Постановление Администрации г. Брянска от 27.02.2013 № 462-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 27.12. 2012 N 3359-п "Об утверждении муниципальной программы города Брянска "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска" 2013-2017 годы в новой редакции"
БРЯНСК
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2013 года N 462-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрацииот 27.12. 2012 N 3359-п "Об утверждении муниципальной программы города
Брянска "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска"
2013-2017 годы в новой редакции"
В соответствии с постановлением Брянской городскойадминистрации от 17.12.2012 N 3205-п "О внесении изменений впостановление Брянской городской администрации от 02.02.2012 N 202-п"Об утверждении адресной Программы города Брянска на 2012 год попереселению граждан из аварийного жилищного фонда врамках Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2007 N 185-ФЗ"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" опродлении срока реализации мероприятий программы на 2013 год,необходимостью исполнения решения суда по оплате выполненных работ покапитальному ремонту площади Октябрьская революция, а также появлениемновых видов расходов бюджета города Брянска, связанных снеобходимостью проведения капитального ремонта Понтонного моста,капитального ремонта путепровода через железнодорожные пути станцииБрянск-1, проведения капитального ремонта лестниц и ливневыхканализаций города, содержания городских лесов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к постановлению Брянской городскойадминистрации от 27.12.2012 N 3359-п "Об утверждении муниципальнойпрограммы города Брянска "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйствогорода Брянска" 2013-2017 годы в новой редакции" изложить в редакциисогласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете"Брянск" и на официальном сайте Брянской городской администрации всети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента егоопубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна и. о. заместителя Главы городской администрации Ф.Г. Лободу.
И. о. Главы администрации А.Н. Кистенев
Утверждена
постановлением Брянской городской
администрации от 27.02.2013 N 462-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА "ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ И
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА БРЯНСКА" 2013-2017 ГОДЫ
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
администрации
Город Брянск
2012 года
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Брянска "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ И
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА БРЯНСКА" 2013-2017 годы|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ И ДОРОЖНОЕ || ПРОГРАММЫ | ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА БРЯНСКА" 2013-2017 ГОДЫ ||————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ || | ХОЗЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ || | АДМИНИСТРАЦИИ ||————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | ОТСУТСТВУЮТ ||————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛГОСРОЧНЫХ | ОТСУТСТВУЮТ || ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ | ||————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ | "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА"; || | "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"; || | "ДОРОЖНО-МОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО"; || | "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА || | БРЯНСКА"; || | "ДРУГИЕ РАСХОДЫ ПО ОТРАСЛИ ЖКХ"; ||————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ || ПРОГРАММЫ | УСТАНОВЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ. || | ПОДДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО || | БЛАГОУСТРОЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ СО || | СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА. || | ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И НАДЕЖНОСТИ || | ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ || | СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, || | ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ БЕЗОПАСНЫЕ И КОМФОРТНЫЕ || | УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН. || | ПРИВЕДЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ || | ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА В || | СООТВЕТСТВИЕ СО СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА. || | УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ И ПОВЫШЕНИЕ || | КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО- || | КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ. || | СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ || | АВТОДОРОГ В НОРМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ С || | || | ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ДВИЖЕНИЯ. || | ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНОВООРУЖЕННОСТИ || | ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО || | ХОЗЯЙСТВА В ЦЕЛЯХ СВОЕВРЕМЕННОГО И || | КАЧЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ || | ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ. ||————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО || ПРОГРАММЫ | УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ. || | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО || | РЕМОНТА ТЕПЛОТРАСС, НАХОДЯЩИХСЯ В || | МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. || | РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. || | ОСНАЩЕНИЕ ПАРКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ || | ПРЕДПРИЯТИЙ СОВРЕМЕННОЙ УБОРОЧНОЙ, || | ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ || | ТЕХНИКОЙ, С ДОВЕДЕНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ДО || | ПРИБЛИЖЕННОЙ К НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ. || | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО || | РЕМОНТА И УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ И || | ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И || | ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ОБЩЕЖИТИЙ И || | МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ. || | ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ И || | РЕМОНТУ АВТОДОРОГ, ИСКУССТВЕННЫХ || | СООРУЖЕНИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО || | БЛАГОУСТРОЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ СО || | СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА. ||————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2013-2017 ГОДЫ || МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | ||————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| ОБЪЕМЫ АССИГНОВАНИЙ НА | ВСЕГО: 3 859 772,9 ТЫС. РУБ. || РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | В ТОМ ЧИСЛЕ: || ПРОГРАММЫ | 2013 ГОД - 1 059 898,1 ТЫС. РУБ. || | 2014 ГОД - 739064,3 ТЫС. РУБ. || | 2015 ГОД - 685103,5 ТЫС. РУБ. || | 2016 ГОД - 685103,5 ТЫС. РУБ. || | 2017 ГОД - 690603,5 ТЫС. РУБ. || | В ТОМ ЧИСЛЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА - 3 375 678,7 || | ТЫС. РУБ.: || | 2013 ГОД - 638891,4 ТЫС. РУБ. || | 2014 ГОД - 675976,8 ТЫС. РУБ. || | 2015 ГОД - 685103,5 ТЫС. РУБ. || | 2016 ГОД - 685103,5 ТЫС. РУБ. || | 2017 ГОД - 690603,5 ТЫС. РУБ. ||————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | ПЛОЩАДЬ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ДОРОГ: || РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 2013 ГОД - 170,0 Т. М2 || ПРОГРАММЫ | 2014 ГОД - 130,0 Т. М2 || | 2015 ГОД - 120,0 Т. М2 || | 2016 ГОД - 110,0 Т. М2 || | 2017 ГОД - 105,0 Т. М2 || | || | ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА || | КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ || | КОММУНИКАЦИЙ 27 ОБЩЕЖИТИЙ, ПЛОЩАДЬЮ || | КВАРТИР 40 604,2 М2 И 3 МКД, ПЛОЩАДЬЮ || | 9095,0 М2, || | В ТОМ ЧИСЛЕ: || | 2013 ГОД-5 ОБЩЕЖИТИЙ/7 714,7 М2; И 3 || | МКД/9095,0 М2 || | 2014 ГОД-5 ОБЩЕЖИТИЙ/7 864,2 М2; || | 2015 ГОД-6 ОБЩЕЖИТИЙ/5 724,6 М2; || | 2016 ГОД- 7ОБЩЕЖИТИЙ/10 653,8 М2; || | 2017 ГОД- 4 ОБЩЕЖИТИЯ/8 646,9 М2. || | || | ПРИОБРЕТЕНИЕ 17 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ, В ТОМ || | ЧИСЛЕ: || | 2014 ГОДУ - 3 ЕДИНИЦЫ || | 2015 ГОДУ - 3 ЕДИНИЦЫ || | 2016 ГОДУ - 6 ЕДИНИЦ || | 2017 ГОДУ - 5 ЕДИНИЦ || | || | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО КАПИТАЛЬНОМУ || | РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ || | ИНФРАСТРУКТУРЫ: || | 2013 ГОД- 5 ОБЪЕКТОВ || | 2014 ГОД- 2 ОБЪЕКТА || | 2015 ГОД- 3 ОБЪЕКТА || | 2016 ГОД- 2 ОБЪЕКТА || | 2017 ГОД- 3 ОБЪЕКТА ||————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
В соответствии с Решением Брянского городского Совета народныхдепутатов от 28.04.2006 N 403 "Об утверждении Положения о комитете пожилищно-коммунальному хозяйству Брянской городскойадминистрации" комитет является отраслевым органом Брянской городскойадминистрации, осуществляющим исполнение муниципальной функции в сфережилищно-коммунального хозяйства.
1. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства.
В муниципальной собственности города Брянска имеется около 30км теплотрасс, объекты газоснабжения, электроснабжения. Уровень износаобъектов коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 80процентов. Следствием износа объектов коммунальной инфраструктурыявляется низкое качество предоставления коммунальных услуг, несоответствующее запросам потребителей.
Проблема состояния жилищного фонда является источником рядаотрицательных социальных тенденций. В результате несоответствиятребованиям, предъявляемым к жилым помещениям, жителям необеспечивается комфортное проживание, граждане не могут получатьполный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества, ааварийное жилье создает угрозу их жизни и здоровью. Ветхий и аварийныйжилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитиеинфраструктуры.
По состоянию на 1 июля 2007 года на территории муниципальногообразования "город Брянск" более 50,6 тыс. кв. м жилья было признаноаварийным.
Принятие Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ивыделение финансовой поддержки из федерального бюджета позволилокардинально увеличить финансирование мероприятий, направленных наулучшение состояния жилищного фонда.
В 2009-2011 годах в городе Брянске ежегодно реализовывалисьадресные программы капитального ремонта многоквартирных домов ипереселения граждан из аварийного жилищного фонда с привлечениемсредств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунальногохозяйства, средств областного бюджета.
За указанный период проведен капремонт 105 многоквартирныхдомов. На 79 домах проведен комплексный капремонт. В 2012 годупроводится капитальный ремонт 3-х многоквартирных домов.
В рамках реализации адресных программ переселения граждан изаварийного жилищного фонда за указанный период расселено 250 домов. 7домов подлежат расселению в рамках реализации программы 2012 года.
Однако процесс старения жилищного фонда не позволяет решитьпроблему в полном объеме. В связи с этим необходимо сохранитьдостигнутые за 2009-2012 годы темпы обновления жилищного фонда.
В настоящее время в городе Брянске находится в эксплуатации818,1 км. дорог, площадью 5721 тыс. м2. по которым требуетсявыполнение круглогодичных мероприятий по их содержанию с цельюобеспечения безопасного комфортного передвижения, модернизации,приведения их параметров к современным условиям.
Износ усовершенствованных дорог города составляет сегодня более85%. Причиной наличия доли автомобильных дорог, не отвечающихнормативным требованиям, стало отсутствие возможности ремонтаавтомобильных дорог и мостовых сооружений на них в соответствии сустановленными межремонтными сроками.
Начиная с 2012 года содержание, ремонт, капитальный ремонтавтомобильных дорог общего пользования местного значенияосуществляется с учетом предоставленной финансовой помощи в формесубсидий из областного бюджета за счет средств дорожного фонда, чтопозволит существенно улучшить состояние дорожной сети города,сократить долю протяженности автодорог, не отвечающих нормативнымтребованиям.
Основные показатели, характеризующие состояние жилищно- коммунального
хозяйства города Брянска|———————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————|| НАИМЕНОВАНИЕ | 2009 ГОД | 2010 ГОД | 2011 ГОД | 2012 ГОД || ПОКАЗАТЕЛЕЙ | | | | (ПЛАН) ||———————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————|| КОЛИЧЕСТВО ДОМОВ, В | 81 | 20 | 4 | 3 || КОТОРЫХ ПРОИЗВЕДЕН | (В ТОМ ЧИСЛЕ В | | | || КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 57 МКД - | | | || (ШТ) | КОМПЛЕКСНЫЙ) | | | ||———————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————|| КОЛИЧЕСТВО | - | 723 | 219 | 142 || РАССЕЛЕННЫХ | | | | || ПОМЕЩЕНИЙ (ШТ) | | | | ||———————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————|| КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, | - | 1824 | 522 | 341 || ПЕРЕСЕЛЕННЫХ ИЗ | | | | || АВАРИЙНОГО ЖИЛФОНДА | | | | || (ЧЕЛ) | | | | ||———————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————|| ПЛОЩАДЬ | 26,4 | 309 | 362,3 | 66,9 || ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ | | (В Т. Ч. 281 Т. | | || АВТОДОРОГ (Т. М2) | | М2- ЗА СЧЕТ | | || (КАПИТАЛЬНЫЙ И | | ФЕДЕРАЛЬНЫХ | | || ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ) | | СРЕДСТВ) | | ||———————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————|| ПРИОБРЕТЕНИЕ | 22 | - | 6 | - || СПЕЦТЕХНИКИ ДЛЯ | | | | || ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ | | | | || (ЕД) | | | | ||———————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————|| КОЛИЧЕСТВО | 12 | 7 | 8 | - || ОБЩЕЖИТИЙ, В КОТОРЫХ | | | | || ВЫПОЛНЕН КАПРЕМОНТ | | | | || (ШТ) | | | | ||———————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————|| КОЛИЧЕСТВО | - | - | 1 | 75 || ЗАМЕНЕННЫХ ЛИФТОВ | | | | || (ШТ.) | | | | ||———————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————|| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | - | - | 133- | - || ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ | | | ДВОРОВЫЕ | || И ПРОЕЗДОВ К НИМ (ЕД) | | | ТЕРРИТОРИИ | || | | | 164- ПРОЕЗДА | ||———————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————|
2. Цели и задачи муниципальной программы
Стратегической целью реализации государственной политики всфере жилищно-коммунального хозяйства является повышение уровня икачества жизни населения.
Целями муниципальной программы являются:
- поддержание объектов внешнего благоустройства в соответствиисо стандартами качества;
- повышение устойчивости и надежности функционированияжилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, обеспечивающеебезопасные и комфортные условия проживания граждан;
- приведение жилищного фонда, объектов инженернойинфраструктуры города в соответствие со стандартами качества;
- улучшение жилищных условий и повышение качествапредоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- создание условий по поддержанию автодорог в нормальномсостоянии с обеспечением безопасных условий движения;
- повышение механовооруженности предприятийжилищно-коммунального хозяйства в целях своевременного и качественногообслуживания и содержания жилищного фонда и городских объектов;
В рамках достижения данных целей решаются следующие задачи:
- обеспечение выполнения капитального ремонта теплотрасс,находящихся в муниципальной собственности;
- развитие коммунальной инфраструктуры;
- оснащение парка жилищно-коммунальных предприятий современнойуборочной, дорожно-строительной, специальной техникой, с доведениемчисленности до приближенной к нормативной потребности;
- обеспечение выполнения капитального ремонта и увеличениясрока службы и эксплуатации конструктивных элементов и инженерныхкоммуникаций общежитий и многоквартирных домов;
- обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонтуавтодорог, искусственных сооружений, объектов внешнегоблагоустройства;
- обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту дворовыхтерриторий и проездов к ним.
3. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2013-2017годах.
4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Реализация муниципальной программы осуществляется за счетбюджетных средств. Общий объем ассигнований на реализациюмуниципальной программы - 3 859 772,9 тыс. рублей.
Объем средств на реализацию мероприятий муниципальной программыв разрезе подпрограмм представлен в таблице.
тыс. руб.|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| НАИМЕНОВАНИЕ | ИСТОЧНИК | 2013 Г. | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. | 2017 Г. || | ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| МУНИЦИПАЛЬНАЯ | ВСЕГО | 1059898,1 | 739064,3 | 685103,5 | 685103,5 | 690603,5 || ПРОГРАММА | | | | | | || "ЖИЛИЩНО- | | | | | | || КОММУНАЛЬНОЕ И | | | | | | || ДОРОЖНОЕ | | | | | | || ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА | | | | | | || БРЯНСКА" 2013- | | | | | | || 2017 ГОДЫ | | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | СРЕДСТВА | 638891,4 | 675976,8 | 685103,5 | 685103,5 | 690603,5 || | БЮДЖЕТА | | | | | || | ГОРОДА | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | СРЕДСТВА | 421006,7 | 63087,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | ОБЛАСТНОГО | | | | | || | БЮДЖЕТА | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | ИСТОЧНИКИ | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| В ТОМ ЧИСЛЕ: ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ПОДПРОГРАММА | ВСЕГО | 114094,753 | 108300,0 | 110900,0 | 119000,0 | 120300,0 || "РАЗВИТИЕ | | | | | | || ЖИЛИЩНОГО | | | | | | || ХОЗЯЙСТВА" | | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | СРЕДСТВА | 114094,753 | 108300,0 | 110900,0 | 119000,0 | 120300,0 || | БЮДЖЕТА | | | | | || | ГОРОДА | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | СРЕДСТВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ОБЛАСТНОГО | | | | | || | БЮДЖЕТА | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ИСТОЧНИКИ | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ПОДПРОГРАММА | ВСЕГО | 51900,0 | 31600,0 | 32600,0 | 34100,0 | 36600,0 || "РАЗВИТИЕ | | | | | | || КОММУНАЛЬНОГО | | | | | | || ХОЗЯЙСТВА" | | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | СРЕДСТВА | 50400,0 | 31600,0 | 32600,0 | 34100,0 | 36600,0 || | БЮДЖЕТА | | | | | || | ГОРОДА | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | СРЕДСТВА | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ОБЛАСТНОГО | | | | | || | БЮДЖЕТА | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ИСТОЧНИКИ | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ПОДПРОГРАММА | ВСЕГО | 738080,574 | 443292,8 | 373900,0 | 363400,0 | 397600,0 || "ДОРОЖНО- | | | | | | || МОСТОВОЕ | | | | | | || ХОЗЯЙСТВО" | | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | СРЕДСТВА | 318573,874 | 380205,3 | 373900,0 | 363400,0 | 397600,0 || | БЮДЖЕТА | | | | | || | ГОРОДА | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | СРЕДСТВА | 419506,7 | 63087,5 | 0 | 0 | 0 || | ОБЛАСТНОГО | | | | | || | БЮДЖЕТА | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ИСТОЧНИКИ | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ПОДПРОГРАММА | ВСЕГО | 149052,773 | 149101,5 | 160933,5 | 161833,5 | 129333,5 || "БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | | | || ТЕРРИТОРИЙ | | | | | | || ГОРОДА БРЯНСКА" | | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | СРЕДСТВА | 149052,773 | 149101,5 | 160933,5 | 161833,5 | 129333,5 || | БЮДЖЕТА | | | | | || | ГОРОДА | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | СРЕДСТВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ОБЛАСТНОГО | | | | | || | БЮДЖЕТА | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ИСТОЧНИКИ | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ПОДПРОГРАММА | ВСЕГО | 6 770,0 | 6 770,0 | 6 770,0 | 6 770,0 | 6 770,0 || "ДРУГИЕ РАСХОДЫ | | | | | | || ПО ОТРАСЛИ ЖКХ" | | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | СРЕДСТВА | 6 770,0 | 6 770,0 | 6 770,0 | 6 770,0 | 6 770,0 || | БЮДЖЕТА | | | | | || | ГОРОДА | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | СРЕДСТВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ОБЛАСТНОГО | | | | | || | БЮДЖЕТА | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || | ИСТОЧНИКИ | | | | | ||——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
5. Состав муниципальной программы
Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:
-"Развитие жилищного хозяйства", в состав которой входитведомственная целевая программа "Первоочередные мероприятия поповышению срока эксплуатации конструктивных элементов и инженерныхкоммуникаций многоквартирных домов и общежитий города Брянска" на2013-2017 годы;
-"Развитие коммунального хозяйства", в состав которой входитведомственная целевая программа "Модернизация и капитальный ремонтобъектов коммунальной инфраструктуры" на 2013-2017 годы;
-"Дорожно-мостовое хозяйство";
-"Благоустройство территорий города Брянска", в состав которойвходит ведомственная целевая программа "Повышение механовооруженностипредприятий жилищно-коммунального хозяйства города Брянска" 2013-2017годы;
-"Другие расходы по отрасли ЖКХ";
Ведомственные целевые программы представлены в приложенияхN 1-3 к муниципальной программе.
ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства" муниципальной программы
города Брянска "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города
Брянска" 2013-2017 годы|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА" || ПОДПРОГРАММЫ | ||————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ || | БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ||————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| СОИСПОЛНИТЕЛИ | ОТСУТСТВУЮТ ||————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ | ВЦП "ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО || ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ | ПОВЫШЕНИЮ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКТИВНЫХ || ПОДПРОГРАММЫ | ЭЛЕМЕНТОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ || | МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ОБЩЕЖИТИЙ ГОРОДА || | БРЯНСКА" НА 2013-2017 ГОДЫ. ||————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | - КОМПЕНСАЦИЯ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ ПРИ || ПОДПРОГРАММЫ | ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ; || | - ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО НЕЗАСЕЛЕННЫМ || | МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ; || | - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО || | ИМУЩЕСТВА; || | - РЕМОНТ ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ||————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ | - ПОВЫШЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ || | КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ || | КОММУНИКАЦИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ЦЕЛЯХ || | ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ И КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ || | ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН; || | - УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН И || | ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ. ||————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА || | КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ || | КОММУНИКАЦИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ; || | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА ЖИЛЫХ || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ; || | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КАПРЕМОНТА ОБЩЕГО || | ИМУЩЕСТВА ДОМОВ; ||————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2013-2017 ГОДЫ || ПОДПРОГРАММЫ | ||————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ | ВСЕГО: 572 594,753 ТЫС. РУБ. || АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ | В ТОМ ЧИСЛЕ: || ПОДПРОГРАММЫ | 2013 ГОД - 114 094,753 ТЫС. РУБ. || | 2014 ГОД - 108 300,0 ТЫС. РУБ. || | 2015 ГОД - 110 900,0 ТЫС. РУБ. || | 2016 ГОД - 119 000,0 ТЫС. РУБ. || | 2017 ГОД - 120 300,0 ТЫС. РУБ. ||————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА || РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ || | КОММУНИКАЦИЙ 27 ОБЩЕЖИТИЙ, ПЛОЩАДЬЮ КВАРТИР || | 40 604,2 М2, И 3 МКД, ПЛОЩАДЬЮ 9095,0 М2, В ТОМ || | ЧИСЛЕ: || | 2013 ГОД-5 ОБЩЕЖИТИЙ/7 714,7 М2; 3 МКД/9095,0 || | М2; || | 2014 ГОД-5 ОБЩЕЖИТИЙ/7 864,2 М2; || | 2015 ГОД-6 ОБЩЕЖИТИЙ/5 724,6 М2; || | 2016 ГОД- 7 ОБЩЕЖИТИЙ/10 653,8 М2; || | 2017 ГОД- 4 ОБЩЕЖИТИЯ/8 646,9 М2. || | ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЖИЛИЩНОГО || | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА; || | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В || | СООТВЕТСТВИИ С САНИТАРНЫМИ И ТЕХНИЧЕСКИМИ || | ТРЕБОВАНИЯМИ. ||————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
1. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства" направлена нафинансовое и организационное обеспечение расходов, связанных сприведением в надлежащее техническое и санитарное состояниемуниципальных жилых помещений, находящихся в муниципальной казне, споследующим распределением их по договорам социального найма, а такжена компенсацию расходов по капитальному ремонту отдельных элементовобщего имущества дома (кровли, замене узлов лифтового оборудования) вдоле, приходящейся на муниципальные квартиры.
Финансовая поддержка в рамках подпрограммы предоставляется навозмещение организациям выпадающих доходов в связи с применениемрегулируемых цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, накомпенсацию расходов за жилищные услуги, образующихся с момента вводадома в эксплуатацию, до момента заключения с гражданином договорасоциального найма, по освободившимся, но не заселенным муниципальнымквартирам, а также муниципальным квартирам, приобретенным в рамкахреализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ, в соответствиис постановлением Брянской городской администрации от 22.09.2010N 2431п.
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы города Брянска, включенной в
подпрограмму "Развитие жилищного хозяйства"|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | "ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ || | СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И || | ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ || | ДОМОВ И ОБЩЕЖИТИЙ ГОРОДА БРЯНСКА" НА 2013-2017 || | ГОДЫ ||———————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ || ПРОГРАММЫ | БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ||———————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | ЦЕЛЬ: ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЕТСЯ || | ПОВЫШЕНИЮ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКТИВНЫХ || | ЭЛЕМЕНТОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ || | МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ОБЩЕЖИТИЙ, СОЗДАНИЕ || | КОМФОРТНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ || | ГРАЖДАН С СОБЛЮДЕНИЕМ НЕОБХОДИМЫХ САНИТАРНЫХ || | НОРМ И ПРАВИЛ. || | ЗАДАЧИ: || | - ВЫПОЛНЕНИЕ В НЕОБХОДИМОМ ОБЪЕМЕ || | КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ || | И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И || | ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ. || | - СОЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ || | ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СООТВЕТСТВИЕ СО СТАНДАРТАМИ || | КАЧЕСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ КОМФОРТНЫЕ И || | БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ. ||———————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ | 2013-2017 ГОДЫ || ПРОГРАММЫ | ||———————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ | ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ || ФИНАНСИРОВАНИЯ | СОСТАВЯТ 118 350 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: || | 2013 ГОД - 31 350 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2014 ГОД - 22 300 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2015 ГОД - 21 000 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2016 ГОД - 23 700 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2017 ГОД - 20 000 ТЫС. РУБЛЕЙ. ||———————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ || РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ || ПРОГРАММЫ | КОММУНИКАЦИЙ 27 ОБЩЕЖИТИЙ, ПЛОЩАДЬЮ КВАРТИР || | 40 604,2 М2, 3 МКД, ПЛОЩАДЬЮ 9095,0 М2, В ТОМ || | ЧИСЛЕ: || | 2013 ГОД-5 ОБЩЕЖИТИЙ/7 714,7 М2; 3 МКД/9095,0 || | М2; || | 2014 ГОД-5 ОБЩЕЖИТИЙ/7 864,2 М2; || | 2015 ГОД-6 ОБЩЕЖИТИЙ/5 724,6 М2; || | 2016 ГОД- 7 ОБЩЕЖИТИЙ/10 653,8 М2; || | 2017 ГОД- 4 ОБЩЕЖИТИЯ/8 646,9 М2. ||———————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
ПАСПОРТ
подпрограммы "Развитие коммунального хозяйства" муниципальной
программы города Брянска "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство
города Брянска" 2013-2017 годы|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ | "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ || | БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| СОИСПОЛНИТЕЛИ | ОТСУТСТВУЮТ ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ | || ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ | ВЦП "МОДЕРНИЗАЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ || ПОДПРОГРАММЫ | ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" 2013- || | 2017 ГОДЫ ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БЫТОВЫМИ УСЛУГАМИ; || ПОДПРОГРАММЫ | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО || | РЕМОНТА БАНЬ; || | - ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ОТОПЛЕНИЮ || | НЕЗАСЕЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ || | ПОМЕЩЕНИЙ; || | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ || | МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ; ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ | - ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ || | СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА; || | - УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ || | И БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ. ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ || | ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ || | СОБСТВЕННОСТИ, В НАДЛЕЖАЩЕМ СОСТОЯНИИ. || | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КАПРЕМОНТА ГОРОДСКИХ || | БАНЬ. ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2013-2017 ГОДЫ || ПОДПРОГРАММЫ | ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ | ВСЕГО: 184 800 ТЫС. РУБ. || АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ | В ТОМ ЧИСЛЕ: || ПОДПРОГРАММЫ | 2013 ГОД - 51 900 ТЫС. РУБ. || | 2014 ГОД - 31 600 ТЫС. РУБ. || | 2015 ГОД - 32 600 ТЫС. РУБ. || | 2016 ГОД - 34 100 ТЫС. РУБ. || | 2017 ГОД - 36 600,0 ТЫС. РУБ. ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ || РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ВСЕГО - || | 15, В ТОМ ЧИСЛЕ: || | 2013 ГОД - 5; 2014 ГОД - 2; 2015 ГОД - 3; 2016 ГОД - || | 2; || | 2017 ГОД - 3. || | ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ || | КОММУНАЛЬНЫХ И БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ. || | УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРОДСКИХ БАНЬ, || | КАПРЕМОНТ 2-Х ОБЪЕКТОВ: БАНИ N 11, БАНИ N 1. ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
1. Краткая характеристика подпрограммы
Построенные за бюджетные средства наружные сети газопровода, втом числе к жилым домам по пер. Урицкого и ул. 1-го Мая в пос. Б.Берега (протяженностью 16,234 км) переданы в казну города. Кромеэтого, в муниципальную казну переданы трансформаторные подстанции,теплотрассы. В 1-м полугодии 2012 года введены в эксплуатациюгазопроводы по ул. Димитрова и Белобережская в Фокинском районе, воисполнение решений районных судов города Брянска о признании правасобственности МО "город Брянск" на бесхозяйные объекты недвижимогоимущества, в муниципальную казну приняты теплотрассы, расположенные натерритории Бежицкого и Володарского районов. В целях осуществлениясодержания, технического обслуживания и безопасной эксплуатацииуказанных муниципальных объектов (теплотрассы, газопроводы,трансформаторные подстанции) заключены договоры со специализированнымиорганизациями на их обслуживание.
В рамках реализации подпрограммы планируется осуществлениемероприятий, направленных на покрытие убытков муниципальных бань, всвязи с применением регулируемых предельных тарифов на услуги попомывкам, а также на финансовое и организационное обеспечениерасходов, связанных с приведением капитального ремонта бань.
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы города Брянска, включенной в
подпрограмму "Развитие коммунального хозяйства"|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|| НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ | "МОДЕРНИЗАЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ || ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА 2013-2017 || | ГОДЫ ||—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ || ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ | БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ || ПРОГРАММЫ | ||—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И НАДЕЖНОСТИ || | ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ || | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ || | ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. || | ЗАДАЧА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | ТЕПЛОТРАСС, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ МЕСТНОЙ || | КАНАЛИЗАЦИИ, ПЕРЕВОД КВАРТИР С || | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА || | ПОКВАРТИРНОЕ ГАЗОВОЕ. || | ||—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2013-2017 ГОДЫ ||—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ | ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ || ФИНАНСИРОВАНИЯ | СОСТАВЯТ 35 000 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: || | 2013 ГОД - 8 500 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2014 ГОД - 7 500 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2015 ГОД - 6 500 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2016 ГОД - 6 000 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2017 ГОД - 6 500 ТЫС. РУБЛЕЙ. ||—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | 1. КОЛИЧЕСТВО РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ: ВСЕГО - 15, || РЕЗУЛЬТАТЫ | В ТОМ ЧИСЛЕ: || | 2013 ГОД - 5; 2014 ГОД - 2; 2015 ГОД - 3; 2016 ГОД - 2; || | 2017 ГОД - 3. || | 2. СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ || | КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: || | 2013 ГОД - НА 3%, || | 2014 ГОД - НА 3%, 2015 ГОД - НА 3%, || | 2016 ГОД - НА 1%, || | 2017 ГОД - НА 3% || | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БУДЕТ || | ДОСТИГНУТО: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО- || | КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, || | ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ || | ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, СНИЖЕНИЕ || | УРОВНЯ ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ || | ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ || | ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 261-ФЗ ОТ || | 23.11.2009 "ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ || | ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ || | ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ || | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". ||—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
Подпрограмма "Дорожно-мостовое хозяйство" муниципальной программы
города Брянска "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города
Брянска" 2013-2017 годы|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ | "ДОРОЖНО-МОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО" ||————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ || ПОДПРОГРАММЫ | БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ||————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| СОИСПОЛНИТЕЛИ | ОТСУТСТВУЮТ ||————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ | ОТСУТСТВУЕТ || ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ | || ПОДПРОГРАММЫ | ||————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. || ПОДПРОГРАММЫ | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ. || | ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. || | ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ. || | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И || | ПРОЕЗДОВ К НИМ. || | КАПСТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО || | ОБРАЗОВАНИЯ. ||————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ | ПРИВЕДЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ АВТОДОРОГ И || | ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ СО || | СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА, В ТЕХНИЧЕСКИ ИСПРАВНОМ || | СОСТОЯНИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМ БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ || | ПО НИМ. || | ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНОВООРУЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ || | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ || | СВОЕВРЕМЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И || | СОДЕРЖАНИЯ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ. ||————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИ || | ИСПРАВЛЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОДОРОГ И || | ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ. || | СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ || | ТРАНСПОРТА И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА. || | ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ || | НАСЕЛЕНИЮ. ||————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2013-2017 ГОДЫ || ПОДПРОГРАММЫ | ||————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ | ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ || АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ | ПОДПРОГРАММЫ: 2 316 273,374 ТЫС. РУБ., || ПОДПРОГРАММЫ | В ТОМ ЧИСЛЕ: || | 2013 ГОД - 738080,574 ТЫС. РУБ. || | 2014 ГОД - 443292,8 ТЫС. РУБ. || | 2015 ГОД - 373900,0 ТЫС. РУБ. || | 2016 ГОД - 363400,0 ТЫС. РУБ. || | 2017 ГОД - 397600,0 ТЫС. РУБ. || | В ТОМ ЧИСЛЕ: СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ГОРОДА: || | 2013 ГОД - 318573,874 ТЫС. РУБ. || | 2014 ГОД - 380205,3 ТЫС. РУБ. || | 2015 ГОД - 373900,0 ТЫС. РУБ. || | 2016 ГОД - 363400,0 ТЫС. РУБ. || | 2017 ГОД - 397600,0 ТЫС. РУБ. || | СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА: || | 2013 ГОД - 419506,7 ТЫС. РУБ. || | 2014 ГОД - 63087,5 ТЫС. РУБ. ||————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | ПОДДЕРЖАНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ СОСТОЯНИИ || РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО ХОЗЯЙСТВА. || | ПОВЫШЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАЧЕСТВА || | ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО ХОЗЯЙСТВА. || | УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОТЯЖЕННОСТИ АВТОДОРОГ, || | СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, || | ПЛОЩАДЬ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ДОРОГ: || | 2013 ГОД - 170,0 Т. М2 || | 2014 ГОД - 130,0 Т. М2 || | 2015 ГОД - 120,0 Т. М2 || | 2016 ГОД - 110,0 Т. М2 || | 2017 ГОД - 105,0 Т. М2 ||————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
1. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма "Дорожно-мостовое хозяйство" направлена нафинансовое и организационное обеспечение капитального ремонта, а такжеремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений,расположенных на территории муниципального образования, капитальногоремонта дворовых территорий и проездов к ним.
Основными задачами по текущему содержанию и капитальномуремонту объектов внешнего благоустройства является обеспечениенормативной работы городского транспорта, движения пешеходов,соблюдение требований санитарных норм согласно справочнику "Санитарнаяочистка и уборка населенных мест", а также соблюдения стандартакачества оказываемых услуг и выполняемых работ.
По состоянию на 1 января 2011 года в городе Брянскенасчитывается порядка 1050 дорог 1-4 категории, общей протяженностью818 км., в том числе дорог 1 категории с движением общественноготранспорта - 174 км.
Срок службы асфальтобетонного покрытия дорог 7-8 лет (ежегодныйамортизационный износ составляет 12,5% -14,5%). Общий износусовершенствованных дорог города Брянска составляет сегодня порядка85%.
Для соблюдения межремонтных сроков капитального ремонтагородских дорог необходимо ежегодно производить ремонтасфальтобетонных покрытий площадью около 700 тыс. м2 (объем финансовыхвложений должен составлять от 700 млн. руб. до 1000 млн. рублейежегодно в течение ближайших 5 лет).
В неудовлетворительном состоянии находятся городскиеискусственные сооружения: мосты, путепроводы. На территории городаБрянска находится 19 объектов искусственных сооружений. Большинствообъектов введено в эксплуатацию в 60- х годах прошлого столетия.Сегодня интенсивность транспортного потока значительно превышает ихпропускную способность. Грузоподъемность не отвечает транспортнымнагрузкам. Необходима реконструкция и капитальный ремонт сооружений. Впервую очередь необходим капремонт Литейного и Октябрьского мостов,реконструкция Первомайского моста.
Причиной наличия доли автомобильных дорог и искусственныхсооружений, не отвечающих нормативным требованиям, стало отсутствиевозможности ремонта дорог и мостовых сооружений в соответствии сустановленными межремонтными сроками при прогрессирующем ростеавтомобильного парка и возросшей интенсивности движения.
Планируемые мероприятия данной подпрограммы позволят улучшитьсостояние дорожной сети города, планомерно сократить долюпротяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям.Подпрограмма "Благоустройство территорий города Брянска" муниципальной
программы города Брянска "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство
города Брянска" 2013-2017 годы|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| НАИМЕНОВАНИЕ | "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА БРЯНСКА" || ПОДПРОГРАММЫ | ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ || ПОДПРОГРАММЫ | БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| СОИСПОЛНИТЕЛИ | ОТСУТСТВУЮТ ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ | ВЦП "ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНОВООРУЖЕННОСТИ || ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ | ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА || ПОДПРОГРАММЫ | ГОРОДА БРЯНСКА" 2013-2017 ГОДЫ ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | -КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО || ПОДПРОГРАММЫ | БЛАГОУСТРОЙСТВА: ГОРОДСКИХ КЛАДБИЩ, ЗЕЛЕНЫХ || | НАСАЖДЕНИЙ, ПРОЧИХ ОБЪЕКТОВ; || | - ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО || | БЛАГОУСТРОЙСТВА: СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ, || | ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, КЛАДБИЩ, ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ, || | ЧАСОВ, ФОНТАНОВ, ЭЛЕМЕНТОВ ПРАЗДНИЧНОЙ || | ИЛЛЮМИНАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ || | ОБЪЕКТОВ "ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ"; || | - УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ/ЭНЕРГИЯ); || | - СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ "ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ" (ГАЗ). ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ | - ПРИВЕДЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО || | БЛАГОУСТРОЙСТВА И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ || | ГОРОДА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА, В || | ТЕХНИЧЕСКИ ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ, || | ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ || | ПРОЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА; || | - ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНОВООРУЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ || | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ || | СВОЕВРЕМЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И || | СОДЕРЖАНИЯ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ. ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | -СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИ || | ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО || | БЛАГОУСТРОЙСТВА И СООТВЕТСТВИЯ ИХ СТАНДАРТАМ || | КАЧЕСТВА; || | - СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ || | ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА; || | - ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ || | НАСЕЛЕНИЮ. ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2013-2017 ГОДЫ || ПОДПРОГРАММЫ | ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ | ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ || АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ | ПОДПРОГРАММЫ: 750 254,773 ТЫС. РУБ., || ПОДПРОГРАММЫ | В ТОМ ЧИСЛЕ: || | 2013 ГОД - 149052,773 ТЫС. РУБ. || | 2014 ГОД - 149101,5 ТЫС. РУБ. || | 2015 ГОД - 160933,5 ТЫС. РУБ. || | 2016 ГОД - 161833,5 ТЫС. РУБ. || | 2017 ГОД - 129333,5 ТЫС. РУБ. ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | ПОДДЕРЖАНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ СОСТОЯНИИ || РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА. || | ПОВЫШЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ И КАЧЕСТВА || | ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА; || | ПРИОБРЕТЕНИЕ 17 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: || | 2014 ГОДУ - 3 ЕДИНИЦЫ || | 2015 ГОДУ - 3 ЕДИНИЦЫ || | 2016 ГОДУ - 6 ЕДИНИЦ || | 2017 ГОДУ - 5 ЕДИНИЦ ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
1. Краткая характеристика подпрограммы
Одной из насущных проблем города является содержание икапитальный ремонт объектов внешнего благоустройства города внадлежащем состоянии, обеспечивающем комфортное и безопасноепроживание граждан.
Целью мероприятий подпрограммы является приведение иподдержание объектов внешнего благоустройства и инженернойинфраструктуры города в технически исправном состоянии.
Основными задачами по текущему содержанию и капитальномуремонту объектов внешнего благоустройства является соблюдениетребований санитарных норм согласно справочнику "Санитарная очистка иуборка населенных мест", а также соблюдения стандарта качестваоказываемых услуг и выполняемых работ.
Подпрограмма направлена на финансовое и организационноеобеспечение выполнения работ по капитальному ремонту и содержанию:сетей наружного освещения, городских кладбищ, городских лесов, зеленыхнасаждений города, элементов праздничной иллюминации, объектов "Вечныйогонь".
Текущее содержание прочих объектов внешнего благоустройствавключает в себя обслуживание и содержание: часов, фонтанов, пляжей,уборка свалок, текущее содержание шахтных колодцев, лестничныхпереходов.
Общая протяженность сетей наружного уличного освещения г.Брянска составляет 767,25 км, количество светильников, находящихся вэксплуатации- более 25 тыс. шт. Выполнение работ по обслуживанию иэксплуатации сетей должна осуществляться на основании техническихтребований периодичности работ в соответствии с "Типовыми нормамиобслуживания для рабочих, занятых техническим обслуживанием и ремонтомустановок наружного освещения". Для создания комфортных условийпроживания жителям города и повышения качества предоставляемых услугдоля включенных светильников, работающих в вечернем и ночном режимах,должна составлять не менее 80% от общего числа установленных.
Аналогичные мероприятия в соответствии с "Прейскурантом науслуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонтугазораспределительных систем", выполняются по текущему ремонту иаварийному обслуживанию газового оборудования объектов "Вечный огонь".В связи с отсутствием приборов учета на данных объектах, объемпотребления газа определяется по мощности и количеству установок, атакже времени горения.
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы города Брянска, включенной в
подпрограмму "Благоустройство территорий города Брянска"|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ | "ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНОВООРУЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ || ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА || | БРЯНСКА" НА 2013-2017 ГОДЫ ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ || ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ | БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ || ПРОГРАММЫ | ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНОВООРУЖЕННОСТИ || | ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО || | ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ, ЖИЛИЩНОГО || | ФОНДА. || | ЗАДАЧИ: - ОСНАЩЕНИЕ ПАРКА КОММУНАЛЬНЫХ || | ПРЕДПРИЯТИЙ СОВРЕМЕННОЙ УБОРОЧНОЙ, ДОРОЖНО- || | СТРОИТЕЛЬНОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ; || | - ДОВЕДЕНИЕ ПАРКА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ, || | УБОРОЧНОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ || | КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИБЛИЖЕННОЙ К || | НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ; || | - СВОЕВРЕМЕННОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБЛУЖИВАНИЕ И || | СОДЕРЖАНИЕ АВТОДОРОГ, ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА || | БРЯНСКА; || | - СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ СВОЕВРЕМЕННОГО И || | КАЧЕСТВЕННОГО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КУЗОВОВ, || | УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ. ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| СОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2013-2017 ГОДЫ ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА | ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ || РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ | СОСТАВЯТ 52 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, || | 2014 ГОД - 11 400,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2015 ГОД - 12 600,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2016 ГОД - 12 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2017 ГОД - 16 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ. ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | УВЕЛИЧЕНИЕ МЕХАНОВООРУЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ || РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | ЖКХ НА 17 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: || | 2014 ГОД - 3 ЕДИНИЦЫ || | 2015 ГОД - 3 ЕДИНИЦЫ || | 2016 ГОД - 6 ЕДИНИЦ || | 2017 ГОД - 5 ЕДИНИЦ ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
Подпрограмма "Другие расходы по отрасли ЖКХ" муниципальной программы
города Брянска "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города
Брянска" 2013-2017 годы|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| НАИМЕНОВАНИЕ | "ДРУГИЕ РАСХОДЫ ПО ОТРАСЛИ ЖКХ" || ПОДПРОГРАММЫ | ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ || ПОДПРОГРАММЫ | БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| СОИСПОЛНИТЕЛИ | ОТСУТСТВУЮТ ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ | ОТСУТСТВУЮТ || ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ | || ПОДПРОГРАММЫ | ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЧИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА || ПОДПРОГРАММЫ | РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 185-ФЗ ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ | ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА || | РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 185-ФЗ ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, || | НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА || | N 185-ФЗ ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2013-2017 ГОДЫ || ПОДПРОГРАММЫ | ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ | ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ || АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ | ПОДПРОГРАММЫ: 33 850, 0 ТЫС. РУБ., || ПОДПРОГРАММЫ | В ТОМ ЧИСЛЕ: || | 2013 ГОД - 6 770,0 ТЫС. РУБ. || | 2014 ГОД - 6770,0 ТЫС. РУБ.; || | 2015 ГОД - 6770,0 ТЫС. РУБ.; || | 2016 ГОД - 6770,0 ТЫС. РУБ.; || | 2017 ГОД - 6770,0 ТЫС. РУБ. ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | СНОС АВАРИЙНЫХ ВЕТХИХ ДОМОВ. || РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО РЕГИСТРАЦИИ ТСЖ. || | ОТКЛЮЧЕНИЕ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ, ОТ СИСТЕМ || | ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. ||————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
1. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма направлена на финансовое и организационноеобеспечение выполнения следующих мероприятий:
- по завершению расселения граждан из ветхого жилья, необходимопроизводить снос муниципальных домов с последующим исключением их изреестра муниципальной собственности города Брянска;
- во избежание несанкционированного потребления газа стороннимилицами, предупреждения несчастных случаев, первоочереднымимероприятиями при сносе ветхих домов является отключение этих домов отсистем газоснабжения;
- комитет является главным распорядителем средств бюджетагорода, направляемых на компенсацию затрат по регистрации ТСЖ (всоответствии с постановлением Брянской городской администрации от29.12.2008 N1431-п);
- на основании статьи 225 Гражданского кодекса РоссийскойФедерации бесхозяйное недвижимое имущество принимается на учеторганом, осуществляющим государственную регистрацию права нанедвижимое имущество, по заявлению органов местного самоуправления, натерритории которого они находятся.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации" Брянской городской администрацией, как органом местногосамоуправления, в отношении бесхозяйных объектов инженернойинфраструктуры, осуществляются следующие мероприятия:
- выявление бесхозяйных объектов;
- проведение технической инвентаризации, получение кадастровогопаспорта;
- постановка на учет в государственном регистрирующем органе;
- признание в судебном порядке и регистрация правамуниципальной собственности на бесхозяйный объект.
Районные администрации совместно с ресурсоснабжающимиорганизациями формируют списки бесхозяйных объектов и направляют их вкомитет по ЖКХ городской администрации для проведения их техническойинвентаризации. Планомерно, начиная с 2007 года, комитет, в пределахлимитов денежных средств городского бюджета, проводит инвентаризациюбесхозяйных сетей инженерной инфраструктуры.
Финансовое обеспечение данных мероприятий осуществляется врамках данной подпрограммы.
6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В ходе реализации муниципальной программы будут достигнутыследующие результаты.|——————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | 2013 Г. | 2014 Г | 2015 Г. | 2016 Г. | 2017 Г. ||——————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| ПЛОЩАДЬ | 170 | 130 | 120 | 110 | 105 || ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ | | | | | || АВТОДОРОГ (Т. М2) | | | | | ||——————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| ПРИОБРЕТЕНИЕ | - | 3 | 3 | 6 | 5 || СПЕЦТЕХНИКИ ДЛЯ | | | | | || ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ | | | | | || (ЕД.) | | | | | ||——————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| КОЛИЧЕСТВО | 5- | 5 | 6 | 7 | 4 || ОБЩЕЖИТИЙ И | ОБЩЕЖИТИЙ, | | | | || МНОГОКВАРТИРНЫХ | 3- МКД | | | | || ДОМОВ, В КОТОРЫХ | | | | | || ПЛАНИРУЕТСЯ | | | | | || ВЫПОЛНЕНИЕ | | | | | || КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА | | | | | || (ШТ.) | | | | | ||——————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 || ПО КАПИТАЛЬНОМУ | | | | | || РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ | | | | | || КОММУНАЛЬНОЙ | | | | | || ИНФРАСТРУКТУРЫ | | | | | || (ОБЪЕКТ) | | | | | ||——————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
7. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программыпроводится в соответствии с постановлением Брянской городскойадминистрации от 10.07.2012 N 1674-п "Об утверждении Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программгорода Брянска, Порядка разработки, реализации и оценки эффективностидолгосрочных целевых программ города Брянска, Порядка разработки,реализации и оценки эффективности ведомственных программ городаБрянска" (в редакции постановления Брянской городской администрации от10.09.2012 N 2217-п).
ПЛАН реализации муниципальной программы города Брянска
"Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска" 2013-2017
годы|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|| НАИМЕНОВАНИЕ ДЦП, | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС. | ОЖИДАЕМЫЙ || ПОДПРОГРАММ ДЦП, | ИСПОЛНИТЕЛЬ, | ФИНАНСИРОВАНИЯ | РУБ.) | РЕЗУЛЬТАТ || МЕРОПРИЯТИЙ ДЦП, | СОИСПОЛНИТЕЛЬ | | | || ВЦП, МЕРОПРИЯТИЯ | | | | || ПОДПРОГРАММ | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | | 2013Г | 2014Г | 2015Г | 2016Г | 2017Г | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ПОДПРОГРАММА | КОМИТЕТ ПО | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 114094,753 | 108300,000 | 110900,000 | 119000,000 | 120300,000 | || "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО | ЖИЛИЩНО- | | | | | | | || ХОЗЯЙСТВА" | КОММУНАЛЬНОМУ | | | | | | | || | ХОЗЯЙСТВУ | | | | | | | || | БРЯНСКОЙ | | | | | | | || | ГОРОДСКОЙ | | | | | | | || | АДМИНИСТРАЦИИ | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ОБЛАСТНОЙ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | || | | БЮДЖЕТ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 114094,753 | 108300,000 | 110900,000 | 119000,000 | 120300,000 | || | | ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ВЦП | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 31350,000 | 22300,000 | 21000,000 | 23700,000 | 20000,000 | УЛУЧШЕНИЕ || "ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ | | | | | | | | ТЕХНИЧЕСКОГО || МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | | | | | | | СОСТОЯНИЯ || ПОВЫШЕНИЮ СРОКА | | | | | | | | ЖИЛИЩНОГО ФОНДА. || ЭКСПЛУАТАЦИИ | | | | | | | | ПРОВЕДЕНИЕ || КОНСТРУКТИВНЫХ И | | | | | | | | КАПРЕМОНТА || ИНЖЕНЕРНЫХ | | | | | | | | КОНСТРУКТИВНЫХ || КОММУНИКАЦИЙ | | | | | | | | ЭЛЕМЕНТОВ И || МНОГОКВАРТИРНЫХ | | | | | | | | ИНЖЕНЕРНЫХ || ДОМОВ И ОБЩЕЖИТИЙ" | | | | | | | | КОММУНИКАЦИЙ В || (2013-2017ГГ) | | | | | | | | ОБЩЕЖИТИЯХ: 2013Г - || | | | | | | | | 5 ОБЩЕЖИТИЙ И 3 || | | | | | | | | МКД; 2014Г- 5 Д.; || | | | | | | | | 2015Г- 6 Д.; 2016Г- 7 || | | | | | | | | Д.; 2017Г- 4 Д. ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО ВЦП | 31350,000 | 22300,000 | 21000,000 | 23700,000 | 20000,000 | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| КОМПЕНСАЦИЯ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 82100,000 | 85700,000 | 89600,000 | 95000,000 | 100000,000 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ || ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ | | | | | | | | СОДЕРЖАНИЯ || ОРГАНИЗАЦИЯМ, | | | | | | | | ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В || ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ | | | | | | | | СООТВЕТСТВИИ С || НАСЕЛЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ | | | | | | | | САНИТАРНЫМИ И || УСЛУГ ПО ТАРИФАМ, НЕ | | | | | | | | ТЕХНИЧЕСКИМИ || ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ | | | | | | | | НОРМАМИ || ВОЗМЕЩЕНИЕ | | | | | | | | || ИЗДЕРЖЕК | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 82100,000 | 85700,000 | 89600,000 | 95000,000 | 100000,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ИСПОЛНЕНИЕ НОРМ || ПО СОДЕРЖАНИЮ | | | | | | | | ЖИЛИЩНОГО || ВРЕМЕННО | | | | | | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА || НЕЗАСЕЛЕННЫХ | | | | | | | | || МУНИЦИПАЛЬНЫМ | | | | | | | | || ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ИСПОЛНЕНИЕ НОРМ || МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | ЖИЛИЩНОГО || КАПРЕМОНТУ | | | | | | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА || МУНИЦИПАЛЬНОГО | | | | | | | | || ИМУЩЕСТВА В МКД | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 444,753 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ИСПОЛНЕНИЕ НОРМ || МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | ЖИЛИЩНОГО || РЕМОНТУ | | | | | | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА || ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ | | | | | | | | || МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | | | || ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 444,753 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ПОДПРОГРАММА | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 50400,000 | 31600,000 | 32600,000 | 34100,000 | 36600,000 | || "РАЗВИТИЕ | | | | | | | | || КОММУНАЛЬНОГО | | | | | | | | || ХОЗЯЙСТВА" | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ОБЛАСТНОЙ | 1500,0 | | | | | || | | БЮДЖЕТ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 51900,000 | 31600,000 | 32600,000 | 34100,000 | 36600,000 | || | | ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ВЦП "МОДЕРНИЗАЦИЯ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 8500,000 | 7500,000 | 6500,000 | 6000,000 | 6500,000 | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ || И КАПИТАЛЬНЫЙ | | | | | | | | КАПРЕМОНТА 15 || РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ | | | | | | | | ОБЪЕКТОВ || КОММУНАЛЬНОЙ | | | | | | | | КОММУНАЛЬНОЙ || ИНФРАСТРУКТУРЫ" | | | | | | | | ИНФРАСТРУКТУРЫ: || (2013-2017ГГ) | | | | | | | | 2013Г- 5 ОБ., 2014Г- || | | | | | | | | 2ОБ., 2015Г- 3 ОБ., || | | | | | | | | 2016Г-2 ОБ., 2017Г -3 || | | | | | | | | ОБ. ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО ВЦП | 8500,000 | 7500,000 | 6500,000 | 6000,000 | 6500,000 | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 18000,000 | 20000,000 | 22000,000 | 24000,000 | 26000,000 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ || ОБЕСПЕЧЕНИЮ | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ БАННЫМИ || НАСЕЛЕНИЯ БЫТОВЫМИ | | | | | | | | УСЛУГАМИ || УСЛУГАМИ | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 18000,000 | 20000,000 | 22000,000 | 24000,000 | 26000,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 5800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА || МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | ЭКСПЛУАТАЦИИ БАНЬ: || КАПИТАЛЬНОМУ | | | | | | | | 2013Г-КАПРЕМОНТ 2-Х || РЕМОНТУ | | | | | | | | ОБЪЕКТОВ || МУНИЦИПАЛЬНЫХ БАНЬ | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 5800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| СУБСИДИИ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ИСПОЛНЕНИЕ НОРМ || ОРГАНИЗАЦИЯМ НА | | | | | | | | ЖИЛИЩНОГО || ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ | | | | | | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА || ПО ОТОПЛЕНИЮ НЕ | | | | | | | | || ЗАСЕЛЕННЫХ | | | | | | | | || МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | | | | | | | || ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 4000,000 | 4000,000 | 4000,000 | 4000,000 | 4000,000 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ || МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | СОДЕРЖАНИЯ || ОБСЛУЖИВАНИЮ | | | | | | | | ОБЪЕКТОВ В || ОБЪЕКТОВ | | | | | | | | ТЕХНИЧЕСКИ || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | | | | | | | ИСПРАВНОМ || СОБСТВЕННОСТИ | | | | | | | | СОСТОЯНИИ || (ГАЗОПРОВОДЫ, | | | | | | | | || Т/ТРАССЫ) | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 4000,000 | 4000,000 | 4000,000 | 4000,000 | 4000,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| БЮДЖЕТНЫЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 4000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ || ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ | | | | | | | | ЗАВЕРШЕНИЯ || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА || СОБСТВЕННОСТИ | | | | | | | | КАНАЛИЗАЦИОННОЙ || | | | | | | | | СИСТЕМЫ УЛ. || | | | | | | | | МЕНЬЖИНСКАЯ, || | | | | | | | | КАНАЛИЗАЦИОННОЙ || | | | | | | | | СЕТИ М/Р || | | | | | | | | НОВОСТРОЙКА ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 4000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | ОБЛАСТНОЙ | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ || МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | БЮДЖЕТ | | | | | | СЕТИ М/Р || СТРОИТЕЛЬСТВУ | | | | | | | | НОВОСТРОЙКА || ОБЪЕКТОВ | | | | | | | | || КОММУНАЛЬНОЙ | | | | | | | | || ИНФРАСТРУКТУРЫ | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ИСПОЛНЕНИЕ || РАЗРАБОТКЕ СХЕМ | | | | | | | | НОРМФЕДЕРАЛЬНОГО || ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | | | | | | | | ЗАКОНА || | | | | | | | | "О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ" || | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ПОДПРОГРАММА | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 318573,874 | 380205,300 | 373900,000 | 363400,000 | 397600,000 | || "ДОРОЖНО-МОСТОВОЕ | | | | | | | | || ХОЗЯЙСТВО" | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ОБЛАСТНОЙ | 419506,7 | 63087,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | || | | БЮДЖЕТ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 738080,574 | 443292,800 | 373900,000 | 363400,000 | 397600,000 | || | | ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 20094,979 | 0,000 | 0,000 | 4000,000 | 4000,000 | УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА || МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | СЛУЖБЫ АВТОДОРОГ || КАПИТАЛЬНОМУ | | | | | | | | || РЕМОНТУ АВТОДОРОГ | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ОБЛАСТНОЙ | 46534,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | || | | БЮДЖЕТ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 66628,979 | 0,000 | 0,000 | 4000,000 | 4000,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 5716,657 | 1000,000 | 2000,000 | 100000,000 | 100000,000 | УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА || МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | ЭКСПЛУАТАЦИИ ИССО || КАПИТАЛЬНОМУ | | | | | | | | 2013Г - КАПРЕМОНТ || РЕМОНТУ | | | | | | | | ПОНТОННОГО МОСТА || ИСКУССТВЕННЫХ | | | | | | | | || СООРУЖЕНИЙ | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 5716,657 | 1000,000 | 2000,000 | 100000,000 | 100000,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | ОБЛАСТНОЙ | 364982,700 | 63087,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | РЕМОНТ ДОРОГ: || МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | БЮДЖЕТ | | | | | | 2013Г-170 Т. М2, || РЕМОНТУ АВТОДОРОГ | | | | | | | | 2014Г- 115 Т. || | | | | | | | | М2.,2015Г- 100 Т. М2. ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 42598,238 | 266205,300 | 233900,000 | 0,000 | 0,000 | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 407580,938 | 329292,800 | 233900,000 | 0,000 | 0,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 235000,000 | 100000,000 | 125000,000 | 246400,000 | 280600,000 | СОДЕРЖАНИЕ || МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | ОБЪЕКТОВ В || СОДЕРЖАНИЮ | | | | | | | | СООТВЕТСТВИИ С || АВТОДОРОГ | | | | | | | | САНИТАРНЫМИ || | | | | | | | | НОРМАМИ ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 235000,000 | 100000,000 | 125000,000 | 246400,000 | 280600,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 13000,000 | 13000,000 | 13000,000 | 13000,000 | 13000,000 | СОДЕРЖАНИЕ И || МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | РЕМОНТ ИССО В || РЕМОНТУ И | | | | | | | | СООТВЕТСТВИИ С || СОДЕРЖАНИЮ | | | | | | | | ТЕХНИЧЕСКИМИ И || ИСКУССТВЕННЫХ | | | | | | | | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ || СООРУЖЕНИЙ | | | | | | | | НОРМАМИ ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 13000,000 | 13000,000 | 13000,000 | 13000,000 | 13000,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| БЮДЖЕТНЫЕ | | ОБЛАСТНОЙ | 7990,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | РЕКОНСТРУКЦИЯ || ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ | | БЮДЖЕТ | | | | | | ПУТЕПРОВОДА ЧЕРЕЗ || КАПСТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | | Ж. Д. ПУТИ СТ. || СОБСТВЕННОСТИ | | | | | | | | БРЯНСК-1 || МУНИЦИПАЛЬНОГО | | | | | | | | || ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 421,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 8411,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 1743,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КАПРЕМОНТ || ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, | | | | | | | | ДВОРОВЫХ || ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ | | | | | | | | ТЕРРИТОРИЙ || ТЕРРИТОРИЯМ | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 1743,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ПОДПРОГРАММА | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 149052,773 | 149101,500 | 160933,500 | 161833,500 | 129333,500 | || "БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | | | | | || ТЕРРИТОРИЙ Г. | | | | | | | | || БРЯНСКА" | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 149052,773 | 149101,500 | 160933,500 | 161833,500 | 129333,500 | || | | ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ВЦП" ПОВЫШЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 0,000 | 11400,000 | 12600,000 | 12000,000 | 16000,000 | ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦ- || МЕХАНОВООРУЖЕННОСТ- | | | | | | | | ТЕХНИКИ ДЛЯ || И ПРЕДПРИЯТИЙ | | | | | | | | ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ: || ЖИЛИЩНО- | | | | | | | | 2014Г- 3ЕД., 2015Г-3 || КОММУНАЛЬНОГО | | | | | | | | ЕД., 2016Г-6 ЕД., || ХОЗЯЙСТВА Г. БРЯНСКА" | | | | | | | | 2017Г-5 ЕД. || 2013-2017ГГ | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО ВЦП | 0,000 | 11400,000 | 12600,000 | 12000,000 | 16000,000 | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 16000,000 | 12000,000 | 12000,000 | 12000,000 | 12000,000 | КАПРЕМОНТ ЗЕЛЕНЫХ || МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | НАСАЖДЕНИЙ В || КАПРЕМОНТУ ЗЕЛЕНЫХ | | | | | | | | СООТВЕТСТВИИ С || НАСАЖДЕНИЙ | | | | | | | | ЕЖЕГОДНЫМ || | | | | | | | | ГРАФИКОМ ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 16000,000 | 12000,000 | 12000,000 | 12000,000 | 12000,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 12368,573 | 12000,000 | 12000,000 | 12000,000 | 12000,000 | СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ || МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | Н.О. В СООТВЕТСТВИИ || ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ | | | | | | | | С ТЕХНИЧЕСКИМИ || ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ | | | | | | | | ТРЕБОВАНИЯМИ ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 12368,573 | 12000,000 | 12000,000 | 12000,000 | 12000,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 8000,000 | 8000,000 | 8000,000 | 8000,000 | 8000,000 | СОДЕРЖАНИЕ || МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | ОБЪЕКТОВ В || СОДЕРЖАНИЮ ЗЕЛЕНЫХ | | | | | | | | СООТВЕТСТВИИ С || НАСАЖДЕНИЙ | | | | | | | | САНИТАРНЫМИ || | | | | | | | | НОРМАМИ ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 8000,000 | 8000,000 | 8000,000 | 8000,000 | 8000,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 7200,000 | 7200,000 | 7200,000 | 7200,000 | 7200,000 | СОДЕРЖАНИЕ || МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | ОБЪЕКТОВ В || ТЕКУЩЕМУ | | | | | | | | СООТВЕТСТВИИ С || СОДЕРЖАНИЮ | | | | | | | | САНИТАРНЫМИ || ГОРОДСКИХ КЛАДБИЩ | | | | | | | | НОРМАМИ ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 7200,000 | 7200,000 | 7200,000 | 7200,000 | 7200,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 3981,000 | 3498,000 | 3630,000 | 3630,000 | 3630,000 | СОДЕРЖАНИЕ || МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | ОБЪЕКТОВ В || ПРОЧИМ РАСХОДАМ ПО | | | | | | | | СООТВЕТСТВИИ С || СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ | | | | | | | | САНИТАРНЫМИ || ВНЕШНЕГО | | | | | | | | НОРМАМИ || БЛАГОУСТРОЙСТВА | | | | | | | | || (ЧАСЫ, ФОНТАНЫ, ИЛЛ.) | | | | | | | | || ГАЗ | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 3981,000 | 3498,000 | 3630,000 | 3630,000 | 3630,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 7000,000 | 7000,000 | 7000,000 | 7000,000 | 7000,000 | СОДЕРЖАНИЕ || МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | ОБЪЕКТОВ В || ПРОЧИМ РАБОТАМ ПО | | | | | | | | СООТВЕТСТВИИ С || СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ | | | | | | | | САНИТАРНЫМИ || ВНЕШНЕГО | | | | | | | | НОРМАМИ || БЛАГОУСТРОЙСТВА | | | | | | | | || (СВАЛКИ, ПЛЯЖИ, СОБ.) | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 7000,000 | 7000,000 | 7000,000 | 7000,000 | 7000,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 3,200 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | СОДЕРЖАНИЕ || МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | ОБЪЕКТОВ В || ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ | | | | | | | | СООТВЕТСТВИИ С || ГАЗОВОГО | | | | | | | | САНИТАРНЫМИ || ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | | НОРМАМИ || (ВЕЧНЫЕ ОГНИ) | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 3,200 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 85000,000 | 88000,000 | 98500,000 | 100000,000 | 63500,000 | ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ И || РАСХОДОВ НА УЛИЧНОЕ | | | | | | | | ДОРОГ ГОРОДА В || ОСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | СООТВЕТСТВИИ С || | | | | | | | | НОРМАМИ И РЕЖИМОМ || | | | | | | | | ГОРЕНИЯ ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 85000,000 | 88000,000 | 98500,000 | 100000,000 | 63500,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОДЕРЖАНИЕ || МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | ОБЪЕКТОВ В || ТЕКУЩЕМУ | | | | | | | | СООТВЕТСТВИИ С || СОДЕРЖАНИЮ | | | | | | | | САНИТАРНЫМИ || ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ | | | | | | | | НОРМАМИ ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 8500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КАПРЕМОНТ ЛИВНЕВОЙ || МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | КАНАЛИЗАЦИИ, || КАПИТАЛЬНОМУ | | | | | | | | ЛЕСТНИЦ. || РЕМОНТУ ПРОЧИХ | | | | | | | | БЛАГОУСТРОЙСТВО || ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО | | | | | | | | ТЕРРИТОРИИ У || БЛАГОУСТРОЙСТВА | | | | | | | | ФАБРИКИ "БРЯНСКОЕ || | | | | | | | | МОРОЖЕНОЕ ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 8500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ПОДПРОГРАММА | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 6770,000 | 6770,000 | 6770,000 | 6770,000 | 6770,000 | || "ДРУГИЕ РАСХОДЫ ПО | | | | | | | | || ОТРАСЛИ ЖКХ" | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 6770,000 | 6770,000 | 6770,000 | 6770,000 | 6770,000 | || | | ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЧИХ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ || МЕРОПРИЯТИЙ В | | | | | | | | РАСХОДОВ ПО СНОСУ || ОБЛАСТИ ЖКХ (СНОС | | | | | | | | ВЕТХИХ ДОМОВ В || ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ) | | | | | | | | СООТВЕТСТВИИ С НПА || | | | | | | | | БГА ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | 1000,000 | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ВОЗМЕЩЕНИЕ || РАСХОДОВ ПО | | | | | | | | РАСХОДОВ ПО || ПОДГОТОВКЕ | | | | | | | | РЕГИСТРАЦИИ ТСЖ || МЕРОПРИЯТИЙ В ЧАСТИ | | | | | | | | ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ || РЕАЛИЗАЦИИ N 185-ФЗ | | | | | | | | ЗАЯВЛЕНИЙ || (КОМПЕНСАЦИЯ | | | | | | | | || РАСХОДОВ ПО | | | | | | | | || РЕГИСТРАЦИИ ТСЖ) | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЧИХ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ || МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | | | | ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ || РЕАЛИЗАЦИИ N 185-ФЗ | | | | | | | | ПОДАЧИ ГАЗА К ДОМАМ, || (ОТКЛЮЧЕНИЕ | | | | | | | | ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ || ГАЗОПРОВОДОВ) | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ || РАСХОДОВ ПО ОЦЕНКЕ | | | | | | | | ОБЪЕКТОВ ЖКХ || НЕДВИЖИМОСТИ | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| МЕРОПРИЯТИЯ В | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 2500,000 | 2500,000 | 2500,000 | 2500,000 | 2500,000 | ОПЛАТА СТРАХОВЫХ || ОБЛАСТИ | | | | | | | | ПЛАТЕЖЕЙ || ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, | | | | | | | | || ОХРАНЫ ВОДНЫХ | | | | | | | | || ОБЪЕКТОВ И | | | | | | | | || ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ | | | | | | | | || СООРУЖЕНИЙ | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 2500,000 | 2500,000 | 2500,000 | 2500,000 | 2500,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ ПО | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ОПЛАТА РАСХОДОВ ПО || ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ | | | | | | | | РЕШЕНИЮ СУДОВ ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | || | | МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| ВСЕГО ПО | | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 638891,4 | 675 976,8 | 685 103,5 | 685 103,5 | 690 603,5 | || МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | | | | | | | || ПРОГРАММЕ | | | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ОБЛАСТНОЙ | 421006,7 | 63087,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | || | | БЮДЖЕТ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ПРОЧИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|| | | ИТОГО ПО | 1 059 898,1 | 739 064,3 | 685 103,5 | 685 103,5 | 690 603,5 | || | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | | | | | || | | ПРОГРАММЕ | | | | | | ||———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
Начальник отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству Г.И. Яшенина
Председатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству Т.В. Песенко
Заместитель Главы
городской администрации,
руководитель аппарата А.В. Шаров
Приложение N 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
Брянской городской администрации
от 27.02.2013 N462-п
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
города Брянска
"ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ И ОБЩЕЖИТИЙ ГОРОДА БРЯНСКА" на 2013-2017 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ|———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | "ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ || | СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ || | И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ || | ДОМОВ И ОБЩЕЖИТИЙ ГОРОДА БРЯНСКА" НА 2013- || | 2017 ГОДЫ ||———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ || ПРОГРАММЫ | ХОЗЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ||———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | ЦЕЛЬ: ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЕТСЯ || | ПОВЫШЕНИЮ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ || | КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ || | КОММУНИКАЦИЙ МНОГО КВАРТИРНЫХ ДОМОВ И || | ОБЩЕЖИТИЙ, СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ || | УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН С СОБЛЮДЕНИЕМ || | НЕОБХОДИМЫХ САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ. || | ЗАДАЧИ: || | - ВЫПОЛНЕНИЕ В НЕОБХОДИМОМ ОБЪЕМЕ || | КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА || | СЛУЖБЫ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКТИВНЫХ || | ЭЛЕМЕНТОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ; || | - СОЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ || | ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СООТВЕТСТВИЕ СО || | СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ || | КОМФОРТНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ || | ЖИТЕЛЕЙ. ||———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2013-2017 ГОДЫ ||———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ | ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРО || ФИНАНСИРОВАНИЯ | ГРАММЫ СОСТАВЯТ 118 350 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ || | ЧИСЛЕ: || | 2013 ГОД - 31 350 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2014 ГОД - 22 300 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2015 ГОД - 21 000 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2016 ГОД - 23 700 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2017 ГОД - 20 000 ТЫС. РУБЛЕЙ. ||———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА || РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ || | КОММУНИКАЦИЙ 27 ОБЩЕЖИТИЙ, ПЛОЩАДЬЮ || | КВАРТИР 40 604,2 М2, 3 МКД, ПЛОЩАДЬЮ 9095,0 || | М2, В ТОМ ЧИСЛЕ: || | 2013 ГОД- 5 ОБЩЕЖИТИЙ/7 714,7 М2; || | - 3 МКД/9095,0 М2; || | 2014 ГОД-5 ОБЩЕЖИТИЙ/7 864,2 М2; || | 2015 ГОД-6 ОБЩЕЖИТИЙ/5 724,6 М2; || | 2016 ГОД- 7 ОБЩЕЖИТИЙ/10 653,8 М2; || | 2017 ГОД- 4 ОБЩЕЖИТИЯ/8 646,9 М2. ||———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Жилищно-коммунальное хозяйство является важной составной частьюинфраструктуры города Брянска.
Подавляющее большинство многоквартирных домов и общежитий,расположенных на территории муниципального образования "город Брянск"построены в шестидесятые - начале восьмидесятых годов прошлого века.Срок эксплуатации большей части жилищного фонда города давноперешагнул установленный норматив эксплуатации без проведениякапитальных ремонтов, который составляет от 8-ми до 25-ти лет. Около50% от общего количества домов имеют износ от 30% до 60%, около 15%домов имеют износ свыше 60%.
Большая часть общежитий принята в собственность города Брянскаот предприятий-банкротов, без возмещения затрат. Бывшие собственникине уделяли должного внимания вопросам содержания и своевременноготекущего ремонта, противопожарной безопасности зданий. С момента вводав эксплуатацию капитальный ремонт конструктивным элементам зданий ивнутридомовым инженерным коммуникациям не производился. Денежныесредства на восстановление жилья, принятого по процедуре банкротства,не выделялись.
На момент ввода в действие с 1 марта 2005 года Жилищногокодекса Российской Федерации изменились основные положенияэксплуатации жилищного фонда. На территории города Брянска сложилсязначительный капитальный "недоремонт" жилых зданий. При этомприватизация жилищного фонда производилась без предварительногоприведения в технически исправное состояние общих элементов здания,так как система проведения капитальных ремонтов жилищного фонда вгороде на протяжении значительного периода практически отсутствовала.
Вследствие "недоремонтов" стремительно стареющие конструктивныеэлементы зданий и внутридомовые инженерные коммуникации пришли внегодность. В настоящее время многие из них находятся в крайненеудовлетворительном техническом состоянии, в результате чеговозникают чрезвычайные и предаварийные ситуации, связанные ссохранностью жилищного фонда и, как следствие, угрозой для жизнижильцов.
Как показывают ежегодные сезонные обследования техническогосостояния жилых зданий, в целях улучшения эксплуатационных качеств,предотвращения аварийных ситуаций и исключения дальнейшего разрушения,необходимо проведение элементам общего имущества домов капитальныхремонтов как в комплексе, так и выборочно. Из-за отсутствия принятиясвоевременных действенных мер по решению указанной проблемы возниклиситуации, требующие безотлагательных решений.
Особую обеспокоенность вызывает техническое состояниекровельных покрытий, инженерных коммуникаций, электропроводкиобщежитий. В силу технических особенностей данных зданий, в которыхимеются общие кухни, душевые, санузлы на несколько жилых комнат,санитарно техническое оборудование приходит в технически неисправноесостояние чаще. Так же одной из причин плохого состояния отделки иинженерного оборудования является безразличное отношение и низкийсоциальный уровень проживающих.
Проведение капитальных ремонтов необходимо с целью созданиякомфортных и безопасных условий проживания граждан в жилых домах иобщежитиях с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, чтонапрямую зависит от технического состояния конструктивных элементов иинженерных коммуникаций общего имущества дома.
В период с 2009 по 2011 годы в рамках выполнения мероприятий пореализации муниципальных адресных программ в рамках Федеральногозакона Российской Федерации от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства" проведен капитальныйремонт 105 многоквартирных домов, из них комплексный - 79многоквартирных домов; выборочный - 26 многоквартирных домов, общейплощадью помещений 301548,6 кв. м.
Проведение капитального ремонта жилых домов в рамках реализацииФедерального закона N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированиюжилищно-коммунальному хозяйству" не обеспечивает полноты решениясуществующих проблем, так как строго ограничивает виды работ и затрат,и не затрагивает ремонтом значительной части несущих элементов зданий.
Реализация в 2009-2011 году ведомственной целевой программы"Первоочередные мероприятия по безопасной эксплуатации многоквартирныхдомов и общежитий города Брянска" позволила провести выборочные икомплексные капитальные ремонты 14 общежитий площадью квартир 26 599,7м2 и 5 многоквартирных домов площадью квартир 24 366,3 м2, чтосущественно улучшило техническое состояние и увеличило срок службыинженерных коммуникаций и конструктивных элементов этих объектов,уменьшило количество аварийных ситуаций на них. Также было произведенопереключение 8 домов от централизованного отопления на индивидуальныеисточники отопления. Однако, проведенные мероприятия не позволили вполной мере решить назревшие проблемы по сохранности и повышению срокаэксплуатации жилищного фонда в соответствии со стандартами качества,обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания граждан.
Цель Программы - Основной целью программы является обеспечениебезопасной эксплуатации многоквартирных домов и общежитий городаБрянска, создание комфортных и безопасных условий проживания граждан ссоблюдением необходимых санитарных норм и правил.
Задачи Программы:
- выполнение в необходимом объеме капитального ремонта иувеличение срока службы и эксплуатации плит перекрытия, несущих стен,лифтов, кровельных покрытий, инженерных коммуникаций.
2. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа рассчитана на реализацию в течение 2013-2017 годов.
3. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Источником финансирования программы являются средства бюджетагорода Брянска.|—————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | СРОК | ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. || | РЕАЛИЗАЦИИ | РУБЛЕЙ ||—————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 ||—————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| МЕРОПРИЯТИЯ N 1-9 ПЕРЕЧНЯ И | 2013 Г | 31 350 || ОПИСАНИЯ ПРОГРАММНЫХ | | || МЕРОПРИЯТИЙ | | ||—————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| МЕРОПРИЯТИЯ N 10-14 ПЕРЕЧНЯ | 2014 Г | 22 300 || И ОПИСАНИЯ ПРОГРАММНЫХ | | || МЕРОПРИЯТИЙ | | ||—————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| МЕРОПРИЯТИЯ N 15-20 ПЕРЕЧНЯ | 2015 Г | 21 000 || И ОПИСАНИЯ ПРОГРАММНЫХ | | || МЕРОПРИЯТИЙ | | ||—————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| МЕРОПРИЯТИЯ N 21-27 ПЕРЕЧНЯ | 2016 Г | 23 700 || И ОПИСАНИЯ ПРОГРАММНЫХ | | || МЕРОПРИЯТИЙ | | ||—————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| МЕРОПРИЯТИЯ N 28-31 ПЕРЕЧНЯ | 2017 Г | 20 000 || И ОПИСАНИЯ ПРОГРАММНЫХ | | || МЕРОПРИЯТИЙ | | ||—————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|| ВСЕГО: | 2013-2017 | 117 900 ||—————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————|
ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ|—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| N | НАИМЕНОВАНИЕ | СРОК | ИСТОЧНИК | ФИНАНСИРОВАНИЕ, || | МЕРОПРИЯТИЯ | РЕАЛИЗАЦИИ | ФИНАНСИРОВАНИЯ | ТЫС. РУБ. ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 1 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2013 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 6 500 || | ЖИЛОГО ДОМА N 75 ПО | | БРЯНСКА | В ТОМ ЧИСЛЕ || | УЛИЦЕ КАЛИНИНА | | | ПРОЕКТНЫЕ || | (ОБЩЕЖИТИЕ) В СОВЕТСКОМ | | | 440,0 || | РАЙОНЕ ГОРОДА БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 2 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2013 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 8 300 || | ЖИЛОГО ДОМА N 1 ПО | | БРЯНСКА | В ТОМ ЧИСЛЕ || | УЛИЦЕ ФОКИНА | | | ПРОЕКТНЫЕ || | (ОБЩЕЖИТИЕ) В СОВЕТСКОМ | | | 420,0 || | РАЙОНЕ ГОРОДА БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 3 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2013 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 5 500 || | ЖИЛОГО ДОМА N 110 ПО | | БРЯНСКА | В ТОМ ЧИСЛЕ || | УЛИЦЕ ПОЧТОВОЙ | | | ПРОЕКТНЫЕ || | (ОБЩЕЖИТИЕ) В БЕЖИЦКОМ | | | 535,0 || | РАЙОНЕ ГОРОДА БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 4 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2013 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 3 500 || | ЖИЛОГО ДОМА N 77 ПО | | БРЯНСКА | ТОМ ЧИСЛЕ || | УЛИЦЕ БОГДАНА | | | ПРОЕКТНЫЕ || | ХМЕЛЬНИЦКОГО | | | 520,0 || | (ОБЩЕЖИТИЕ) В | | | || | ФОКИНСКОМ РАЙОНЕ | | | || | ГОРОДА БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 5 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2013 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 3 441,074 || | ЖИЛОГО ДОМА N 74 ПО | | БРЯНСКА | В ТОМ ЧИСЛЕ || | ПРОСПЕКТУ МОСКОВСКОМУ | | | ПРОЕКТНЫЕ || | (ОБЩЕЖИТИЕ) В | | | 463,526 || | ФОКИНСКОМ РАЙОНЕ | | | || | ГОРОДА БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 6 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2013 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 20,0 || | ОГРАЖДЕНИЙ БАЛКОНА КВ. | | БРЯНСКА | || | 57 ЖОМА N 17 ПО УЛ. | | | || | НОВОЗЫБКОВСКОЙ В | | | || | ФОКИНСКОМ РАЙОНЕ | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 7 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2013 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 450,0 || | МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА | | БРЯНСКА | В ТОМ ЧИСЛЕ || | N 3 ПО УЛИЦЕ ДОМЕННОЙ В | | | ПРОЕКТНЫЕ || | БЕЖИЦКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА | | | 450,0 || | БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 8 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2013 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 70,0 || | ЛЕСТНИЧНОГО МАРША ВХОДА | | БРЯНСКА | || | В ПОДЪЕЗД N 3 | | | || | МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА | | | || | N 5 ПО УЛ. ВОРОВСКОГО В | | | || | ВОЛОДАРСКОМ РАЙОНЕ Г. | | | || | БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 9 | ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ | 2013 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 3568,926 || | ЗАДОЛЖЕННОСТИ | | БРЯНСКА | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 10 | ОБОРУДОВАНИЕ 1-ГО ЭТАЖА | 2014 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 7 000 || | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ | | БРЯНСКА | || | СИСТЕМОЙ ГОРЯЧЕГО | | | || | ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ЗАМЕНА | | | || | ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ: | | | || | ХОЛОДНОГО | | | || | ВОДОСНАБЖЕНИЯ И | | | || | ВОДООТВЕДЕНИЯ, | | | || | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, | | | || | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТДЕЛКИ | | | || | САНУЗЛОВ И УМЫВАЛЬНЫХ В | | | || | ЖИЛОМ ДОМЕ N 6 ПО УЛИЦЕ | | | || | МАТВЕЕВА (ОБЩЕЖИТИЕ) В | | | || | СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА | | | || | БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 11 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2014 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 4 900 || | ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ: | | БРЯНСКА | || | ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО | | | || | ВОДОСНАБЖЕНИЯ, | | | || | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, | | | || | ВОДООТВЕДЕНИЯ С | | | || | ВЫПОЛНЕНИЕМ | | | || | ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И | | | || | ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ | | | || | ДУШЕВЫХ КОМНАТ В ЖИЛОМ | | | || | ДОМЕ N 20 ПО УЛИЦЕ | | | || | КРАСНОЙ (ОБЩЕЖИТИЕ) В | | | || | ВОЛОДАРСКОМ РАЙОНЕ | | | || | ГОРОДА БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 12 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2014 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 3 000 || | ЖИЛОГО ДОМА N 140 ПО | | БРЯНСКА | || | УЛИЦЕ НОВО-СОВЕТСКОЙ | | | || | (ОБЩЕЖИТИЕ) В БЕЖИЦКОМ | | | || | РАЙОНЕ | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 13 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2014 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 2 500 || | ЖИЛОГО ДОМА N 70 ПО | | БРЯНСКА | || | УЛИЦЕ ТЕЛЬМАНА | | | || | (ОБЩЕЖИТИЕ) В | | | || | ВОЛОДАРСКОМ РАЙОНЕ | | | || | ГОРОДА БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 14 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2014 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 4 900 || | ЖИЛОГО ДОМА N 27-А ПО | | БРЯНСКА | || | УЛИЦЕ КОТОВСКОГО | | | || | (ОБЩЕЖИТИЕ) В | | | || | ФОКИНСКОМ РАЙОНЕ | | | || | ГОРОДА БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 15 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2015 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 3 000 || | ЖИЛОГО ДОМА N 121 ПО | | БРЯНСКА | || | УЛИЦЕ НОВО-СОВЕТСКОЙ | | | || | (ОБЩЕЖИТИЕ) В БЕЖИЦКОМ | | | || | РАЙОНЕ ГОРОДА БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 16 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2015 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 3 000 || | ЖИЛОГО ДОМА N 50 ПО | | БРЯНСКА | || | УЛИЦЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ | | | || | В БЕЖИЦКОМ РАЙОНЕ Г. | | | || | БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 17 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2015 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 5 000 || | ЖИЛОГО ДОМА N 168 ПО | | БРЯНСКА | || | УЛИЦЕ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ В | | | || | СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. | | | || | БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 18 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2015 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 5 000 || | ЖИЛОГО ДОМА N 166 ПО | | БРЯНСКА | || | УЛИЦЕ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ В | | | || | СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. | | | || | БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 19 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2015 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 2 500 || | ШИФЕР-НОЙ КРОВЛИ, СЕТЕЙ | | БРЯНСКА | || | ХОЛОДНОГО | | | || | ВОДОСНАБЖЕНИЯ И | | | || | ВОДООТВЕДЕНИЯ | | | || | ОБЩЕЖИТИЯ, | | | || | РАСПОЛОЖЕННОГО ПО | | | || | АДРЕСУ: УЛ. 2-Я | | | || | ПОЧЕПСКАЯ, 36 В | | | || | СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. | | | || | БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 20 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2015 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 2 500 || | МЯГКОЙ КРОВЛИ, СЕТЕЙ | | БРЯНСКА | || | ХОЛОДНОГО | | | || | ВОДОСНАБЖЕНИЯ И | | | || | ВОДООТВЕДЕНИЯ, | | | || | ВОССТАНОВЛЕНИЕ | | | || | ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ | | | || | ДУШЕВОЙ И ПОСТИРОЧНОЙ | | | || | ОБЩЕЖИТИЯ, | | | || | РАСПОЛОЖЕННОГО ПО | | | || | АДРЕСУ: УЛИЦА 2-Я | | | || | ПОЧЕПСКАЯ, 38 В | | | || | СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. | | | || | БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 21 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2016 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 1 500 || | ШИФЕР-НОЙ КРОВЛИ | | БРЯНСКА | || | ОБЩЕЖИТИЯ, | | | || | РАСПОЛОЖЕННОГО ПО | | | || | АДРЕСУ: УЛИЦА РОСТОВСКАЯ, | | | || | 12 В БЕЖИЦКОМ РАЙОНЕ Г. | | | || | БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 22 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2016 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 1 200 || | ШИФЕР-НОЙ КРОВЛИ | | БРЯНСКА | || | ОБЩЕЖИТИЯ, | | | || | РАСПОЛОЖЕННОГО ПО | | | || | АДРЕСУ: УЛИЦА | | | || | ПРОФСОЮЗОВ, 22-А В | | | || | ВОЛОДАРСКОМ РАЙОНЕ Г. | | | || | БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 23 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2016 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 4 000 || | ЖИЛОГО ДОМА N 7 ПО | | БРЯНСКА | || | УЛИЦЕ 50-Й АРМИИ | | | || | (ОБЩЕЖИТИЕ) В БЕЖИЦКОМ | | | || | РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 24 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2016 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 5 000 || | ЖИЛОГО ДОМА N 1 ПО | | БРЯНСКА | || | УЛИЦЕ 3-ГО | | | || | ИНТЕРНАЦИОНАЛА | | | || | (ОБЩЕЖИТИЕ) В БЕЖИЦКОМ | | | || | РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 25 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2016 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 6 000 || | ЖИЛОГО ДОМА N 19 ПО | | БРЯНСКА | || | УЛИЦЕ НОВОЗЫБКОВСКОЙ | | | || | (ОБЩЕЖИТИЕ) В | | | || | ФОКИНСКОЙ РАЙОНЕ | | | || | Г. БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 26 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2016 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 3 000 || | ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ | | БРЯНСКА | || | ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО | | | || | ВОДОСНАБЖЕНИЯ, | | | || | ВОДООТВЕДЕНИЯ, | | | || | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, | | | || | КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК, | | | || | ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ В | | | || | МЕСТАХ ОБЩЕГО | | | || | ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛОГО ДОМА | | | || | N 130 ПО УЛИЦЕ | | | || | СПАРТАКОВСКОЙ | | | || | (ОБЩЕЖИТИЕ) В СОВЕТСКОМ | | | || | РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 27 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2016 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 3 000 || | ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ | | БРЯНСКА | || | ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО | | | || | ВОДОСНАБЖЕНИЯ, | | | || | ВОДООТВЕДЕНИЯ, | | | || | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | | | || | ЖИЛОГО ДОМА N 27 ПО | | | || | УЛИЦЕ КЛАРЫ ЦЕТКИН | | | || | (ОБЩЕЖИТИЕ) В | | | || | ВОЛОДАРСКОМ РАЙОНЕ Г. | | | || | БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 28 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2017 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 5 000 || | ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ | | БРЯНСКА | || | ХОЛОДНОГО, ГОРЯЧЕГО | | | || | ВОДОСНАБЖЕНИЯ, | | | || | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, | | | || | ВОДООТВЕДЕНИЯ С | | | || | ВЫПОЛНЕНИЕМ | | | || | ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И | | | || | ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ | | | || | ДУШЕВЫХ КОМНАТ, | | | || | УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ | | | || | ТОРЦЕВЫХ СТЕН ЖИЛОГО | | | || | ДОМА N 80 ПО УЛИЦЕ | | | || | ФРУНЗЕ (ОБЩЕЖИТИЕ) В | | | || | СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. | | | || | БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 29 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2017 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 5 000 || | СЕТЕЙ ХОЛОДНОГО И | | БРЯНСКА | || | ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, | | | || | ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ, | | | || | УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ | | | || | ТОРЦЕВЫХ СТЕН, | | | || | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЩИХ | | | || | ДУШЕВЫХ 1-ГО ЭТАЖА | | | || | ОБЩЕЖИТИЯ, | | | || | РАСПОЛОЖЕННОГО ПО | | | || | АДРЕСУ: ПЕР. КАМВОЛЬНЫЙ, | | | || | 6 В БЕЖИЦКОМ РАЙОНЕ Г. | | | || | БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 30 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2017 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 5 000 || | СЕТЕЙ ХОЛОДНОГО И | | БРЯНСКА | || | ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, | | | || | ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ, | | | || | УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ | | | || | ТОРЦЕВЫХ СТЕН, | | | || | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЩИХ | | | || | ДУШЕВЫХ 1-ГО ЭТАЖА | | | || | ОБЩЕЖИТИЯ, | | | || | РАСПОЛОЖЕННОГО ПО | | | || | АДРЕСУ: ПЕР. КАМВОЛЬНЫЙ, | | | || | 8 В БЕЖИЦКОМ РАЙОНЕ Г. | | | || | БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| 31 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 2017 | БЮДЖЕТ ГОРОДА | 5 000 || | СЕТЕЙ ХОЛОДНОГО И | | БРЯНСКА | || | ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, | | | || | ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ, | | | || | УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ | | | || | ТОРЦЕВЫХ СТЕН, | | | || | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЩИХ | | | || | ДУШЕВЫХ 1-ГО ЭТАЖА | | | || | ОБЩЕЖИТИЯ, | | | || | РАСПОЛОЖЕННОГО ПО | | | || | АДРЕСУ: ПЕР. КАМВОЛЬНЫЙ, | | | || | 10 В БЕЖИЦКОМ РАЙОНЕ Г. | | | || | БРЯНСКА | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|| | | | | 118 350,0 || | ИТОГО | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|————————————————|—————————————————|
4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.
Реализация программных мероприятий позволит получить следующиерезультаты:
- объемы проведенного капитального ремонта жилищного фондагорода на 30-и объектах, площадью квартир 49699,2 м2;
2013 год-5 общежитий/7 714,7 м2; 3 МКД/9095,0 м2;
2014 год-5 общежитий/7 864,2 м2;
2015 год- 6 общежитий/5 724,6 м2;
2016 год- 7 общежитий/10 653,8 м2;
2017 год- 4 общежития/8 646,9 м2.
- снижение уровня общего физического износа жилищного фондагорода;
-продление сроков экономически эффективной эксплуатации зданий;
- сокращение эксплуатационных затрат после капитальногоремонта;
-создание комфортных и безопасных условий проживания граждан ссоблюдением необходимых санитарных норм и правил.
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации программы проводится всоответствии с постановлением Брянской городской администрации от10.07.2012 N 1674-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ города Брянска, Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевыхпрограмм города Брянска, Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности ведомственных программ города Брянска" (в редакциипостановления Брянской городской администрации от 10.09.2012N 2217-п).
Начальник отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству Г.И. Яшенина
Председатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству Т.В. Песенко
Заместитель Главы
городской администрации,
руководитель аппарата А.В. Шаров
Приложение N 2
к муниципальной
программе, утвержденной Постановлением
Брянской городской администрации
от 27.02.2013 N462-п
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
города Брянска
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ" на 2013-2017 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ|————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ | "МОДЕРНИЗАЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ || ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" НА || | 2013-2017 ГОДЫ ||————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ || ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ | ХОЗЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ || ПРОГРАММЫ | ||————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И НАДЕЖНОСТИ || | ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ || | СИСТЕМ || | ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. || | ЗАДАЧА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | ТЕПЛОТРАСС, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ || | МЕСТНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, ПЕРЕВОД КВАРТИР С || | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА || | ПОКВАРТИРНОЕ ГАЗОВОЕ. || | ||————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2013-2017 ГОДЫ ||————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ | ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ || ФИНАНСИРОВАНИЯ | СОСТАВЯТ 35 000 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: || | 2013 ГОД - 8 500 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2014 ГОД - 7 500 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2015 ГОД - 6 500 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2016 ГОД - 6 000 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2017 ГОД - 6 500 ТЫС. РУБЛЕЙ. ||————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | 1. КОЛИЧЕСТВО РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ: ВСЕГО - || | 15, В ТОМ ЧИСЛЕ: || | 2013 ГОД - 5; 2014 ГОД - 2; 2015 ГОД - 3; 2016 ГОД || | - 2; || | 2017 ГОД - 3. || | || | 2. СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ || | КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: || | 2013 ГОД - НА 3%, || | 2014 ГОД - НА 3%, 2015 ГОД - НА 3%, || | 2016 ГОД - НА 1%, || | 2017 ГОД - НА 3% || | || | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БУДЕТ || | ДОСТИГНУТО: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО- || | КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, || | || | ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ || | СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ || | ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ || | ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, || | ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА || | N 261-ФЗ ОТ 23.11.2009 "ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ || | И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ || | И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ || | ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ || | ФЕДЕРАЦИИ". ||————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Основной целью является повышение устойчивости и надежностифункционирования жилищно-коммунальных систем, жизнеобеспечениянаселения, улучшения качества жилищно-коммунальных услуг.
Основной задачей является капитальный ремонт муниципальныхтеплотрасс, капитальный ремонт системы местной канализации, переводмногоквартирного дома с централизованного отопления на поквартирноегазовое.
Одним из приоритетов национальной жилищной политики РоссийскойФедерации является обеспечение комфортных условий проживания идоступности коммунальных услуг для населения.
23 ноября 2009 года вышел Федеральный Закон""Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и овнесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации", отдельные положения которого, обязывают органы местногосамоуправления проводить мероприятия по энергосбережению.
В настоящее время деятельность коммунального комплекса г.Брянска характеризуется низким качеством предоставления коммунальныхуслуг, неэффективным использованием энергоресурсов.
Причинами возникновения этих проблем является высокий уровеньизноса объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическаяотсталость.
Износ и технологическая отсталость объектов коммунальнойинфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годытарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовыхпотребностей организаций коммунального комплекса в модернизацииобъектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы ксокращению затрат. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктурысоставляет сегодня в среднем 60 процентов. Следствием износа итехнологической отсталости объектов коммунальной инфраструктурыявляется низкое качество предоставления коммунальных услуг, несоответствующее запросам потребителей.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объемаинвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры кминимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей иоборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практическиполностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведетк снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.
При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последниегоды значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратныйметод формирования тарифов на услуги тепло-, электро-, водоснабжения иводоотведения с использованием нормативной рентабельности стимулируеторганизации коммунального комплекса к завышению собственных издержек,приводит к повышению уровня износа объектов коммунальнойинфраструктуры.
Для повышения качества предоставления коммунальных услуг иэффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечитьмасштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальнойинфраструктуры города.
Реализация программы позволит:
привлечь средства городского бюджета для модернизации объектовкоммунальной инфраструктуры;
обеспечить использование бюджетных средств для реализациипроектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
выполнить рекомендации, предложенные ФГУ "Управление пообеспечению энергоэффективности и энергосбережения в Средне-Окскомрегионе";
реализовать отдельные положения Федерального Закона N 261-ФЗ от23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации".
Целью программы является повышение устойчивости и надежностифункционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечениянаселения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. Длядостижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:капитально отремонтировать муниципальные теплотрассы и системы местнойканализации, перевести многоквартирные дома с централизованногоотопления на поквартиное газовое.
2. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа рассчитана на реализацию в течение 2013-2017 годов.
3. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Источником финансирования программы являются средства бюджетагорода Брянска.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | СУММА, || | ТЫС. РУБ. ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 2013 ГОД - ВСЕГО | 8 500 || В ТОМ ЧИСЛЕ: | ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 910,228 ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ N 1 ПО БУЛ. ГАГАРИНА | 1 000 || ОТ КОТЕЛЬНОЙ ОБЛПОТРЕБСОЮЗА НА КОТЕЛЬНУЮ | || ООО"БРЯНСКТЕПЛОЭНЕРГО" В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА | ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕПЛОТРАССЫ К МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ | 2 000 || N 36, 38 ПО УЛ.2- ПОЧЕПСКАЯ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА | ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕПЛОТРАССЫ К МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ | 1 771,676 || N 10, 13, 15, 17, 19, 21 ПО УЛ. СЕВСКОЙ, N 40, 40/1 ПО УЛ. | || ГОМЕЛЬСКОЙ В ФОКИНСКОМ РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА | ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКА СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ОТ | 330,0 || МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ N 2,4,6 ПО ПЕР. ЧЕРНЫШЕВСКОГО И N 66 | || ПО УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО В ВОЛОДАРСКОМ РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА | ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ | 2 488,096 ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 2014 ГОД - ВСЕГО | 7 500 || В ТОМ ЧИСЛЕ: | ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 1 000 ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКА ТЕПЛОТРАССЫ ОТ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА | 6 500 || ДО МИКРОРАЙОНА "УРАЛЬСКИЙ" В ФОКИНСКОМ РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА | ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 2015 ГОД - ВСЕГО | 6 500 || В ТОМ ЧИСЛЕ: | ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. | 1 000 ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| ПЕРЕВОД МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА N 79 ПО ПР-ТУ СТ. ДИМИТРОВА В | 2 000 || СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА БРЯНСКА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО | || ОТОПЛЕНИЯ НА ПОКВАРТИРНОЕ ГАЗОВОЕ | ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ МЕСТНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ | 3 500 || МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА N 8 ПО УЛ. ПУШКИНА В БЕЖИЦКОМ РАЙОНЕ | || Г. БРЯНСКА | ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 2016 ГОД - ВСЕГО | 6 000 || В ТОМ ЧИСЛЕ: | ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 1 000 ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕПЛОТРАССЫ К МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ | 5 000 || N 6, 10 М-НА "АВТОЗАВОДЕЦ" В БЕЖИЦКОМ РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА | ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| 2017 ГОД - ВСЕГО | 6 500 || В ТОМ ЧИСЛЕ: | ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | 1 000 ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕПЛОТРАССЫ К МНОГОКВАРТИРНОМУ ДОМУ | 2 000 || N 2 Б ПО ПЕР. КАРЬЕРНОМУ В БЕЖИЦКОМ РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА | ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| ПЕРЕВОД МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ N 77А, 99 ПО УЛ. ОСТРОВСКОГО | 3 500 || БЕЖИЦКОМ РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА С ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОТОПЛЕНИЯ НА | || ПОКВАРТИРНОЕ ГАЗОВОЕ | ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|| ВСЕГО | 35 000 ||—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальнойинфраструктуры в городе Брянске в рамках программы приведет кулучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие,повышению качества предоставления коммунальных услуг и обслуживанияпотребителей, обеспечению надежности работы инженерных системжизнеобеспечения, снижению уровня износа объектов коммунальнойинфраструктуры.
За 2013-2017 годы будет выполнен капитальный ремонт на 4-хмуниципальных теплотрассах в Бежицком, Советском и Фокинском районах;капитальный ремонт системы местной канализации в Бежицком районе;перевод многоквартирных домов с централизованного отопления напоквартирное газовое в Советском и Бежицком районах города Брянска.
Всего необходимо реализовать 15 проектов, в том числе:
в 2013 году - 5
в 2014 году - 2
в 2015 году - 3
в 2016 году - 2
в 2017 году - 3
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктурысоставит:
2013 год - на 3%, 2014 год - на 3%, 2015 год - на 3%, 2016 год- на 1%, 2017 год - на 3%.
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации программы проводится всоответствии с постановлением Брянской городской администрации от10.07.2012 N 1674-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ города Брянска, Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевыхпрограмм города Брянска, Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности ведомственных программ города Брянска" (в редакциипостановления Брянской городской администрации от 10.09.2012N 2217-п).
Начальник отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству Г.И. Яшенина
Председатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству Т.В. Песенко
Заместитель Главы
городской администрации,
руководитель аппарата А.В. Шаров
Приложение N 3
к муниципальной
программе, утвержденной Постановлением
Брянской городской администрации
от 27.02.2013 N462-п
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
города Брянска
"ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНОВООРУЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА БРЯНСКА" на 2013-2017 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ | "ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНОВООРУЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ || ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА || | БРЯНСКА" НА 2013-2017 ГОДЫ ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ || ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ | БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ || ПРОГРАММЫ | ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | ЦЕЛЬ: ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНОВООРУЖЕННОСТИ || | ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА || | ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО || | ОБСЛУЖИВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ, ЖИЛИЩНОГО || | ФОНДА. || | ЗАДАЧИ: - ОСНАЩЕНИЕ ПАРКА КОММУНАЛЬНЫХ || | ПРЕДПРИЯТИЙ СОВРЕМЕННОЙ УБОРОЧНОЙ, ДОРОЖНО- || | СТРОИТЕЛЬНОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ; || | - ДОВЕДЕНИЕ ПАРКА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ, || | УБОРОЧНОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ || | КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИБЛИЖЕННОЙ К || | НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ; || | - СВОЕВРЕМЕННОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБЛУЖИВАНИЕ И || | СОДЕРЖАНИЕ АВТОДОРОГ, ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА || | БРЯНСКА; || | - СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ СВОЕВРЕМЕННОГО И || | КАЧЕСТВЕННОГО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КУЗОВОВ, || | УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ. ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| СОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 2013-2017 ГОДЫ ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА | ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ || РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ | СОСТАВЯТ 52 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, || | 2014 ГОД - 11 400,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2015 ГОД - 12 600,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2016 ГОД - 12 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ; || | 2017 ГОД - 16 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ. ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|| ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | УВЕЛИЧЕНИЕ МЕХАНОВООРУЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ || РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | ЖКХ НА 17 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: || | 2014 ГОД - 3 ЕДИНИЦЫ || | 2015 ГОД - 3 ЕДИНИЦЫ || | 2016 ГОД - 6 ЕДИНИЦ || | 2017 ГОД - 5 ЕДИНИЦ ||————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Жилищно-коммунальное хозяйство является важной составной частьюинфраструктуры города Брянска.
Его устойчивое и эффективное функционирование - одно из условийстабилизации и подъема экономики областного центра, решения проблем всоциальной сфере.
На сегодняшний день в муниципальном образовании "город Брянск"площадь дорог первой категории составляет 2078,85 тыс. м(2), второйкатегории - 1169,14 тыс. м(2). Общая протяженность автомобильных дорогсоставляет около 800 км.
За счет реконструкции городских дорог постепенно увеличиваетсяплощадь их уборки, повышаются требования к технологии и качествузимнего и летнего содержания территорий. Возникает необходимость вприобретении современной техники, при использовании которой возрастаетпроизводительность и отпадает необходимость привлечения рабочих дляручной уборки дорог.
Значительная доля задач по содержанию и ремонту автомобильныхдорог приходится на 4 муниципальных предприятиях города: МУП "Бежицкоедорожное управление", муниципальное унитарное специализированноеремонтно-строительное предприятие Володарского района, МУП"Спецавтохозяйство" и МУП "Комбинат дорожного строительства иблагоустройства Фокинского района г. Брянска".
Дорожно-эксплуатационные предприятия укомплектованы на 46% отнормативной потребности в специальной уборочной технике, средний износкоторой составляет около 85 процентов. Более 60 процентов техникивыработало свой ресурс в полном объеме, машины морально устарели ималоэффективны. Специальная дорожная техника продолжает работатьблагодаря практически непрерывному поддерживающему ремонту,производимому на предприятиях.
Учитывая социальную значимость организации своевременногосодержания автодорог города, принимая во внимание сложное положение, вкотором оказались дорожно-эксплуатационные специализированныепредприятия, в современных условиях, необходимо модернизация паркадорожной, уборочной и специальной техники.
Цель программы - повышение механовооруженности предприятийкоммунального хозяйства для своевременного, качественного обслуживанияи содержания автодорог и жилищного фонда города Брянска.
Задачи программы:
- оснащение парка предприятий жилищно-коммунального хозяйствасовременной дорожно-строительной, уборочной, специальной техникой.
- доведение парка дорожно-строительной, уборочной, специальнойтехники организаций жилищно-коммунального хозяйства приближенной кнормативной потребности;
- своевременное и качественное облуживание и содержаниеавтодорог и жилищного фонда города Брянска;
- создание системы своевременного и качественного капитальногоремонта кузовов, узлов и агрегатов.
2. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа рассчитана на реализацию в течение 2013-2017 годов.
3. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Источником финансирования программы являются средства бюджетагорода Брянска.
Перечень специальной техники, которую необходимо приобрести для
предприятий
жилищно-коммунального хозяйства г. Брянска в 2014 году|———|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——|| N | ВИД ТЕХНИКИ | МУП | МУСРСП | МУСП ПО | ВСЕГО | || | | "БЕЖИЦКОЕ | ВОЛОДАРСКОГО | ВОПРОСАМ | | || | | ДОРОЖНОЕ | РАЙОНА | ПОХОРОННОГО ДЕЛА | | || | | УПРАВЛЕНИЕ" | | | | ||———|—————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——|| | | КОЛ- | СТОИМОСТЬ, | КОЛ- | СТОИМОСТЬ, | КОЛ- | СТОИМОСТЬ, | КОЛ- | СТОИМОСТЬ, | || | | ВО | ТЫС. РУБ. | ВО | ТЫС. РУБ. | ВО | ТЫС. РУБ. | ВО | ТЫС. РУБ. | ||———|—————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||———|—————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——|| 1 | КДМ МАШИНА | 1 | 4 000 | - | - | - | - | 1 | 4 000 | || | ДОРОЖНАЯ | | | | | | | | | || | КОМБИНИРОВАННАЯ | | | | | | | | | ||———|—————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——|| 2 | СНЕГОПОГРУЗЧИК | - | - | 1 | 3 400 | - | - | 1 | 3 400 | ||———|—————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——|| 3 | МУСОРОВОЗ С | - | - | - | - | 1 | 4 000 | 1 | 4 000 | || | МАНИПУЛЯТОРОМ | | | | | | | | | || | ОМТ-97 М | | | | | | | | | || | (НА БАЗЕ ШАССИ | | | | | | | | | || | КАМАЗ 65115) | | | | | | | | | ||———|—————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——|| | ИТОГО | | | | | | | 3 | 11 400 | ||———|—————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——|
Перечень специальной техники, которую необходимо приобрести для
предприятий
жилищно-коммунального хозяйства г. Брянска в 2015 году|———|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|—————————————————————|———————————————————|——|| N | ВИД ТЕХНИКИ | МУП | МУСРСП | МУП | МУП | ВСЕГО | || | | "БЕЖИЦКОЕ | ВОЛОДАРСКОГО | "КДС И Б" | "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" | | || | | ДОРОЖНОЕ | РАЙОНА | ФОКИНСКОГО | | | || | | УПРАВЛЕНИЕ" | | РАЙОНА | | | ||———|—————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|————————|————————————|——————|————————————|——|| | | КОЛ- | СТОИМОСТЬ, | КОЛ- | СТОИМОСТЬ, | КОЛ- | СТОИМОСТЬ, | КОЛ-ВО | СТОИМОСТЬ, | КОЛ- | СТОИМОСТЬ, | || | | ВО | ТЫС. РУБ. | ВО | ТЫС. РУБ. | ВО | ТЫС. РУБ. | | ТЫС. РУБ. | ВО | ТЫС. РУБ. | ||———|—————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|————————|————————————|——————|————————————|——|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||———|—————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|————————|————————————|——————|————————————|——|| 1 | КДМ МАШИНА | 1 | 4 200 | - | - | 1 | 4 200 | 1 | 4 200 | 3 | 12 600 | || | ДОРОЖНАЯ | | | | | | | | | | | || | КОМБИНИРОВАННАЯ | | | | | | | | | | | ||———|—————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|————————|————————————|——————|————————————|——|| | ИТОГО | | | | | | | | | 3 | 12 600 | ||———|—————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|————————|————————————|——————|————————————|——|
Перечень специальной техники, которую необходимо приобрести для
предприятий
жилищно-коммунального хозяйства г. Брянска в 2016 году|———|—————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——|| N | ВИД ТЕХНИКИ | МУП | МУСРСП | МУП | МУП "СПЕЦАВТО- | МУП "ЖИЛСПЕЦ- | ВСЕГО | || | | "БЕЖИЦКОЕ | ВОЛОДАРСКОГО | "КДС И Б" | ХОЗЯЙСТВО" | СЕРВИС" | | || | | ДОРОЖНОЕ | РАЙОНА | ФОКИНСКОГО | | | | || | | УПРАВЛЕНИЕ " | | РАЙОНА | | | | ||———|—————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——|| | | КОЛ- | СТОИМОСТЬ, | КОЛ- | СТОИМОСТЬ, | КОЛ- | СТОИМОСТЬ, | КОЛ- | СТОИМОСТЬ, | КОЛ- | СТОИМОСТЬ, | КОЛ- | СТОИМОСТЬ, | || | | ВО | Т. Р. | ВО | Т. Р. | ВО | Т. Р. | ВО | Т. Р. | ВО | Т. Р. | ВО | Т. Р. | ||———|—————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||———|—————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——|| 1 | КДМ МАШИНА | - | - | 1 | 4500 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4500 | || | ДОРОЖНАЯ | | | | | | | | | | | | | || | КОМБИНИРОВАННАЯ | | | | | | | | | | | | | ||———|—————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——|| 2 | ТРАКТОР С | 1 | 1500 | 1 | 1500 | 1 | 1500 | 1 | 1500 | 1 | 1500 | 5 | 7500 | || | НАВЕСНЫМ | | | | | | | | | | | | | || | ОБОРУДОВАНИЕМ | | | | | | | | | | | | | || | (АНАЛОГ МТЗ-82) | | | | | | | | | | | | | ||———|—————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——|| | ИТОГО | | | | | | | | | | | 6 | 12000 | ||———|—————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——|
Перечень специальной техники, которую необходимо приобрести для
предприятий
жилищно-коммунального хозяйства г. Брянска в 2017 году|———|————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|———————————————————|——|| N | ВИД ТЕХНИКИ | МУП | МУСРСП | МУП "КДС И Б" | МУП "СПЕЦАВТО- | ВСЕГО | || | | "БЕЖИЦКОЕ | ВОЛОДАРСКОГО | ФОКИНСКОГО | ХОЗЯЙСТВО" | | || | | ДОРОЖНОЕ | РАЙОНА | РАЙОНА | | | || | | УПРАВЛЕНИЕ" | | | | | ||———|————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——|| | | КОЛ- | СТОИМОСТЬ, | КОЛ- | СТОИМОСТЬ, | КОЛ- | СТОИМОСТЬ, | КОЛ- | СТОИМОСТЬ, | КОЛ- | СТОИМОСТЬ, | || | | ВО | Т. Р. | ВО | Т. Р. | ВО | Т. Р. | ВО | Т. Р. | ВО | Т. Р. | ||———|————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||———|————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——|| 1 | ФРОНТАЛЬНЫЙ | - | - | 1 | 2500 | 1 | 2500 | - | - | 2 | 5000 | || | ПОГРУЗЧИК | | | | | | | | | | | || | (АНАЛОГ | | | | | | | | | | | || | АМКОДОР 343В) | | | | | | | | | | | ||———|————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——|| 2 | ПОДМЕТАЛЬНО- | 1 | 3500 | - | - | - | - | 1 | 3500 | 2 | 7000 | || | УБОРОЧНЫЕ | | | | | | | | | | | || | МАШИНЫ | | | | | | | | | | | || | ПРИЦЕПНЫЕ | | | | | | | | | | | || | (АНАЛОГ | | | | | | | | | | | || | "БРОДВЕЙ") | | | | | | | | | | | ||———|————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——|| 3 | МАЛОГАБАРИТНАЯ | - | - | - | - | - | - | 1 | 4000 | 1 | 4000 | || | КОММУНАЛЬНАЯ | | | | | | | | | | | || | МАШИНА (АНАЛОГ | | | | | | | | | | | || | МК-1500) В | | | | | | | | | | | || | КОМПЛЕКТЕ СО | | | | | | | | | | | || | СНЕГОУБОРОЧНЫМ | | | | | | | | | | | || | ОБОРУДОВАНИЕМ | | | | | | | | | | | ||———|————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——|| | ИТОГО | | | | | | | | | 5 | 16000 | ||———|————————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——————|————————————|——|
4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.
В ходе реализации мероприятий программы будет обеспеченособлюдение своевременного и качественного обслуживания и содержаниядорог, жилищного фонда города Брянска. За 2013-2017 годыобеспеченность техникой от потребности дорожных эксплуатационныхпредприятий увеличится с 46 процентов (140 единиц) до 52 процентов(157 единиц).
Предусмотрено приобретение дорожно-строительной, уборочной,специальной техники - 17 единиц, в том числе по годам: - 2014 год - 3единицы;
- 2015 год - 3 единицы;
- 2016 год - 6 единиц;
- 2017 год - 5 единиц.
Реализация программных мероприятий способствует:
- увеличению механовооруженности организацийжилищно-коммунального комплекса на 6 процентов;
- повышению экономической эффективности работы организацийжилищно-коммунального комплекса за счет наличия более производительнойтехники;
- своевременному и качественному обслуживанию и соблюдениюнормативов по содержанию автодорог и жилищного фонда города Брянска;
- обеспечению безопасности движения.
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации программы проводится всоответствии с постановлением Брянской городской администрации от10.07.2012 N 1674-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности муниципальных программ города Брянска, Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевыхпрограмм города Брянска, Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности ведомственных программ города Брянска" (в редакциипостановления Брянской городской администрации от 10.09.2012N 2217-п).
Начальник отдела прогнозирования
и экономического анализа комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству Г.И. Яшенина
Председатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству Т.В. Песенко
Заместитель Главы
городской администрации,
руководитель аппарата А.В. Шаров