БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.03 N 3-987
Об утверждении областной целевой
программы "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального
комплекса Брянской области на 2003-2010
годы"
(В редакции Постановлений Областной Думы Брянской области
от 25.11.2004 № 3-1522; от 24.11.2005 № 4-416)
Рассмотрев внесенный администрацией Брянской области в областную
Думу на утверждение проект областной целевой программы "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального комплекса Брянской области на
2003-2010 годы", Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить областную целевую программу "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального комплекса Брянской области на
2003-2010 годы".
2. Рекомендовать администрации Брянской области финансирование
мероприятий по данной программе за счет средств областного бюджета
предусматривать в пределах лимитов государственных капитальных
вложений, утверждаемых ежегодно администрацией области, по
строительству объектов коммунального хозяйства.
Председатель Брянской
областной Думы С.Н.Понасов
Одобрена Утверждена
постановлением администрации постановлением Брянской
Брянской области областной Думы
от 31.03.03 N 139 от 26.06.03 N 3-987
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
комплекса Брянской области на 2003-2010 годы"
г.Брянск,
2003 год
СОДЕРЖАНИЕ
стр.
Паспорт 3
1 Введение 6
2 Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевыми методами 7
3 Основные цели и задачи программы, сроки и этапы
ее реализации 12
4 Система программных мероприятий 13
5 Ресурсное обеспечение программы 14
6 Механизмы реализации программы 15
7 Организация управления программой и контроль за
ходом ее реализации 16
8 Оценка эффективности от реализации программы 17
Приложения
ПАСПОРТ
областной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Брянской области на 2003-2010 годы"
Наименование программы Программа "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса Брянской
области на 2003-2010 годы". Данная программа
разработана на основании подпрограммы "Ре-
формирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Российской Федера-
ции", которая в свою очередь является составной
частью Федеральной целевой программы "Жи-
лище", утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 сентября
2001 года N 675
Основания принятия решения Постановление Правительства Российской Феде-
о разработке программы рации от 17 сентября 2001 года N 675 "О феде-
ральной целевой программе "Жилище" на 2002-
2010 годы";
постановление Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2001 года N 797, которым ут-
верждена подпрограмма "Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального комплекса
Российской Федерации";
поручение главы администрации Брянской об-
ласти от 27 февраля 2002 года
Государственный заказчик - Администрация Брянской области
Основные разработчики Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству,
программы энергетике и связи администрации Брянской об-
ласти, ГУП "Брянскоблжилкомхоз"
Цели и задачи программы, Основной целью программы является повышение
важнейшие целевые показате- устойчивости и надежности функционирования
ли жилищно-коммунальных систем жизнеобеспече-
ния населения, привлечение инвестиций в жи-
лищно-коммунальный комплекс, улучшение ка-
чества жилищно-коммунальных услуг с одновре-
снижением нерациональных затрат.
Для реализации данной цели необходимо решить
следующие задачи:
- обеспечить финансовое оздоровление жилищ-
но-коммунальных предприятий;
- сформировать инвестиционную привлекатель-
ность городской коммунальной инфраструктуры;
- создать механизм государственной поддержки
процесса модернизации жилищно-
коммунального комплекса
Сроки реализации программы 2003-2010 годы
1-й этап - 2003-2005 годы
2-й этап - 2006-2010 годы
Система мероприятий Система программных мероприятий включает:
программы - совершенствование экономических механизмов
в жилищно-коммунальной сфере;
- формирование условий для привлечения
инвестиций;
- беспечение эффективного и целевого использо-
вания средств федерального бюджета на мо-
дернизацию жилищно-коммунального комплекса;
- приобретение спецтехники -и оборудования
для предприятий
жилищно-коммунального хозяйства области
Обьемы источников финанси- млн.руб.
рования ----------------T--------------------------¬
¦Источники ¦Объем финансовых ресурсов ¦
¦финансирования +------------T-------------+
¦ ¦на период ¦ этапы ¦
¦ ¦ +------T------+
¦ ¦реализации ¦I ¦ II ¦
L---------------+------------+------+-------
Размер средств, 3754,5 868,8 2885,7
всего, в т.ч.
Средства феде- 111,8 25,4 86,4
рального бюд-
жета (по согласо
ванию)
Средства обла- 1498,3 263,7 1234,6
стного бюджета
Собственные 2144,4 579,6 1564,8
средства пред-
приятий
--------------------------------------------
Ожидаемые конечные В результате реализации программы будет дос-
результаты реализации тигнуто:
программы повышение качества жилищно-коммунального
обслуживания потребителей, обеспечение на-
дежности работы инженерных систем жизне-
обеспечения, комфортности и безопасности ус-
ловий проживания. Эти цели будут достигнуты за
счет оздоровления финансового положения
предприятий жилищно-коммунального комплек-
са, демонополизации и развития конкурентных
отношений, совершенствования договорных от-
ношений и тарифного регулирования естествен-
ных локальных монополий, государственной
поддержки, инвестиций в жилищно-
коммунальный комплекс
Исполнитель Департамент по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Брянской области
Система организации контро Департамент по реформированию
ля за исполнением программы жилищно-коммунального хозяйства и
топливно энергетического комплекса
Брянской области представляет
ежеквартально областной Думе и
администрация области отчет о ходе
реализации программы
Заказчик Департамент по реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и топливноэнергетического
комплекса Брянской области
(Дополнен - Постановление Областной Думы Брянской области
от 25.11.2004 № 3-1522)
1. Введение
Настоящая программа является составной частью федеральной целевой
программы "Жилище", утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 сентября 2001 года N 675, и характеризует
комплекс мероприятий, предотвращающих дальнейшее снижение надежности
коммунальных систем жизнеобеспечения, обеспечивающих ликвидацию
дотационности жилищнокоммунального хозяйства и вывод отрасли в режим
устойчивого достаточного финансирования. Программа направлена на
обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищах.
Программа разработана в соответствии с методическими
рекомендациями по разработке региональных программ модернизации
объектов жилищнокоммунального хозяйства и на основании подпрограммы
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса
Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2001 года N797.
Программа предусматривает как решение задач ликвидации
сверхнормативного износа основных фондов, внедрение энергосберегающих
технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию
коммунальных предприятий к эффективному и рациональному
хозяйствованию, максимальному использомлнию собственных ресурсов для
решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.
Для реализации программы необходимо:
- организовать разработку нормативно-правовых актов, методик и
рекомендаций, обеспечивающих регулирование пределов компетенции
органов государственной власти Брянской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований области в сфере управления и
распоряжения жилищным фондом, управления ведомственным и муниципальным
коммунальным хозяйством;
- принять нормативные и правовые акты, обеспечивающие эффективное
действие рыночных механизмов в жилищной сфере и завершение
формирования системы договорных отношений в ЖКХ;
- разработать положения по совершенствованию системы
финансирования жилищно-коммунального хозяйства и принципов
межбюджетных отношений для осуществления расчетного бюджетного
финансирования расходов на ЖКХ, включая расходы по капитальному
ремонту жилищного фонда и коммунальных объектов (систем) тепло-,
водоснабжения и канализации;
- осуществить меры, стимулирующие внедрение приборного учета
потребления энергоресурсов на объектах коммунального хозяйства,
коммунальных услуг в жилищном фонде и реализацию в
жилищно-коммунальном хозяйстве энергосберегающих технологий и
мероприятий по энергосбережению;
- обеспечить подготовку, переподготовку и повышение квалификации
кадров для ЖКХ, провести аттестацию работников этой отрасли;
- обеспечить социальную защиту малоимущих граждан при оплате
жилищнокрммунальных услуг и предоставление данных услуг надлежащего
качества по обоснованным тарифам всем нанимателям (собственникам)
жилых помещений и другим потребителям в соответствии с заключенными
договорами.
В результате решения этих задач повысится качество
жилищнокоммунального обслуживания населения, надежность работы систем
энерго-, водоснабжения и водоотведения стоков.
2. Содержание проблемы и
обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами
Жилищный фонд, обслуживаемый предприятиями системы ГУП
"Брянскоблжилкомхоз", составляет 8,8 млн.кв.метров общей площади
жилья. При этом около 10 процентов жилых зданий построено за последнее
десятилетие, зданий с физическим и моральным износом до 30 процентов -
33,5 процентов домов, с износом от 30 до 60 процентов - 55 процентов
домов.
Кризисное состояние жилищно-коммунального хозяйства
характеризуется дотационностью отрасли и неудовлетворительным
финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических
стимулов снижения издержек на производство коммунальных услуг,
неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью
износа основных фондов, убыточностью предприятий, большими потерями
электроэнергии, воды, других ресурсов. Необходимых собственных средств
для надежной и устойчивой работы жилищно-коммунального комплекса в его
сегодняшнем виде нет по отдельности ни у одной из заинтересованных
сторон - государства, местных властей, предприятий и населения, -
поэтому для выхода жилищно-коммунального хозяйства из кризиса
необходимо объединить средства всех заинтересованных сторон.
Сегодня ЖКХ области испытывает большие трудности и сильно отстает
от современных требований. Основные причины - нехватка средств,
выделяемых из бюджетов всех уровней, а также повсеместные неплатежи и
несвоевременная оплата жилищно-коммунальных услуг населением.
Инвестиционные ручейки обходят стороной этот "остров неблагополучия".
Отсутствие специалистов по менеджменту и маркетингу и конкурентной
среды тормозит рыночные отношения. Сочетание этих двух факторов,
нехватка средств и квалифицированных управленцев в сочетании с
морально и физически устаревшей научно-технической и производственной
базой приводит к большим издержкам и, как следствие, высокой стоимости
услуг, что, в свою очередь, приводит к неплатежам.
Анализ сложившегося положения жилищно-коммунального хозяйства в
Брянской области показывает, что в области в целом имеют место все
факторы и тенденции, которые характерны для жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации как отрасли, находящейся в состоянии
реформирования при нестабильной экономике.
В начале периода экономических реформ большая часть
государственной собственности в жилищно-коммунальной сфере (жилищный
фонд и объекты коммунальной инфраструктуры) была передана в
муниципальную собственность. Муниципализация жилищно-коммунальной
сферы произошла в тот период, когда эта сфера во все большей степени
становилась дотационной, поскольку процесс либерализации цен не в
полной мере отразился на изменении ставок и тарифов на
жилищно-коммунальные услуги. Предполагалось, что в течение достаточно
короткого периода будет завершен переход к бездотационному
функционированию жилищно-коммунальной сферы, вследствие чего не
создавались механизмы, гарантирующие достаточность ресурсов
муниципальных бюджетов по выполнению своих обязательств по дотированию
предприятий жилищно-коммунального комплекса в части, не покрываемой
платежами потребителей. В свою очередь, сохранение бюджетного
финансирования жилищно-коммунального комплекса на местном уровне
выразилось в резком увеличении уровня износа основных фондов. Особенно
сильно ухудшилась ситуация в муниципальных образованиях - получателях
финансовой помощи.
Важнейшим этапом в реформировании структуры управления ЖКХ
Брянской области было решение о создании управляющей компании ГУП
"Брянскоблжилкомхоз" и дочерних государственных предприятий инженерных
сетей с передачей большей части коммунальной инфраструктуры в
государственную собственность.
Однако социально-экономическая ситуация не позволила завершить
переход к покрытию стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет
средств потребителей, включая население. К настоящему времени
население оплачивает около 50 процентов стоимости жилищно-коммунальных
услуг, исходя из установленных ставок и тарифов.
Предметом особого внимания является водопроводно-канализационное
хозяйство области. Водопроводы городов и поселков области базируются в
основном на подземных водоисточниках, за исключением гг.Брянска и
Клинцы, где используются и открытый поверхностный (р.Десна) и
подземные водоисточники. При общей подаче в г.Брянск 165 тыс. куб.
метров/сутки, 65 тыс. куб. метров забираются из р.Десны. Техническое
состояние системы вследствие давности эксплуатации (более 60 лет)
характеризуется как критическое. К 2005 году необходимо завершить
начатые работы по реконструкции Десняно-Сещенского водозабора,
водозаборных сооружений пгт Климово.гг.Севска, Клинцы, Почепа,
Стародуба и др.
В общем, подземные водозаборы городов и поселков Брянской области
не в полном объеме обеспечивают потребителей питьевой водой.
Энергоемкое оборудование водозаборов, которое морально и физически
устарело, приводит к большим потерям энергоресурсов. Реконструкции
подлежат более 80 процентов водозаборов области. Повышенное содержание
железа (при норме 0,3 мг/л, вода подается потребителям с содержанием
железа 1,0 мг/л и более) и традиционно применяемые технологии
обработки воды не всегда обеспечивают подачу населению питьевой воды,
соответствующей по качеству санитарным нормам. В связи с этим
требуется повсеместная реконструкция старых и строительство новых
станций обезжелезивания и обеззараживания.
Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения
составляют в среднем по области 11 процентов ( 24 тыс. куб.
метров/сут.) от всей подачи воды в год, а в ряде населенных пунктов
утечки достигают около 16 процентов.
Срочной модернизации требуют около 30 -процентов мощностей
ДесняноСещенского водозабора (25 тыс. куб. метров) и 53 процента
водопроводных сетей (450 км). В настоящее время проводится работа по
реконструкции, нескольких водозаборов и системы водоснабжения
(гг.Брянск, Севск, Дятьково, пгт Клетня, Климово).
В области функционируют 24 централизованные системы канализации,
однако только в 7 городах сточные воды подвергаются биологической
очистке. В остальных населенных пунктах области очистные
канализационные сооружения старой постройки, физически и морально
устаревшие, перегружены и не обеспечивают должной очистки.
Российской Федерацией приняты международные обязательства, по
которым должны быть приняты меры по прекращению сброса неочищенных
промышленных коммунальных стоков в реки и водоемы. Уже сейчас
невыполнение этих обязательств может повлечь за собой применение
штрафных санкций.
Необходимо дальнейшее осуществление проектов строительства новых
и модернизации существующих инженерных систем водоотведения для
выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров и
соглашений Российской Федерации в области охраны окружающей среды.
Решение этих проблем требует поддержки федеральных органов
исполнительной власти.
Программой предусматривается строительство и реконструкция
канализационных очистных сооружений суммарной производительностью 48
тыс.куб.метров/сут. до 2005 года стоимостью 306 млн.руб. Это позволит
уменьшить сброс неочищенных сточных вод в реки и водоемы.
Продолжает нарастать износ основных фондов предприятий
коммунальной энергетики, до критической точки снижается надежность и
устойчивость тепловых сетей. В неудовлетворительном состоянии
находится 468 км тепловых сетей, из них ветхих - 280 км (при общей
протяженности 803 км). Для нормальной работы тепловыx сетей необходимо
заменить существующие трубопроводы на предварительно изолированные и
проложить их.
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем
водоснабжения, коммунальной энергетики уступил место
аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение
которых в 2,5-3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же
объектов. Это еще более усугубляет нехватку ресурсов, ведет к
лавинообразному накоплению недоремонта и снижению надежности. Одним из
следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения
населения области питьевой водой нормативного качества и в достаточном
количестве.
За период с 1995 года по 2002 год от различных ведомств в
государственную собственность было принято более 200 км тепловых
сетей. Ежегодно протяженность тепловых сетей увеличивается в среднем
на 6,5 процента и по прогнозу к 2010 году общая протяженность тепловых
сетей может составить 1350-1400 км, а с учетом ограничения принятия
сетей до 5 процентов составит 1150-1180 км.
По результатам технической инвентаризации на 1 января 2002 года
физичеий износ сетей составлял 62,86 процента при общей протяженности
697 км. При этом протяженность малонадежных сетей (со 100-процентным
амортизационным износом) составляла 438 км, из них ветхих - 241 км,
или 35 процентов.
Положение усугубляется тем, что ежегодно предусматривалась замена
ветхих сетей в пределах 3 процентов, при нормативе - не менее 4
процентов. Таким образом, ежегодный процент замены ветхих сетей на
перспективу должен быть не менее процентов. Реально следует говорить о
постепенном увеличении процента замены ветхих сетей и доведении его к
2010 году до 8-9 процентов. Принятие предлагаемого решения обеспечит
снижение к 2010 году малонадежных сетей до 55 процентов, а ветхих
сетей - до 20 процентов от общей протяженности, но не обеспечит
необходимой надежности теплоснабжения. Поэтому необходимо будет решать
следующие задачи:
- производить прием сетей от ведомств в технически исправном
состоянии со степенью амортизационного износа не более 50 процентов;
- увеличить замену ветхих сетей с применением технологий,
обеспечивающих расчетный срок эксплуатации не менее 30 лет, и с
применением предварительно теплоизолированных труб пенополиуретаном
или аналогичными современными теплоизолирующими материалами.
Производство тепла котельными Брянской области составляет 2600
тыс. Гкал. Износ коммунальной теплоэнергетики составляет более 55,8
процента, около половины оборудования котельных полностью отслужило
свой срок.
Перерасход топлива в котельных малой мощности из-за плохой
водоподготовки и неотлаженного процесса горения составляет 7 процентов
и выше. КПД таких котельных колеблется в пределах 75-85 процентов.
(Сведения о состоянии коммунальных отопительных котельных приведены в
приложениях 2.1, 2.2, сведения о состоянии тепловых сетей и сооружений
- в приложениях 3.1, 3.2).
По состоянию на 01.01.2002 в эксплуатации находится 1660 котлов,
из них 470 котлов выработало ресурс, 396 котлов подлежит замене, 1195
морально устаревших чугунно-секционных котлов и котлов типа HP-18,
необходимость замены которых неоднократно определяется предписаниями
Госэнергонадзора. Физический износ котлов превышает 50 процентов.
Согласно действующим правилам органов надзора замена котлов
должна производиться по утвержденному проекту, которым должны
предусматриваться не только замена котлов (с КПД не менее 92
процентов), но и:
- модернизация вспомогательного оборудования водоподготовки и
деаэрации;
- установка приборов учета вырабатываемой тепловой энергии и ее
отпуска, приборов учета потребления топлива (газа) с заменой счетчиков
газа (в эксплуатации находится 386 счетчиков типа РГ);
- установка сигнализаторов загазованности.
Модернизация основного оборудования котельных, кроме того,
является исполнением требований Госгортехнадзора в части повышения
уровня промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Реконструкция, замена и установка приборов умета энергоресурсов
необходимы также для анализа экономических показателей котельных,
выявления сверхнормативных котельных, совершенствования
взаимоотношений с потребителями, снижения платежей за потребление
энергоресурсов.
Общая сумма затрат на ввод в эксплуатацию одного котла единичной
мощностью 1 Гкал/час. составляет 0,8-1,2 млн.рублей.
Прогнозируется к 2010 году увеличение количества котельных в
пределах 30 единиц суммарной мощностью до 120 Гкал./час.
Необходимость ликвидации подвальных котельных определяется
невозможностью исполнения требований Госгортехнадзора в части
обеспечения условий безопасности газовых котельных. Котельные
расположены в исторической части города с плотной застройкой и
сложными подземными инженерными коммуникациями, отапливают
поликлиники, библиотеки, роддом, школы и другие объекты соцкультбыта.
Для ликвидации 24 подвальных котельных необходимо увеличение
мощности имеющихся котельных, которые расположены внутри жилых
микрорайонов, имеют ограничения по прилегающей площади, поэтому
необходима установка компактных котлов с большей производительностью.
Также предполагаются высокие удельные затраты на прокладку 2970
пог.метров тепловых сетей. Общие затраты составят 6,8 млн.рублей.
Ветшает и приходит в аварийное состояние жилищный фонд,
продолжает нарастать износ основных фондов, снижается надежность и
устойчивость систем инженерного обеспечения. В Брянской области
аварийного и ветхого жилищного фонда, подлежащего реконструкции, -
128,8 тыс.кв.метров. На реконструкцию жилищного фонда необходимы
денежные средства в размере 2,2 млрд.рублей.
Брянская область получает дотации из федерального бюджета.
Финансирование отрасли из федерального бюджета производится на
основании федеральных стандартов полной стоимости услуг для области.
Так, в 2001 году величина затрат в Брянской области сложилась в
размере 11,12 рублей в расчете на 1 кв.метр общей площади жилья
(федеральный стандарт -13,5 руб.).
Проблема усугубляется огромным объемом накопленной задолженности
в жилищно-коммунальной сфере, образовавшейся в первую очередь в
результате невыполнения своих обязательств бюджетами всех уровней.
Задолженности в жилищно-коммунальном хозяйстве являются источником
цепочки неплатежей, которая охватывает практически все отрасли
экономики. Одна из причин сложившейся ситуации заключается в том, что
жилищно-коммунальные предприятия не имеют серьезных экономических
стимулов оптимизации структуры тарифов, снижения нерациональных затрат
материально-технических ресурсов.
Анализ большинства инвестиционных проектов по развитию систем
коммунального обслуживания при этом показывает, что большинство из них
направлено на экстенсивное наращивание мощностей и в значительно
меньшей степени предполагает меры по сокращению затрат, потерь и
утечек.
В жилищной сфере не удалось в полной мере воспользоваться
преимуществами развития конкурентных рынков управления и эксплуатации
жилья, поскольку в условиях нестабильного и недостаточного
финансирования оказалось невозможным добиться полноценных договорных
отношений. Неспособность органов местного самоуправления выполнять
свои договорные обязательства привела к повсеместномy рецидиву
административного принуждения подрядчиков и фактическому отходу от
выполнения в полном объеме контрольных функций. По тем же причинам не
удалось в полной мере обеспечить государственный контроль качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг органами государственной
жилищной инспекции.
Невыполнение местным бюджетом своих обязательств и отсутствие
эффективных и прозрачных процедур формирования и изменения тарифов
обусловливают непривлекательность жилищно-коммунального комплекса для
частных инвестиций. Между тем большинство проектов модернизации
жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры потенциально являются
коммерчески привлекательными. Создание условий для притока частных
инвестиций могло бы кардинально изменить финансовое положение отрасли
в долгосрочной перспективе.
Все это свидетельствует о наличии системного кризиса в отрасли и
межотраслевом характере возникших проблем, для преодоления которых
требуется взаимосвязанная по направлениям и уровням программа
действий. Необходимость ускоренного перехода к устойчивой модели
функционирования жилищнокоммунального комплекса региона определяет
целесообразность использования программно-целевого метода для решения
перечисленных выше проблем, поскольку эти проблемы:
- входят в число приоритетов формирования федеральных и областных
целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность для
улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные
ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения,
создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального
комплекса;
- полностью соответствуют стратегии государственной политики
развития жилищно-коммунального хозяйства, отраженной в Основных
направлениях социально-экономической политики Правительства Российской
Федерации на долгосрочную перспективу, одобренных Правительством
Российской Федерации (протокол от 28 июня 2000 года N 21), проекту
программы "Стратегия социально-экономического развития Брянской
области на период до 2010 года";
- имеют межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть
решены без участия федерального центра;
- не могут быть решены в пределах одного финансового года и
требуют бюджетных расходов в течение 8-10 лет.
3. Основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
Основная цель программы - повышение устойчивости и надежности
функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения
населения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс,
улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным
снижением нерациональных затрат.
Достижение основной цели программы обеспечит, начиная с 2011
года, возможность устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса
без использования программных методов управления на федеральном
уровне.
Основными задачами программы являются:
- снижение издержек и повышение качества и доступности
предоставления жилищно-коммунальных услуг, а также формирование
инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса путем
развития конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг, создания
устойчивых, эффективных и прозрачных процедур тарифного регулирования
коммунальных предприятий - естественных локальных монополистов,
экономически заинтересовывающих их в сокращении затрат и ресурсов;
- обеспечение государственной поддержки процесса модернизации
жилищнокоммунального комплекса как путем предоставления бюджетных
средств, в основном, на возвратной основе, так и формирования
финансовых инструментов предоставления государственных и муниципальных
гарантий по привлекаемым инвестииям.
Программа будет выполняться поэтапно в течение 2003-2010гг.
На первом этапе (2003-2005 гг.) будут реализованы первоочередные
мероприятия, рассчитанные на немедленное получение эффекта. К числу
важнейших относятся мероприятия по инвентаризации, реструктуризации и
ликвидации задолженности бюджета и бюджетных организаций и других
потребителей, в том числе населения, перед предприятиями
жилищно-коммунального комплекса; прекращениe практики перекрестного
субсидирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги; ликвидация
дотационности жилищно-коммунального комплекса; переход на реальные
договорные отношения в жилищно-коммунальном комплексе.
На первом этапе будет также в основном завершено формирование
необходимой законодательной и иной нормативно-правовой базы путем
внесения изменений дополнений в ряд законодательных и иных
нормативно-правовых актов, проведен углубленный анализ технического
состояния объектов жилищно-коммунального комплекса, комплексная
экспертиза издержек жилищно-коммунальных предприятий, независимый
аудит коммунальных предприятий - естественных локальных монополистов.
Наряду с мероприятиями, рассчитанными на немедленное получение
эффекта, в этот период будет начата реализация мероприятий, эффект от
которых ожидается в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Также на
данном этапе будет реализован основной блок мероприятий по
реформированию жилищнокоммунального комплекса, в том числе развитие
конкурентных отношений в жилищном хозяйстве, переход к
профессиональному управлению жилищным фондом, создание системы
регулирования естественных локальных монополий, развитие концессионных
механизмов. Данные мероприятия могут быть в полной мере реализованы
лишь после завершения комплекса первоочередных мер. На данном этапе
будет также завершено создание нормативно-правовой базы, стимулирующей
привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.
На втором этапе (2006-2010 гг.) будут реализованы стратегические
мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого функционирования
жилищнокоммунального комплекса на основе привлечения частных
инвестиций. Будут апробированы рыночные механизмы привлечения
инвестиций в форме банковских кредитов и облигационных займов, а также
в полной мере реализован комплекс мер по снижению рисков кредитования
путем предоставления государственных и муниципальных гарантий.
4. Система программных мероприятий
Решение задачи технической модернизации жилищно-коммунального
комплекса невозможно без коренного оздоровления финансовой ситуации в
этой сфере, создания реальной системы экономической мотивации к
сокращению затрат ресурсов и повышению эффективности деятельности
предприятий комплекса, привлечения частных инвестиций в реконструкцию
объектов жилищно-коммунального комплекса.
В связи с этим программа включает не только проведение
технических мероприятий по восстановлению основных фондов и по
реализации новых инженернотехнических решений, но и создание
организационно-управленческих и финансовых механизмов, обеспечивающих
стабильную и эффективную работу жилищнокоммунальных предприятий.
Исходя из анализа существующего положения дел в
жилищно-коммунальном комплексе программные мероприятия подразделяются:
- обеспечение финансовой стабилизации жилищно-коммунального
комплекса;
- формирование рыночных механизмов функционирования
жилищнокоммунального комплекса и условий для снижения издержек и
повышения качества жилищно-коммунальных услуг;
- государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального
комплекса и привлечение инвестиций в эту сферу.
приобретение спецтехники и оборудования для предприятий
жилищно-коммунального хозяйства области. (Дополнен - Постановление
Областной Думы Брянской области от 25.11.2004 № 3-1522)
Исходя из срока ожидаемого эффекта программные мероприятия
подразделяются на:
- первоочередные, эффект от которых может быть получен уже в
2003-2004 гг.;
- среднесрочные, эффект от которых может быть получен в
2005-2006гг.;
- стратегические, эффект от которых ожидается в 2007-2010 гг.
5. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение программы определяется из условий ее
реализации в течение 2003 -2010 годов.
Сложившиеся сегодня в регионе технологические системы
теплоснабжения, а также водоснабжения и канализации, составляющие
основу жилищнокоммунального комплекса, при условии их сохранения
требуют следующих объемов работ и средств на их проведение.
Модернизация сетевого хозяйства. По результатам обследования
выявлена необходимость срочной замены и восстановления инженерных
сетей:
- тепловых - 480 км, или 384 млн.руб.;
- водопровода -1100 км, или 50 млн.руб.;
- канализации - 350 км, или 205 млн.руб.
Общая потребность в затратах на модернизацию сетевого хозяйства и
генерирующих мощностей теплоснабжения, электроснабжения, а также на
модернизацию систем водоснабжения и канализации составит 3754,5
млн.руб.
Наиболее приоритетными направлениями работ, требующими срочного
проведения, являются:
- завершение ремонтно-восстановительных работ на аварийных
объектах теплоснабжения;
- замена котлов в модернизируемых котельных на более эффективные
с КПД не менее 91-92 процента;
- перевод крупных котельных в режим комбинированной выработки
тепла и электроэнергии;
- использование современных изолирующих материалов при
транспортировке тепла;
- использование индивидуальных и автономных котельных;
- использование частотно регулируемых приводов насосных агрегатов
в системах тепло - и водоснабжения.
Наряду с указанными инженерными мероприятиями на существующих
объектах коммунальной инфраструктуры требуется проведение работ по
модернизации жилищного фонда:
- ремонт и утепление наружных ограждающих конструкций зданий;
- установка домовых приборов учета потребления ресурсов воды,
газа, тепловой энергии, электричества;
- ремонт и оптимизация внутренних систем отопления и горячего
водоснабжения;
- улучшение режимов вентиляции жилых помещений;
- повышение эффективности работы лифтового оборудования;
- использование энергоэффективных приборов освещения в местах
общего пользования, а также энергоэффективного сантехнического
оборудования.
Модернизация жилищного фонда приведет к снижению потребности в
тепловой энергии, тем самым отпадет потребность в ремонте и
модернизации некоторого количества котельных и тепловых сетей.
Аналогичная ситуация будет складываться в случае внедрения
альтернативных локальных источников тепловой энергии, что позволит
сократить потребность в тепловой энергии от централизованных тепловых
источников и снимет вопрос о необходимости модернизации части
котельных и тепловых сетей.
Тем самым общая потребность в затратах на модернизацию
жилищнокоммунального комплекса, рассчитанная с учетом модернизации
существующего сетевого хозяйства, а также существующих мощностей
тепло- и водоснабжения, может быть частично удовлетворена и
компенсирована затратами на модернизацию жилищного фонда, а также
внедрением альтернативных локальных энергоисточников. В результате
общая потребность в затратах может оказаться ниже расчетной. Снижение
потребности в бюджетном финансировании программы по сравнению с
исходными расчетами вследствие прогрессивного изменения структуры
жилищнокоммунального комплекса может быть учтена в рамках бюджетного
процесса при формировании бюджетов на соответствующий год в период
реализации программы.
Потребности в финансировании программы за счет средств
федерального и регионального бюджетов, средств предприятий в разбивке
по годам за период 2003- 2010 годов приведены в приложении 1 -
сводная.
Конкретные объемы средств и направления финансирования
инвестиционных проектов будут устанавливаться в рамках утверждения
бюджетов на соответствующий год.
6. Механизмы реализации программы
Реализация программы предусматривает участие органов
государственной власти Российской Федерации, администрации области,
областной Думы и органов местного самоуправления.
На федеральном уровне осуществляется:
- формирование законодательной, нормативно-правовой и
методической базы для реформирования жилищно-коммунального комплекса,
проведения работ по модернизации жилищно-коммунального комплекса и
привлечению частных инвестиций;
- предоставление средств федерального бюджета на финансирование
межрегиональных и особо важных проектов по модернизации и
технологическим преобразованиям в жилищно-коммунальном комплексе и
тесно связанных с ним ресурсообеспечивающих энергетических комплексах
на безвозвратной и возвратной основе;
- предоставление гарантий по привлечению заемного финансирования
от международных финансовых организаций, а также поддержка привлечения
частных заемных средств в различных формах;
- создание и поддержка эффективных механизмов использования
средств федерального бюджета для достижения цели программы;
- содействие реализации демонстрационных проектов в
жилищно-коммунальном комплексе в рамках программы;
- организация и проведение информационной работы среди населения;
- обеспечение мониторинга реализации программы с целью анализа
ситуации, обобщения положительного и отрицательного опыта.
На региональном уровне осуществляется:
- развитие законодательной и нормативной базы по реформированию
жилищнокоммунального комплекса, связанных с реализацией федерального
законодательства, в рамках установленных Конституцией Российской
Федерации полномочий;
- обеспечение предусмотренных Программой преобразований в рамках
формируемой на федеральном уровне нормативно-правовой среды с учетом
местных особенностей и передового опыта;
- предоставление средств регионального бюджета на модернизацию
жилищнокоммунального комплекса на безвозвратной и возвратной основе,
предоставление гарантий и иных форм поддержки привлечения заемного
финансирования.
Для достижения намеченных целей необходимы согласованные действия
всех уровней власти на основе общих принципов, целей и конкретных
условий их реализации, а также передового опыта.
Программа направлена на консолидацию бюджетных средств, а также
собственных средств государственных предприятий для решения задачи
модернизации жилищно-коммунального комплекса, а также на повышение
инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса.
Для реализации программы будут использоваться привлекаемые
Российской Федерацией кредитные ресурсы международных финансовых
организаций, которые предполагается направить как на оказание
технической помощи регионам и муниципалитетам в проведении
преобразований, способствующих развитию рыночных механизмов в
жилищно-коммунальном хозяйстве, так и на кредитование конкретных
проектов по модернизации жилищно-коммунального комплекса.
7. Организация управления программой и контроль
за ходом ее реализации
Государственным заказчиком является администрация Брянской
области. Общий контроль за реализацией программы осуществляет комитет
по ЖКХ, энергетике и связи администрации области.
Основными функциями государственного заказчика являются:
организация взаимодействия с органами местного самоуправления по
вопросам реализации программы;
общее текущее управление ходом реализации и оперативный контроль
выполнения программы.
Ход выполнения программы анализируется и корректируется
государственным заказчиком программы. О выполнении указанных
мероприятий государственному заказчику и Брянской областной Думе
ежеквартально представляется подготовленная комитетом по ЖКХ,
энергетике и связи администрации области соответствующая сводная
информация. Обобщив и проанализировав отчеты, государственный заказчик
информирует Госстрой России по итогам года с внесением предложений по
совершенствованию реализации программы.
Будет организован контроль за использованием выделяемых бюджетных
средств, а также за проведением предусмотренных преобразований в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
Планирование необходимых расходов бюджета осуществляется во
взаимодействии с государственным заказчиком программы.
Успех реализации программы во многом зависит от поддержки ее
мероприятий населением - основным потребителем услуг
жилищно-коммунального комплекса. Эта поддержка в значительной степени
будет зависеть от полноты и качества проводимой
информационно-разъяснительной работы. Информационноразъяснительная
работа организуется государственным заказчиком через печатные и
электронные средства массовой информации, а также путем проведения
выставок, конференций, семинаров.
8. Оценка эффективности от реализации программы
Экономия бюджетных средств складывается из разницы между
уменьшением средств на дотации предприятиям жилищно-коммунального
комплекса и на компенсацию льгот, предоставленных отдельным категориям
граждан, с одной стороны, и увеличением расходов на жилищные субсидии
гражданам, а также на обеспечение потребностей в коммунальных услугах
организаций бюджетной сферы, с другой стороны.
Оценку реализации программы предлагается производить в регионе с
представлением информации о результатах государственному заказчику и
Брянской областной Думе до 1 марта года, следующего за отчетным.
Индикаторами реализации основных мероприятий программы по способу
их выражения являются не только количественные показатели, но и
качественные характеристики и описания проводимых мероприятий.
Реализация программы потребует системного подхода к решению
задач, вытекающих из поставленной цели, поэтапного их выполнения с
учетом определенныx приоритетов в соответствующем периоде реализации.
Успешная реализация программы позволит:
улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания
потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных
систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий
проживания граждан;
повысить эффективность работы жилищно-коммунальных предприятий;
ликвидировать критический уровень износа основных фондов ЖКХ и
довести уровень износа до нормативного;
сократить нерациональное использование ресурсов на предприятиях
жилищнокоммунального хозяйства не менее чем на 20 процентов;
повысить хозяйственную самостоятельность предприятий и их
ответственность за качество обслуживания потребителей;
создать экономический механизм, стимулирующий экономное
использование ресурсов предприятиями и сокращение избыточного
потребления коммунальных услуг при гарантированной бесперебойности их
предоставления, сокращение потребностей в инвестициях на развитие
мощностей.
Приложение 1
Сводная к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
Финансирование затрат на модернизацию объектов жилищно-
коммунального комплекса Брянской области
и источники финансирования (млн.руб.) (*)
------------------T--------T-----------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ ¦В том числе ¦
¦ ¦ +------T--------T-------T-------T-------T--------T--------T-------+
¦Источники ¦Всего ¦2003г ¦2004г. ¦2005г. ¦2006г. ¦2007г. ¦2008г. ¦2009г. ¦2010г. ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+--------+------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+--------
Размер средств - 3754,521 17 360,685 345,38 692,931 607,160 611,947 579,394 540,024
всего, в т.ч.
Средства 111,87 0 10,817 31,006 18,149 18,333 17,374 16,191
федерального
бюджета
Средства 1498,28 0 114,429 18,200 317,425 270,832 271,506 258,575 247,313
областного
бюджета
Собственные 2144,371 17 235,44 327,18 344,499 318,179 322,108 303,445 276,52
средства
предприятий
----------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года
Приложение 1-техника
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
(Дополнено - Постановление Областной Думы Брянской области
от 25.11.2004 № 3-1522)
Финансирование затрат на приобретение спецтехники и оборудования
для предприятий жилищно-коммунального хозяйства Брянской области
(млн.рублей) (*)(**)
-------------------------T-------T------------------------------------------¬
¦Источник финансирования ¦Всего ¦В том числе ¦
¦ ¦ +------T------T------T------T-------T------+
¦ ¦ ¦2005г.¦2006г.¦2007г.¦2008г.¦2009г. ¦2010г.¦
L------------------------+-------+------+------+------+------+-------+-------
Размер средств, в том 372 37 47 57 67 77
числе:
средства областного 177 17 22 27 32 37 42
бюджета
собственные средства 195 20 25 30 35 40 45
предприятий
----------------------------------------------------------------------------
(*)Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года.
(**) Конкретные объемы средств и перечень приобретаемых
спецтехники и оборудования будут устанавливаться в рамках утверждения
областного бюджета на соответствующий год.
СВОДНАЯ Приложение 1-Т
Теплоснабжение к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
Финансирование затрат на модернизацию объектов
жилищно-коммунального комплекса Брянской области
и источники финансирования (млн.руб.) (*)
-------------------T--------T------T--------T-------T-------T-------T--------T--------T--------¬
¦Источники ¦Всего ¦2003г ¦2004г. ¦2005г. ¦2006г. ¦2007г. ¦2008г. ¦2009г. ¦2010г. ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+--------+------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+---------
Размер средств - 2638,55 17 188,991 345,07 390,94 427,359 430,629 430,351 408,21
всего, в т.ч.
Средства 78,374 5,636 10,275 11,613 12,755 12,893 12,909 12,293
федерального
бюджета
Средства 1063,603 46,641 92,101 125,338 200,704 201,042 201,139 196,638
областного
бюджета
Собственные 1496,573 17 136,714 242,694 253,989 213,9 216,694 216,303 199,279
средства
предприятий
-------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года
Теплоснабжение Приложение 1-1 Т
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
Финансирование затрат на модернизацию объектов областной
собственности
жилищно-коммунального комплекса Брянской области
и источники финансирования (млн.руб.) (*)
-------------------T--------T----------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ ¦В том числе ¦
¦ ¦ +------T--------T-------T-------T-------T--------T--------T------+
¦Источники ¦Всего ¦2003г ¦2004г. ¦2005г. ¦2006г. ¦2007г. ¦2008г. ¦2009г. ¦2010г.¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+--------+------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------
Размер средств - 2582,5 17 184,5 339,2 383,8 418,8 420,8 420 398,4
всего, в т.ч.
Средства 76,7 5,5 10,1 11,4 12,5 12,6 12,6 12
федерального
бюджета
Средства 1053,1 45,8 91 124 199,1 199,2 199,2 194,8
областного
бюджета
Собственные 1452,7 17 133,2 238,1 248,4 207,2 209 208,2 191,6
средства
предприятий
---------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года
Приложение 1-2 Т
Теплоснабжение к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
Финансирование затрат на модернизацию объектов муниципальной
собственности по теплоснабжению и источники финансирования
(млн.руб.) (*)
-----------------------T----------T-----------------------------------------------------------¬
¦ ¦ ¦В том числе ¦
¦ ¦ +--------T-------T-------T-------T--------T--------T--------+
¦Источники ¦Всего ¦2004г. ¦2005г. ¦2006г. ¦2007г. ¦2008г. ¦2009г. ¦2010г. ¦
¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+----------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+---------
Размер средств - 56,05 4,491 5,87 7,14 8,559 9,829 10,351 9,81
всего, в т.ч.
Средства федерального 1,674 0,136 0,175 0,213 0,255 0,293 0,309 0,293
бюджета
Средства областного 10,503 0,841 1,101 1,338 1,604 1,842 1,939 1,838
бюджета
Собственные средства 43,873 3,514 4,594 5,589 6,7 7,694 8,103 7,679
предприятий
-----------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года
Приложение 2-1 Т
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
СВЕДЕНИЯ
о состоянии коммунальных отопительных котельных
----T----------T---------T---------------------T----------T----------T-----------T-------------¬
¦N ¦Наименова ¦Мощность ¦Установленные котлы ¦Физический¦Остаточная¦Дефицит ¦Расход ¦
¦п/п¦ние ¦отопитель¦(энергоустановки), ¦износ ¦балансовая¦мощности ¦топлива на ¦
¦ ¦городов и ¦ных ¦выработавшие ресурс ¦отопитель ¦стоимость ¦отопитель ¦производство ¦
¦ ¦поселков, ¦котельных¦(подлежат замене) ¦ных ¦отопитель ¦ных ¦1 Гкал ¦
¦ ¦имеющих ¦, +-----------T---------+котельных.¦ных ¦котельных ¦твердого, ¦
¦ ¦предприя ¦Гкал/час ¦Суммар ¦Количес ¦% ¦котельных,¦(источников¦жидкого. ¦
¦ ¦тия ¦ ¦ная мощ ¦тво еди ¦ ¦млн.руб. ¦теплоснабже¦газообразного¦
¦ ¦инженерных¦ ¦ность ¦ниц ¦ ¦ ¦ния) ¦(кг и ¦
¦ ¦сетей ¦ ¦Гкал/час ¦ ¦ ¦ ¦% ¦куб.м) ¦
+---+----------+---------+-----------+---------+----------+----------+-----------+-------------+
¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦10 ¦
L---+----------+---------+-----------+---------+----------+----------+-----------+--------------
1. г.Брянск 1201,4 502,0 358 58,0 90,7 нет 175,5
2. г.Дятьково 149,5 25,4 8 38,0 11,2 нет 180,7
3. г.Жуковка 116,5 20,7 9 49,3 10,9 нет 187,9
4. г.Клинцы 78,7 2,0 2 28,0 11,5 нет 174,6
5. п.Навля 57,9 5,2 9 40.0 11,9 нет 183,7
6. г.Новозыб 144,9 27,9 56 32,0 8,6 нет 181,5
ков
7. г.Почеп 33,6 - - 30,0 3,6 нет 167,0
8. г.Погар 61,2 - - 53,5 4,1 нет 177,9
9. г.Севск 38,5 10,2 18 37,2 4,3 нет 189,2
10. г.Труб 45,7 3,9 5 49,0 36,4 нет 179,5
чевск
11. г.Унеча 158,0 3,5 3 33,0 15,6 нет 194,3
12. г.Стародуб 56,0 13,0 2 30,0 1,6 нет 187,7
Всего по 2141,9 613,8 470 210,4 нет 178,3
предприя
тиям:
---------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2-2 Т
Теплоснабжение к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы."
СВЕДЕНИЯ
о состоянии муниципальных отопительных котельных
областной собственности па 01.10.2002г.
-----T----------T---------T--------------------T----------T----------T-----------T--------------¬
¦N ¦Наименован¦Мощность ¦Установленные ¦Физический¦Остаточная¦Дефицит ¦Расход ¦
¦п/п ¦ие городов¦отопитель¦котлы ¦износ ¦балансовая¦мощности ¦топлива ¦
¦ ¦и ¦ных ¦(энергоустановки), ¦отопитель ¦стоимость ¦отопительны¦твердого, ¦
¦ ¦поселков, ¦котельных¦выработавшие ¦ных ¦отопитель ¦х котельных¦жидкого, ¦
¦ ¦имеющих ¦, ¦ресурс (подлежат ¦котельных,¦ных ¦(источников¦газообразного ¦
¦ ¦предприя ¦Гкал/час ¦замене) ¦% ¦котельных,¦теплоснабже¦на ¦
¦ ¦тия ¦ +----------T---------+ ¦млн.руб. ¦ния ), % ¦производство ¦
¦ ¦инженерных¦ ¦Суммар ¦Количес ¦ ¦ ¦ ¦1 Гкал. (кг ¦
¦ ¦сетей ¦ ¦ная мощ ¦тво еди ¦ ¦ ¦ ¦и куб.м) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ность ¦ниц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Гкал/час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------+---------+----------+---------+----------+----------+-----------+--------------+
¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦
L----+----------+---------+----------+---------+----------+----------+-----------+---------------
1. г. Унеча 22,94 7,66 7 64,6 5,674 - 166.0
2. г. 2,92 2,92 6 61,8 0,276 - 180,3
Стародуб
3. п. Климово 0,32 0,32 4 16,1 0,038 17.0 150,5
4. п. 3,96 1,98 6 59,6 1,467 - 179,9
Дубровка
5. п.Почеп 2.1 1,05 3 64,3 0,78 - 189,4
6. г.Мглин 6,88 3,82 5 60,9 0,95 - 191,6
7. п. Навля 0,5 0,34 4 63,3 0.252 - 1,9
8. г. 0,31 0.31 2 59,1 0,08 - 179,4
Новозыбков
Всего 46,72 21.69 41 57,2 9.517 17,0 178,2
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2-3 Т
к областной целевой программе
Теплоснабжение "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
ПРОГНОЗ
модернизации котельных областной собственности и расчет затрат (*)
--------T-------------T---------------T------------T-------------T-----------T--------¬
¦Годы ¦Установка ¦Мощность ¦Собственные ¦Затраты ¦Затраты ¦Общие ¦
¦ ¦новых котлов,¦устанавливае ¦средства ¦федераль ¦област ¦затраты,¦
¦ ¦шт. ¦мых котлов, ¦предприятий,¦ного бюджета,¦ного ¦млн.руб.¦
¦ ¦ ¦Гкал/час ¦млн.руб. ¦млн.руб. ¦бюджета, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн.руб. ¦ ¦
L-------+-------------+---------------+------------+-------------+-----------+---------
2003 10 8 0,5 0,5
2004 85 110 117 4,7 35,3 157
2005 180 235 215,7 9 75,3 300
2006 200 260 220,7 10 104,3 335
2007 220 270 174 10,8 175,6 360,4
2008 210 270 174,6 10,8 174,6 360
2009 210 370 174,6 10,8 174,6 360
2010 208 260 158,9 10,2 170,9 340
Итого 1236 66,3 910,6 2212,9
-------------------------------------------------------------------------------------
(*) Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года
Теплоснабжение Приложение 2-4 Т
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010годы"
ПРОГНОЗ
модернизации муниципальных систем теплоснабжения и расчет затрат (*)
----------T--------------T----------T--------T---------T---------T----------T---------T--------¬
¦Годы ¦Протяженность ¦Малонадеж-¦Ветхие, ¦Необходи ¦Затраты ¦Затраты ¦Затраты ¦Общие ¦
¦ ¦сетей, ¦ные.км ¦км ¦мо ¦местного ¦Федераль ¦област ¦затраты ¦
¦ ¦км ¦ ¦ ¦заменить,¦бюджета, ¦ного ¦ного ¦млн.руб.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦км ¦млн.руб. ¦бюджета, ¦бюджета, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн.руб. ¦млн.руб. ¦ ¦
+---------+--------------+----------+--------+---------+---------+----------+---------+--------+
¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦
L---------+--------------+----------+--------+---------+---------+----------+---------+---------
2004 24 13,2 2,3 1,1 0,696 0,03 0,174 0,9
2005 26 14,0 2,1 1,6 0,995 0,035 0,249 1,28
2006 29 11,2 1,8 2,0 1,244 0,046 0,31 1,6
2007 32 7,5 1,4 2,5 1,554 0,058 0,388 2,0
2008 35 5,6 1,0 2,9 1,8 0,07 0,45 2,32
2009 38 3,4 0,6 3,3 2,05 0,076 0,514 2,64
2010 41 1,1 0,2 3,5 2,174 0,082 0,0544 2,8
Итого 16,9 10,513 0,398 2,139 13,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года.
Приложение 3-1 Т
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
ПРОГНОЗ
модернизации систем теплоснабжения областной
собственности и расчет затрат (*)
----------T--------------T----------T--------T---------T---------T----------T---------T--------¬
¦годы ¦Протяженность ¦Малонадеж-¦Ветхие, ¦Необходи ¦Собствен ¦Затраты ¦Затраты ¦Общие ¦
¦ ¦сетей, км ¦ные.км ¦км ¦мо ¦ные ¦Федераль ¦област ¦затраты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заменить,¦средства ¦ного ¦ного ¦млн.руб.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦км ¦предприя ¦бюджета, ¦и местных¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тий, ¦млн.руб. ¦бюджетов,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн.руб. ¦ ¦млн.руб. ¦ ¦
L---------+--------------+----------+--------+---------+---------+----------+---------+---------
2003 840 518 280 25,6 16,5 - - 16,5
2004 885 545 280 33,4 16,2 0,8 10,5 27,5
2005 930 555 270 42,0 22,4 1,1 15,7 39,2
2006 960 545 250 52,0 27,7 1,4 19,7 48,8
2007 980 500 200 63,6 33,2 1,7 23,5 58,4
2008 1010 430 190 67,6 34,4 1,8 24,6 60,8
2009 1030 330 140 81,0 33,6 1,8 24,6 60,0
2010 1050 230 100 98,0 32,7 1,8 23,9 58,4
2011 1070 40 35
462,0 221,7 10,4 142,5 369,4
--------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года.
Теплоснабжение Приложение 3-2 Т
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
СВЕДЕНИЯ
о состоянии муниципальных тепловых сетей и сооружений на 01.10.2002
----T-----------T---------------------------------------------------------------------¬
¦N ¦Наименова ¦В двухтрубном исчислении ¦
¦п/п¦ние городов+------------------------------T-----------------T--------------------+
¦ ¦и поселков,¦Тепловых сетей, км ¦Физический износ,¦Остаточная ¦
¦ ¦имеющих ¦ ¦% ¦балансовая ¦
¦ ¦предприятия¦ ¦ ¦стоимость, млн.руб. ¦
¦ ¦инженерных +---------T--------------------+ ¦ ¦
¦ ¦сетей ¦Всего ¦Срок ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации, лет ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------T------T------+-----T-----T-----+------T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦до 15 ¦до 20 ¦свыше ¦до 15¦до 20¦свыше¦до 15 ¦до 20 ¦свыше ¦
+---+-----------+---------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+------+
¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦
L---+-----------+---------+------+------+------+-----+-----+-----+------+------+-------
1. Дубровка 1,9 1,38 0,38 0,14 42 59 82 0,22 0,06 0,014
2. Климово 0,67 0,47 0,2 - 60 82 - 0,124 0,021 -
3. Навля 0,12 0,06 0,03 0,03 41 58 80 0,01 0,001 0,001
4. Новозыбков 0,1 0,05 0,05 - 45 60 - 0,013 0,011 -
5. Почеп 0,28 0,1 0,09 0,09 40 44 69 0,014 0,152 0,07
6. Стародуб 2,7 - 0,9 1,8 - 75 100 - 0,07 0,14
7. Унеча 10,8 2,6 5,9 2,3 46 70 88 0,478 0,915 0,019
8. Белая 4,4 0,2 1,0 3,2 10 50 75 0,055 0,168 0,663
Березка
9. Мглин 0,65 - - 0,65 - - 84 - - 0,95
Всего: 21,62 4,86 8,55 8,21 38,2 67,2 81,0 0,914 1,39 1,857
---------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 3-3 Т
Теплоснабжение к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
ПРОГНОЗ
модернизации систем теплоснабжения областной
собственности и расчет затрат (*)
----------T--------------T----------T--------T---------T---------T----------T---------T--------¬
¦Годы ¦Протяженность ¦Малонадеж ¦Ветхие, ¦Необходи ¦Собствен ¦Затраты ¦Затраты ¦Общие ¦
¦ ¦сетей, км ¦ные, км ¦км ¦мо ¦ные ¦федераль ¦област ¦затраты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦заменить,¦средства ¦ного ¦ного ¦млн.руб.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦км ¦предприя ¦бюджета, ¦бюджета, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тий, ¦млн.руб. ¦млн.руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн.руб. ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+--------------+----------+--------+---------+---------+----------+---------+---------
2003 840 518 280 20 16,5 16,5
2004 885 545 280 34,5 16,2 0,8 10,5 27,5
2005 930 555 270 43,1 22,4 1,1 15,7 39,2
2006 960 545 250 53,1 27,7 1,4 48,8
2007 980 500 200 64,7 33,2 1,7 23,5 58,4
2008 1010 430 190 67,6 34,4 1,8 24,6 60,8
2009 1030 330 140 81 33,6 1,8 24,6 60
2010 1050 230 100 98 32,7 1,8 23,9 58,4
2011 1070 40 35
462 216,7 10,4 142,5 369,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года
Приложение 3-4 Т
Теплоснабжение к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
ПРОГНОЗ
модернизации муниципальных котельных и расчет затрат (*)
----------T---------T--------------T----------T----------T-----------T---------¬
¦ ¦Установка¦Мощность ¦Затраты ¦Затраты ¦Затраты ¦Общие ¦
¦Годы ¦новых ¦устанавливае ¦местного ¦Федераль ¦област ¦затраты, ¦
¦ ¦котлов, ¦мых ¦бюджета, ¦ного ¦ного ¦млн.руб. ¦
¦ ¦шт. ¦котлов, ¦млн.руб. ¦бюджета, ¦бюджета, ¦ ¦
¦ ¦ ¦Гкал/час ¦ ¦млн.руб. ¦млн.руб. ¦ ¦
L---------+---------+--------------+----------+----------+-----------+----------
2004 8 4,16 2,9 0,112 0,728 3,74
2005 10 5,2 3,64 0,14 0,9 4,68
2006 12 6,24 4,34 0,168 1,092 5,6
2007 14 7,28 5,08 0,196 1,264 6,54
2008 16 8,32 5,8 0,22 1,46 7,48
2009 16 8,32 5,8 0,22 1,46 7,48
2010 16 8,32 5,8 0,22 1,46 7,48
ИТОГО 92 47,84 33,36 1,276 8,364 43,0
--------------------------------------------------------------------------------
СВОДНАЯ
Водопроводно-канализационное хозяйство Приложение 1-ВКХ
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
Финансирование затрат на модернизацию объектов
жилищно-коммунального комплекса Брянской области
и источники финансирования (млн.руб.) (*)
------------------------T--------T----------------------------------------------------------¬
¦Источники ¦Всего ¦В том числе ¦
¦финансирования ¦ +--------T-------T-------T-------T-------T-------T---------+
¦ ¦ ¦2004г. ¦2005г. ¦2006г. ¦2007г. ¦2008г. ¦2009г. ¦2010г. ¦
L-----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+----------
Размер средств - всего, 879,086 130,104 99,145 117,48 143,961 145,29 130,833 112,274
в т.ч.
Средства федерального 26,36 3,941 2,984 3,524 4,319 4,359 3,925 3,308
бюджета
Средства областного 339,937 51,142 38,429 45,495 55,792 56,058 50,166 42,855
бюджета
Собственные средства 512,789 75,022 57,732 68,456 83,85 84,876 76,742 66,111
предприятий
---------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года
Водопроводно-канализационное хозяйство Приложение 1-1 BKX
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
Финансирование затрат на модернизацию объектов областной
собственности
жилищно-коммунального комплекса Брянской области
и источники финансирования (млн.руб.) (*)
------------------------T--------T--------------------------------------------------------¬
¦Источники ¦Всего ¦в том числе ¦
¦финансирования ¦ +--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦2004г. ¦2005г. ¦2006г. ¦2007г. ¦2008г. ¦2009г. ¦2010г. ¦
L-----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Размер средств - всего, 820,4 125,4 93 110 135 135 120 102
в т.ч.
Средства федерального 24,6 3,8 2,8 3,3 4,05 4,05 3,6 3
бюджета
Средства областного 328,2 50,2 37,2 44 54 54 48 40,8
бюджета
Собственные средства 467,6 71,4 53 62,7 76,95 76,95 68,4 58,2
предприятий
-------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года
Приложение 1-2 ВКХ
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
Финансирование затрат на модернизацию объектов муниципальной
собственности по водопроводно-канализационному хозяйству и
источники финансирования (млн.руб.) (*)
на 01.10.02г.
------------------------T--------T--------------------------------------------------------¬
¦Источники ¦Всего ¦в том числе ¦
¦финансирования ¦ +--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦2004г. ¦2005г. ¦2006г. ¦2007г. ¦2008г. ¦2009г. ¦2010г. ¦
L-----------------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
Размер средств - всего, 58,686 4,704 6,145 7,476 8,961 10,293 10,833 10,274
в т.ч.
Средства федерального 1,76 0,141 0,184 0,224 0,269 0,309 0,325 0,308
бюджета
Средства областного 11,737 0,942 1,229 1,495 1,792 2,058 2,166 2,055
бюджета
Собственные средства 45,189 3,622 4,732 5,756 6,9 7,926 8,342 7,911
предприятий
-------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года
Приложение 2-1 ВКХ
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
СВЕДЕНИЯ о состоянии водопроводных сетей и сооружений областной
собственности на 01.10.2002г.
----T-----------T--------------------------------------------------------------¬
¦N ¦Наименова ¦Одиночное протяжение ¦
¦п/п¦ние городов+------------------------T------------------T------------------+
¦ ¦и поселков ¦Водопроводов, км ¦Физический ¦Остаточная ¦
¦ ¦ ¦ ¦износ, % ¦балансовая ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость, ¦
¦ ¦ +-----T------------------+------------------+------------------+
¦ ¦ ¦Всего¦Срок ¦Срок ¦Срок ¦
¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации, ¦эксплуатации, ¦эксплуатации, ¦
¦ ¦ ¦ ¦лет ¦лет ¦лет ¦
¦ ¦ ¦ +-----T-----T------+-----T-----T------+-----T-----T------+
¦ ¦ ¦ ¦до ¦до ¦Свыше ¦до ¦до ¦Свыше ¦до ¦до ¦Свыше ¦
¦ ¦ ¦ ¦15 ¦20 ¦ ¦15 ¦20 ¦ ¦15 ¦20 ¦ ¦
+---+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+
¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦
L---+-----------+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+-------
1 г.Брянск 742,2 307 50,2 385 43 46 72 61,6 36,9 27,6
2 г.Карачев 48,2 6,2 9,5 32,5 20 31 57 0,9 1 1.6
3 п.Выгоничи 33,8 6,3 7,5 20 25 45 85 0,3 0,8 0,2
4 п.Жирятино 29,8 19 - 10,8 22 - 84 0,5 0 0,1
5 г.Дятьково 94,8 - - 94,8 - - 48 0 0 3,3
6 Г.Фокино 41,5 - - 41,5 15 - 99 0,7 0 0
7 п.Любохна 12,7 - - 12,7 - - 100 0 0 0
8 п.Старь 7,1 - 7,1 - - 80 0 0 0,2
9 г.Жуковка 27,6 10,7 2,3 14,6 10 33 51 0,9 0,2 0,9
10 п.Клетня 48 14,7 17,6 15,7 31 42 96 0,6 0,5 0
11 п. Дубровка 37,2 11,4 13,7 12,1 28 46 92 0,5 0,4 0
12 п.Рогнедино 13,4 3,9 4,7 4,8 26 41 89 0,2 0,1 0
13 г.Клинцы 204,9 31 23,1 150,8 22 84 48 3 4,9 1,5
14 п.Кр.Гора 51 20,7 1,4 28,9 56 88 94 1,3 0,1 0,1
15 п.Гордеевка 22,7 20,8 - 1,9 17 - 19 1,3 0 0
16 п.Навля 84,2 37,9 - 46,3 34 - 82 1,9 0 0,3
17 п.Брасово 63,6 31,3 32,1 - 32 50 - 1,6 0,4 0
18 п.Алтухово 5,7 - 5,7 - - 46 - 0 0,2 0
19 г.Новозыб 178,3 90,5 19 68,8 25 38 45 6,2 1 6,4
ков
20 п. Климово 55,7 48,9 6,1 0,7 15 70 100 1,5 1,5 0
21 п.Злынка 47,7 21,7 2 24 28 100 77 2 0 0,5
22 г.Почеп 73,1 - 21,9 51,2 - 38 85 0 1,1 2,7
23 г.Погар 84,3 - 8,3 76 - 53 64 0 0,3 1,6
24 г.Севск 31,9 - 8,6 23,3 - 9 85 0 0,8 0,3
25 п.Суземка 67 - 67 - - 40 - 0 1,2 0
26 п.Комаричи 37 8,8 1,4 26,8 11 94 82 1,5 0 0,8
27 г.Трубчевск 68,4 26,2 30,6 11,6 26 48 79 2,8 0,6 0,1
28 г.Унеча 66,9 26,1 6,6 34,2 27 29 78 1,2 0.3 1
29 г.Сураж 54,8 18,3 9,3 27,2 18 31 79 1,4 0,7 0,6
30 г.Мглин 58 14 1,4 42,5 25 68 99 1,1 0,1 0
Итого 2391,5 775,4 350 1266,1 39 56 82 93
---------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2-2 ВКХ
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
СВЕДЕНИЯ
о состояния водопроводных сетей и сооружении
муниципальной собственности на 01.10.2002г.
----T-----------T----------------------------------------------------------------¬
¦N ¦Наименова ¦Одиночное протяжение ¦
¦п/п¦ние городов+-------------------------T------------------T-------------------+
¦ ¦и поселков ¦Водопроводов, км ¦Физический ¦Остаточная ¦
¦ ¦ ¦ ¦износ, % ¦балансовая ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость. ¦
¦ ¦ +-----T-------------------+------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦Всего¦Срок ¦Срок ¦Срок эксплуатации, ¦
¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации, ¦эксплуатации, ¦лет ¦
¦ ¦ ¦ ¦лет ¦лет ¦ ¦
¦ ¦ +-----+-----T-----T-------+------T----T------+-----T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦до 15¦до ¦Свыше ¦до 15 ¦До ¦Свыше ¦до 15¦до 20 ¦Свыше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 ¦ ¦ ¦20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+------+------+
¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦
L---+-----------+-----+-----+-----+-------+------+----+------+-----+------+-------
1 Дубровка 73 11 14 48 45 66 69 3,31 1,97 1,11
2 Навля 4 4 63 0,041
3 Погар 129,2 91,6 34,1 3,5 52 62 54 1,85 0,55 0,042
4 Почел 104 14 70 20 20 40 50 2,05 3,91 0,8
5 Сельцо 25,8 25,8 56 0,18
6 Стародуб 67,4 3,2 64,2 40 70 0,096 0,6
7 Б. Березка 65 4 12 49 20 50 70 2,2 1,44 0,91
----------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2-3 ВКХ
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
СВЕДЕНИЯ
о состоянии канализационных сетей и сооружений
муниципальной собственности на 01.10.2002г.
----T------------T------------------------------------------------------------------¬
¦N ¦Наименова ¦Одиночное протяжение ¦
¦п/ ¦ние городов +-------------------------T-----------------T----------------------+
¦п ¦и поселков ¦Канализационные сети, ¦Физический износ,¦Остаточная балансовая ¦
¦ ¦ ¦км ¦% ¦стоимость, млн.руб. ¦
¦ ¦ +------T------------------+-----------------+----------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦Срок ¦Срок ¦Срок эксплуатации, ¦
¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации, ¦эксплуатации, ¦лет ¦
¦ ¦ ¦ ¦лет ¦лет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------T----T------+-----T----T------+-----T-------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦до 15 ¦до ¦Свыше ¦до 15¦до ¦Свыше ¦до 15¦до 20 ¦Свыше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 ¦ ¦ ¦20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+----+------+-----+----+------+-----+-------+--------+
¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦
L---+------------+------+------+----+------+-----+----+------+-----+-------+---------
1 Дубровка 8,1 3,9 2,5 1,7 41 61 67 2,7 1,2 5
2 Навля 3,5 3,5 54 0,81
3 Погар 0,8 0,8 52 0,09
4 Выгоничи 5,5 1,5 2,8 1,2 50 57 63 1,3 2,2 0,7
5 Сельцо 34 34 52 0,35
6 Стародуб 4,8 4,8 60 1.3
7 Б.Березка 3 0,3 0,7 2 15 25 50 0,2 0,4 1,1
--------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2-4 ВКХ
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
СВЕДЕНИЯ
о состоянии канализационных сетей и
сооружений областной собственности на 01.10.2002г.
----T-------------T----------------------------------------------------------------¬
¦N ¦Наименование ¦Одиночное протяжение ¦
¦п/п¦городов и +-------------------------T------------------T-------------------+
¦ ¦поселков ¦Уличные канализационные ¦Физический износ, ¦Остаточная ¦
¦ ¦ ¦сети, км ¦% ¦балансовая ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость, млн.руб.¦
¦ ¦ +-------T-----------------+------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦Срок ¦Срок ¦Срок эксплуатации, ¦
¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации, ¦эксплуатации, ¦лет ¦
¦ ¦ ¦ ¦лет ¦лет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----T----T------+-----T----T-------+-----T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦до 15¦до ¦Свыше ¦до 15¦до ¦Свыше ¦до 15¦до 20 ¦Свыше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 ¦ ¦ ¦20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------+-----+----+------+-----+----+-------+-----+------+------+
¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦
L---+-------------+-------+-----+----+------+-----+----+-------+-----+------+-------
1 г.Брянск 446,1 187,2 45,6 213,2 35 49 85 96,3 15,3 15,3
2 г.Карачев 18,6 0,9 6,6 11,1 38 65 92 0,1 3 2
3 г.Дятьково 31,2 2,4 - 28,8 56 - 65 0,5 0 1,9
4 г.Фокино 22 0,8 - 21.2 42 - 94 0 0 0
5 п.Любохна 5,9 - - 5,9 - - 78 0 0 0
6 п. Старь 2,1 - - 2,1 - - 85 0 0 0,2
7 п.Клетня 15,9 15,9 - - 25 - - 3,4 0 0
8 п.Рогнедино 3,9 3,9 - - 11 - - 0,4 0 0
9 г.Клинцы 61,1 17,4 12,1 31,6 51 85 86 0,8 0,4 0,5
10 п. Навля 12,3 4,1 2 6,2 39 56 80 0,8 0,5 0,2
11 п.Брасово 10 4,2 1,6 4,2 51 60 8,2 0,6 0,2 0,2
12 г.Новозыбков 58 28,8 3,5 25,7 26 42 87 4,9 0,6 0,5
13 п.Злынка 3,1 3,1 - - 42 - - 0,6 0 0
14 г.Почеп 10,6 10;6 - - 26 - - 0,4 0 0
15 г.Погар 27,4 27,4 - - 56 - - 2,9 0 0
16 г.Севск 6,2 6,2 - - 48 - - 0,1 0 0
17 п.Комаричи 5,8 3,4 2,4 35 - 43 0,3 0 0
18 г.Трубчевск 4,5 4,5 - - 54 - - 0,2 0 0
19 г.Унеча 41,9 18,7 6,7 16,5 15 60 80 1,3 0,2 0,4
20 г.Сураж 7,2 3,4 - 3,8 65 - 72 0,2 0 0,4
Итого 793,8 342,9 78,1 372,8 39 53 86 113,9 20,2 21,7
----------------------------------------------------------------------------------
----T-------------T-------------T----------T----------T----------------¬
¦N ¦Наименование ¦Установленная¦Физический¦Остаточках¦Дефицит мощности¦
¦п/п¦городов ¦пропускная ¦износ ¦балансовая¦канализационных ¦
¦ ¦ ¦способность ¦очистных ¦стоимость ¦очистных ¦
¦ ¦ ¦очистных ¦сооружений¦очистных ¦сооружений, % ¦
¦ ¦ ¦сооружений ¦% ¦сооружений¦ ¦
¦ ¦ ¦канализации, ¦ ¦млн. ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс.мЗ/сут. ¦ ¦руб. ¦ ¦
L---+-------------+-------------+----------+----------+-----------------
1 г.Брянск 165,2 59 12,7 30
2 г.Карачев 4,8 69 0 -
3 п.Клетня 7 84 0,8 -
4 п.Рогнедино 0,4 13 0,6 -
5 г.Клинцы 25 53 8,9 -
6 п.Кр.Гора 0 1 1,1 -
7 п.Навля 2,5 64 1,4 80
8 п.Брасово 0,4 62 0,1 100
9 г.Новозыбков 10 79 0,6 -
10 г.Почеп 6,8 31 3 -
11 г.Погар 4,2 19 1,5 -
12 г.Севск 7 8 3,8 -
13 г.Трубчевск 10 24 16,3 -
14 г.Унеча 2 91 0,3 170
15 г.Стародуб 3,5 92 3,8 100
Итого 248,8 54,9
-----------------------------------------------------------------------
Приложение 3-1 ВКХ
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и затрат по модернизации сетей и сооружений
водопроводно-канализационного хозяйства (*)
областной собственности на 01.10.2002г.
----T-----------------------T-----------T---------T---------T-----------¬
¦N ¦Наименование ¦Ед. изм. ¦Мощность,¦Сроки ¦Стоимость ¦
¦п/ ¦направлений, вида ¦ ¦объем ¦начала и ¦мероприятий¦
¦п ¦работ и конкретных ¦ ¦работ. ¦окончания¦млн.руб. ¦
¦ ¦мероприятии (обьектов) ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦с указанием их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месторасположения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------+-----------+---------+---------+------------
Модернизация и
строительство очистных
сооружений
1 канализации, всего тыс.мЗ/сут 394,8 2004-2010 294,32
в том числе: - тыс.мЗ/сут 34,4 2004-2010 54,82
реконструкция КОС
- строительство КОС тыс.мЗ/сут 380,4 2004-2010 239.5
Модернизация и
строительство главных
канализационных
коллекторов и уличных
2 канализационных сетей, км 42,95 2004-2010 87,16
всего
в том числе: - км 17.55 2004-2010 69.9
реконструкция
- строительство км 25,4 2004-2010 17,26
Модернизация и
строительство
водозаборов
3 подземных вод, всего тыс.мЗ/сут 122.8 2004-2010 275,99
в том числе: - тыс.мЗ/сут 81,2 2004-2010 164.69
реконструкция
- строительство тыс.мЗ/сут 41,6 2004-2010 111,3
4 Реконструкция шт. 12 2005-2007 1
павильонов артскважин
Модернизация и
строительство
водоводов и
5 уличных сетей, всего км 228.5 2004-2010 127,14
в том числе: км 228,5 2004-2010 127,14
строительство
Обустройство зон
санитарной охраны
водозаборных
сооружений км 35.63 2004-2010 10,16
Обеспечение 2004-2005 0,4
теплоснабжения
мастерских
Приобретение ед. 2004-2010 24,21
спецтехники
Итого: 820,38
---------------------------------------------------------------------
(*) Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года
Примечание: источники финансирования указанных мероприятий
приведены в приложении 1-ВКХ. За период реализации программы возможна
переадресация основных направлений.
Приложение 3-2 ВКХ
к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и затрат по модернизации сетей и сооружений
водопроводно-канализационного хозяйства (*)
муниципальной собственности на 01.10.2002г.
---T-----------------------T-----------T---------T---------T-----------¬
¦N ¦Наименование ¦Ед. изм. ¦Мощность,¦Сроки ¦Стоимость ¦
¦п/¦направлений, ¦ ¦объем ¦начала и ¦мероприятий¦
¦п ¦видов работ и ¦ ¦работ, ¦окончания¦млн.руб. ¦
¦ ¦конкретных мероприятий ¦ ¦ ¦годы ¦(в ценах ¦
¦ ¦(объектов) с ¦ ¦ ¦ ¦2002г.) ¦
¦ ¦указанием их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месторасположения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+-----------+---------+---------+-----------+
¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦
L--+-----------------------+-----------+---------+---------+------------
1 Модернизация очистных тыс.мЗ/сут 8,5 2004-2010 3,3
сооружений канализации
- г.Сельцо тыс.мЗ/сут 8.5 3,3
Модернизация водоводов
и уличной водопроводной
сети
2 населенных пунктов, км 97 2004-2010 41,69
всего
- Б.Берёзка км 13 4,55
- Дубровка км 18,5 5,54
- Навля км 0,5 0.3
- Погар км 26 10,2
- Почеп км 20,5 10
- Сельцо км 5 5
- Стародуб км 13.5 6.1
Модернизация
водозаборов подземных
вод населённых пунктов,
3 всего тыс.мЗ/сут 1,883 2004-2010 1,696
- Б.Берёзка тыс.мЗ/сут 0,21 0,189
-Дубровка тыс.мЗ/сут 0,133 0.12
- Навля тыс.мЗ/сут 0,05 0,045
- Погар тыс.мЗ/сут 0,18 0,162
- Почеп тыс.мЗ/сут 0,11 0,1
- Сельцо тыс.мЗ/сут 0,96 0,88
- Стародуб тыс.мЗ/сут 0,24 0,22
Модернизация главных
канализационных
коллекторов и уличных
5 сетей населенных км 24.7 2004-2010 12
пунктов, всего
- Б.Берёзка км 1,5 0,66
- Дубровка км 4,5 2,29
- Навля км 2,7 1,38
- Погар км 1.7 0,68
- Почеп км 0.4 0,16
- Сельцо км 11,5 5,75
- Стародуб км 2,4 1,08
Итого: 58,686
--------------------------------------------------------------------
(*) Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года
Примечание: источники финансирования мероприятий приведены в
приложении 1.1-ВКХ.
Приложение 1-Э
Электроснабжение к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
Финансирование затрат на модернизацию объектов областной
собственности
жилищно-коммунального комплекса Брянской области
и источники финансирования (млн.руб.) (*)
---------------------T--------T----------------------------------------------------¬
¦Источники ¦Всего ¦в том числе ¦
¦финансирования ¦ +-------T-------T------T------T-------T------T-------+
¦ ¦ ¦2004г. ¦2005г. ¦2006г.¦2007г.¦2008г. ¦2009г.¦2010г. ¦
L--------------------+--------+-------+-------+------+------+-------+------+--------
Размер средств - 236,885 41,59 46,96 38,72 35,84 36,025 18,21 19,54
всего, в т.ч.
Средства 7,136 1,24 1,42 1,19 1,075 1,081 0,54 0,59
федерального бюджета
Средства областного 94,74 16,646 18,786 15,476 14,336 14,406 7,27 7,82
бюджета
Собственные средства 135,009 23,704 26,754 22,054 20,429 20,538 10,4 11,13
предприятий
------------------------------------------------------------------------------------
(*) Объем финансовых ресурсов указан в ценах 2002 года
Приложение 2-Э
Электроснабжение к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
СВЕДЕНИЯ
о состоянии трансформаторных подстанций предприятий ГУП
"Брянскоблжилкомхоз" на 01.10.2002г.
----T-----------------T--------------T-------------T---------------T----------T----------¬
¦N ¦Наименование ¦Количество ¦Количество ¦Установленная ¦Физический¦Остаточная¦
¦п/ ¦городов и ¦трансформатор ¦трансформато ¦мощность ¦износ, ¦балансовая¦
¦п ¦поселков, имеющих¦ных подстанций¦ров, ¦трансформаторов¦% ¦стоимость,¦
¦ ¦предприятия ¦шт ¦шт ¦кВа ¦ ¦млн.руб. ¦
¦ ¦инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+-------------+---------------+----------+----------+
¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦
L---+-----------------+--------------+-------------+---------------+----------+-----------
1 г.Брянск 1219 1720 604799 67 20,77
2 г.Дятьково 193 225 62484 62 4,35
3 г.Жуковка 165 192 44668 61 2,224
4 г.Клинцы 186 233 57508 78 2,55
5 п.Навля 88 93 21160 65 0,799
6 г.Новозыбков 179 218 58859 70 0,868
7 г.Почеп 54 63 15570 50 0,767
8 г.Погар 36 47 15274 49 1,374
9 г.Стародуб 69 82 22225 53 0,64
10 г.Севск 155 167 40870 75 0,857
11 г.Трубчевск 54 66 20150 82 0,3
12 г.Унеча 192 227 56783 68 3,15
Всего по ГУП
"Брянскоблжилкомхоз" 2590 3333 1020350 67 38,649
--------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 3-Э
Электроснабжение к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
СВЕДЕНИЯ
о состоянии электрических сетей и сооружений
предприятий ГУП "Брянскоблжилкомхоз" на 01.10.2002г.
----T---------------T--------------------------------T--------------T------------------¬
¦N ¦Наименование ¦Воздушных сетей, 6; 10; 0,4 ¦Физический ¦Остаточная ¦
¦п/п¦городов и ¦кВ ¦износ, % ¦балансовая ¦
¦ ¦поселков, ¦ ¦ ¦стоимость, млн. ¦
¦ ¦имеющих ¦ ¦ ¦руб. ¦
¦ ¦предприятия +--------T--------T-------T------+----T----T----+------T----T------+
¦ ¦инженерных ¦Всего ¦до 1 кВ ¦6кВ ¦10 кВ ¦до 1¦6кВ ¦10 ¦до 1 ¦6кВ ¦10 кВ ¦
¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кВ ¦ ¦кВ ¦кВ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+--------+--------+-------+------+----+----+----+------+----+------+
¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦
L---+---------------+--------+--------+-------+------+----+----+----+------+----+-------
1 г.Брянск 2885,95 2546,65 315,8 23,5 71 73 75 15,54 4,45 0,37
2 г.Дятьково 1036,48 923,92 112,56 78 64 3 1
3 г.Жуковка 609,35 495,69 5,2 108,46 81 73 0,61 0,29
4 г.Клинцы 597,8 526,8 32,8 38,2 92 89 65 0,57 0,05 0,44
5 п.Навля 374,22 310,06 64,16 96 92 0,186 0,203
6 г.Новозыбков 728,074 565,554 40,851 121,669 50 35 30 0,286 0.311 0,282
7 г.Почеп 300,34 244,38 55,96 85 83 0,313 0,071
8 г.Погар 130,4 112,98 17,42 13 22 0,162 0,058
9 г.Стародуб 207,25 167,6 39,65 57 53 0,119 0,205
10 г.Севск 488,997 391,42 97,577 77 66 1,134 0,498
11 г.Трубчевск 189,07 151,71 13,07 24,29 70 70 70 0,45 0,05 0,11
12 г.Унеча 533,3 435,3 71 27 95 83 77 0,315 0.418 0,112
Всего по ГУП 8081,231 6872,064 591,281 617,886 77 73 74 22,685 6,279 2,639
"Брянскоблжилкомхоз":
------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 4-Э
Электроснабжение к областной целевой программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010 годы"
СВЕДЕНИЯ
о состоянии электрических сетей и сооружений,
предприятий ГУП "Брянскоблжилкомхоз" на 01.10.2002г.
----T-----------------T--------------------------------T---------------T--------------------¬
¦N ¦Наименование ¦Кабельных сетей, 6; 10; 0,4 ¦Физический ¦Остаточная ¦
¦п/ ¦городов ¦кВ ¦износ, % ¦балансовая ¦
¦п ¦и поселков, ¦ ¦ ¦стоимость, ¦
¦ ¦имеющих ¦ ¦ ¦млн.руб. ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------T-------T--------T-------+----T----T-----+-------T-----T------+
¦ ¦ ¦Всего ¦до 1 кВ¦6 кВ ¦10 кВ ¦до 1¦6 кВ¦10 ¦до 1 ¦6 кВ ¦10 кВ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кВ ¦ ¦кВ ¦кВ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------+-------+--------+-------+----+----+-----+-------+-----+------+
¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦
L---+-----------------+-------+-------+--------+-------+----+----+-----+-------+-----+-------
1 г.Брянск 1969,58 973,66 976,02 19,9 71 73 36 12,73 14,23 0,09
2 г.Дятьково 190,64 108,24 82,4 82 81 0,5 0,9
3 г.Жуковка 73,94 39,7 0,1 34,14 81 63 0,312 0,2
4 г.Клинцы 125,1 46,2 68,2 10,7 62 99 67 0,72 0,01 0,1
5 п.Навля 54,32 23,49 30,83 75 21 0,212 0,464
6 г.Новозыбков 91,304 53,109 22,595 15,6 75 70 0,48 0,499
7 г.Почеп 21,04 11,74 9,3 81 85 0,013 0,011
8 г.Погар 23,52 13,06 10,46 20 0,004
9 г.Стародуб 18,9 11,3 7,6 61 70 0,094 0,079
10 г.Севск 26,219 19,234 6,985 75 72 0,111 0,028
11 г.Трубчевск 43,38 16,22 4,16 23 70 70 70 0,15 0,05 0,6
12 г.Унеча 72,4 27,5 42,5 2,4 91 83 75 0,032 0,25 0,01
Всего по ГУП 2710,343 1343,453 1195,975 170,915 71 75 64 14,878 15,92 2,081
--------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 5-Э
к областной целевой программе
Электроснабжение "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса
Брянской области на 2003-2010гг."
ПРОГНОЗ
модернизации систем трансформаторных подстанций и расчет
затрат (*)
--------T--------------T---------------T-------------T------------T------------T---------¬
¦Годы ¦Установка ¦Мощность ¦Собственные ¦Затраты ¦Затраты ¦Общие ¦
¦ ¦новых ¦устанавливае ¦средства ¦федерального¦областного ¦затраты, ¦
¦ ¦трансформатор ¦мых ¦предприятий, ¦бюджета, ¦бюджета, ¦млн. ¦
¦ ¦ных ¦трасформаторов ¦млн. руб. ¦млн. руб. ¦млн. руб. ¦руб. ¦
¦ ¦подстанций, ¦кВа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+--------------+---------------+-------------+------------+------------+----------
2004 14 3030 4,78 0,26 3,36 8,4
2005