир) природным газом
до 75 процентов;
обеспечить сельское население водой
питьевого качества до 77 процентов;
привести в нормативно-техническое
состояние 240,2 к и расширить сеть
автомобильных дорог общего пользования,
связывающих сельские населенные
пункты, на 95,6 км; обеспечить
бесперебойное снабжение сельских
потребителей электрической энергией;
обеспечить ввод 12,6 тыс.телефонных
номеров;
сохранить на объектах социальной и
инженерной инфраструктуры более 700
рабочих мест и дополнительно создать
около 1000 рабочих мест;
улучшить демографическую ситуацию
на селе и обеспеченность АПК
квалифицированными кадрами;
повысить производительность
сельскохозяйственного труда.
1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
На территории Брянской области располагается 27 сельских районов,420 сельских администраций, 2699 сельских населенных пунктов. Посостоянию на 01.01.2002 численность постоянного сельского населения432,6 тыс.человек, что составляет 30,9 процента от численностинаселения области. Около 52 процентов составляют малые населенныепункты с численностью от 1 до 50 человек, в которых проживает 6процентов сельского населения.
Сложившаяся социальная ситуация на селе, выраженная вобесценивании сельскохозяйственного труда, ослаблении мотивацнонныхмеханизмов его развития, отсутствии общественно приемлемых условийжизнедеятельности в сельской местности, подошла к пороговым значениями является тормозом формирования социально-экономических условийустойчивого развития сельских территорий.
За последнее десятилетие в результате резкого спадасельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положенияотрасли, демонтажа старых организационно-экономических механизмовсоциального развития села и социальной защиты населения социальнаясфера села находится в кризисном состоянии, увеличилось отставаниесела от города по уровню и условиям жизнедеятельности, нарастаютнегативные изменения в образе жизни сельского населения.
К началу 2002 года в сфере социального и инженерного обустройствасела сложилась следующая ситуация.
Жилищные условия. Сельский жилищный фонд составляет 179,3тыс.домов (квартир), 10670 тыс. кв. м общей площади, в том числе более54 тыс.кв. м ветхий и аварийный.
Основная часть сельского жилого фонда не имеет элементарныхкоммунальных удобств: водопроводом оборудовано 35 процентов сельскогожилого фонда, центральным отоплением - 21 процент, канализацией - 27процентов, горячим водоснабжением - 17 процентов.
Здравоохранение. Ухудшение социально-экономических условий встране существенным образом отразилось на состоянии здравоохранения всельской местности. Среди неблагоприятных факторов обращает на себявнимание низкий уровень финансирования, прогрессирующее ухудшениематериально-технической базы, отсутствие транспорта, кадровые проблемыи сопряженное с этим снижение доступности медицинской помощинаселению, проживающему в сельской местности. В этих условияхнаблюдается нарастающая тенденция ухудшения медикодемографическихпоказателей, смертность сельского населения в 1.5 раза превышаетсмертность городского населения.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. Запрошедшее десятилетие значительно сократилась сетьфизкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, снизился уровеньохвата сельского населения области занятиями физической культурой испортом. Увеличилось число учащихся и студентов, отнесенных посостоянию здоровья к специальной медицинской группе.
Образование. В сельской местности функционируют 608общеобразовательных школ, в которых обучаются 55924 учащихся. Изобщего числа 517 школ основного и общего среднего образования, вкоторых обучаются 54660 учащихся. В две смены работают 63общеобразовательные школы, где занимаются 3027 учащихся (5.4процента). 18010 учащихся обучаются в 360 малокомплектных школах.Только 349 школьных здания являются типовыми, более 200общеобразовательных учреждений не имеют спортивных и актовых залов,столовых, отсутствует водопровод и канализация. 30 процентов школьныхзданий нуждаются в капитальном ремонте.
Культурно-досуговая деятельность. За последнее десятилетиезначительно сократилось количество функционирующих клубов и домовкультуры. Не функционирует система обслуживания жителей периферийныхсельских поселений передвижными средствами культуры.
Значительная часть клубных учреждений (в большинстве из нихразмещаются и библиотеки) требуют капитального ремонта или находятся вветхом или аварийном состоянии. Оборудование сельских учрежденийкультуры морально и физически изношено. Значительно сокращенофинансирование культурно-воспитательной работы, комплектование фондовсельских библиотек, подписка на периодические издания.
Торгово-бытовое обслуживание. В связи с увеличением издержек ирезким падением платежеспособного спроса сельского населения розничнаяторговая сеть на селе сократилась по сравнению с 1990 годом на 45процентов. В общественном питании осталось менее половины предприятийот уровня 1990 года.
Снизились объемы закупочной и производственной деятельностипотребительской кооперации.
Система электрификации село. К началу 2002 года значительнаячасть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций,находящихся на балансе предприятий и в муниципальной собственности,отработали свой нормативный срок и требует замены.
Газификация села. Несмотря на то, что в последние годы темпыстроительства разводящих газовых сетей на селе значительно возросли,уровень газификации природным газом жилья на селе значительно нижегородского и составляет около 30 процентов.
Водоснабжение. По данным инвентаризации 1991-92 годов в сельскойместности находилось в эксплуатации 2999 артезианских скважин. 2817водонапорных башен. 4805 км водопроводов, 9275 шахтных колодцев.Амортизационный срок по скважинам в целом достиг уже 90 процентов, поводопроводным сетям 80 процентов.
Телекоммуникационная связь. Основная масса сельского населенияживет в условиях ограниченного информационного поля или вообщенаходится в условиях информационной изоляции. В части малочисленныхсельских поселений телефонная связь отсутствует, не развитатаксофонная связь на селе.
Дорожное строительство. Значительное число сельских населенныхпунктов численностью до 100 человек и большинство, численностью до 50человек, не имеет связи по дорогам с твердым покрытием с сетью путейсообщения общего пользования, в них отсутствует автобусное сообщение.
Необходимость разработки и реализации долгосрочной областнойцелевой программы социального развития села обусловлена:
- социально-экономическим значением проблемы, определяемымшироким спектром выполняемых селом функций.
- межотраслевым, межведомственным характером проблемы,необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной иисполнительной власти на федеральном и региональном уровнях, органовместного самоуправления.
- необходимостью приоритетной государственной финансовойподдержки развития социальной сферы и инженерного обустройствасельских территорий.
2. Основные цели, задачи, сроки и этапы
реализации программы
Программа разработана для достижения следующих основных целей:
- повышение уровня социального и инженерного обустройствасельских муниципальных образований и обеспечение для сельскогонаселения доступности и общественно приемлемого качества базовыхсоциальных благ;
- сокращение разрыва в уровне обеспеченности объектами социальнойи инженерной инфраструктуры между городом и селом, создание основ дляповышения престижности проживания в сельской местности и содействиярешению общегосударственных задач в области миграционной политики;
- создание условий для перехода к устойчивомусоциально-экономическому развитию сельских муниципальных образований,эффективной реализации полномочий органов местного самоуправлениясельских территорий;
- расширение рынка труда в сельской местности и создание условийдля развития сельской экономики, позволяющей сельским жителям за счетроста собственных доходов обеспечивать более высокий уровеньсоциального потребления;
- расширение возможностей выполнения селом его общественныхфункций.
Решение проблемы социального развития села является важнойсоставной частью процесса стабилизации и перехода к устойчивомуразвитию экономики, становлению и развитию местного самоуправления,повышению благосостояния сельского населения. При этом программныемероприятия направлены на решение следующих основных задач:
- создание финансовых механизмов, обеспечивающих сельскомунаселению расширение доступности улучшения жилищных условий с учетомих платежеспособного спроса в пределах установленных социальныхстандартов;
- стимулирование привлечения и закрепления для работы всоциальной сфере сельских муниципальных образований и других секторахсельской экономики выпускников высших учебных и среднихпрофессиональных заведений, молодых специалистов;
- улучшение состояния здоровья сельского населения за счетповышения доступности и качества первичной медико-социальной помощи,эффективного использования средств физической культуры и спорта попредупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности;
- повышение роли физкультуры и спорта в области профилактикиправонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма,формирование на селе здорового образа жизни;
- повышение образовательного уровня сельских учащихся путемрасширения доступности образования, приведение его качества всоответствие с современными требованиями, обеспечивающимиконкурентоспособность кадров на рынке труда и их профессиональнуюмобильность:
- активацию культурной деятельности на селе, обеспечениедоступности культурных ценностей широким слоям сельского населения;
- развитие и расширение информационно-консультационногообслуживания сельского населения по вопросам ведения личногоподсобного и домашнего хозяйства, развитие несельскохозяйственныхвидов деятельности. повышение информированности в областигражданско-правового законодательства;
- повышение уровня и качества электро-водо-газоснабжения сельскихпоселений, обеспечение их телефонной и телекоммуникационной связью:
- расширение сети и благоустройство сельских автомобильных дорогс твердым покрытием;
- повышение уровня занятости сельского населения на основесохранения и создания новых рабочих мест в сферах, охватываемыхпрограммными мероприятиями.
Основные пути решения программных задач:
- формирование правового и методологического обеспечениясоциального развития села;
- приоритетная поддержка развития социальной сферы и инженерногообустройства сельских муниципальных образований на федеральном,областном, местном уровнях;
- повышение сохранности имеющегося потенциала социальной иинженерной инфраструктуры на основе разработки и реализацииэффективного правового, экономического и организационного механизмов,обеспечивающего содержание и эксплуатацию объектов социальной иинженерной инфраструктуры села на уровне нормативных требований;
- повышение эффективности использования имеющихсяматериальнотехнических и кадровых ресурсов социальной сферы села путемформирования предприятий интегрированного типа, внедрения новыхпрогрессивных форм деятельности, организации услуговой деятельности набазе жилищного фонда;
- разработка и внедрение в сельском строительстве новыхэкономичных проектов жилых домов, жилищно-производственных,жилищно-сервисных комплексов, общественных зданий, в том числемногопрофильного использования, адаптированных к различным типамсельских поселений, местоположению, демографической ситуации и другимусловиям;
- удешевление сельского жилищно-гражданского строительства наоснове внедрения новых конструктивных решений, отечественныхстроительных материалов и технологий, расширения применения комплектовдеталей и домов, строительства жилья "под ключ", развитияинжиниринговых услуг, снижения стоимости строительных материалов,применяемых в сельском строительстве;
- коренное изменение инженерных подходов к социальномуобустройству села, предусматривающее приоритет энергосбережению,соблюдению ограничений по нагрузке на окружающую среду, повышениюнадежности и безопасности энергоснабжения, развитию экономичныхавтономных систем инженерного оборудования жилых и обшественныхзданий;
- создание режима наибольшего благоприятствования для привлеченияв социальную сферу села средств сельхозтоваропроизводителей, другихвнебюджетных источников, организации и функционирования в сфереобслуживания сельского населения малых предпринимательских структур.
Сроки реализации программы (2003-2010 годы) учитывают возможностибюджетных и внебюджетных источников финансирования программныхмероприятий. Этот временной период позволит решить первоочередныезадачи в области социального развития села и создаст предпосылки длястабильного наращивания потенциала социальной и инженернойинфраструктуры с целью обеспечения в дальнейшем полноценной средыжизнедеятельности для всех групп сельского населения независимо отместа проживания и формы занятости, включая крестьянские (фермерские)хозяйства.
Предусматривается, что программа будет осуществляться в два этапа
Первый этап (2003-2006 годы) должен обеспечить совершенствованиенормативно-правовой, организационно-управленческой инаучно-методической базы социального развития села и создание условий,минимально необходимых для реализации социальных гарантий,установленных действующим законодательством.
Второй этап (2007-2010 годы) реализации программы предусматриваетпереход к формированию в сельских муниципальных образованиях условий,обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующийновым) требованиям к качеству рабочей силы и интенсивности труда,созданию предпосылок устойчивого развития сельских территорий.
Сроки реализации программных мероприятий на первом и второмэтапах установлены в зависимости от приоритетности решения конкретныхзадач.
Исходя из ресурсных возможностей федерального и областногобюджетов на 2003-2004 годы, приоритетными направлениямигосударственной поддержки являются: жилищное строительство,газификация и водоснабжение сельских поселений, развитие средств связиобщего пользования и строительство автомобильных дорог в сельскойместности.
3. Система программных мероприятий
Программа призвана способствовать реализации задач по социальномуразвитию и инженерному обустройству сельских населенных пунктов ивключает мероприятия по организационному и финансовому обеспечениюреализации целей программы за счет средств федерального, областного,муниципального бюджетов и внебюджетных источников.
Инвестиционные мероприятия программы направлены на окончаниестроительства ранее незавершенных объектов социальной и инженернойинфраструктуры, замену ветхого и аварийного фонда зданий и сооружений,реконструкцию, техническое перевооружение действующих объектовсоциальной и инженерной инфраструктуры сельских муниципальныхобразований, а также новое строительство.
Организационное обеспечение включает мероприятия по проведениюпланировочных работ, инвентаризации и оптимизации сети объектовсоциальной сферы, оказанию содействия хозяйствующим субъектам,участвующим в социальном развитии села, созданию других условий,способствующих улучшению среды жизнедеятельности сельского населения,демографической и социальнопсихологической ситуации на селе.
Программа является комплексной и включает систему мероприятий вобласти жилищной сферы, развития в сельской местности сети учрежденийобразования, здравоохранения и физкультуры, культуры,информационно-консультационного обеспечения, системэлектро-водо-газоснабжения, сети автомобильных дорог общегопользования и телекоммуникационной связи.
3.1. Развитие жилищного строительства в сельской местности
Мероприятия программы предусматривают:
формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовыхмеханизмов приобретения и строительства жилья, включая механизмыипотечного жилищного кредитования;
создание механизмов, способствующих привлечению внебюджетныхсредств в жилищное строительство в сельской местности:
формирование условий для расширения доступности улучшенияжилищных условий сельских граждан с невысокими личными доходами.
Финансирование программы жилищного строительства осуществляетсяза счет консолидации средств федерального, областного, муниципальныхбюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетные источники включаютсобственные накопления населения, средства сельскохозяйственныхпредприятий, банковские кредитные ресурсы, средства государственных инегосударственных пенсионных фондов и средства иных инвесторов.
Средства федерального бюджета привлекаются в порядке определенномфедеральной целевой программой "Социальное развитие села на 2003- 2010гг.".
Средства областного бюджета предоставляются на безвозвратной ивозвратной основе в соответствии с положением о предоставлениисоциальной поддержки гражданам области в системе ипотечного жилищногокредитования. Безвозмездная целевая субсидия предоставляется в размередо 40 процентов, льготный ипотечный заем (кредит) предоставляется вразмере до 70 процентов стоимости строительства (приобретения) жилья.
Средства муниципальных бюджетов могут предоставляться набезвозвратной и возвратной основе в порядке определяемоммуниципальными образованиями.
Выполнение мероприятий позволит:
ввести 150 тыс.кв.м общей площади жилья и улучшить жилищныеусловия 2500 сельских семей;
обеспечить снижение стоимости строительства жилья за счетпредоставления услуг по обеспечению застройщиков необходимыми дешевымиместными строительными материалами, транспортом, оборудованием,готовыми комплектами жилых домов;
сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельскойместности на базе государственных стандартов, разрабатываемых длясоздания системы ипотечного жилищного кредитования, учитывающихособенности сельской местности;
привлечь для финансового обеспечения внебюджетные источникифинансирования, в том числе кредиты коммерческих банков.
Для реализации мероприятий потребуется 900 млн.рублей, в томчисле 268.6 млн.рублей средств федерального бюджета, 271,8 млн.рублейсредств областного бюджета, 88,2 млн.рублей средств муниципальныхбюджетов. 271.4 млн.рублей внебюджетных средств.
3.2. Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений
Мероприятия программы направлены на ввод объектов образования,находящихся в незавершенном строительстве, замену ветхого и аварийногофонда зданий образовательных учреждений.
Реализация мероприятий позволит ввести в эксплуатацию 7 сельскихобщеобразовательных учреждений на 892 учебных места, в том числе школына 200 учебных мест в н.п.Лопушь Выгоничского района, на 198 учебныхмест в н.п.Новый Гринев Погарского района, на 100 учебных мест вн.п.Шаровичи Рогнединского района, на 132 учебных места в н.п.ЗерновоСуземского района, на 132 учебных места и н.п.Усож Комаричскогорайона, на 80 учебных мест в н.п.Чаянка Брасовского района и 50учебных мест в н.п.Радичи Дубровского района.
В связи с демографической ситуацией, следствием которой являетсяснижение числа детей дошкольного возраста, развитие сети дошкольныхучреждений решается муниципальными образованиями путем созданиенеобходимых условий на базе общеобразовательных учреждений.
Для реализации мероприятий потребуется 127,3 млн.рублей, в томчисле средств федерального бюджета 11 млн.рублей, областного бюджета116,3 млн.рублей.
В сфере образования будет сохранено 103 рабочих места.
3.3. Развитие сети сельских учреждений
первичной медико-социальной помощи
Данные мероприятия программы являются одним из механизмовреализации государственных гарантий обеспечения граждан РоссийскойФедерации бесплатной медицинской помощью (утверждена постановлениемПравительства Российской Федерации 11 сентября 1998 года N 1096), вчасти доведения ее объемов до уровня принятых нормативов и обеспечениядоступности сельскому населению бесплатной медицинской помощи.
Предусматриваются следующие мероприятия:
- совершенствование системы своевременного оказанияквалифицированной и специализированной помощи сельскому населению(приобретение 30 автомобилей скорой помощи);
- улучшение материально-технической базы сельскихлечебнопрофилактических учреждений (приобретение 5 передвижныхфлюрографов, 30 автоклавов, 25 наборов для оснащения кабинетов врачейобщей практики, 60 холодильников для фельдшерско-акушерских пунктов);
- завершение строительства ранее незавершенных объектовздравоохранения строительство амбулатории н.п. Никольская СлободаЖуковского района, реконструкция областных больниц N6 и N7,реконструкция Брасовской ЦРБ).
Выполнение предусмотренных мероприятий позволит улучшитьсостояние материально-технической базы сельскихлечебно-профилактических учреждений, обеспечить своевременную лечебнуюи профилактическую помощь сельскому населению.
Для реализации мероприятий потребуется 108,9 млн.рублей, в томчисле средств федерального бюджета 9,6 млн.рублей, средств областногобюджета 83,8 млн.рублей, средств муниципальных бюджетов 15,5млн.рублей. Из общего объема 91,9 млн.рублей направляется нафинансирование инвестиционных мероприятий, 17 млн.рублей нафинансирование прочих мероприятий.
В сфере здравоохранения за период реализации будет сохранено 74рабочих места.
3.4. Развитие сети сельских учреждений
физической культуры и спорта
Программа предусматривает следующие мероприятия:
создание условий для занятий физической культурой по местужительства и в местах массового отдыха, вовлечение в активные занятияфизической культурой детей и молодежи, проведение сельскихспортивно-массовых мероприятий с детьми, подростками и взрослымнаселением;
формирование минимально необходимой материально-технической базыдля проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятийпутем реконструкции, капитального и текущего ремонта спортивныхсооружений и баз, имеющихся на балансе сельскохозяйственных и другихпредприятий и организаций, общеобразовательных и культурныхучреждений, органов местного самоуправления;
обеспечение непрерывности и преемственности физическоговоспитания различных возрастных групп населения на всех этапахжизнедеятельности;
повышение роли коллективных договоров и ответственностипрофсоюзных организаций в обеспечении условий для реализацииработниками АПК права на занятия физической культурой, в том числеосуществления профессиональноприкладных, физкультурно-оздоровительныхи реабилитационных мероприятий в течение трудового дня, послетрудового восстановления, а также условий для организации массовыхспортивных мероприятий;
стимулирование расходования средств предприятиями и организациямиАПК, другими хозяйствующими на селе субъектами на укреплениематериально-технической базы "физкультуры и спорта и развитие всельской местности физкультурнооздоровительного и спортивногодвижения;
организацию самодеятельного физкультурно-спортивного движения наоснове пропаганды физической культуры и спорта, здорового образажизни, развития доступного сельскому населению рынка оздоровительных испортивных услуг.
К регулярным занятиям физической культурой и спортомпредполагается привлечь до 35 процентов учащейся сельской молодежи и22 процента работающих.
Выполнение предусмотренных мероприятий позволит снизитьзаболеваемость сельского населения на 8-10 процентов, сократить потерирабочего времени в связи с заболеваемостью и снизить расходы средствФонда социального страхования на оплату больничных листов. На 10-15процентов возрастет численность сельской молодежи, подготовленной посостоянию здоровья к службе в рядах Российской Армии.
Для реализации мероприятий потребуется 79,4 млн.рублей, в томчисле средств областного бюджета 15 млн.рублей, средства муниципальныхбюджетов 44.4 млн.рублей, внебюджетных источники 20 млн.рублей. Изобщего объема 36.8 млн.рублей направляется на финансированиеинвестиционных мероприятий, 42.6 млн.рублей на финансирование прочихмероприятий.
В сфере сельской физической культуры и спорта за счет заменыветхого фонда и реконструкции зданий и сооружений за период реализациимероприятий будет сохранено 64 рабочих места, дополнительнопредусматривается создать 124 рабочих места.
3.5. Развитие культурно-досуговой деятельности на селе
Целью мероприятий в области развития культуры является сохранениеи развитие культурного потенциала сельских муниципальных образований.Улучшение условий доступа различных групп сельского населения ккультурным ценностям и информационным ресурсам, активизация егокультурной деятельности. Мероприятия в области развитиякультурно-досуговых учреждений предусматривают:
- проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризациисельских учреждений культуры;
- завершения сооружения муниципальных объектов культуры,находящихся в незавершенном строительстве:
- реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружениесельских учреждений культуры, внедрение новых технологий ихдеятельности.
Для реализации мероприятий потребуется 87,8 млн.рублей, в томчисле 3,8 млн. рублей средств федерального бюджета, 26 млн.рублейсредств областного бюджета, 45,8 млн.рублей средств муниципальныхбюджетов, 12,2 млн.рублей внебюджетных источников. Из общего объема 66млн.рублей направляется на финансирование инвестиционных мероприятий,21,8 млн.рублей на финансирование прочих мероприятий.
В сфере сельской культуры за период реализации мероприятий будетсохранено 160 рабочих места, дополнительно предусматривается создать18 рабочих мест.
3.6. Развитие торгового и бытового обслуживания
сельского населения
Целью раздела является развитие сети предприятий сельскихпотребительских обществ, обеспечивающее последовательное повышениеуровня обслуживания и рост благосостояния сельских жителей.
Мероприятия программы предусматривают рост объемов товарооборотаи услуг сельскому населению в ценах 2002 года:
за счет расконсервации 15 предприятий торговли и общественногопитания на 25 млн. рублей;
за счет реконструкции 168 и ввода в действие 13 предприятийторговли и общественного питания на 60 млн.рублей;
за счет открытия 150 специализированных предприятий бытовогообслуживания на 3 млн. рублей;
за счет ввода в действие 60 предприятий по оказанию услугпроизводственного характера (мельницы, маслобойки, крупорушки и т.д.)на 0,8 млн.рублей.
Для реализации мероприятий программы потребуется 103,2 млн.рублейвнебюджетных источников, в том числе 101,2 млн.рублей наинвестиционные мероприятия. 2 млн.рублей на прочие мероприятия.
Проводимые мероприятия по развитию торгового и бытовогообслуживания населения позволят сохранить 340 действующих и создать537 новых рабочих мест.
3.7. Развитие информационно-консультационного
обслуживания сельского населения
Целью раздела является организация и развитиеинформационноконсультационного обслуживания сельского населения последующим направлениям:
организация сельскохозяйственного производства;
благоустройство личных усадеб и населенных пунктов:
занятие народными промыслами;
правовое, гражданское, производственное и техническоеконсультирование. оказание практической помощи в области маркетинга,менеджмента, бизнеспланирования.
Программой предусматривается формирование в области сельскойинформационно-консультацнонной сети, состоящей из областногоинформационноконсультационного центра, информационно-консультационныхпунктов в аграрных учебных заведениях и сельских районах области.
Реализация мероприятий позволит:
- создать условия для расширения возможностей получения сельскимнаселением необходимой информации независимо от места проживания:
- повысить образовательный уровень сельского населения иинформированность по вопросам ведения и благоустройства личногоподсобного хозяйства, занятиям народными промыслами;
- обеспечить практическую помощь в развитии в сельской местностинесельскохозяйственных видов деятельности;
- создать условия для расширения рынка труда в сельскойместности, обеспечения занятости сельского населения.
Для реализации мероприятий программы необходимо привлечь 10,1млн.рублей, в том числе 1,5 млн.рублей средств федерального бюджета,8,6 млн.рублей средств областного бюджета. В 2003-2005 годахфинансирование мероприятий раздела за счет средств областного бюджетаосуществляется в рамках территориальной губернаторской программы"Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области на2002-2005 годы".
В сфере информационно-консультационного обслуживания сельскогонаселения будет создано 72 рабочих места.
3.8. Газификация сельских населенных пунктов
Мероприятия основаны на концепции экономически обоснованногоразвития газификации сельских муниципальных образований.
Конечной целью реализации программных мероприятий в областигазификации является:
- выравнивание уровней газификации природным газом сельскихмуниципальных образований и дальнейшее повышение доли газового топливав общем энергопотреблении села;
- сокращение отставания социально-экономического уровня жизни,комфортности труда и быта в сельской местности и создание современнойсреды обитания для сельского населения.
Для достижения поставленной цели предусматривается:
- осуществить строительство и реконструкцию распределительныхгазовых сетей:
- повысить уровень газификации жилого фонда;
- перевести отопление учреждений социально-культурной сферы наприродный газ;
- внедрить экономичные энергосберегающие технологии строительстваи эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологическибезопасного оборудования для использования газового топлива:
- сократить потери и повысить эффективность использованияприродного газа.
Реализация предусмотренных мероприятий будет проводиться, впервую очередь, на основе увеличения загрузки существующихмагистральных газопроводовотводов высокого давления.
Выполнение мероприятий позволит значительно улучшитьэкологическую среду и условия быта сельского населения. Уровеньгазификации домов (квартир) природным газом повысится до 75 процентов.
Сократятся грузопотоки и затраты на перевозки твердого и жидкоготоплива на автомобильном и железнодорожном транспорте.
Для реализация мероприятий потребуется 4317.2 млн.рублей. в томчисле 207.3 млн.рублей средств федерального бюджета. 2983.3 млн.рублейсредств областного бюджета 1126.6 млн.рублей внебюджетных средств.
В период реализации программы газификации Брянской области на2000-2003 годы, программы перевода отопления учреждений и организацийсоциальнокультурной сферы населенных пунктов Брянской области наприродный газ в 2002- 2005 годах финансирование мероприятий погазификации областного бюджета производится в рамках действующихпрограмм.
3.9. Водоснабжение сельских населенных пунктов
Главными целями мероприятий являются обеспечение сельскогонаселения питьевой водой нормативного качества и в достаточномколичестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения иоздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности,а также рациональное использование природных водных источников, накоторых базируется питьевое водоснабжение.
На первом этапе (2003-2006 гг.) намечается осуществлениеследующих мероприятий:
- восстановление систем водоснабжения, находящихся в нерабочемсостоянии;
- реконструкция сооружений водоподготовки на водопроводах,подающих населению воду непитьевого качества, отработавших свойамортизационный срок службы;
- продолжение работ на строящихся водопроводах;
- комплексное обследование систем сельского водоснабжения иразработка схем по рационализации и сокращению эксплуатационныхзатрат;
- разработка опытных образцов оборудования и новых технологий всельском водоснабжении.
На втором этапе (2007-2010 годы) предусматривается дальнейшееразвитие систем водоснабжения сельских поселений.
Предусматривается строительство и реконструкция 234 км локальных(внутрипоселковых) водопроводов, 96 водозаборных сооружений,устройство 118 децентрализованных источников водоснабжения(мелко-трубчатых колодцев).
Финансирование мероприятий предусматривается в рамках действующейобластной целевой программы "Обеспечение населения Брянской областипитьевой водой".
Для реализации мероприятий требуется 187 млн.рублей, в том числе29,4 млн.рублей средств федерального бюджета, 143,4 млн.рублей средствобластного бюджета. 14.2 млн.рублей внебюджетных средств. Из общегообъема 186 млн.рублей направляется на реализацию инвестиционныхмероприятий. I млн.рублей - прочих мероприятий.
В результате выполнения намеченных мероприятий обеспеченностьсельского населения водой питьевого качества возрастет к 2010 году до77 процентов, будет создано 240 новых рабочих мест.
3.10. Совершенствование сети автомобильных дорог
в сельской местности
Мероприятия по совершенствованию сети автомобильных дорог всельской местности предусматривают:
приведение в нормативное техническое состояние связывающихнаселенные пункты сельских автомобильных дорог для приемки их в сетьавтомобильных дорог общего пользования, протяженностью 240,2 км;
строительство новых автомобильных дорог общего пользования,связывающих сельские населенные пункты протяженностью 95,6 км;
формирование круглогодичной автотранспортной связи с сетью дорогобщего пользования населенных пунктов;
улучшение уровня обслуживания пользователей автодорог;
повышение качества и увеличение долговечности сельских автодорогпутем) устройства новых покрытий с использованием существующейдорожной одежды для улучшения транспортно-эксплуатационного состоянияавтодорог, повышения их категорийности, а также сниженияотрицательного воздействия автомобилей на окружающую среду;
внедрение новых конструкций и технологий, обеспечивающихповышение долговечности дорожных конструкций и сооружений, снижениеэнергоемкости, материалоемкости и транспортных издержек.
Реализация мероприятий обеспечит значительный экономический исоциальный эффект: на 25-35 процентов сократятся затраты наэксплуатацию машинно-тракторного и автомобильного парка, транспортныеиздержки в себестоимости сельскохозяйственной продукции будут сниженыс 45-50 до 20-25 процентов.
Социальный эффект улучшения дорожного сообщения состоит:
в повышении доступности жителям села учреждений здравоохранения,включая скорую медицинскую помощь, образования, культуры,кредитно-финансовых и страховых учреждений, предприятий связи,торговли, общественного питания, бытового обслуживания, городскихадминистративно-культурных центров;
в снижении стоимости товаров и услуг, доставляемых сельскомунаселению, а также продуктов питания, транспортируемых в города;
в уменьшении затрат времени сельским населением на поездки;
в сокращении дорожно-транспортных происшествий на сельскихдорогах и отрицательного воздействия сельхозтехники и автотранспортана окружающую среду. Для реализации мероприятий раздела требуется815,8 млн.рублей, в том числе 706.1 млн.рублей средств федеральногобюджета, 109,7 млн.рублей средств областного бюджета.
3.11. Реконструкция и техническое перевооружение
сельских электрических сетей
Основной целью раздела является обеспечение надежного,безопасного и эффективного электроснабжения сельских потребителей приснижении электроемкости производства продукции, создание комфортныхсоциально-бытовых условий жизни на селе.
Основные мероприятия включают:
- реконструкцию и техническое перевооружение находящихся набалансе сельхозтоваропроизводителей и в муниципальной собственности ВЛ6-10 кВ, ВЛ 0.38 кВ и трансформаторных подстанций 6-10/0.4 кВ.отработавших свой ресурс, в соответствии с прогнозируемыми нагрузкамии новыми техническими требованиями: строительство и реконструкцию ПС.35-110 кВ, находящихся на балансе энергоснабжающих организаций;
- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергиейсельского населения и других потребителей электроэнергии,расположенных в сельской местности, включая крестьянские (фермерские)хозяйства;
- повышение качества потребляемой на селе электроэнергии;
- увеличение потребления электроэнергии на бытовые цели.
Приведение в нормативное состояние электрических сетей позволитповысить уровень электрификации и комфортности сельского быта.
Для реализации мероприятий потребуются финансовые средства всумме 196,07 млн.рублей, в том числе 18,3 млн.рублей средствфедерального бюджета, 85,43 средств областного бюджета, 92,35млн.рублей внебюджетных источников.
3.12. Развитие телекоммуникационных сетей
в сельской местности
Основной целью развития телекоммуникационной сети в сельскойместности является обеспечение потребностей сельского населения,учреждений социальной сферы в сельских муниципальных образованиях,хозяйствующих субъектов в сельской местности в телефонной связи,передаче данных и информационных услугах. Мероприятия программыпредусматривают ввод 12,6 тыс.номеров емкости телефонной сети.
Для реализации мероприятий по развитию телекоммуникационных сетейнеобходимы финансовые средства в сумме 63,8 млн.рублей, в том числесредства федерального бюджета 7,4 млн.рублей, средства областногобюджета 31,5 млн.рублей, внебюджетные источники 24,9 млн.рублей.
Кроме того на территории области планируется дальнейшее развитиемобильной радиотелефонной связи, что позволит на первом этапе(2003-2006 годы) обеспечить связью до 80 процентов малочисленных (до50 человек) сельских населенных пунктов, на втором этапе (2007-2010годы) до 100 процентов.
4. Финансовое и ресурсное обеспечение программы
При разработке стратегии финансового и ресурсного обеспеченияпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере,высокая общеэкономическая, социально-демографическая, политическаязначимость проблемы и реальная возможность ее решения только призначительной государственной поддержке и вовлечении в инвестиционнуюдеятельность всех участников реализации программы, включая сельскоенаселение.
Финансирование мероприятий программы осуществляется помногоканальному принципу: за счет средств федерального бюджета,средств областного и муниципальных бюджетов, внебюджетных источников.Финансирование мероприятий программы за счет средств федерального,муниципального бюджетов и внебюджетных источников осуществляется присогласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счетсоответствующих источников.
Общая потребность в финансовых средствах в 2003-2010 годахсоставляет 6996.6 млн.рублей. в том числе за счет средств федеральногобюджета - 1263 млн.рублей (18 процентов), средств областного бюджета -3874.8 млн.рублей (55.4 процента), средств муниципальных бюджетов193,9 млн.рублей (2,8 процента), средств внебюджетных источников1664,9 млн.рублей (23,8 процента).
Затраты на инвестиционные мероприятия составляют 6902,1млн.рублей, из них за счет средств федерального бюджета 1256,2млн.рублей, за счет средств областного бюджета 3864,6 млн.рублей,муниципальных бюджетов 134,6 млн рублей, внебюджетных источников1646,7 млн.рублей.
Объем инвестиционных затрат на реализацию программы определен,исходя из потребности в вводе в действие объектов социальной сферы иинженерного обустройства села, фактической стоимости строительстваединицы мощности и удельных капитальных вложений на строительство.
Основной объем инвестиций направляется на газификацию, жилищное идорожное строительство, соответственно 4317,2 млн.рублей (62процента), 900 млн.рублей (13 процентов) и 815,8 млн.рублей (12процентов).
Первоочередному финансированию подлежат работы т объектах,находящихся в незавершенном строительстве, ветхом и аварийномсостоянии, а также имеющих высокую степень технической строительнойготовности.
Распределение затрат на реализацию инвестиционных мероприятийпрограммы по источникам финансирования и направлениям расходованиясредств представлено в приложении 13.
Капитальные вложения за счет средств областного бюджета,направляемые на строительство (реконструкцию) объектов не являющихсягосударственной собственностью Брянской области закрепляются вобластной собственности или передаются в муниципальную собственность всоответствии с действующим порядком.
Расходы на прочие мероприятия по программе определены в сумме94,5 млн. рублей и обеспечивают финансирование наиболее значимыхмероприятий текущего характера в Основном за счет средствмуниципальных бюджетов и внебюджетных источников.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансированияпрограммы относятся средства:
государственных и негосударственных предприятий, организаций иобъединений, осуществляющих хозяйственную деятельность на селе;
государственных и негосударственных предприятий и организаций,осуществляющих хозяйственную деятельность в городах и размещающих всельской местности производственные, социальные и рекреационныеобъекты, создающих садоводческие, огороднические, животноводческие,дачные товарищества и кооперативы;
интегрированных сельско-городских хозяйственных структур(холдингов), включающих промышленные, финансовые, агросервисные исельскохозяйственные организации;
акционерных обществ, осуществляющих деятельность по инженерномуобустройству села (ОАО "Брянскоблгаз". ОАО "Брянскэнерго"."Брянсксвязьинформ"- филиал ОАО "Центртелеком";
организаций потребительской кооперации:
государственных и муниципальных организаций социально-культурнойсферы сельских муниципальных образований, получаемые за счет оказаниянаселению платных услуг и другой хозяйственно-финансовой деятельности;
государственных фондов (федерального и территориальных фондовобязательного медицинского страхования, территориальных дорожныхфондов, федерального фонда поддержки малого предпринимательства);
кредиты банков и другие заемные средства, в том числе собственныесредства территориальных фондов поддержки индивидуального жилищногостроительства, газификации и благоустройства села;
личные средства граждан;
другие законные источники.
Привлечение внебюджетных источников к финансированиюинвестиционных программных мероприятий осуществляется на договорныхначалах.
Личные средства граждан направляются на индивидуальное жилищноестроительство, водоснабжение, газификацию и телефонизацию домов(квартир).
Для повышения инвестиционной активности сельского населениясельскохозяйственным предприятиям (организациям) рекомендуетсяоказывать содействие индивидуальным жилищным застройщикам впроизводстве и реализации продукции личных подсобных хозяйств и наэтой основе - повышении их доходности в целях своевременного возвратажилищных кредитов.
Заказчики мероприятий программы несут ответственность заэффективное использование средств федерального, областного имуниципальных бюджетов. Контроль за расходованием средств областногобюджета, выделенных на реализацию программы осуществляется всоответствии с федеральным законодательством и законодательствомБрянской области.
5. Механизм реализации программы
Реализация мероприятий программы осуществляется заказчикамиразделов программы. Заказчиками - координаторами программы являютсякомитет по сельскому хозяйству и продовольствию и департаментстроительства в части инвестиционных мероприятий программы.
Механизм реализации программы предусматривает взаимодействиегосударственного заказчика программы - администрации Брянской областис федеральными органами исполнительной власти, органами местногосамоуправления, сельскохозяйственными и другими организациями,осуществляющими свою хозяйственную деятельность в сельской местности,общественными организациями и сельским населением.
Заказчик - координатор программы совместно с заказчиками иисполнителями разделов программы ежегодно уточняет и согласовываетперечень инвестиционных и прочих мероприятий по реализациисоответствующих разделов программы и вносит согласованные предложенияв администрацию Брянской области.
6. Организация управления
и контроль за ходом реализации программы
Текущее управление по реализации программы осуществляет комитетпо сельскому хозяйству и продовольствию.
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию совместно сдепартаментом строительства (заказчик инвестиционных мероприятий) изаказчиками мероприятий программы с учетом выделяемых на реализациюпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программныммероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.Согласованные предложения в связи с проведенными уточнениями комитетпо сельскому хозяйству и продовольствию представляет в администрациюБрянской области.
В ходе выполнения программы комитет по сельскому хозяйству ипродовольствию совместно с департаментом строительства осуществляетвзаимодействие с Министерством сельского хозяйства РоссийскойФедерации, федеральными министерствами и ведомствами, координируетработу заказчиков и исполнителей мероприятий в рамках отдельныхразделов программы:----------------------------------T---------------------------------¬¦Наименование разделов программы ¦Заказчики и исполнители ¦L---------------------------------+----------------------------------
Развитие жилищного строительства Комитет по сельскому хозяйству и
в сельской местности продовольствию Брянский областной
фонд жилищного строительства и
ипотеки (по согласованию)
Муниципальные образования
(по согласованию)
Развитие сети сельских Управление образования
общеобразовательных учреждений Департамент строительства
Муниципальные образования
(по согласованию)
Развитие сети сельских учреждений Департамент здравоохранения
первичной медико-социальной Департамент строительства
помощи Муниципальные образования
(по согласованию)
Развитие сети сельских учреждений Комитет по физической культуре
физической культуры и спорта и спорту Департамент
строительства Муниципальные
образования (по согласованию)
Развитие культурно-досуговой Управление культуры Департамент
деятельности на селе строительства Муниципальные
образования (по согласованию)
Развитие торгового и бытового Управление тарифно-ценовой
обслуживания сельского населения политики и оптового рынка
Муниципальные образования
(по согласованию) Брянский
областной союз потребительских
обществ (по согласованию)
Развитие информационно- Комитет по сельскому хозяйству
консультационного обслуживания и продовольствию Муниципальные
сельского населения образования (по согласованию)
Газификация сельских населенных Департамент строительства
пунктов Муниципальные образования
(по согласованию) ОАО
"Брянскоблгаз" (по согласованию)
Водоснабжение сельских Департамент строительства
населенных пунктов Муниципальные образования
(по согласованию)
Совершенствование сети Департамент строительства
автомобильных дорог в сельской Управление дорожного хозяйства
местности Муниципальные образования
(по согласованию)
Реконструкция и техническое Департамент строительства
перевооружение сельских Муниципальные образования
электрических сетей (по согласованию) ОАО
"Брянскэнерго" (по согласованию)
Развитие телекоммуникационных Департамент строительства
сетей в сельской местности Муниципальные образования
(по согласованию)
"Брянсксвязьинформ"- филиал
ОАО "Центртелеком"
(по согласованию)--------------------------------------------------------------------
Контроль за выполнением программы осуществляет администрацияБрянской области через комитет по экономической политике и финансовоеуправление. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию ежемесячно(до 15 числа) представляет информацию о реализации программы в комитетпо, экономической политике.
7. Оценка эффективности, социально-экономических
и экологических последствий реализации программы
В результате реализации программы будут созданынормативно-правовые, организационно-управленческие, финансовые иматериально-технические условия, которые позволят предотвратитьдальнейшее ухудшение ситуации в области социального развития села,обеспечат определенные положительные сдвиги в решении жилищнойпроблемы сельского населения, инженерном обустройстве сельскихмуниципальных образований, доступности сельским жителям получениякачественного образования, медицинского, культурного, торгового,бытового, информационноконсультационного обслуживания и базовыепредпосылки перехода к устойчивому развитию сельских территорий.
В сельских муниципальных образованиях будет создана минимальнонеобходимая среда жизнедеятельности, сельские граждане приблизятся кгородским по уровню обеспеченности услугами в области охраны здоровья,образования, культуры, жилищной сферы, инженерного обустройствасельских поселений:
- 2500 сельских семей улучшат жилищные условия, при этомповысится уровень коммунальных услуг;
- будет ликвидирован сверхнормативный износ основных фондовсоциальной сферы и инженерной инфраструктуры;
- доля обучающихся в первую смену в благоустроенных сельскихобщеобразовательных учреждениях достигнет 96 процентов;
- охват детей дошкольным образованием составит 40-45 процентов;
- обеспеченность больничными койками будет доведена до 69.5 на 10тыс. населения, амбулаториями - до 2 тысяч посещений в смену;
- обеспеченность клубными учреждениями составит 215 мест на 1тыс. населения;
- количество привлеченных к регулярным занятиям физкультурой испортом составит до 35 процентов учащейся сельской молодежи и 22процента работающих;
- обеспеченность сельского населения водой питьевого качествавозрастет до 77 процентов:
- уровень газификации жилых домов на селе возрастет до 75процентов;
- развитие телекоммуникационных сетей позволит обеспечитьдополнительно 12.6 тыс. сельских потребителей телефонной иинформационной связью;
- транспортные издержки в себестоимости сельскохозяйственнойпродукции будут снижены до 20-25 процентов.
В демографической области ожидаемый эффект заключается в снижениизаболеваемости и смертности детей и населения в трудоспособномвозрасте на 8-10 процентов, что позволит укрепить демографический итрудовой потенциал села;
в области занятости сельского населения - в более полномиспользовании трудового потенциала села, снижении напряженности насельском рынке труда в результате сохранения на объектах социальной иинженерной инфраструктуры более 700 рабочих мест и дополнительногосоздания около 1000 рабочих мест, расширении сферы приложения труда населе и возможности получения сельским населением дополнительныхдоходов, создании условий для высвобождения из сельскохозяйственногопроизводства избыточной рабочей силы;
в области кадрового обеспечения сельскохозяйственногопроизводства - в создании минимально необходимой базы для преодолениянегативных тенденций в кадровом обеспечения сельскохозяйственногопроизводства, привлечения и закрепления в сельском хозяйствепрофессионально подготовленной молодежи, адаптированной к требованиямрыночной экономики, формирования в отрасли стабильного,высококвалифицированного кадрового потенциала, способного к освоениювысокоэффективных технологий.
Экономический эффект от реализации программы состоит:
в увеличении производительности сельскохозяйственного труда наоснове:
повышения качества трудового потенциала отрасли в результатеукрепления здоровья работающих, улучшения их общеобразовательной ипрофессиональной подготовки, создания благоприятных жилищных ирекреационных условий, увеличения свободного времени для отдыха квосстановления способности к труду;
сокращения потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью,поездками за товарами и услугами и в целях сбыта продукции личногоподсобного хозяйства;
сокращения потерь при транспортировке сельскохозяйственнойпродукции и затрат на эксплуатацию машинно-тракторного парка;
в сокращении государственных расходов, связанных с социальнымобеспечением жителей села, утративших трудоспособность;
в сокращении в результате газификации села грузопотоков и затратна перевозки твердого и жидкого топлива на автомобильном ижелезнодорожном транспорте.
Приложение 1.
Развитие жилищного строительства о сельской местности----T--------------T------T------------------------------T---------------T--------------T----------¬¦NN ¦Наименование ¦Срок ¦Объем финансирования, млн. ¦Кол-во ¦Ответственные ¦Ожидаемые ¦¦п/п¦мероприятии ¦испол ¦рублей в ценах 2003 г. ¦рабочих мест. ¦за исполнение ¦результаты¦¦ ¦ ¦нения +----T-------------------------+единиц ¦мероприятии ¦ ¦¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Все ¦средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦го +-----T-----T------T------+------T--------+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде ¦облас¦муници¦внебюд¦сохра ¦вновь ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль ¦тного¦паль ¦жетных¦ня ¦создава ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦бюдже¦ных ¦источ ¦емых ¦емых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдже¦та ¦бюдже ¦ни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦та ¦ ¦тов ¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+--------------+------+----+-----+-----+------+------+------+--------+--------------+-----------
Инвестиционные
мероприятия
Ввод в Комитет по Улучшение
эксплуатацию сельскому жилищных
жилых домов хозяйству и условий
в сельской продовольствию 2500
местности Брянский сельских
150 тыс. кв.м 2003- 900 268,6 271,8 88,2 271,4 областной фонд семей
2010 жилищного
48 тыс. кв. м 2003- 288 85 88,2 27 87,8 строительства
2006 и ипотеки,
3 тыс.кв.м 2003 18 4 7,2 6,8 муниципальные
12 тыс. кв. м 2004 72 21,6 21,6 7,2 21,6 образования
15 тыс. кв. м 2005 90 27 27 9 27
18 тыс. кв.м 2006 108 32,4 32,4 10,8 32,4
102 тыс. кв. м 2007- 612 183,6 183,6 61,2 183,6
2010
21 тыс. кв. м 2007 126 37,8 37,8 12,6 37,8
24 тыс. кв. м 2008 144 43.2 43,2 14,4 43,2
27 тыс. кв. м 2009 162 48.6 48,6 16,2 48,6
30 тыс. кв. м 2010 180 54 54 18 54--------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2.
Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений----T--------------T-----T-------------------------------T---------------T--------------T-----------¬¦NN ¦Наименование ¦Срок ¦Объем финансирования, млн. ¦Кол-во ¦Ответственные ¦Ожидаемые ¦¦п/п¦мероприятии ¦испол¦рублей в ценах 2003 г. ¦рабочих мест. ¦за исполнение ¦результаты ¦¦ ¦ ¦нения+------T------------------------+единиц ¦мероприятии ¦ ¦¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Все ¦в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦го ¦средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +----T-----T------T------+------T--------+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде¦облас¦муници¦внебюд¦сохра ¦вновь ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль¦тного¦паль ¦жетных¦ня ¦создава ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного¦бюдже¦ных ¦источ ¦емых ¦емых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюд ¦та ¦бюджет¦ни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦жета¦ ¦ов ¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------+-----+------+----+-----+------+------+------+--------+--------------+-----------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦L---+--------------+-----+------+----+-----+------+------+------+--------+--------------+------------
Инвестиционные
мероприятия
Ввод в Управление Обновление
эксплуатацию образования. основных
обще- департамент фондов.
образователь строительства. снижение
ных учреждений: муниципальные коэффициен
школа на 200 образования та
уч. мест в н. сменности
п. Лопушь сельских
Выгоничского 2003 2.9 2.9 23 общеобразо
района вательных
школа на 198 учреждений
уч.мест в
н.п.Гринев
Погарского 2003- 8.6 8.6 23
района 2004
школа на 132
уч. места в
н.п.Усож
Комарнчского 2006- 21.1 2.1 19.0 15
района 2008
школа на 100
уч. мест в
н.п.Шаро-
вичи 2003- 31.1 2.6 28.5 12
Рогнединского 2005
района
школа на 132
уч. места в
н.п.Зерново 2004- 24.4 2.4 22.0 15
Суземского 2006
района
школа 80 уч.
мест в н. п.
Чаянка
Брасовского 2008- 20.1 2.0 18.1 9
paйонa 2010
школа на 50
уч. мест в
н.п.Радичи
Дубровского 2008- 19.1 1.9 17.2 6
района 2010
Итого по
разделу:
892 уч. места 2003- 127. 11 116.3 103
2010 3
630 уч. места 2003- 54.1 3.8 50.3 73
2006
200 уч. мест 2003 5.3 5.3 23
198 уч. мест 2004 10 10 23
100 уч. мест 2005 16.6 1.6 15 12
132 уч. места 2006 22.2 2.2 20 15
262 уч. места 2007- 73.2 7.2 66 30
2010
2007 22.2 2.2 20
132 уч. места 2008 22.2 2.2 20 15
2009 17.7 1.7 16
130 уч. мест 2010 11.1 1.1 10 15-------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 3
Развитие сети сельских учреждений первичной медико-социальной помощи----T--------------T------T---------------------------------T---------------T--------------T------------¬¦N ¦ Наименование ¦Срок ¦Объем финансирования, млн. ¦Кол-во ¦Ответственные ¦Ожидаемые ¦¦п/п¦ мероприятии ¦испол ¦рублей в ценах 2003 г. ¦рабочих мест. ¦за исполнение ¦результаты ¦¦ ¦ ¦нения ¦ ¦единиц ¦мероприятии ¦ ¦¦ ¦ ¦годы +------T--------------------------+ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Все ¦в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦го ¦средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +----T------T------T-------+------T--------+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде¦облас ¦муни ¦внебюд ¦сохра ¦вновь ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль¦тного ¦ци ¦жетных ¦ня- ¦создава ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного¦бюдже ¦паль ¦источ ¦емых ¦емых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюд ¦та ¦ных ¦ни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦жета¦ ¦бюдже ¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------+------+------+----+------+------+-------+------+--------+--------------+------------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦L---+--------------+------+------+----+------+------+-------+------+--------+--------------+-------------
Инвестиционные
мероприятия
Строительство Департамент Приближение
объектов здравоохране врачебной
здравоохране ния. помощи к
ния: департамент сельскому
амбулатория в 2005- 4,7 0,5 4,2 12 строительства, населе-
пос. 2007 муниципальные нию, улучшение
Никольская образования качества
Слобода квалифицирован
Жуковского ной
района медицинской
помощи,
хирургический 2003- 83,8 7,3 76,5 24 улучшение
корпус ЦРБ в 2010 условий
пос. пребывания
Локоть больных
Брасовского
района
котельная 2004- 3.4 0.3 3,1 8
областной 2005
больницы N 7
в пос. Жиркино
Карачевского
района
Итого: 2003- 91.9 8.1 83,8 44
2010
2003- 32.3 2.3 30 8
2006
2003 1,5 1.5
2004 6 6
2005 11.6 1.1 10,5 8
2006 13,2 1.2 12
2007- 59.6 5.8 53.8 36
2010
2007 16.6 1,6 15 12
2008 16.6 1.6 15
2009 15,3 1,5 13,8
2010 11,1 1.1 10 24
Прочие
мероприятия
I. Совершенствование Департамент Своевременное
системы здравоохране оказание
своевременного ния, квалифи-
оказания муниципальные цированной
квалифицированной и образования меди-
специализи- цинской помощи
рованной помощи
сельскому населению
обеспечение 2003- 4.1 0.3 3.8 30
машинами 2010
скорой
помощи для
обслуживания
сельского
населения - 30
единиц
2. Улучшение Департамент Своевременное
профилактической и здравоохране выявление
лечебно-диаг- ния, онколо-
ностической помощи муниципальные гических,
сельскому населению образования легочных
Приобретение заболеваний,
медицинского тубер-
оборудования: кулеза
а) передвижного 2003- 9.3 0,8 8,5
флюорографа 2007
для ЦРБ - 5 Исключение
аппаратов внутри-
больничного
инфи-
цирования
б) автоклавов для 2003- 1.8 0.2 1,6
участковых 2010
больниц
врачебных
амбулаторий -
30 единиц Приближение
в) наборов 2003- 1.2 0.1 1.1 квалифицирован
инструментов 2010 ной врачебной
для помощи к
оснащения сельскому
кабинетов населению
врачей общей
практики - 25
комплектов
г) холодильников 2003- 0.6 0.1 0.5 Обеспечение
для ФАПов - 60 2010 "холодовои
штук цепи" для
бактериологиче
Итого: 2003- 17 1.5 15,5 30 ских
2010 препаратов,
2003- 10,6 0.6 10 14 использующихся
2006 при про-
2003 2.5 2 5 филактике
2004 2.5 2,5 3 инфицированных
2005 2,8 0,3 2.5 4 заболеваний
2006 2.8 0.3 2,5 4
2007- 6.4 0.9 5.5 16
2010
2007 2,3 0.3 2 4
2008 1.7 0.2 1,5 4
2009 1,2 0.2 1 4
2010 1.2 0.2 1 4
Итого по 2003- 108. 9.6 83,8 15.5 74
разделу: 2010 9
2003- 42.9 2.9 30 10 22
2006
2003 4 1.5 2.5 3
2004 8.5 6 2,5 3
2005 14,4 1.4 10.5 2.5 12
2006 16 1.5 12 2,5 4
2007- 66 6.7 53,8 5,5 52
2010
2007 18.9 1,9 15 2 16
2008 18.3 1.8 15 1.5 4
2009 16,5 1,7 13,8 1 4
2010 12,3 1,3 10 1 28---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 4.
Развитие сети сельских учреждений физической культуры и спорта----T--------------T------T---------------------------------T---------------T--------------T-----------¬¦NN ¦Наименование ¦Срок ¦Объем финансирования, млн. ¦Кол-во ¦Ответственные ¦Ожидаемые ¦¦п/п¦мероприятии ¦испол ¦рублей в ценах 2003 г. ¦рабочих мест. ¦за исполнение ¦результаты ¦¦ ¦ ¦нения ¦ ¦единиц ¦мероприятии ¦ ¦¦ ¦ ¦годы +-----T---------------------------+ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Все ¦ в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦го ¦ средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +-----T------T------T-------+------T--------+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде ¦облас ¦муни ¦внебюд ¦сохра ¦вновь ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль ¦тного ¦ци ¦жетных ¦ня- ¦создава-¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦бюдже ¦паль ¦источ ¦емых ¦емых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюд ¦та ¦ных ¦ни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦жета ¦ ¦бюдже ¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------+------+-----+-----+------+------+-------+------+--------+--------------+-----------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦L---+--------------+------+-----+-----+------+------+-------+------+--------+--------------+------------
Инвестиционные
мероприятия
1. Реконструкция 2003- 9,6 6,4 3,2 64 Комитет по
сельских 2010 физической
спортив- культуре и
ных сооружении спорту,
(стадионы. муниципальные
спортзалы), образования,
стоящих на сельскохозяйс
балансе твенные
муниципальных предприятия
образований и
сельскохозяйст
венных пред-
приятий - 32
объекта (по 4
объекта в год)
2. Строительство 2003- 12.8 8 4,8
комплексных 2010
спортивных
площадок - 4
объекта
(по 1 объекту
в 4-х районах
области)
3. Завершение 2004- 14,4 14,4 12 Комитет по
строительства 2007 физической
ФОКа в культуре и
п. Красная спорту.
гора. департамент
строительства
муниципальные
образования
Итого: 2003- 36.8 14.4 14,4 8 64 12
2010
2003- 22 10,8 7,2 4 32
2006
2003 2.8 1,8 1 8
2004 3.8 1 1,8 1 8
2005 6.4 3.6 1.8 1 8
2006 9 6,2 1,8 1 8
2007- 14.8 3,6 7,2 4 32
2010
2007 6.4 3.6 1.8 1 8 12
2008 2.8 1,8 1 8
2009 2.8 1,8 1 8
2010 2.8 1,8 1 8
Прочие
мероприятия
Массовые 2003- 21.6 14,4 7.2 Комитет по
соревнования 2010 физической
по культуре и
игровым видам спорту.
спорта среди муниципальные
детей образования
и взрослого
сельского
населения
Открытие 2003- 4 3.2 0.8 96 Комитет по
филиалов 2010 физической
детско- культуре и
юношеских спорту,
спортивных управление
школ при образования,
крупных муниципальные
сельских образования
средних
общеобразовате
льных
учреждениях
32 филиала (по
4 филиала в
год)
Участие во 2004- 0.38 0.38 Комитет по
всероссийских 2010 физической
летних культуре и
сельских спорту
спортивных
играх
(осуществляет
ся в рамках
текущих
расходов
комитета
по физической
культуре и
спорту) - раз
в 2 года
начиная с 2004
г.
Участие во 2003- 0.22 0.22 Комитет по
всероссийских 2009 физической
зимних культуре и
сельских спорту
спортивных
играх
(осуществляет
ся в рамках
текущих
расходов
комитета по
физической
культуре и
спорту) - раз
в 2 года
начиная с 2003
г.
Открыть ДЮСШ в 2003- 2 1,6 0.4 24 Комитет по
сельских 2004 физической
районах культуре и
области: спорту,
Погарский, 2003 1 0,8 0.2 12 муниципальные
Жирятинский образования
Выгоничский, 2004 1 0.8 0.2 12 Комитет по
Стародубский физической
Приобретение 2003- 12.4 9.2 3,2 культуре и
cпортинвентаря 2010 спорту.
оборудования и муниципальные
спортформы для образования
ДЮСШ ДЮКФК и
их филиалов.
Итого: 2003- 42.6 0.6 30 12 120
2010
2003- 21.8 0.28 15,6 6 72
2006 8
2003 5.75 0.05 4.2 1.5 24
2004 5.79 0.09 4,2 1,5 24
2005 5.15 0.05 3.6 1.5 12
2006 5.19 0.09 3,6 1.5 12
2007- 20.7 0.32 14.4 6 48
2010 2
2007 5,16 0,06 3,6 1,5 12
2008 5,2 0.1 3,6 1,5 12
2009 5,16 0.06 3,6 1,5 12
2010 5.2 0,1 3.6 1,5 12
Итого по 2003- 79.4 15 44,4 20 64 132
разделу: 2010
2003- 43,8 11,08 22,8 10 32 72
2006 8
2003 8,55 0.05 6 2,5 8 24
2004 9,59 1.09 6 2,5 8 24
2005 11.55 3,65 5,4 2.5 8 12
2006 14,19 6,29 5,4 2,5 8 12
2007- 35,52 3,92 21.6 10 32 60
2010
2007 11.56 3.66 5,4 2,5 8 24
2008 8 0.1 5.4 2,5 8 12
2009 7.96 0.06 5,4 2,5 8 12
2010 8 0.1 5,4 2,5 8 12--------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 5.
Развитие культурно-досуговой деятельности на селе----T--------------T------T-------------------------------T--------------T--------------T-----------¬¦NN ¦Наименование ¦Срок ¦Объем финансирования, млн. ¦Кол-во ¦Ответственные ¦Ожидаемые ¦¦п/п¦мероприятии ¦испол ¦рублей в ценах 2003 г. ¦рабочих мест. ¦за исполнение ¦результаты ¦¦ ¦ ¦нения ¦ ¦единиц ¦мероприятии ¦ ¦¦ ¦ ¦годы +-----T-------------------------+ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Все ¦ в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦го ¦ средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +----T-----T------T-------+------T-------+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде¦облас¦муни ¦внебюд ¦сохра ¦вновь ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль¦тного¦ци ¦жетных ¦ня- ¦создава¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного¦бюдже¦паль ¦источ ¦емых ¦емых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюд ¦та ¦ных ¦ни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦жета¦ ¦бюдже ¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------+------+-----+----+-----+------+-------+------+-------+--------------+-----------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦L---+--------------+------+-----+----+-----+------+-------+------+-------+--------------+------------
Инвестиционные
мероприятия
I. Строительство 2003- 26 26 18 Управление Повышение
объектов 2010 культуры, обеспечен
культуры департамент ности
на 900 мест строительства сельского
СДК на 200 2003- 4 4 4 муниципальные населения
мест в 2005 образования клубными
п.Тюнино учреждения
Рогнединского ми до 215
района тыс. мест
СДК на 300 2006- 7 7 6 на 1 тыс.
мест в п. 2008 жителей
Погребы
Брасовского
района
СДК на 200 2007- 7.5 7,5 4
мест в с. 2009
Воронок
Стародубского
района
СДК на 200 2008- 7.5 7,5 4
мест в с.Рябчи 2010
Трубчевского
района
2 Реконструкция 2003- 40 32 8 160 Управление
40 объектов 2010 культуры.
культуры: муниципальные
16 единиц 2003- 16 12,8 3.2 64 образования
2006
2003
5 единиц 2004 5 4 1 20
5 единиц 2005 5 4 1 20
6 единиц 2006 6 4,8 1.2 24
24 единицы 2007- 24 19,2 4.8 96
2010
6 единиц 2007 6 4,8 1.2 24
6 единиц 2008 6 4,8 1.2 24
6 единиц 2009 6 4.8 1.2 24
6 единиц 2010 6 4.8 1,2 24
Итого: 2003- 66 26 32 8 160 18
2010
2003- 23.8 7,8 12,8 3.2 64 4
2006
2003 0.5 0.5
2004 6.3 1.3 4 1 20
2005 7.5 2.5 4 1 20 4
2006 9,5 3.5 4,8 1,2 24
2007- 42.2 18,2 19.2 4,8 96 14
2010
2007 10,5 4,5 4,8 1,2 24
2008 10,5 4.5 4,8 1,2 24 6
2009 10.5 4.5 4.8 1.2 24 4
2010 10.7 4.7 4,8 1.2 24 4
Прочие
мероприятия
1. Укрепление 2003- 21.8 3.8 13,8 4,2 Управление
материально- 2010 культуры.
техни- муниципальные
ческой базы 2003- 7 1 4,8 1.2 образования
сельских 2006
клубных.
библиотечных, 2003
музейных учреж-
дений, детских 2004 1,8 1,5 0,3
музыкальных
школ,
оснащение их 2005 2.5 0.5 1,6 0,4
новой
техникой.
оборудованием, 2006 2,7 0.5 1,7 0,5
инструментами
и
компьютерной 2007- 14.8 2,8 9 3
техникой 2010
2007 3,1 0.6 1.9 0,6
2008 3.5 0.7 2,1 0,7
2009 3.8 0,7 2,3 0.8
2010 4,4 0.8 2,7 0.9
Итого по 2003- 87,8 3.8 26 45,8 12,2 160 18
разделу: 2010
2003- 30,8 1 7,8 17,6 4,4 64 4
2006
2003 0,5 0.5
2004 8,1 1,3 5,5 1,3 20
2005 10 0.5 2,5 5,6 1,4 20 4
2006 12,2 0.5 3.5 6.5 1.7 24
2007- 57 2.8 18,2 28,2 7,8 96 14
2010
2007 13.6 0.6 4,5 6.7 1,8 24
2008 14 0.7 4,5 6,9 1.9 24 6
2009 14,3 0,7 4,5 7,1 2 24 4
2010 15.1 0,8 4,7 7,5 2,1 24 4---------------------------------------------------------------------
Приложение 6
Развитие торгового и бытового обслуживания сельского населения----T--------------T------T-------------------------------T--------------T--------------T-----------¬¦NN ¦Наименование ¦Срок ¦Объем финансирования, млн. ¦Кол-во ¦Ответственные ¦Ожидаемые ¦¦п/п¦мероприятии ¦испол ¦рублей в ценах 2003 г. ¦рабочих мест. ¦за исполнение ¦результаты ¦¦ ¦ ¦нения ¦ ¦единиц ¦мероприятии ¦ ¦¦ ¦ ¦годы +-----T-------------------------+ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Все ¦ в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦го ¦ средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +----T-----T------T-------+------T-------+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде¦облас¦муни ¦внебюд ¦сохра ¦вновь ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль¦тного¦ци ¦жетных ¦ня- ¦создава¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного¦бюдже¦паль ¦источ ¦емых ¦емых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюд ¦та ¦ных ¦ни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦жета¦ ¦бюдже ¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------+------+-----+----+-----+------+-------+------+-------+--------------+-----------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦L---+--------------+------+-----+----+-----+------+-------+------+-------+--------------+------------
Инвестиционные
мероприятия
Реконструкция Облпотребсоюз Модернизац
предприятий муниципальные предприя
розничной образования тий
торговли и розничной
общественного торговли и
питания: обществен
168 единиц 2003- 73 73 340 136 ного
2010 питания,
78 единиц 2003- 34,77 34,77 156 62 улучшение
2006 обслужива
19 единиц 2003 8,01 8,01 38 15 ние
19 единиц 2004 8.15 8.15 38 15 сельского
20 единиц 2005 9,53 9,53 40 17 населения
20 единиц 2006 9.08 9.08 40 15
90 единиц 2007- 38.23 38,23 184 74
2010
22 единицы 2007 8.99 8,99 44 17
22 единицы 2008 9,43 9.43 46 17
23 единицы 2009 9,59 9,59 47 20
23 единицы 2010 10.22 10,22 47 20
Ввод в Облпотребсоюз
действие муниципальные
предприятии образования
розничной
торговли и
общественного
питания:
13 единиц 2003- 13,9 13,9 21
2010
5 единиц 2003- 5.3 5,3 9
2006
1 единица 2003 1,1 1,1 1
1 единица 2004 1,1 1,1 2
1 единица 2005 1.1 1.1 2
2 единицы 2006 2 2 4
8 единиц 2007- 8.6 8,6 12
2010
2 единицы 2007 2.1 2,1 3
2 единицы 2008 2,1 2,1 3
2 единицы 2009 2.2 2.2 3
2 единицы 2010 2.2 2.2 3
3. Открытие Облпотребсоюз Улучшение
специализирова муниципальные бытового
нных образования обслууживания
предприятии сельского
бытового населения.
обслуживания: создание в
150 единиц 2003- 11.5 11.5 300 сфере
2010 бытовых
90 единиц 2003- 7 7 180 услуг
2006 дополните
30 единиц 2003 2.4 2.4 60 льных мест
30 единиц 2004 2.4 2.4 60
15 единиц 2005 1.2 1,2 30
15 единиц 2006 1 1 30
60 единиц 2007- 4,5 4,5 120
2010
18 единиц 2007 1.3 1,3 36
16 единиц 2008 1.2 1,2 32
15 единиц 2009 1.1 1,1 30
11 единиц 2010 0.9 0,9 22
4. Ввод в Облпотребсоюз Увеличение
действие муниципальные объема
предприятий по образования услуг,
оказанию оказывае
населению мых
услуг сельскому
производствен населению
ной по
деятельности - переработке
(мельницы, с/х
маслобойки. продукции
КРУПОРУШКИ и создание в
т.д.): сфере
60 единиц 2003- 2.5 2,5 60 услуг
2010 производст
33 единицы 2003- 1.4 1,4 33 венной
2006 деятельнос
7 единиц 2003 0,31 0,31 7 ти
8 единиц 2004 0,34 0,34 8 дополнител
9 единиц 2005 0.37 0.37 9 ьных
рабочих
9 единиц 2006 0.38 0.38 9 мест
27 единиц 2007- 1,1 1.1 27
2010
8 единиц 2007 0,33 0,33 8
7 единиц 2008 0.3 0.3 7
7 единиц 2009 0.3 0,3 7
5 единиц 2010 0.17 0,17 5
5. Открыть пункты Облпотребсоюз Улучшение
приема заказов муниципальные бытового
на образования обслужива
бытовые услуги ния
при магазинах сельского
потребкоопера населения
ции:
200 единиц 2003- 0,3 0,3
2010
150 единиц 2003- 0.23 0.23
2006
50 единиц 2003 0,08 0,08
40 единиц 2004 0.06 0,06
35 единиц 2005 0.05 0,05
25 единиц 2006 0,04 0,04
50 единиц 2007- 0,07 0,07
2010
20 единиц 2007 0,03 0,03
15 единиц 2008 0.02 0.02
10 единиц 2009 0.01 0.01
5 единиц 2010 0.01 0.01
Итого: 2003- 101.2 101.2 340 517
2010
2003- 48.7 48.7 156 284
2006
2003 11.9 11,9 38 83
2004 12.05 12,05 38 85
2005 12.25 12.25 40 58
2006 12,5 12,5 40 58
2007- 52,5 52.5 184 233
2010
2007 12.75 12,75 44 64
2008 13,05 13,05 46 59
2009 13,2 13,2 47 60
2010 13,5 13,5 47 50
Прочие Предприятия Повышение
мероприятия торговли и доступнос
Расконсервация общественного ти
предприятий питания сельскому
розничной потребкоопера населению
торговли и ции торговых
общественного области предприятии
питания торговли
15 единиц 2003- 2 2 20 и
2010 обществен
7 единиц 2003- 0.9 0,9 10 ного
2006 питания,
1 единица 2003 0.1 0.1 2 создание
2 единицы 2004 0,25 0,25 2 дополните
2 единицы 2005 0,25 0,25 3 льных
2 единицы 2006 0,3 0,3 3 рабочих
8 единиц 2007- 1,1 1,1 10 мест
2010
2 единицы 2007 0,25 0,25 2
2 единицы 2008 0.25 0.25 2
2 единицы 2009 0.3 0.3 3
2 единицы 2010 0.3 0,3 3
Итого: 2003- 2 2 20
2010
2003- 0.9 0,9 10
2006
2003 0.1 0,1 2
2004 0.25 0,25 2
2005 0,25 0.25 3
2006 0,3 0,3 3
2007- 1.1 1,1 10
2010
2007 0.25 0,25 2
2008 0.25 0,25 2
2009 0,3 0,3 3
2010 0.3 0,3 3
Итого по 2003- 103.2 103.2 340 537
разделу: 2010
2003- 49.6 49,6 156 294
2006
2003 12 12 38 85
2004 12.3 12,3 38 87
2005 12,5 12,5 40 61
2006 12.8 12,8 40 61
2007- 53.6 53.6 184 243
2010
2007 13 13 44 66
2008 13,3 13.3 46 61
2009 13,5 13,5 47 63
2010 13.8 13,8 47 53---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 7
Развитие информационно-консультационного
обслуживания сельского населения----T--------------T------T---------------------------------T---------------T--------------T-----------¬¦NN ¦Наименование ¦Срок ¦Объем финансирования, млн. ¦Кол-во ¦Ответственные ¦Ожидаемые ¦¦п/п¦мероприятии ¦испол ¦рублей в ценах 2003 г. ¦рабочих мест. ¦за исполнение ¦результаты ¦¦ ¦ ¦нения ¦ ¦единиц ¦мероприятии ¦ ¦¦ ¦ ¦годы +------T--------------------------+ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Все ¦ в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦го ¦ средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +----T------T------T-------+------T--------+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде¦облас ¦муни ¦внебюд ¦сохра ¦вновь ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль¦тного ¦ци ¦жетных ¦ня- ¦создава ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного¦бюдже ¦паль ¦источ ¦емых ¦емых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюд ¦та ¦ных ¦ни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦жета¦ ¦бюдже ¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------+------+------+----+------+------+-------+------+--------+--------------+-----------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦L---+--------------+------+------+----+------+------+-------+------+--------+--------------+------------
Комитет по Развитие
Прочие сельскому информацио
мероприятия хозяйству и нно-
Организация и продо- консультац
техническое вольствию, ионной
оснащение аграрные сети
областного образовательн
инфор- ые
мационно- учреждения,
консультацион муни-
ного ципальные
центра и сети образо-
информацинно- вания
консультационн 2003- 7,75 1,35 6,4 72
ых пунктов 2010
Издание
"Бюллетеня
аграрной Информацио
политики и 2003- 1,2 1.2 нно-
образования" 2010 методическое
обеспечение
сельхозто
варопроизводителей
Организация Кадровое обеспечение
курсов ИКС
подготовки и
переподготовки
консультатов-
организаторов 2003- 1,15 0,15 1
2010
Итого пo 2003- 10,1 1.5 8,6 72
разделу: 2010
2003- 4,3 0,5 3,8 24
2006
2003 0,8 0,8 6
2004 0,9 0,9 6
2005 1,25 0,25 1 6
2006 1,35 0.25 1,1 6
2007- 5,8 1 4,8 48
2010
2007 1,45 0.25 1,2 12
2008 1,45 0,25 1,2 12
2009 1,45 0,25 1,2 12
2010 1,45 0,25 1,2 12------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 8.
Газификация сельских населенных пунктов----T--------------T-----T-----------------------------------T-------------T----------T-----------¬¦NN ¦Наименование ¦Срок ¦Объем финансирования, млн. ¦Кол-во ¦Ответствен¦Ожидаемые ¦¦п/п¦мероприятии ¦испол¦рублей в ценах 2003 г. ¦рабочих мест.¦ные за ис ¦результаты ¦¦ ¦ ¦нения¦ ¦единиц ¦полнение ¦ ¦¦ ¦ ¦годы +--------T--------------------------+ ¦мероприя ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Все ¦ в том числе за счет ¦ ¦тий ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦го ¦ средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +-----T-------T-----T------+-----T-------+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде ¦облас ¦муни ¦внебюд¦сохра¦вновь ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль ¦тного ¦ци ¦жетных¦ня- ¦создава¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦бюдже ¦паль ¦источ ¦емых ¦емых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюд ¦та ¦ных ¦ни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦жета ¦ ¦бюдже¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----+-------+----------+-----------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦L---+--------------+-----+--------+-----+-------+-----+------+-----+-------+----------+------------
Инвестиционные
мероприятия.
1. Строительство Департа Развитие
распределитель мент разводящих
ных строительс газовых
газовых сетей тва, сетей на
3523 км 2003- 2238,3 207.3 1791 240 муниципаль селе
2010 ные
1457 км 2003- 920,7 75,7 725 120 образова
2006 ния
297 км 2003 165 5 130 30
340 км 2004 230,2 18,2 182 30
394 км 2005 253,3 25,3 198 30
426 км 2006 272,2 27,2 215 30
2066 км 2007- 1317,6 131,6 1066 120
2010
460 км 2007 293,3 29,3 234 30
495 км 2008 316,6 31,6 255 30
535 км 2009 341,1 34.1 277 30
576 км 2010 366,6 36,6 300 30
2. Газификация Муниципаль Повышение
жилых домов ные уровня
(квартир) образова газифика
83 тыс.квартир 2003- 886,6 886,6 ния ции жилья до
2010 75
37.6 тыс. 2003- 387,2 387,2 процентов
квартир 2006
8.5 тыс. 2003 76,5 76,5
квартир
9,2 тыс. 2004 91,8 91,8
квартир
9.7 тыс. 2005 106,7 106,7
квартир
10.2 тыс. 2006 112,2 112,2
квартир
70 тыс. 2007- 499,4 499,4
квартир 2010
10.7 тыс. 2007 117,7 117,7
квартир
11.2 2008 123.2 123,2
тыс.квартир
11,5 2009 126,5 126,5
тыс.квартир
12 тыс.квартир 2010 132 132
3. Строительство Департа Перевод
автономных мент отопления
котельных и строительс учреждений
перевод тва, соци-
существующих с муниципаль ально-
твердого ные культурной
топлива образова сферы на
на природный ния природный
газ газ
1458 объектов 2003- 1192,3 1192,3
2010
609 объектов 2003- 467,3 467,3
2006
96 объектов 2003 67,3 67,3
160 объектов 2004 120 120
170 объектов 2005 134 134
183 объекта 2006 146 146
849 объектов 2007- 725 725
2010
195 объектов 2007 159 159
206 объектов 2008 173 173
217 объектов 2009 188 188
231 объект 2010 205 205
Итого пo 2003- 4317,2 207,3 2983,3 1126,6
разделу: 2010
2003- 1775,2 75,7 1192,3 507,2
2006
2003 308,8 5 197,3 106,5
2004 442 18,2 302 121,8
2005 494 25,3 332 136,7
2006 530,4 27,2 361 142,2
2007- 2542 131,6 1791 619,4
2010
2007 570 29,3 393 147,7
2008 612,8 31.6 428 153,2
2009 655,6 34.1 465 156,5
2010 703,6 36,6 505 162-----------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 9.
Водоснабжение сельских населенных пунктов----T--------------T-----T-------------------------------T---------------T--------------T-----------¬¦NN ¦Наименование ¦Срок ¦Объем финансирования, млн. ¦Кол-во ¦Ответствен ¦Ожидаемые ¦¦п/п¦мероприятии ¦испол¦рублей в ценах 2003 г. ¦рабочих мест. ¦ные за ис ¦результаты ¦¦ ¦ ¦нения¦ ¦единиц ¦полнение ¦ ¦¦ ¦ ¦годы +------T------------------------+ ¦мероприя ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Все ¦ в том числе за счет ¦ ¦тий ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦го ¦ средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +----T-----T------T------+------T--------+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде¦облас¦муни ¦внебюд¦сохра ¦вновь ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль¦тного¦ци ¦жетных¦ня- ¦создава ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного¦бюдже¦паль ¦источ ¦емых ¦емых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюд ¦та ¦ных ¦ни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦жета¦ ¦бюдже ¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------+-----+------+----+-----+------+------+------+--------+--------------+-----------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦L---+--------------+-----+------+----+-----+------+------+------+--------+--------------+------------
Инвестиционные
мероприятия
1. Строительство Департамент Рост
и строительства обеспеченности
реконструкция муниципальные водой
локальных образования питьевого
водопроводов качества
до 77
234 км 2003- 113,2 29.4 69,6 14,2 процентов
2010
92 км 2003- 44.4 11.4 27,2 5,8
2006
13 км 2003 6,2 1.5 3,7 1
24 км 2004 11.6 3 7,2 1,4
26 км 2005 12.7 3.3 7,8 1,6
29 км 2006 13,9 3.6 8.5 1,8
142 км 2007- 68.8 18 42,4 8,4
2010
31 км 2007 15.1 3,9 9,3 1,9
34 км 2008 16,4 4.3 10,1 2
37 км 2009 17,9 4.7 11 2,2
40 км 2010 19,4 5.1 12 2,3
2 Строительство Департамент
и строительства
реконструкция муниципальные
водозаборных образования
сооружений
96 объектов 2003- 63.2 63,2
2010
38 объектов 2003- 24,7 24,7
2006
5 объектов 2003 3.4 3,4
10 объекта 2004 6,5 6,5
11 объекта 2005 7.1 7,1
12 объектов 2006 7.7 7.7
58 объектов 2007- 38.5 38,5
2010
13 объектов 2007 8.4 8,4
14 объектов 2008 9.2 9,2
15 объектов 2009 10 10
16 объектов 2010 10.9 10.9
Устройство Департамент
децентрализова строительства
нных муниципальные
источников образования
водоснабжения
118 объектов 2003- 9.6 9.6
2010
47 объектов 2003- 3.8 3.8
2006
6 объектов 2003 0.5 0.5
12 объектов 2004 1 1
14 объектов 2005 1.1 1,1
15 объектов 2006 1.2 1,2
71 объекта 2007- 5.8 5,8
2010
16 объектов 2007 1,3 1,3
17 объектов 2008 1,4 1,4
18 объектов 2009 1.5 1,5
20 объектов 2010 1,6 1.6
Итого: 2003- 186 29,4 142,4 14,2 240
2010
2003- 72.9 11.4 55,7 5,8 120
2006
2003 10.1 1,5 7,6 1 30
2004 19,1 3 14.7 1.4 30
2005 20.9 3,3 16 1,6 30
2006 22.8 3,6 17.4 1,8 30
2007- 113,1 18 86.7 8,4 120
2010
2007 24,8 3.9 19 1,9 30
2008 27 4.3 20,7 2 30
2009 29,4 4.7 22,5 2,2 30
2010 31.9 5.1 24,5 2,3 30
Прочие
мероприятия
Комплексное Департамент
обследование строи-
систем тельства,
сельского комитет по
водоснабжения сельскому
и хозяйству и
разработка продовольст
схем по вию,
рационали- муниципальные
зации и обра-
сокращению зования, ФГУП
эксплуата- ПИИ
ционных затрат 2003- 0.4 0,4 "Брянскгипро
2004 водхоз"
2. Разработка Департамент
опытных строи-
образцов тельства,
оборудования и комитет по
новых сельскому
технологии в 2004- 0.6 0.6 хозяйству и
сельском 2006 продовольствию
водоснабжении ФГУП
ПИИ "Брянск-
гипроводхоз"
Итого: 2003- 1 1
2010
Итого по 2003- 187 29,4 143.4 14,2 240
разделу: 2010
2003- 73,9 11,4 56,7 5,8 120
2006
2003 10.1 1,5 7,6 1 30
2004 19.5 3 15,1 1.4 30
2005 21,3 3,3 16,4 1,6 30
2006 23 3.6 17,6 1,8 30
2007- 113,1 18 86.7 8,4 120
2010
2007 24,8 3,9 19 1,9 30
2008 27 4.3 20.7 2 30
2009 29.4 4.7 22.5 2,2 30
2010 31.9 5.1 24.5 2,3 30-----------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 10.
Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности----T--------------T-----T---------------------------------T-------------T------------T-----------¬¦NN ¦Наименование ¦Срок ¦Объем финансирования, млн. ¦Кол-во ¦Ответствен ¦Ожидаемые ¦¦п/п¦мероприятии ¦испол¦рублей в ценах 2003 г. ¦рабочих мест.¦ные за ис ¦результаты ¦¦ ¦ ¦нения¦ ¦единиц ¦полнение ¦ ¦¦ ¦ ¦годы +-------T-------------------------+ ¦мероприя ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Все ¦ в том числе за счет ¦ ¦тий ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦го ¦ средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +-----T------T-----T------+-----T-------+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде ¦облас ¦муни ¦внебюд¦сохра¦вновь ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль ¦тного ¦ци ¦жетных¦ня- ¦создава¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦бюдже ¦паль ¦источ ¦емых ¦емых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюд ¦та ¦ных ¦ни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦жета ¦ ¦бюдже¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+------------+-----------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦L---+--------------+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+-------+------------+------------
Инвестиционные
мероприятия
Приведение в Департамент Сокращение
нормативное строительства эксплуатаци
техническое управление онных
состояние дорожного затрат
внутри- хозяйства сельхоз-
хозяйственных производите
автомобильных лей,
дорог уменьшение
связывающих потерь и
сельские повышение
населенные качества
пункты с сельскохозяй
приемкой их ственном
в сеть дорог продукции,
общего снижение
пользования: стоимости
240.2 км 2003- 439,5 361.9 77,6 автомо-
2010 бильных
132.5 км 2003- 245.7 219,8 25,9 перевозок.
2006 повышение
26.5 км 2003 55.2 55.2 подвиж-
47 км 2004 84.4 76.7 7,7 ности
35.9 км 2005 64.6 56 8,6 сельского
23.1 км 2006 41.5 31.9 9,6 населения
107.7 км 2007- 193.8 142.1 51,7
2010
23.7 км 2007 42.6 31.8 10.8
26.1 км 2008 46.9 34.8 12.1
28.3 км 2009 51 37.4 13.6
29.6 км 2010 53.3 38.1 15,2
Ввод в Департамент Развитие
действие новых строительства сети сельских
автомо- управление дорог и
бильных дорог дорожного улучшение
общего хозяйства транспортной
пользова- связи
ния сельских
связывающих населенных
сельские пунктов,
населенные сокращение
пункты: эксплуатацио
95.6 км 2003- 376.3 344.2 32.1 нных
2010 затрат
37 км 2003- 141,5 130.7 10.8 сельхоз-
2006 производите
7.5 км 2003 23,4 23.4 лей,
8.7 км 2004 35 31.8 3,2 уменьшение
9.8 км 2005 39,2 35.6 3,6 потерь и
11 км 2006 43.9 39.9 4 повышение
качества
сельскохозяй
58.6 км 2007- 234.8 213.5 21.3 ственной
2010 продукции,
12.3 км 2007 49.2 44.7 4,5 снижение
13,7 км 2008 55 50 5 стоимости
15.4 км 2009 61,6 56 5,6 автомобиль
17.2 км 2010 69 62.8 6.2 ных
Итого по перевозок,
разделу: повышение
335.8 км 2003- 815.8 706.1 109,7 подвижности
2010 сельского
169.5 км 2003- 387,2 350.5 36,7 населения
2006
34 км 2003 78.6 78.6
55.7 км 2004 119.4 108.5 10.9
45.7 км 2005 103,8 91.6 12,2
34.1 км 2006 85.4 71.8 13,6
166.3 км 2007- 428,6 355.6 73
2010
36 км 2007 91,8 76.5 15.3
39.8 км 2008 101,9 84.8 17,1
43.7 км 2009 112,6 93,4 19,2
46.8 км 2010 122,3 100.9 21.4------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 11
Конструкция и техническое перевооружение сельских электрических
сетей----T--------------T-----T---------------------------------T--------------T--------------T-----------¬¦NN ¦Наименование ¦Срок ¦Объем финансирования, млн. ¦Кол-во ¦Ответствен ¦Ожидаемые ¦¦п/п¦мероприятии ¦испол¦рублей в ценах 2003 г. ¦рабочих мест. ¦ные за ис ¦результаты ¦¦ ¦ ¦нения¦ ¦единиц ¦полнение ¦ ¦¦ ¦ ¦годы +-------T-------------------------+ ¦мероприя ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Все ¦ в том числе за счет ¦ ¦тий ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦го ¦ средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +-----T------T-----T------+-----T--------+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде ¦облас ¦муни ¦внебюд¦сохра¦вновь ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль ¦тного ¦ци ¦жетных¦ня- ¦создава ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦бюдже ¦паль ¦источ ¦емых ¦емых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюд ¦та ¦ных ¦ни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦жета ¦ ¦бюдже¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+--------------+-----------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦L---+--------------+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+--------------+------------
Инвестиционные
мероприятия
Реконструкция Департамент Обеспечение
и техническое строительства бесперебой
перевооружение ОАО ного
ВЧ 6-10 кВ "Брянск снабжения
690 км 2003- 26,7 2.52 11,62 12,56 энерго" электроэне
2010 ргией
290 км 2003- 9.7 0.74 4.30 4,66
2006
2003
90 км 2004 2.69 1.29 1.40
100 км 2005 3,01 0,32 1,29 1,40
100 км 2006 4 0.42 1.72 1,86
400 км 2007- 17 1.78 7.32 7,90
2010
100 км 2007 4 0.42 1.72 1.86
100 км 2008 4 0.42 1.72 1,86
100 км 2009 4.5 0.47 1,94 2.09
100 км 2010 4.5 0.47 1,94 2,09
Реконструкция Департамент Обеспечени
и техническое строительства ние
перевооружение ОАО бесперебой
ВЛ 0.4 кВ "Брянскэнерго ного
690 км 2003- 26.25 2.52 11.41 12,32 муниципальные снабжения
2010 образования электроэне
290 км 2003- 9.25 0.74 4.09 4.42 ргией
2006
2003
90 км 2004 2,24 1.08 1,16
100 км 2005 3.01 0.32 1.29 1,40
100 км 2006 4 0.42 1.72 1,86
400 км 2007- 17 1.78 7.32 7.90
2010
100 км 2007 4 0.42 1,72 1.86
100 км 2008 4 0.42 1,72 1,86
100 км 2009 4,5 0.47 1,94 2,09
100 км 2010 4,5 0.47 1.94 2,09
3. Реконструкция Департамент Обеспечение
и техническое строительства бесперебой
перевооружение ОАО ного
ТП 6-10/0.4 кВ "Брянскэнерго снабжения
55/550 кВА 2003- 27.58 2.52 12,04 13.02 муниципальные электроэне
2010 образования ргией
23/230 кВА 2003- 11.58 0.84 5,16 5.58
2006
2003
7/70 кВА 2004 3.58 1.72 1.86
8/80 кВА 2005 4 0,42 1.72 1,86
8/80 кВА 2006 4 0.42 1,72 1,86
32/320 кВА 2007- 16 1.68 6.88 7,44
2010
8/80 кВА 2007 4 0.42 1.72 1.86
8/80 кВА 2008 4 0,42 1,72 1.86
8/80 кВА 2009 4 0,42 1,72 1,86
8/80 кВА 2010 4 0.42 1,72 1.86
4. Реконструкция Департамент Обеспече
BЛ 35-110 кВ 2003- 25.17 2.31 10,99 11,87 строительства ние
2010 ОАО бесперебой
2003- 10.15 0.73 4,53 4,89 "Брянскэнерго ного
2006 снабжения
2003 электроэне
2004 3.14 1.51 1,63 ргией
2005 3,51 0,37 1,51 1,63
2006 3.51 0.37 1,51 1,63
2007- 15.01 1.57 6,46 6,98
2010
2007 3.51 0.37 1,51 1,63
2008 3,51 0.37 1,51 1.63
2009 4 0,42 1,72 1.86
2010 4 0.42 1.72 1,86
5. Реконструкция Департамент Обеспече
ПС 35-110 кВ 2003- 57.75 5.36 25.18 27.21 строительство ние
2010 ОАО бесперебой
2003- 22.73 1.68 10,12 10.93 "Брянскэнерго ного
2006 снабжения
2003 электроэне
2004 6.72 3.23 3.49 ргией
2005 7.51 0.79 3,23 3,49
2006 8,5 0,89 3,66 3,95
2007- 35.02 3.68 15,06 16.28
2010
2007 8.5 0,89 3,66 3.95
2008 8,5 0.89 3,66 3,95
2009 9.01 0.95 3.87 4.19
2010 9.01 0.95 3.87 4,19
Строительство 2003- 32.63 3.07 14.19 15,37 Департамент Обеспечение
ПС 35-110 кВ 2010 строительства бесперебой
2003- 12.59 0.95 5.59 6.05 ОАО ного
2006 "Брянскэнерго" снабжения
2003 электроэне
2004 3.58 1.72 1,86 ргией
2005 4 0.42 1.72 1.86
2006 5,01 0.53 2.15 2,33
2007- 20,04 2,12 8.60 9.32
2010
2007 5.01 0.53 2,15 2.33
2008 5.01 0.53 2.15 2.33
2009 5.01 0.55 2.15 2.33
2010 5.01 0.53 2.15 2.33
Итого по 2003- 196.07 18.30 85.43 92.35
разделу: 2010
2003- 76 5.68 33.79 36.53
2006
2003
2004 21.95 10.55 11.40
2005 25.04 2.64 10.76 11.64
2006 29,02 3.05 12.48 13,49
2007- 120.07 12.61 51.64 55.82
2010
2007 29.02 3.05 12,48 13.49
2008 29.02 3.05 12,48 13.49
2009 31.02 3.26 13.34 14,42
2010 31,02 3.26 13.34 14,42---------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 12.
Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности----T--------------T-----T---------------------------------T--------------T--------------T-----------¬¦NN ¦Наименование ¦Срок ¦Объем финансирования, млн. ¦Кол-во ¦Ответствен ¦Ожидаемые ¦¦п/п¦мероприятии ¦испол¦рублей в ценах 2003 г. ¦рабочих мест. ¦ные за ис ¦результаты ¦¦ ¦ ¦нения¦ ¦единиц ¦полнение ¦ ¦¦ ¦ ¦годы +-------T-------------------------+ ¦мероприя ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Все ¦ в том числе за счет ¦ ¦тий ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦го ¦ средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +-----T------T-----T------+-----T--------+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде ¦облас ¦муни ¦внебюд¦сохра¦вновь ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль ¦тного ¦ци ¦жетных¦ня- ¦создава ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦бюдже ¦паль ¦источ ¦емых ¦емых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюд ¦та ¦ных ¦ни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦жета ¦ ¦бюдже¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+--------------+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+--------------+-----------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦L---+--------------+-----+-------+-----+------+-----+------+-----+--------+--------------+------------
1.
Инвестиционные
мероприятия
Ввод емкости
телефонной
сети в
сельской
местности
12.6 тыс. 2003- 63,8 7,4 31,5 24,9 Департамент Доведение
номеров 2010 строительства телефонной
5.5 тыс. 2003- 25.2 3,9 10,5 10,8 "Брянсксвязь плотности
номеров 2006 информ"- до 10.4
0.5 тыс. 2003 1,6 1,6 филиал номеров
номеров ОАО на 100
1.8 тыс. 2004 7.5 1.6 3 2,9 "Центртелеком" человек
номеров муниципальные
1.6 2005 8 1.3 3.5 3.2 образования
тыс.номеров
1.6 тыс. 2006 8.1 1 4 3.1
номеров
7.1 тыс. 2007- 38.6 3.5 21 14,1
номеров 2010
1.7 тыс. 2007 8.6 1 4.5 3.1
номеров
1.8 тыс. 2008 9,6 1 5 3,6
номеров
1.8 тыс. 2009 9.9 0.9 5.5 3,5
номеров
1.8 тыс. 2010 10,5 0.6 6 3.9
номеров----------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 13
Объемы затрат на реализацию областной целевой программы
"Социальное развитие села на 2003-2010 гг."
по направлениям расходования средств и источникам финансирования
млн. рублей в ценах 2003 г.--------------------T--------T--------------------------------------------------------------------------------¬¦Источники и ¦На ¦ в том числе: ¦¦направления ¦период +-------T-----------------------------T--------T---------------------------------+¦финансирования ¦реализа ¦1 этап ¦ из него: ¦II этап ¦ из него: ¦¦ ¦ции ¦2003- ¦ ¦2007- ¦ ¦¦ ¦програм ¦2006 ¦ ¦2010 ¦ ¦¦ ¦мы ¦годы ¦ ¦годы ¦ ¦¦ ¦2003- ¦ +------T------T-------T-------+ +-------T--------T--------T-------+¦ ¦2010 ¦ ¦2003 ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦ ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦¦ ¦годы ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦+-------------------+--------+-------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+-------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦L-------------------+--------+-------+------+------+-------+-------+--------+-------+--------+--------+--------
Всего расходов 6996,57 2851,08 448,25 731,74 808,44 862,66 4145,49 930,93 1001,57 1071,93 1141,07
В том числе:
- средства 1263,00 540,38 89,1 152,9 154,89 143,5 722,61 156,5 172,90 189,31 203,91
федерального
бюджета
- средства 3874,83 1521,17 220,25 382,44 434,51 483,97 2353,66 526,44 567,28 609,7 650,24
областного бюджета
- средства 193,9 77.4 8,5 21,2 22,5 25.2 116,5 26,7 28,2 29,7 31,9
муниципальных
бюджетов
- внебюджетные 1664,85 712,13 130,4 175,2 196,54 209,99 952,72 221,29 233,19 243,22 255,02
источники
Инвестиционные 6902.07 2805,40 439,1 720,1 796,09 850,12 4096,67 918,67 989,47 1060 1128,5
мероприятия
в том числе:
- средства 1256.20 538.28 89,1 152,9 153,84 142,45 717,91 155.35 171,75 188,16 202,66
федерального
бюджета
- средства 3864,63 1516,09 219,4 381,05 433,06 482,58 2348,54 525,18 565,98 608,44 648,94
областного бюджета
- средства 134,6 47 1,8 13 14,8 17.4 87,6 19,2 21 22,8 24,6
муниципальных
бюджетов
- внебюджетные 1646,65 704,03 128,8 173,15 194,39 207,69 942,62 218,94 230,74 240,62 252,32
источники
Прочие мероприятия 94,5 45,68 9,15 11,64 12,35 12,54 48,82 12,26 12,1 11,91 12,55
в том числе:
- средства 6.8 2,1 1,05 1,05 4,7 1.15 1.15 1,15 1,25
федерального
бюджета
- средства 10,2 5,08 0,85 1,39 1,45 1,39 5,12 1,26 1,3 1,26 1,3
областного бюджета
- средства 59,3 30,4 6,7 8,2 7,7 7,8 28,9 7,5 7,2 6,9 7,3
муниципальных
бюджетов
- внебюджетные 18,2 8,1 1,6 2,05 2,15 2,3 10,1 2,35 2,45 2,6 2,7
источники
Из общего объема по 6996.57 2851.08 448,25 731,74 808,44 862,66 4145,49 930,93 1001,6 1071,9 1141,1
направлениям:
жилищное 900 288 18 72 90 108 612 126 144 162 180
строительство
общеобразовательные 127.3 54,1 5,3 10 16,6 22,2 73,2 22,2 22,2 17,7 11,1
учреждения
медико-социальная 108.9 42,9 4 8,5 14,4 16 66 18,9 18,3 16,5 12,3
помощь
физкультура и спорт 79,4 43,88 8.55 9,59 11,55 14,19 35,52 11,56 8 7,96 8
культурно-досуговая 87,8 30,8 0,5 8,1 10 12,2 57 13,6 14 14,3 15,1
деятельность
торгово-бытовое 103.2 49,6 12 12,3 12,5 12,8 53,6 13 13,3 13,5 13,8
обслуживание
информационно- 10,1 4,3 0,8 0,9 1,25 1,35 5,8 1,45 1,45 1,45 1,45
консультационное
обслуживание
электрические сети 196,07 76,00 21,95 25.04 29,02 120,07 29,02 29,02 31,02 31,02
газификация 4317.2 1775,2 308,8 442 494 530,4 2542 570 612,8 655,6 703,6
водоснабжение 187 73,9 10,1 19,5 21,3 23 113,1 24,8 27 29,4 31,9
телекоммуникацион 63.8 25,2 1,6 7,5 8 8,1 38,6 8,6 9,6 9,9 10,5
ные сети
автомобильные 815.8 387,2 78.6 119,4 103,8 85,4 428,6 91,8 101,9 112,6 122,3
дороги-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------