Постановление Администрации г. Брянска от 24.11.2011 № 3126-п
Об утверждении Порядка разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий города Брянска
БРЯНСК
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2011 N 3126-п
Об утверждении Порядка разработки и утверждения программ деятельности
муниципальных унитарных предприятий города Брянска
В соответствии с Федеральными законами от 14.11.2002 N 161-Ф"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях) от06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", Уставом города Брянска:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения программдеятельности муниципальных унитарных предприятий города Брянск;(приложение N 1).
2. Утвердить Программу (типовую форму) деятельностимуниципального унитарного предприятия (приложение N 2).
3. Считать утратившим силу постановление Брянской городскойадминистрации от 08.07.2009 N 1056-п "О мерах по повышенииэффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальныеунитарных предприятий города Брянска".
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете"Брянск".5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьзаместителя Главы Брянской городской администрации Д. В. Стрижакова
Глава администрации С. М. Смирнов
Приложение N 1
к постановлению
Брянской городской
администрации
oт 24.11.2 011N 3126-п
ПОРЯДОКразработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных
предприятий города Брянска
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единогоподхода к составлению и утверждению программ деятельностимуниципальных унитарных предприятий города Брянска (далее -программа), а также осуществлению контроля за их исполнением иопределяет:
- этапы подготовки и утверждения программ;
- состав показателей, величины которых подлежат обязательномуотражению в программах, в том числе состав утверждаемых показателейэффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий;
- последовательность действий отраслевых (функциональных) органовБрянской городской администрации, на которые возложены координациядеятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления, присоставлении и утверждении программ;
- порядок осуществления контроля за достижением утвержденныхпоказателей и выполнением программ, в том числе периодичность, состави перечень представляемой отчетности руководителями муниципальныхунитарных предприятий города Брянска о деятельности последних.
1.2. Программа представляет собой комплекс мероприятий, связанныхмежду собой по срокам и источникам финансирования. Мероприятияпрограммы должны отражать основные направления деятельностимуниципального унитарного предприятия города Брянска и планируемомпериоде по достижению целей, определенных уставом.
1.3. Показатели программы должны ориентировать муниципальное!унитарное предприятие на увеличение объемов выполняемых работ иоказываемых услуг, на сокращение издержек и снижение энергоемкости, наизыскание дополнительных источников доходов, на повышениепроизводительности труда, на безубыточность деятельности.
1.4. Показатели программы разрабатываются исходя изпроизводственной программы предприятия, потребности в материальных итрудовых ресурсах, необходимых для осуществления уставнойдеятельности, в соответствии с утвержденными тарифами на оказываемыеработы (услуги), с учетом средств, предусмотренных в бюджете города нафинансирование отрасли, а также средств, получаемых от оказаниядополнительных работ и платных услуг.
2. Порядок разработки и утверждения программ
2.1. Руководитель муниципального унитарного предприятия городаБрянска ежегодно обеспечивает разработку проекта программы напредстоящий год с пояснительной запиской и в срок до 1 ноября (доначала планируемого года) представляет их в комитет по экономике иинвестициям Брянской городской администрации (далее - комитет поэкономике и инвестициям) для проведения экономического анализа ипроверки представленного проекта на соответствие требованиямнастоящего Порядка.
Вместе с проектом программы, разработанным по установленнойформе, представляется технико-экономическое обоснование планируемыхмероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от ихвыполнения.
2.2. Исходными данными для составления, утверждения иустановления основных показателей программы на планируемый годявляются утвержденные основные показатели программы на текущий год ифактические показатели финансово-хозяйственной деятельностимуниципального унитарного предприятия города Брянска по итогам девятимесяцев текущего года.
2.3. Комитет по экономике и инвестициям на основании проведенногоанализа представленного проекта программы подготавливает заключение обее соответствии требованиям настоящего Порядка и направляет его насогласование заместителю Главы Брянской городской администрации,осуществляющему координацию деятельности по курируемому направлению.
2.4. Комитет по экономике и инвестициям в срок до 25 ноябрятекущего года вносит согласованные проекты программ на рассмотрениебалансовой комиссии и утверждение Главой Брянской городскойадминистрации.
2.5. Проект программы может быть возвращен муниципальномуунитарному предприятию города Брянска на доработку в случае егонесоответствия требованиям настоящего Порядка.
2.6. Доработанный проект программы повторно представляетсямуниципальным унитарным предприятием города Брянска в комитет поэкономике и инвестициям в -течение 3 дней со дня возврата иутверждается в установленном порядке.
2.7. Утвержденные программы доводятся комитетом по экономике иинвестициям до муниципальных унитарных предприятий города Брянска дляисполнения.
3. Контроль за ходом реализации программ 3.1. Муниципальноеунитарное предприятие города Брянска организует свою работу всоответствии с утвержденной программой персональную ответственность завыполнение которой несет руководитель муниципального унитарногопредприятия города Брянска.
3.2. Непосредственный контроль за выполнением программосуществляет комитет по экономике и инвестициям.
3.3. Руководители муниципальных унитарных предприятий городаБрянска в течение года обеспечивают выполнение показателей программы иежеквартально в срок До 5 числа месяца, следующего за отчетнымкварталом, представляют в комитет по экономике и инвестициям отчет овыполнении утвержденных показателей программы с пояснительнойзапиской. При этом годовой отчет о выполнении программы представляетсяв комитет по экономике и инвестициям в срок до 5 апреля следующего(планируемого) года, а также при необходимости -предложения поуточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренныхпрограммой на текущий год.
Основанием для уточнения показателей программ являются:
- корректировка в течение планируемого года бюджетных средств,предусмотренных для предприятия;
- изменение объема работ и номенклатуры оказываемых услуг;
- изменение экономических условий: цен на материалы, топливо,тарифов на энергоресурсы, переоценка основных средств, изменение нормамортизационных отчислений, налогового законодательства и прочее.
3.4. Комитет по экономике и инвестициям анализируетпредставленные муниципальными унитарными предприятиями города Брянскаматериалы и ежеквартально подготавливает сводный отчет о выполнениипрограмм для представления Главе Брянской городской администрации иего заместителям.
3.5. Комитет по экономике и инвестициям на основе анализвыполнения основных показателей программ вносит предложения <дальнейшей деятельности муниципальных унитарных предприятий длрассмотрения на балансовой комиссии Брянской городской администрации.
Начальник отдела
муниципальной экономики
комитета по экономике и инвестициям А. В. Белашева
Председатель комитета
по экономике и инвестициям Г. Н. Анищенко
Заместитель Главы
городской администрации,
руководитель аппарата Ю. В. Бездудньй
Приложение N 2
к постановлению
Брянской городской
администрации
от 24.11.2011 N 3126-п
ПРОГРАММА
(типовая форма)
деятельности муниципального унитарного предприятия
(полное официальное наименование предприятия)
на____________годСведения о предприятии---------------------------------------------------------------------| N | СВЕДЕНИЯ | НА НАЧАЛО | НА ОТЧЕТНУЮ || П\П | | ПЛАНИРУЕМОГО | ДАТУ || | | ПЕРИОДА | ||-----+--------------------------------+--------------+-------------|| 1. | НОМЕР, ДАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА О | | || | РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ | | ||-----+--------------------------------+--------------+-------------|| 2. | СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ В | | || | РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | || | СОБСТВЕННОСТИ: | | ||-----+--------------------------------+--------------+-------------|| | - РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР | | ||-----+--------------------------------+--------------+-------------|| 3. | ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС | | ||-----+--------------------------------+--------------+-------------|| 4. | ТЕЛЕФОН (ФАКС) | | ||-----+--------------------------------+--------------+-------------|| 5. | АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ | | ||-----+--------------------------------+--------------+-------------|| 6. | ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | ||-----+--------------------------------+--------------+-------------|| 7. | РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА (ТЫС. | | || | РУБ.) | | ||-----+--------------------------------+--------------+-------------|| 8. | ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ (ТЫС. РУБ.) | | ||-----+--------------------------------+--------------+-------------|| 9. | БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ | | || | СРЕДСТВ (ТЫС. РУБ.) | | ||-----+--------------------------------+--------------+-------------|| 10. | ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (ТЫС. | | || | РУБ./%) | | ||-----+--------------------------------+--------------+-------------|| 11. | ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ | | || | СРЕДСТВ (ТЫС. РУБ.) | | |---------------------------------------------------------------------
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программыдеятельности предприятия в отчетном периоде
(указывается информация о выполнении программы в отчетном периоде-1
в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года
и ожидаемых результатах ее выполнения)
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
тыс. рублeй----------------------------------------------------------------------------------------------| N | НАИМЕНОВАН- | ИСТОЧНИК | СУММА ЗАТРАТ | ОЖИДАЕМЫЙ || П/П | ИЕ | ФИНАНСИРОВ- | (С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) | ЭФФЕКТ || | МЕРОПРИЯТИЯ | АНИЯ | | || | | |----------------------------------------------------------|| | | | НА | НА | НА | НА 01.01. | ПЛАН- | ГОД, || | | | 01.04. | 01.07. | 01.1 | ГОДА, | ИРУЕ- | СЛЕДУЮ- || | | | ПЛАНИР- | ПЛАНИР- | 0. | СЛЕДУЮ- | МЫЙ | ЩИЙ ЗА || | | | УЕМОГО | УЕМОГО | ПЛАН- | ЩЕГО ЗА | ГОД | ПЛАНИРУ- || | | | ГОДА | ГОДА | ИРУЕ- | ПЛАНИРУ- | | ЕМЫМ || | | | | | МОГО | ЕМЫМ | | || | | | | | ГОДА | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. РАЗВИТИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ) МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | | | | | | | | ||-----+-------------+-------------+---------+---------+-------+-----------+-------+----------|| 2. | | | | | | | | ||-----+-------------+-------------+---------+---------+-------+-----------+-------+----------|| 3. | | | | | | | | ||-----+-------------+-------------+---------+---------+-------+-----------+-------+----------|| Т. | | | | | | | | || Д | | | | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | | | | | | | | ||-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--|| 2. | | | | | | | | ||-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--|| 3. | | | | | | | | ||-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--|| Т. | | | | | | | | || Д | | | | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | | | | | | | | ||-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--|| 2. | | | | | | | | ||-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--|| 3. | | | | | | | | ||-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--|| Т.Д | | | | | | | | || . | | | | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| 4. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | | | | | | | | ||-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--|| 2. | | | | | | | | ||-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--|| 3. | | | | | | | | ||-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--|| Т.Д | | | | | | | | || . | | | | | | | | ||----------------------------------------------+---------------------------------------------|| 5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | ||----------------------------------------------+---------------------------------------------|| 1. | | | | | | | | ||-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--|| 2. | | | | | | | | ||-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--|| 3. | | | | | | | | ||-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--|| Т.Д | | | | | | | | || . | | | | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| 6. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ||--------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | | | | | | | | ||-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--|| 2. | | | | | | | | ||-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--|| 3. | | | | | | | | ||-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--|| Т.Д | | | | | | | | || . | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------"Маркетинговая деятельность" включаются следующие мероприятияПримечание:В раздел "Развитие (обновление) материально-техническсой базы"включаются следующие мероприятия:- техническое оснащение и перевооружение производства продукции(работ, услуг);- списание и отчуждение незадействованных и изношенны производственныхмощностей.В раздел "Внедрение новых видов продукции, работ, услуг"включаются следующие мероприятия:- совершенствование действующих технологий производства и внедрениеновых;- разработка и совершенствование производственных программ.В раздел "Финансово-инвестиционная деятельность"включаются следующие мероприятия:- оптимизация структуры активов предприятия, обеспечение финансовойустойчивости предприятия;- совершенствование механизма привлечения и использования кредитныхресурсов;- совершенствование налогового планирования и оптимизацияналогообложения;- совершенствование учетной политики;- снижение издержек;- повышение рентабельности.В раздел: - расширение рынков сбыта и привлечение новых потребителей;- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услугпредприятия и ее продвижению на рынках сбыта;- развитие деятельности по закупке материалов, сырья, полуфабрикатовдля производства продукции (работ, услуг); т.д.- повышение конкурентоспособности.В раздел "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:- совершенствование действующих систем социального обеспеченияработников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурнойи жилищно-коммунальной сферы;- предоставление ссуды работникам на приобретение имущества за счетсредств предприятия;- благотворительная деятельность.В графе "Источник финансирования" указываются следующие источники:бюджетные средства, заемные средства, чистая прибыль, амортизация.В графе "Ожидаемый эффект" проводится прогноз увеличения (уменьшения)чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий"впланируемом году и в году, следующем за планируемым.Раздел III Бюджет предприятия на планируемый период (финансовоеобеспечение программы)-------------------------------------------------------------------| N | НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ | СУММА СРЕДСТВ (С || П/П | | НАРАСТАЮЩИМ ИТОГ || | |------------------|| | | | | | ||-----------------------------------------------------------------|| 1. АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ||-----------------------------------------------------------------|| 1.1 | ОСТАТКИ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ (НА 01.01 | | | | || | ПЛАНИРУЕМОГО ГОДА) | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| 1.2 | ДОХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ - ВСЕГО, В ТОМ | | | | || | ЧИСЛЕ: | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| 1.2.1 | ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ | | | | || | (РАБОТ, УСЛУГ) ПО ОСНОВНОЙ | | | | || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| 1.2.2 | КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| 1.2.3 | БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ И ИНОЕ | | | | || | ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | | | | ||-------+--------------------------------------+---| | | || | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | || | БЮДЖЕТА | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| 1.2.4 | СУММА ДОХОДА, ОПРЕДЕЛЕННАЯ К | | | | || | ПОЛУЧЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С | | | | || | УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРОВ ПРОДАЖИ | | | | || | ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИНЫХ АКТИВОВ | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| 1.2.5 | ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ НЕЖИЛЫХ | | | | || | ПОМЕЩЕНИЙ | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| 1.2.6 | СУММА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, | | | | || | ПО КОТОРЫМ ИСТЕК СРОК ИСКОВОЙ | | | | || | ДАВНОСТИ | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| 1.2.7 | БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ АКТИВОВ | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| 1.2.8 | ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (РАСШИФРОВАТЬ ПО | | | | || | КАЖДОМУ ВИДУ) | | | | ||-----------------------------------------------------------------|| 2. РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ||-----------------------------------------------------------------|| 2.1. | ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ - ВСЕГО, | | | | || | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| 2.1.1 | РАСХОДЫ ОТ ОСНОВНОГО ВИДА | | | | || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -ВСЕГО, ИЗ НИХ: | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| | МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| | ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА С | | | | || | НАЧИСЛЕНИЯМИ | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| | ЗАТРАТЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| | РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ, | | | | || | УЧИТЫВАЕМЫЕ В СЕБЕСТОИМОСТИ | | | | || | (РАСШИФРОВАТЬ) | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| | СУММА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ПО | | | | || | КОТОРОЙ ИСТЕК СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| | ДРУГИЕ | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| 2.1.2 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - ВСЕГО, ИЗ НИХ: | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| | - ГОСПОШЛИНА | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----| || | - ПРОЦЕНТЫ БАНКА | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----| || | - НАЛОГИ (РАСШИФРОВАТЬ) | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| | - ДРУГИЕ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | | | | || | (РАСШИФРОВАТЬ) | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| 2.2. | РАСЧЕТЫ ПО КРЕДИТАМ | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| 2.3. | КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| 2.3.1 | НА СОЗДАНИЕ ЛИБО ПРИОБРЕТЕНИЕ | | | | || | ИМУЩЕСТВА | | | | ||-------+--------------------------------------+---+----+----+----|| 2.3.2 | НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И | | | | || | МОДЕРНИЗАЦИИ | | | | ||-----------------------------------------------------------------|| |-------------------------------------------------------------------
Раздел IV Показатели деятельности предприятия на планируемыйпериод
тыс. рублей--------------------------------------------------------------------------------------| N | ПОКАЗАТЕЛИ | СУММА СРЕДСТВ (С| П/П | | НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)| | |--------------------------------------| | | НА | НА | НА | НА 01.| | | 01.04. | 01.07. | 01.10. | 01.| | | ПЛАНИР- | ПЛАНИ- | ПЛАНИР- | ГОДА,| | | УЕМОГО | РУЕМОГ | УЕМОГО | СЛЕДУ-| | | ГОДА | О | ГОДА | ЮЩЕГО| | | | ГОДА | | ЗА| | | | | | ПЛАНИ-| | | | | | РУЕМЫ| | | | | | М|-------------------------------------------------------------------------------------| 1. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ|-------------------------------------------------------------------------------------| 1.1 | ВЫРУЧКА (ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГА НА | | | || | ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, АКЦИЗОВ) | | | ||-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+---------| 1.2 | СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ | | | ||-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+---------| 1.3 | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | | | ||-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+---------| 1.4 | ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | | | ||-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+---------| 1.5 | ЧАСТЬ ПРИБЫЛИ, ПОДЛЕЖАЩАЯ | | | || | ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ ГОРОДА (ПО | | | || | ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ГОД) | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------| 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ|-------------------------------------------------------------------------------------| 2.1 | ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА (РАБОТ, УСЛУГ) В | | | || | НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО ОСНОВНЫМ | | | || | ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РАСШИФРОВАТЬ ПО | | | || | ВИДАМ РАБОТ, УСЛУГ) | | | ||-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+---------| 2.2 | ОБЪЕМ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ | | | ||-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+---------| 2.3 | ОБЪЕМ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ | | | ||-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+---------| 2.4 | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ, УСЛУГ | | | ||-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+---------| 2.5 | ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | | | ||-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+---------| 2.6 | СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ (ЧЕЛ.) | | | ||-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+---------| 2.7 | СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (РУБ.) | | | ||-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+---------| 2.8 | ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА | | | ||-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+---------| 2.9 | ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ | | | || | ПРОГРАММ | | | |--------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель муниципального
унитарного предприятия (подпись)
Начальник отдела муниципальной
экономики комитета по экономике
и инвестициям А. В. Белашева
Председатель комитета
по экономике и инвестициям Г. Н. Анищенко
Заместитель Главы городской
администрации, руководитель аппарата Ю. В. Бездудный