Приложение к Постановлению от 20.06.2008 г № 604 Стратегия


1.Задачи и приоритеты моделирования
Создание модели стратегического развития Брянской области в долгосрочной перспективе имеет целью подтвердить или опровергнуть возможность реализации концептуальных сценариев развития региона, используя методы экономико-математического моделирования. Базовым условием реализации сценариев является необходимость достижения основных стратегических целей развития региона - значительное повышение уровня жизни населения на основе устойчивого экономического роста. Исходя из стратегических целей, определим задачи стратегии Брянской области в экономике и социальной сфере:
1.Повышение уровня благосостояния до среднероссийского уровня и/или среднего уровня благосостояния по Центральному федеральному округу. Это возможно через увеличение доходов населения, улучшение социальной инфраструктуры, развитие системы торгового и сервисного обслуживания населения.
2.Увеличение темпов экономического роста через ускоренное развитие промышленности на базе создания и внедрения конкурентоспособных инновационных разработок и создания транспортно-логистического комплекса, что возможно на базе привлечения значительного объема инвестиций в данные отрасли.
3.Развитие сельского хозяйства и экономическая реабилитация территорий, пострадавших после аварии на Чернобыльской АЭС.
Определив основные задачи Стратегии, необходимо выявить стратегические приоритеты для всего периода стратегического моделирования (планирования) с 2006 по 2025 годы. Условно этот период можно разбить на три этапа: краткосрочный горизонт стратегического планирования - с 2008 по 2011 год, среднесрочный - с 2010 по 2013 год и долгосрочный горизонты с 2013 по 2025 год.
Краткосрочный горизонт включает в себя реализацию приоритетов:
поддержка развития приоритетных видов экономической деятельности (промышленность, транспортно-логистический комплекс, сельское хозяйство);
обеспечение реализации инвестиционных проектов в данных сферах экономики;
разработка социальных стандартов и внедрение их в бюджетное планирование.
Среднесрочный горизонт состоит из:
содействия выходу приоритетных отраслей экономики на целевые показатели;
разработки сценариев и методов диверсификации экономики и проработки способов перехода к экономике нового типа на основе развития промышленности, ТЛК;
создания способов для выхода на бездотационный уровень сельского хозяйства, создания системы мер по реабилитации радиационно-загрязненных территорий;
обеспечения выполнения социальных стандартов для населения региона.
Долгосрочный горизонт включает в себя:
переход к выпуску инновационной продукции для традиционных отраслей и создание современного ТЛК на территории региона;
создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства и вовлечение в экономическую деятельность радиационно-загрязненных территорий;
позиционирование Брянской области как территории, привлекательной для ведения бизнеса, обладающей высоким уровнем жизни;
обеспечение равномерного покрытия области социальными услугами, в том числе в сельской местности.
2.Определение целевых показателей
Для создания обоснованной модели и расчета сценариев развития региона необходимо сформулировать исходные предпосылки и определить целевые показатели (индикаторы) для всех стратегических приоритетов, которые должны соотноситься, во-первых, с условиями сценариев, во-вторых, с временными горизонтами планирования, в-третьих, с возможными ограничениями возможности/невозможности их реализации в каждом конкретном случае.
Исходными предпосылками для всех моделей будут являться условия в экономической и социальной сфере, которые непосредственно связаны с бюджетной сферой:
1.Основную роль в развитии экономики региона будут играть привлекаемые внебюджетные инвестиции, иностранные и отечественные.
2.Основными направлениями бюджетных расходов будут являться демография, здравоохранение, образование, социальная защита населения, мероприятия по экономической реабилитации территорий, загрязненных после аварии на Чернобыльской АЭС, а также общая организационная поддержка реализуемых инвестиционных проектов со стороны органов власти.
Сфера экономики        Бюджетная сфера                 Социальная сфера
┌─────────┐   ┌───────────┬─────────────────────┐   ┌────────────────────┐
│Экономика├──\\│  Доходы   │   Расходы бюджета   ├──\\│   Уровень жизни    │
│         ├──/│  бюджета  │ на социальную сферу ├──/│     населения      │
└───┬─────┘   └───────────┴─────────────────────┘   └────────────────────┘
    │  налоги                                                    /\\
    └─────────────────────────────────────────────────────────────┘
        Рост заработной платы и создание новых рабочих мест

Целевыми показателями в экономической сфере можно определить выход Брянской области на уровень ЦФО инерционного сценария (оптимальный сценарий) и на уровень инерционного российского сценария (максимальный сценарий) <7> в долгосрочной перспективе по параметрам:

--------------------------------
<7> В качестве индикаторов были использованы основные макроэкономические показатели прироста уровня ВРП, инвестиций и заработной платы проекта МЭРиТ "Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации" (Москва, июль 2007).


увеличение темпа прироста ВРП;
увеличение объемов промышленного производства;
увеличение объема привлеченных инвестиций;
создание ТЛК, имеющего межрегиональное значение.
Целевыми показателями в социальной сфере являются следующие индикаторы:
рост доходов населения, основой которых является уровень заработной платы и достижение уровня ЦФО инерционного сценария (оптимальный сценарий) и инерционного российского сценария (максимальный сценарий);
сокращение естественной убыли населения и оттока (миграции) населения в соседние субъекты Российской Федерации;
создание социальной инфраструктуры, ориентированной на перспективные направления развития здравоохранения, образования, социальной защиты населения;
восстановление АПК, обеспечивающего потребности региона в качественных продуктах питания;
возрождение сельскохозяйственного и промышленного производства на территориях, выведенных из экономического оборота после аварии на Чернобыльской АЭС.
Целевым показателем в бюджетной сфере является повышение собственных доходов бюджета до уровня, позволяющего достигать целевых показателей в социальной сфере.
После определения целевых показателей необходимо выявить структурные ограничения, способные значительно повлиять на возможность их достижения по каждому из сценариев.
1.В экономической сфере основное ограничение видится в исчерпании возможности роста производства после 2010 года, поскольку основные производственные мощности к этому времени будут иметь критический износ. В этих условиях внедрение новых технологий и выпуск инновационной продукции значительно затруднен или даже невозможен.
2.Сокращение численности населения региона и, соответственно, сокращение численности трудоспособного населения в краткосрочной перспективе приведет к дефициту трудовых ресурсов, что не позволит в полной мере реализовать планы по наращиванию выпуска промышленной продукции, созданию ТЛК и реанимации сельского хозяйства.
3.Медленное развитие инвестиционной инфраструктуры, отсутствие сбалансированной политики по привлечению инвестиций в краткосрочной перспективе не позволит создать пакет инвестиционных проектов, способных обеспечить экономический рост до уровня целевых показателей.
3.Основные макроэкономические целевые показатели
Для точного определения целевых показателей в экономической сфере сделаем краткое описание существующего положения, которое определяется показателем объема ВРП, инвестиций на душу населения и среднегодовой заработной платы. По показателю ВРП на душу населения в 2005 году Брянская область (49627 руб.) отстает от средних значений по стране и Центральному федеральному округу: в 2005 году уровень ВРП в регионе был в 1,4 раза меньше уровня Центрального федерального округа. Долгосрочное стратегическое моделирование предполагает значительное сокращение разрыва или преодоление отставания по этим показателям в зависимости от выполнения какого-либо из трех сценариев. По инерционному сценарию существующие темпы роста ВРП сохраняются в краткосрочной и несколько снижаются в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Целевым показателем (индикатором) ВРП на окончание расчетного периода в 2025 году с учетом инфляции будет уровень в 487248 руб. на душу населения (с 2005 по 2025 год рост в 9,8 раза).
Оптимальный сценарий предполагает значительный рост этого показателя, который к 2025 году должен достичь уровня ВРП ЦФО инерционного сценария, а для максимального сценария - инерционного российского сценария Министерства экономического развития Российской Федерации. Основной прирост объема ВРП ожидается после 2010 года, поскольку с этого периода предусматривается выход на проектную мощность инвестиционных проектов, начатых в 2008 - 2009 годах. Таким образом, согласно оптимальному сценарию целевой показатель Брянской области должен составлять 781120 руб. на человека (с 2005 по 2025 год рост в 15,7 раза), а по максимальному он должен достичь суммы 1120825 руб., то есть будет обеспечен с 2005 по 2025 год рост в 22,5 раза (диаграмма 1 - не приводится).
Одним из факторов ухудшения роста ВРП является крайне низкий уровень объема инвестиций в основной капитал в сравнении со среднероссийским и окружным показателями, который в 2006 году составил 9290 руб. на душу населения (в 3,8 раза меньше чем по Российской Федерации, и в 2,1 раза меньше, чем по Центральному федеральному округу). Инерционный сценарий предусматривает сохранение существующего разрыва по уровню инвестиций в 2025 году между регионом и Центральным федеральным округом. Согласно этому прогнозу целевой показатель региона по уровню инвестиций в 2025 году будет составлять 112736 руб. на одного человека (рост в 12,1 раза). Оптимальный сценарий предполагает достижение Брянской областью в 2025 году объема инвестиций ЦФО инерционного сценария - 174137 руб. на душу населения, тогда как в случае реализации максимального сценария этот показатель выйдет на уровень инерционного российского сценария и составит сумму 251091 руб. на человека - рост в 18,7 и 27 раз соответственно (диаграмма 2 - не приводится).
Основным целевым показателем в социальной сфере является уровень среднемесячной заработной платы. В 2006 году среднемесячная заработная плата в Брянской области составляла 6960 руб., что в 1,2 раза меньше аналогичного показателя по Центральному федеральному округу (8999 руб.). По инерционному сценарию в расчетный период до 2025 года ее уровень вырастет в 2,3 раза и составит 47588 руб., при этом разрыв между Брянской областью и Центральным федеральным округом сократится в 1,5 раза. Оптимальным сценарием предусмотрено достижение среднемесячной заработной платы до уровня ЦФО инерционного сценария, который составит в 2025 году 54933 руб. на человека, тогда как по максимальному сценарию индикатором является уровень инерционного российского сценария - 64212 рублей. Таким образом, в сравнении с 2006 годом по оптимальному сценарию будет обеспечен рост в 10,5 раза, по максимальному - в 12,2 раза (диаграмма 3 - не приводится).
Диаграмма 1
Сценарные целевые показатели динамики ВРП на душу населения
Брянской области до 2025 года - сравнение с ЦФО и РФ (руб./чел.)
Рисунок не приводится.
Диаграмма 2
Сценарные целевые показатели динамики инвестиций
в основной капитал на душу населения Брянской области
до 2025 года - сравнение с ЦФО и РФ (руб./чел.)
Рисунок не приводится.
Диаграмма 3
Сценарные целевые показатели динамики
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
Брянской области до 2025 года - сравнение с ЦФО и РФ
(руб./чел.)
Рисунок не приводится.
Таблицы 1 - 3. Значения сценарных целевых показателей <8>
ВРП на душу населения (руб./чел.)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Брянск максимальный 17321 21386 26860 31782 37472 49627 59342 67057 81742 89820 105409 121548 139611 162706 189467 222344 256903 297670 347629 403065 468354 539202 627852 744273 899695 1120825
Брянск оптимальный 17321 21386 26860 31782 37472 49627 59342 67057 75691 86658 102353 116944 133821 153668 174496 198348 225206 253231 284754 320111 364008 413167 473398 551283 648450 781120
Брянск инерционный 17321 21386 26860 31782 37472 49627 59345 67061 75498 86195 97763 111899 130432 151612 170687 191507 213284 236524 261075 286510 313022 341987 373633 408207 445980 487248
ЦФО инерционный 23205 29755 37671 49747 61730 70554 94603 114811 137037 161090 186519 216385 254091 295986 338754 384839 432440 478000 520000 566000 610000 651000 686000 723000 754000 781120
РФ инновационный 49735 61130 74271 91356 118245 150689 208980 248469 282659 319995 359886 408460 472104 547230 626054 713791 807829 910358 1021120 1138743 1264259 1403610 1558320 1730083 1920779 2132493
РФ энергосырьевой 49735 61130 74271 91356 118245 150689 208968 248455 283114 321108 361818 407770 462496 519303 579631 643806 711188 782667 852110 925489 1001435 1083613 1172535 1268754 1372869 1485528
РФ инерционный 49735 61130 74271 91356 118245 150689 208968 248455 280000 312682 347671 385799 429180 470694 514699 561520 609360 658704 707940 759612 812166 866210 923851 985327 1050894 1120825
Инвестиции на душу населения (руб./чел.)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Брянск максимальный 1984 2477 3425 4771 4987 6345 8284 10972 13624 16612 20215 24175 28500 33395 39205 45842 53510 61823 70474 79549 91611 135768 156954 182869 214452 251091
Брянск оптимальный 1984 2477 3425 4771 4987 6345 8284 10972 13624 16612 20215 24175 28446 33161 38728 45012 51754 58647 65835 72894 79906 100463 114440 130542 150627 174137
Брянск инерционный 1984 2477 3425 4771 4987 6345 8284 10972 13583 16480 19868 23619 28084 32800 38183 44427 50854 57047 62835 68889 74090 84824 92318 99987 108083 112736
ЦФО инерционный 4476 5724 7782 8993 12399 15939 20440 24943 30388 35864 41741 48981 57792 67686 77445 87414 97836 107500 117900 128000 136100 144500 153500 161900 168000 174137
РФ инновационный 7949 10308 12129 15124 19502 24694 35809 45238 54535 64415 75728 90454 109345 131939 156280 183382 214169 249414 286470 327168 371126 420991 477555 541719 614504 697069
РФ энергосырьевой 7949 10308 12129 15124 19502 24694 35796 45222 54740 65019 76652 90536 107235 124253 143160 163696 186465 211589 234125 258312 283622 311411 341923 375425 412209 452597
РФ инерционный 7949 10308 12129 15124 19502 24694 35796 45222 52616 60071 68070 77279 87981 97917 108362 119014 130215 141926 153359 165234 177169 189966 203687 218400 234175 251089
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на душу населения (руб.)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Брянск максимальный 1213 1817 2613 3316 4196 5235 6960 8361 9500 10794 12265 13936 15835 17690 19761 22075 24660 27548 30307 33444 36862 40957 45510 50792 57105 64212
Брянск оптимальный 1213 1817 2613 3316 4196 5235 6960 8361 9536 10877 12406 14150 16139 17861 19767 21876 24210 26792 29141 31780 34588 37736 41393 45379 49973 54933
Брянск инерционный 1213 1817 2613 3316 4196 5235 6960 8361 9509 10815 12301 13990 15912 17608 19486 21563 23862 26407 28424 30596 32933 35449 38158 41073 44211 47588
ЦФО инерционный 1673 2440 3383 4357 5365 6669 8999 10580 12248 14114 16236 18628 20800 23300 25900 28500 31100 33700 36500 39300 42000 44800 47500 50300 52700 54933
РФ инновационный 2223 3240 4360 5499 6740 8555 11693 14046 16247 18792 21737 25143 29083 32987 37414 42435 48130 54590 60463 66969 74175 82157 90997 100788 111633 123644
РФ энергосырьевой 2223 3240 4360 5499 6740 8555 11693 14046 16020 18273 20841 23771 27113 30006 33207 36750 40671 45010 48495 52250 56296 60655 65351 70411 75863 81737
РФ инерционный 2223 3240 4360 5499 6740 8555 11693 14046 15692 17532 19588 21885 24451 26650 29046 31659 34506 37609 40210 42991 45964 49142 52541 56174 60059 64212

--------------------------------
<8> Все прогнозные расчеты даны в действующих ценах каждого года с использованием рекомендованных МЭРиТ индексов-дефляторов. При расчетах душевых показателей численность населения в РФ, ЦФО и Брянской области в период 2007 - 2025 гг. принимается постоянной на уровне численности населения в 2006 году. Уровень ВРП был рассчитан на основе официальных данных Росстата на период 2000 - 2006 гг.; уровень инвестиций за период 2000 - 2004 гг. - расчет на основе данных Росстата, период 2005 - 2020 гг. - данные администрации Брянской области, период 2021 - 2025 - прогноз; уровень среднемесячной номинальной заработной платы - данные Росстата (ВРП на период 2000 - 2005 гг.); период 2007 - 2025 гг. - прогноз.


<9> Показатели развития ЦФО (период 2000 - 2006 гг. - расчеты на основе данных Росстата, 2007 - 2025 гг. - прогноз) используются без учета показателей развития города Москвы и Московской области.
4.Моделирование основных показателей социально-экономического развития
4.1.Уровни моделирования
Первый уровень моделирования
Первый, верхний уровень ориентирован на рассмотрение сценариев, влияющих на динамику важнейших макропоказателей:
валовой выпуск продукции и услуг в экономике области;
инвестиции и их источники;
ВРП и занятость;
производительность труда в экономике области в целом и производство добавленной стоимости.
Различные гипотезы о соотношениях и взаимосвязях между этими показателями, укрупненно характеризующими траекторию развития области, образуют отдельный вариант сценария. Каждый вариант сценария анализируется с помощью экономико-математического моделирования.
Второй уровень моделирования
Второй уровень - уровень прогнозирования отдельных секторов экономики, которые могут играть роль точек роста в социально-экономической системе региона. Структура модели аналогична модели первого уровня. Важнейшее отличие заключается в том, что необходимо отобразить реальную убывающую эффективность инвестиционных вложений в данный сектор. Исходной информацией для данной модели являются данные о планируемых инвестиционных проектах с обоснованием показателей их экономической и социальной эффективности.
Третий уровень моделирования
Третий уровень - это уровень проектов. Моделирование на этом уровне позволяет однозначно ответить на вопрос о возможности реализации тех целевых посылок, которые заложены в разработку Стратегии. Для успешной реализации данного этапа анализа необходимо иметь информацию по максимально полному множеству инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории области.
4.2.Цели и задачи моделирования
Цель прогнозных расчетов развития области заключалась в выявлении требуемых характеристик инвестиционных процессов в области, обеспечение которых позволит достигнуть стратегических целей развития Брянской области. Это означает, что ставится задача определения граничных параметров и условий экономического роста и формулирования усредненных требований к характеристикам эффективности предлагаемых для реализации инвестиционных проектов. Таким образом, речь идет о предельно допустимой эффективности проектов, которая гарантирует достижение сформулированных важнейших целей - роста ВРП и увеличения заработной платы.
Поскольку целью расчетов был анализ именно экономической составляющей социально-экономического развития, в расчетах не рассматривалась бюджетная сфера, доля которой, по мнению большинства российских и зарубежных экспертов, будет сокращаться. В соответствии с этим рассчитанные объемы увеличения фонда оплаты труда касаются только представителей негосударственного сектора экономики. В качестве параметров желательного состояния принимались:
валовой региональный продукт, производимый в Брянской области;
суммарный фонд заработной платы в коммерческом секторе;
сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет.
Выбор этих показателей был обусловлен тем, что все основные показатели уровня жизни, такие, как средняя заработная плата, среднедушевой доход, рассчитываются исходя из тенденций в соотношении с ВРП и прогнозируемой численности занятых в производстве товаров и услуг.
При моделировании предполагалось, что экономическое развитие области будет определяться двумя группами инвестиционных факторов роста:
инвестиционные решения предшествующего периода, которые формируют вполне определенные тенденции или тренд экономического развития;
инвестиционные решения будущего периода, принятие которых будет определяться выбранной инвестиционной политикой администрации области.
В дальнейшем инвестиции в экономику области будут изменяться в соответствии с увеличением доли:
собственных средств предприятий за счет реинвестирования прибыли;
заемных средств в соответствии с развитием рыночной инфраструктуры и повышением инвестиционной привлекательности области;
прочих внешних инвестиций, которые можно рассматривать как автономные по отношению к деятельности администрации области.
Данные три источника и рассматривались в ходе моделирования. Причем заемные средства и внешние инвестиции рассматривались как варьируемые параметры, а реинвестируемые собственные средства рассчитывались при моделировании. В качестве управляемых параметров и экзогенных факторов внешней среды принимались:
усредненная структура затрат на производство продукции и услуг в экономике области;
уровень рентабельности производства к текущим издержкам;
показатель фондоотдачи для вновь вводимых производственных фондов;
объем и динамика инвестиций по основным источникам финансирования;
условия выплаты по кредитам при использовании заемных средств;
ставки основных налогов;
процент реинвестируемой совокупной прибыли предприятий и организаций в создание новых производственных мощностей.
4.3.Экономико-математическая постановка задачи
Необходимо при заданных характеристиках эффективности вновь вводимых производственных мощностей определить объемы инвестирования, необходимые для обеспечения желательной динамики ВРП, а также требуемые характеристики рентабельности функционирования вновь вводимых производственных мощностей, включая показатели производительности труда.
Формулировка экономико-математической модели
Расчеты проводились по экономико-математической модели экономического роста с распределенным лагом, позволяющей рассчитать сбалансированные значения следующих параметров в динамике:
1) объем производства продукции и услуг;
2) показатели эффективности производства продукции и услуг;
3) объем инвестиций за счет реинвестирования прибыли, создаваемой в экономике;
4) валовой региональный продукт;
5) структура основных налогов, перечисляемых в федеральный и областной бюджеты;
6) суммарный фонд заработной платы с начислениями.
В основе модели лежат соотношения, увязывающие между собой в динамике показатели выпуска продукции, величину производственных издержек, объемы инвестирования в создание основных производственных фондов, величину вновь создаваемых основных производственных фондов, амортизационные отчисления, основные налоги, создаваемую добавленную стоимость и формируемый новый инвестиционный потенциал.
4.4.Прогноз макропоказателей
В ходе количественного анализа перспектив и условий роста экономики региона были сделаны следующие предположения.
4.4.1.С 2008 по 2010 год основное влияние на рост выпуска товаров и услуг в экономике региона будет оказывать так называемая инерционная составляющая, базирующаяся на повышении уровня использования уже имеющихся мощностей. Данный период характеризуется весьма высоким соотношением прироста выпуска товаров и услуг к величине инвестиционных затрат в прирост основного капитала. Согласно прогнозам, приведенным в форме 2П "Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2006 год и на период до 2009 года (для субъектов Российской Федерации)", ожидается прирост валового выпуска товаров и услуг с 2007 по 2010 годы порядка на 65 млрд. руб. в неизменных ценах при инвестициях за этот же срок чуть более 22 млрд. рублей. Поскольку такой рост имеет свои границы, можно предположить, что за пределами 2010 года возможности такого роста будут полностью исчерпаны и данное соотношение должно корректироваться в сторону уменьшения приростной эффективности инвестиций.
4.4.2.Важнейшей предпосылкой моделирования являлось общепринятое деление производственных фондов или мощностей на старые и новые. Старые фонды создаются за счет инвестиций, осуществляемых до начала прогнозируемого периода, их характеристики используются в ходе анализа экзогенно, в виде тех или иных предположений. Соответствующие показатели ВРП и объемов выпуска складываются с результатами, полученными в ходе моделирования создания новых производственных мощностей. Новые производственные мощности создаются за счет инвестиций, рассматриваемых в течение прогнозируемого периода.
4.4.3.Было сделано предположение, что часть прибыли, полученной от функционирования старых фондов, может использоваться для инвестирования во вновь создаваемые производства. Величина этих инвестиций имеет ограничения по объему и тенденцию к снижению вследствие износа старой части производственных фондов. В совокупности эти инвестиции и инвестиции внешних инвесторов объединяются в единую категорию "автономные инвестиции", то есть инвестиции, не зависящие от результатов функционирования вновь создаваемых производственных фондов. Общий инвестиционный потенциал уже существующих производств в Брянской области оценивается исходя из объема прибыли, получаемой прибыльными предприятиями. Предполагается, что до 30 проц. получаемой прибыли действующих предприятий может быть инвестировано в создание новых производственных мощностей. В противном случае будет очень сложно осуществлять активную инвестиционную политику, направленную на создание высокоэффективных производств. Это означает, что за счет средств уже действующих в настоящее время производств в 2008 - 2010 годах можно обеспечить порядка 2 - 3 млрд. руб. инвестиций. Предполагается, что бизнес в области будет развиваться по пути диверсификации, то есть объектами реинвестиции прибыли будут становиться новые виды бизнеса, не обязательно традиционные для данного инвестора.
4.4.4.Целесообразно исходить из умеренно пессимистического сценария в отношении действующих производств, который заключается в том, что объем производства продукции и услуг на их базе к 2010 году будет незначительно расти, а затем стабилизируется.
4.4.5.С 2010 года все большее значение должна иметь инвестиционная составляющая экономического роста, основанная на реализации высокоэффективных инвестиционных проектов и реинвестировании прибыли, полученной предприятиями региона для дальнейшего экономического развития. На основании данных таблицы 5 и важнейших макроэкономических показателей, рассмотренных в предыдущей главе, можно сформулировать требования к количественным характеристикам желательной динамики развития новых производств в рамках инвестиционной составляющей развития Брянской области. Соответствующие значения приведены в таблице 6.
Таблица 4. Исходная динамика ВРП и выпуска продукции и услуг
Брянской области за 2005 - 2007 годы (млн. руб.) <10>
Годы 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Выпуск продукции и услуг (млн. руб.) 132719,7 141977,3 168547,7
Инвестиционный потенциал действующих производств 6796,1 7295,1 8050,0
Объем инвестиций - всего, в том числе: 4371,90 5713,10 6743,00
собственные средства предприятий 2261,20 2878,70 3469,00
привлеченные средства (кроме бюджетных) 2110,70 2834,40 3274,00
ВРП 68825,1 73436,38 78356,62

Таблица 5. Сценарные значения ВРП в абсолютных значениях (млн. руб.)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Данные таблицы 2П 106184 111494 117068 122922 129068 135521 142297 149412 156883 164727 172963 181611 190692 200227 210238 220750 231787 243377
Максимальный вариант 83136 88208 93588 99297 105354 112413 119945 127981 136556 145705 155467 165884 176998 188857 201510 215011 229417 244788
Оптимальный вариант 83058 88041 93324 98923 104859 110521 116489 122780 129410 136398 142672 149235 156100 163281 170792 178648 186866 195462
Инерционный вариант 81961 85731 89675 93800 98115 101451 104900 108467 112154 115968 119563 123269 127090 131030 135092 139280 143598 148049

--------------------------------
<10> Данные формы 2П "Показатели социально-экономического развития Брянской области" за 2006 год.


<11> Прогнозирование ВРП на основе данных формы 2П "Показатели социально-экономического развития Брянской области" за 2006 год принимается с динамикой прироста 6,5% в год. Расчет сделан в ценах 2008 года.
<12> Прогнозные расчеты по сценариям даны в ценах 2007 г. каждого года на основе значений сценарных целевых показателей на душу населения (см. таблицу 1).
4.5.Результаты моделирования
В качестве первого года моделирования принимался 2008 год. При этом также делалось допущение, что до 2010 года роль инвестиционной составляющей будет минимальной в силу наличия определенного инвестиционного лага длительностью два года, который представляет собой период, в течение которого инвестируемые средства превращаются в производственные мощности.
При моделировании данного варианта ставилась задача максимально приблизиться к показателям, вытекающим из предварительных прогнозных разработок до 2010 года, а также прогнозных оценок желательной динамики ВРП, представленной на диаграмме 1. В ходе вариантных расчетов была сделана попытка подобрать показатели эффективности вновь вводимых мощностей, которые обеспечили приемлемое соответствие прогнозируемых показателей ВРП и объемов инвестирования. Проведение вариантных расчетов показало следующее.
Показатели структуры и величины издержек:
доля заработной платы - 0,10;
доля сырья и материалов - 0,35;
доля энергии - 0,1;
доля прочих издержек - 0,1;
доля транспортных издержек - 0,05;
коэффициент фондоотдачи - 1,7;
производительность труда - 4 млн. руб.;
коэффициент реинвестирования собственных средств предприятий - 05.
Таблица 6. Основные результаты расчетов
макроэкономических показателей развития нового производства
в Брянской области (коэффициенты прироста дельта,
млн. руб.)
Годы Выпуск товаров и услуг Инвестиции Налоги всего ВРП ФЗП в год Требуемая численность Налоги в бюджет области
всего реинвестиции автономные
2008 909 2000 104 1000 93 408 72 227 64
2009 3114 2604 356 2000 319 1398 246 778 218
2010 6256 3356 716 2500 640 2809 494 1564 437
2011 10315 4216 1182 3000 1054 4632 815 2579 719
2012 15447 5182 1713 3500 1692 6936 1220 3862 1048
2013 21791 6213 2354 4000 2511 9784 1721 5448 1446
2014 29445 7354 3122 4500 3511 13222 2326 7361 1923
2015 38537 8622 4030 5000 4706 17304 3044 9634 2485
2016 49223 10030 5093 5500 6120 22102 3889 12306 3142
2017 61681 11593 6329 6000 7776 27696 4873 15420 3905
2018 76106 13829 7785 6500 9641 34173 6012 19026 4797
2019 93167 16285 9497 7500 11869 41834 7360 23292 5846
2020 113328 18997 11510 8500 14522 50887 8953 28332 7079
2021 136907 21510 13827 9500 17699 61474 10816 34227 8501
2022 163821 23827 16441 10000 21387 73559 12942 40955 10107
2023 193816 26441 19358 10000 25489 87027 15311 48454 11894
2024 227084 29358 22597 10000 30033 101965 17940 56771 13871
2025 264017 32597 26194 10000 35072 118549 20857 66004 16060

Предполагается, что автономные инвестиции включают прочие инвестиции и частично инвестиции за счет собственных средств предприятий. Источником инвестиций за счет средств предприятий является прибыль, полученная от функционирования старых производственных фондов. Реинвестиции представляют собой часть реинвестируемой прибыли от функционирования новых производственных фондов.
Анализ полученных результатов расчета:
1.Рассчитывался только прирост производства продукции, связанный с вводом в действие новых производственных мощностей за счет инвестиций, осуществляемых с 2007 года. При этом предполагалось, что кроме инвестиций, указанных в таблице, некоторый объем инвестиций будет затрачиваться на поддержание воспроизводства уже действующих мощностей.
2.В случае проведения активной инвестиционной политики начиная с 2007 года заметный прирост выпуска продукции и производства добавленной стоимости произойдет только в 2009 году. Это обусловлено сделанным в расчетах предположением, что ввод в действие новых мощностей происходит с инвестиционным лагом в два года.
3.Экономические характеристики новых производств, обеспечивающие достижение желательных характеристик социально-экономического развития области, соответствуют сценарию перехода экономики области на инновационный путь развития, который характеризуется почти десятикратным повышением уровня производительности труда, существенным повышением рентабельности производства, а также повышением показателя фондоотдачи вновь вводимых производственных фондов.
4.Прирост фонда заработной платы составит порядка 3,4 млрд. руб. в 2015 году и 20,857 млрд. руб. в 2025 году.
5.Средний уровень производительности труда составит 4 млн. руб., прирост необходимой численности занятых во вновь созданных производствах - порядка 9634 чел. к 2015 году и 66 тыс. чел. к 2025 году. Это заставляет в дальнейшем рассмотреть вариант стратегии, когда ввод новых мощностей будет сопровождаться выбытием действующих, наименее эффективных производств с наиболее низкой трудоемкостью и соответствующим высвобождением персонала, который может быть привлечен во вновь создаваемые производства.
6.Уровень средней заработной платы в новых производствах, определяемый динамикой прироста ВРП в результате осуществления активной инвестиционной стратегии, составит порядка 316000 рублей (в неизменных ценах) в год.
7.В целом сделанные предположения соответствуют высокоэффективным инвестиционным проектам инновационного характера. При этом имеется в виду инновационность не только технологическая, но и управленческая. Речь идет об инновациях, направленных на снижение издержек и повышение отдачи оборудования. Что касается уровня средней заработной платы на вновь создаваемых рабочих местах, то ее уровень зависит от численности занятых, поэтому в ходе анализа результатов расчетов стоит ограничиться лишь расчетом фонда заработной платы (ФЗП).
4.6.Основные требования к инвестиционной политике
исполнительной власти Брянской области для достижения
целевых показателей
Сделанные предположения и вытекающие из них результаты расчетов позволяют сделать выводы по поводу некоторых требований к инвестиционной политике, проводимой администрацией области.
Для того чтобы инвестиционная политика соответствовала ожиданиям социально-экономического развития Брянской области в части ВРП, уровень добавленной стоимости в цене продукции должен возрасти до 40 проц. (доля заработной платы плюс прибыль). Достижение такого уровня возможно только при переходе к принципиально новым технологиям и принципиальному обновлению продукции.
Необходимо обеспечить формирование портфеля проектов, удовлетворяющих требованиям самой высокой эффективности на расчетную сумму инвестиций.
Необходимо обеспечить приток инвестиций в соответствии с требуемым расчетным объемом.
Основным фактором инвестиционной привлекательности является наличие реальных высокоэффективных инвестиционных проектов, реализуемых при активной поддержке со стороны исполнительной власти Брянской области.
Рассмотренные выше значения показателей, характеризующих эффективность инвестиций, должны рассматриваться как значения критериальных показателей при разработке и в ходе отбора проектов модернизации предприятий отрасли. Выполнение указанных условий при отборе инвестиционных проектов позволит обеспечить существенный рост заработной платы в основных секторах производства и услуг Брянской области при сохранении их конкурентоспособности и привлекательности для инвесторов.