Постановление Областной Думы Брянской области от 30.06.2005 № 4-218
О внесении изменений в областную целевую программу "Социальное развитие села на 2003 - 2010 гг."
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2005 N 4-218
О внесении изменений в областную
целевую программу "Социальное
развитие села на 2003 - 2010 гг."
Рассмотрев предложение администрации Брянской области о внесенииизменений в областную целевую программу "Социальное развитие села на2003-2010гг.", и учитывая решение постоянного комитета Брянскойобластной Думы по аграрным вопросам, Брянская областная Дума
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в областную целевую программу "Социальное развитиесела на 2003 - 2010 гг.", утвержденную постановлением Брянскойобластной Думы от 29.05.2003 N 3-965, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы пункт "Объемы и источникифинансирования программы" изложить в следующей редакции:
"общая сумма расходов на реализацию программы - 5487,88 млн.рублей, в том числе средства:
областного бюджета - 3847,23 млн. рублей; внебюджетныхисточников (по согласованию) -1640,65 млн. рублей".
1.2. В разделе 3.1 "Развитие жилищного строительства всельской; местности":
из текста абзаца пятого исключить слова "консолидации средствфедерального";
абзац шестой исключить;
первое предложение абзаца седьмого изложить в следующейредакции:
"Средства областного бюджета предоставляются в соответствии спостановлениями Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996г. N 937 "О предоставлении гражданам Российской Федерации,нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездной субсидии настроительство или приобретение жилья" и администрации Брянской областиот 31.01.2000 N 340 "О программе ипотечного жилищного кредитованияБрянской области"; текст последнего абзаца изложить в следующейредакции: "Для реализации мероприятий раздела потребуется 529,7 млн.рублей, в том числе 258,3 млн. рублей средств областного бюджета,271,4 млн. рублей внебюджетных источников".
1.3. В разделе 3.2. "Развитие сети сельскихобщеобразовательных учреждений" предпоследний абзац изложить вследующей редакции:
"Для реализации мероприятий раздела потребуется 102,2 млн.рублей средств областного бюджета";
1.4. В разделе 3.3. "Развитие сети сельских учрежденийпервичной медико-социальной помощи":
абзацы второй, третий, четвертый, пятый исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Предусматривается завершение строительства объектовздравоохранения, что позволит улучшить состояние материально-технической базы сельских лечебно-профилактических учреждений";
предпоследний абзац изложить в следующей редакции:
"Для реализации мероприятий раздела потребуется 83,8 млн. рублейсредств областного бюджета".
1.5. В разделе 3.4. "Развитие сети сельских учрежденийфизической культуры и спорта" предпоследний абзац изложить в следующейредакции:
"Для реализации мероприятий раздела потребуется 23 млн. рублей,в том числе средств областного бюджета 15 млн. рублей, внебюджетныхисточников 8 млн. рублей."
1.6. В разделе 3.5. "Развитие культурно-досуговой деятельностина селе": абзац второй изложить в следующей редакции:
"Мероприятия в области культурно-досуговой деятельностипредусматривают завершение сооружения объектов культуры, находящихся внезавершенном строительстве";
абзацы третий, четвертый, пятый исключить;
предпоследний абзац изложить в следующей редакции:
"Для реализации мероприятий раздела потребуется 26 млн. рублейсредств областного бюджета".
1.7. В разделе 3.7. "Развитие информационно-консультационного обслуживания сельского населения"предпоследний абзац изложить в следующей редакции:
"Для реализации мероприятий раздела необходимо привлечь 8,6 млн.рублей средств областного бюджета".
1.8. В разделе 3.8. "Газификация сельскихнаселенных пунктов" предпоследний абзац изложить в следующейредакции:
"Для реализации мероприятий раздела потребуется 4109,9 млн.рублей, в том числе 2983,3 млн. рублей средств областного бюджета,1126,6 млн. рублей внебюджетных источников";
последний абзац исключить.
1.9. В разделе 3.9. "Водоснабжение сельских населенных пунктов":предпоследний абзац изложить в следующей редакции:
"Для реализации мероприятий раздела требуется 157,6 млн. рублей,в том числе 143,4 млн.рублей средств областного бюджета".
1.10. В разделе 3.10. "Совершенствование сети автомобильныхдорог в сельской местности" последний абзац изложить в следующейредакции:
"Для реализации мероприятий раздела требуется 109,7 млн. рублейсредств областного бюджета".
1.11. В разделе 3.11. "Реконструкция и техническоеперевооружение сельских электрических сетей" последний абзац изложитьв следующей редакции:
"Для реализации мероприятий раздела потребуются финансовыесредства в сумме 177,78 млн. рублей, в том числе 85,43 млн. рублейсредств областного бюджета, 92,35 млн. рублей внебюджетныхисточников".
1.12. В разделе 3.12. "Развитие телекоммуникационных сетей всельской местности" абзац третий изложить в следующей редакции:
"Для реализации мероприятий по развитию телекоммуникационныхсетей необходимы финансовые средства в сумме 56,4 млн. рублей, в томчисле средства областного бюджета 31,5 млн. рублей, внебюджетныеисточники 24,9 млн. рублей".
1.13. В разделе 4. "Финансовое и ресурсное обеспечениепрограммы": абзац второй исключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Общая потребность в финансовых средствах в 2003-2010 годахсоставляет 5487,88 млн. рублей, в том числе за счет средств областногобюджета 3847,23 млн. рублей, средств внебюджетных источников 1640,65млн. рублей";
абзацы четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый,десятый исключить. 1.14. Раздел 5. "Механизм реализации программы"дополнить абзацем
следующего содержания:
"Мероприятия программы реализуются вовзаимодействии с мероприятиями федеральной целевой программы"Социальное развитие села до 2010 года", другими федеральными ирегиональными программами социально-экономического развития".
1.15. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 изложить вредакции согласно приложениям к настоящему постановлению.
1.16. Приложение 13 исключить.
2. Направить настоящее постановление в администрациюБрянской области.
Председатель Брянской
областной Думы В.И.Гайдуков
Приложение 1.
Развитие жилищного строительства в сельской местности
млн.рублей в ценах 2003 г.----T----------------T------T------T--------------------------T----------T-----------T-----------¬¦п/п¦Наименование ¦Срок ¦ ¦Объем ¦Кол-во ¦Ответственн¦Ожидаемые ¦¦ ¦мероприятий ¦испол ¦ ¦финансирования ¦рабочих ¦ые за ¦результаты ¦¦ ¦ ¦нения ¦ +--------------------------+мест, ¦исполнение ¦ ¦¦ ¦ ¦, ¦Всего ¦в т.ч. за счет ¦единиц ¦мероприятий¦ ¦¦ ¦ ¦годы ¦ ¦средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +-----T------T-----T-------+-----T----+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде ¦облас ¦муни ¦внебюд ¦сохр ¦внов¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль ¦тного ¦ципа ¦жетных ¦аняе ¦ь ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦бюдже ¦льны ¦источ- ¦мых ¦созд¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдж ¦та ¦х ¦ ¦ ¦авае¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ета ¦ ¦бюдж ¦ ¦ ¦мых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ *) ¦ ¦етов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ *) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+----------------+------+------+-----+------+-----+-------+-----+----+-----------+------------
Инвестиционные Комитет по Улучшение
мероприятия сельскому жилищных
хозяйству и условий
Ввод в продовольст 2500
эксплуатацию вию сельских
жилых домов в Брянской семей
сельской области,
местности Брянский
150 тыс. кв.м. 2003- 529,7 258,3 271,4 областной
48 тыс. кв. м. 3 2010 162,5 74,7 87,8 фонд
тыс.кв.м 12 тыс. 2003- 15,3 4 6 7,2 1.3 6,8 жилищного
ко. и. 15 тыс. 2006 45,1 21,6 1.9 21,6 строительст
кв. м. 2003 40,5 13,5 27 ва и
2004 ипотеки (по
2005 согласованию),
18 тыс. кв. м 2006 64,8 32,4 32,4 муниципальные
образования
102 тыс. кв. м. 2007- 367,2 183,6 183,6 (по
2010 согласованию)
21 тыс. кв.м. 2007 75,6 37,8 37,8
24 тыс. кв. м. 2008 86,4 43,2 43 2
27 тыс. кв. м. 2009 97,2 48,6 48,6
30 тыс. кв. м. 2010 108 54 54---------------------------------------------------------------------------------------------------*) справочно по фактическому исполнению в 2003-2004 годах
Приложение 2
Развитие сельских общеобразовательных учреждений
Млн. рублей в ценах 2003 г.---T-----------------T-------T------T-------------------------T-----------T-----------T----------¬¦п/¦Наименование ¦Срок ¦ ¦Объем ¦Кол-во ¦Ответственн¦Ожидаемые ¦¦п ¦мероприятий ¦исполн ¦ ¦финансирования ¦рабочих ¦ые за ¦результаты¦¦ ¦ ¦ения, ¦ ¦ ¦мест, ¦исполнение ¦ ¦¦ ¦ ¦годы ¦ +-------------------------+единиц ¦мероприятий¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦в т.ч. за счет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T-----T-----+-----T-----+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦федер ¦област¦муниц¦внебю¦сохра¦вновь¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ально ¦ного ¦ипаль¦джетн¦няе ¦созда¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦бюдже ¦ных ¦ых ¦мых ¦ва ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдже ¦та ¦бюдже¦источ¦ ¦емых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦та *) ¦ ¦тов*)¦ников¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-----------------+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----------+----------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦L--+-----------------+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------
Инвестиционные Департамент Обновление
мероприятия образования основных
, фондов,
департамент снижение
строительст коэффициен
ва, та
муниципальн сменности
ые сельских
образования общеобразо
(по вательных
согласова учреждений
нию)
Ввод в эксплуатацию
обще-
образовательных
учреждений:
школа на 200 уч.мест
в н.п. Лопушь
Выгоничского района 2003 2,9 2,9 23
школа на 198 уч.мест
в н.п.Гринев
Погарского района 2003- 8,6 8,6 23
2004
школа на 132
уч.места в н.п.Усож
Комаричского района 2005- 15 15,0 15
2008
школа на 100 уч.мест
в н.п.Шаровнчи
Рогнединского района 2003- 20,4 20,4 12
2005
школа на 132
уч.места в н.п
Зерново
Суземского района 2004- 20 20,0 15
2006
школа на 80 уч.мест
в н.п.Чаянка
Брасовского района 2008- 18,1 18,1 9
2010
школа на 50 уч. мест
в н.п.Радичи
Дубровского района 2008- 17,2 17,2 6
2010
Итого по разделу:
892 уч. места 2003- 102,2 102,2 103
2010
630 уч. мест 2003- 36,2 36,2 73
2006
200 уч. мест 2003 5,3 5,3 23
198 уч. мест 2004 10 10 23
100 уч. мест 2005 0,9 0,9 12
132 уч. места 2006 20 20 15
262 уч. места 2007- 66 66 30
2010
2007 20 20
132 ум. места 2008 20 20 15
2009 16 16
130 уч. мест 2010 10 10 15---------------------------------------------------------------------------------------------------*) справочно по фактическому исполнению в 2003-2004 годах
Приложение 3.
Развитие сети сельских учреждений первичной медико-социальной помощи
млн.рублей в ценах 2003 г.---T-----------------T-------T------T--------------------------T-----------T-----------T----------¬¦п/¦Наименование ¦Срок ¦ ¦Объем ¦Кол-во ¦Ответственн¦Ожидаемые ¦¦п ¦мероприятий ¦исполн ¦ ¦финансирования ¦рабочих ¦ые за ¦результаты¦¦ ¦ ¦ения, ¦ ¦ ¦мест, ¦исполнение ¦ ¦¦ ¦ ¦годы ¦ +--------------------------+единиц ¦мероприятий¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦в т.ч. за счет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------T-------T-----T-----+-----T-----+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦федер ¦област-¦муниц¦внебю¦сохра¦вновь¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ально ¦ного ¦ипаль¦джетн¦няе ¦созда¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦бюдже ¦ных ¦ых ¦мых ¦ва ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдже ¦та ¦бюдже¦источ¦ ¦емых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦та *) ¦ ¦тов*)¦ников¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-----------------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----------+----------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦L--+-----------------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------
Инвестиционные Департамент Приближени
мероприятия здравоохран е
ения, врачебной
Строительство департамент помощи к
объектов строительст сельскому
здравоохранения: ва, населению,
муниципальн улучшения
амбулатория в 2005- 4,2 4,2 12 ые качества
пос. Никольская 2007 образования квалифицир
Слобода (по ованной
Жуковского района согласовани медицинско
ю) й помощи,
улучшение
хирургический 2003- 76,5 76,5 24 условий
корпус ЦРБ в пос. 2010 пребывания
Локоть больных
Брасовского
района
котельная 2004- 3,1 3,1 8
областной 2005
больницы N 7 в
пос. Жиркино
Карачевского
района
Итого по разделу: 2003- 83,8 83,8 44
2010
2003- 30 30 8
2006
2003 1.5 1,5
2004 6 6
2005 10,5 10,5 8
2006 12 12
2007- 53,8 53,8 36
2010
2007 15 15 12
2008 15 15
2009 13,8 13,8
2010 10 10 24---------------------------------------------------------------------------------------------------*) справочно по фактическому исполнению в 2003-2004 годах
Приложение 4.
Развитие сети сельских учреждений физической культуры и спорта
млн.рублей в ценах 2003 г.---T-----------------T-------T------T--------------------------T-----------T-----------T----------¬¦п/¦Наименование ¦Срок ¦ ¦Объем ¦Кол-во ¦Ответственн¦Ожидаемые ¦¦п ¦мероприятий ¦исполн ¦ ¦финансирования ¦рабочих ¦ые за ¦результаты¦¦ ¦ ¦ения, ¦ ¦ ¦мест, ¦исполнение ¦ ¦¦ ¦ ¦годы ¦ +--------------------------+единиц ¦мероприятий¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦в т.ч. за счет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------T-------T-----T-----+-----T-----+-----------+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦федер ¦област-¦муниц¦внебю¦сохра¦вновь¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ально ¦ного ¦ипаль¦джетн¦няе ¦созда¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦бюдже ¦ных ¦ых ¦мых ¦ва ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдже ¦та ¦бюдже¦источ¦ ¦емых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦та *) ¦ ¦тов*)¦ников¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-----------------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----------+----------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦L--+-----------------+-------+------+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------
Инвестиционные
мероприятия
1. Реконструкция 2003- 3,2 0.7 3,2 64 Комитет по
сельских 2010 физической
спортивных культуре и
сооружений спорту,
(стадионы, муниципальн
спортзалы), ые
стоящих на образования
балансе (по
муниципальных согласовани
образований и ю),
сельскохозяйствен сельскохозя
ных йственные
предприятий - 32 предприятия
объекта (по 4 (по
объекта в год) согласованию)
2. Строительство 2003- 4,8 4,8
комплексных 2010
спортивных
площадок - 4
объекта (по
1 объекту в 4-х
районах области)
3. Завершение 2004- 14,4 14,4 12 Комитет по
строительства 2007 физической
ФОКа в п. культуре и
спорту,
департамент
строительст
ва,
муниципальные
образования
(по
согласованию)
Красная гора.
Итого: 2003- 22,4 14,4 0.7 8 64 12
2010
2003- 14,8 10,8 0.7 4 32
2006
2003 1 1 8
2004 2 1 0.7 1 8
2005 4,6 3,6 1 8
2006 7,2 6,2 1 8
2007- 7,6 3,6 4 32
2010
2007 4,6 3,6 1 8 12
2008 1 1 8
2009 1 1 8
2010 1 1 8
Прочие
мероприятия
1 Участие во 2004- 0,38 0,38 Комитет по
всероссийских 2010 физической
летних культуре и
сельских спорту
спортивных играх
(осуществляется в
рамках текущих
расходов комитета
по физической
культуре и
спорту) - раз в 2
года,
начиная с 2004 г.
2 Участие во 2003- 0,22 0,22 Комитет по
всероссийских 2009 физической
зимних культуре и
сельских спорту
спортивных играх
(осуществляется в
рамках текущих
расходов комитета
по физической
культуре и
спорту) - раз в 2
года,
начиная с 2003 г.
Итого: 2003- 0,6 0,6
2010
2003- 0,28 0,28
2006
2003 0,05 0,05
2004 0,09 0,09
2005 0,05 0,05
2006 0,09 0,09
2007- 0,32 0,32
2010
2007 0,06 0,06
2008 0,1 0,1
2009 0,06 0,06
2010 0,1 0,1
Итого по разделу: 2003- 23 15 0.7 8 64 12
2010
2003- 15,08 11,08 0.7 4 32
2006
2003 1,05 0,05 1 8
2004 2,09 1,09 0,7 1 8
2005 4,65 3,65 1 8
2006 7,29 6,29 1 8
2007- 7,92 3,92 4 32 12
2010
2007 4,66 3,66 1 8 12
2008 1,1 0,1 1 8
2009 1,06 0,06 1 8
2010 1,1 0,1 1 8--------------------------------------------------------------------------------------------------*) справочно по фактическому исполнению в 2003-2004 годах
Приложение 5.
Развитие культурно-досутовой деятельности на селе
млн.рублей в ценах 2003 г.---T-----------------T-------T------T-------------------------T-----------T-----------T----------¬¦п/¦Наименование ¦Срок ¦ ¦Объем ¦Кол-во ¦Ответственн¦Ожидаемые ¦¦п ¦мероприятий ¦исполн ¦ ¦финансирования ¦рабочих ¦ые за ¦результаты¦¦ ¦ ¦ения, ¦ ¦ ¦мест, ¦исполнение ¦ ¦¦ ¦ ¦годы ¦ +-------------------------+единиц ¦мероприятий¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦в т.ч. за счет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T-----T-----+-----T-----+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦федер ¦област¦муниц¦внебю¦сохра¦вновь¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ально ¦ного ¦ипаль¦джетн¦няе ¦созда¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦бюдже ¦ных ¦ых ¦мых ¦ва ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдже ¦та ¦бюдже¦источ¦ ¦емых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦та *) ¦ ¦тов*)¦ников¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-----------------+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----------+----------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦L--+-----------------+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------
Инвестиционные
мероприятия.
Строительство 2003- 26 26 18 Управление Повышение
объектов культуры 2010 культуры, обеспеченн
на департамент ости
900 мест строительст сельского
ва, населения
СДК на 200 мест в 2003- 4 4 4 муниципальн клубными
п.Тюнино 2005 ые учреждения
Рогнединского образования ми до 215
района (по тыс. мест
СДК на 300 мест в 2006- 7 7 6 согласовани на 1 тыс
п Погребы 2008 ю) жителей
Брасовского
района
СДК на 200 мест в 2007- 7,5 7,5 4
с. Воронок 2009
Стародубского
района
СДК на 200 мест р 2008- 7,5 7,5 4
с.Рябчи 2010
Трубчевского
района
Итого по разделу: 2003- 26 26 18
2010
2003- 7,8 7,8 4
2006
2003 0,5 0,5
2004 1,3 1,3
2005 2,5 2,5 4
2006 3,5 3,5
2007- 18,2 18,2 14
2010
2007 4,5 4,5
2008 4,5 4,5 6
2009 4,5 4,5 4
2010 4,7 4,7 4-----------------------------------------------------------------------------------------------*) справочно по фактическому исполнению в 2003-2004 годах
Приложение 7.
Развитие информационно-консультационного обслуживания сельского
населения
млн.рублей в ценах 2003 г.---T-----------------T-------T------T-------------------------T-----------T-----------T-----------¬¦п/¦Наименование ¦Срок ¦ ¦Объем ¦Кол-во ¦Ответственн¦Ожидаемые ¦¦п ¦мероприятий ¦исполн ¦ ¦финансирования ¦рабочих ¦ые за ¦результаты ¦¦ ¦ ¦ения, ¦ ¦ ¦мест, ¦исполнение ¦ ¦¦ ¦ ¦годы ¦ +-------------------------+единиц ¦мероприятий¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦в т.ч. за счет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T-----T-----+-----T-----+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦федер ¦област¦муниц¦внебю¦сохра¦вновь¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ально ¦ного ¦ипаль¦джетн¦няе ¦созда¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦бюдже ¦ных ¦ых ¦мых ¦ва ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдже ¦та ¦бюдже¦источ¦ ¦емых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦та *) ¦ ¦тов*)¦ников¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-----------------+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦L--+-----------------+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----------+------------
Прочие
мероприятия
1. Организация и 2003- 6,4 6,4 72 Комитет по Развитие,
техническое 2010 сельскому информацио
оснащение хозяйству и нно
областного продовольст консультац
информационно- вию ионной
консультационного Брянской сети
центра и сети области,
информационно- аграрные
консультационных образовател
пунктов ьные
учреждения
(по
согласовани
ю),
муниципальн
ые
образования
(по
согласованию)
2. Издание Бюллетеня 2003- 1,2 1,2 Информацио
аграрной 2010 нно-
политики и методическ
образования ое обеспе-
чение
сельхозтов
аро-
производит
елей
3. Организация 2003- 1 1 Кадровое
курсов подготовки 2010 обеспече
и ние
переподготовки ИКС
консультантов-
организаторов
Итого по разделу: 2003- 8,6 8,6 72
2010
2003- 3,8 3,8 24
2006
2003 0,8 0,8 6
2004 0,9 0,9 6
2005 1 1 6
2006 1,1 1,1 6
2007- 4,8 4,8 48
2010
2007 1,2 1,2 12
2008 1.2 1,2 12
2009 1,2 1,2 12
2010 1,2 1,2 12--------------------------------------------------------------------------------------------------*) справочно по фактическому исполнению в 2003-2004 годах
Приложение 8.
Газификация сельских населенных пунктов
млн.рублей в ценах 2003 г.---T----------------T------T--------T--------------------------T------------T-----------T----------¬¦п/¦Наименование ¦Срок ¦ ¦Объем ¦Кол-во ¦Ответственн¦Ожидаемые ¦¦п ¦мероприятий ¦испол ¦ ¦финансирования ¦рабочих ¦ые за ¦результаты¦¦ ¦ ¦нения ¦ ¦ ¦мест, единиц¦исполнение ¦ ¦¦ ¦ ¦, ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий¦ ¦¦ ¦ ¦годы ¦ +--------------------------+ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦в т.ч. за счет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T-----T------+------T-----+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦федер ¦област¦муниц¦внебюд¦сохран¦вновь¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ально ¦ного ¦ипаль¦жетных¦яемых ¦созда¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦бюдже ¦ных ¦источн¦ ¦ва ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдже ¦та ¦бюдже¦иков ¦ ¦емых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦та *) ¦ ¦тов*)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+----------------+------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----------+----------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦L--+----------------+------+--------+------+------+-----+------+------+-----+-----------+-----------
Инвестиционные Департамент Развитие
мероприятия. строительст разводящих
ва, газовых
муниципальн сетей на
ые селе
образования
(по
согласованию)
1.
Строительство
распределительных
газовых сетей
3523 км 2003- 2031 1791 240
2010
1457 км 2003- 845 725 120
2006
297 км 2003 160 4.58 130 30
340 км 2004 212 182 30
394 км 2005 228 198 30
426 км 2006 245 215 30
2066 км 2007- 1186 1066 120
2010
460 км 2007 264 234 30
495 км 2008 285 255 30
535 км 2009 307 277 30
576 км 2. 2010 330 300 30
2.Газификация
жилых домов
(квартир)
83 тыс.квартир 2003- 886,6 886,6 Муниципальн Повышение
2010 ые уровня
образования газификаци
(по и жилья до
согласовани 75
ю) процентов
37,6 тыс.квартир 2003- 387,2 387,2
2006
8,5 тыс.квартир 2003 76,5 76,5
9,2 тыс.квартир 2004 91,8 91,8
9,7 тыс.квартир 2005 106,7 106,7
10,2 тыс.квартир 2006 112,2 112.2
70 тыс.квартир 2007- 499,4 499,4
2010
10,7 тыс.квартир 2007 117,7 117,7
11,2 тыс.квартир 2008 123,2 123,2
11,5 тысквартир 2009 126,5 126,5
12 тыс.квартир 2010 132 132
3 Строительство Департамент Перевод
. автономных строитель отопления
котельных ства, учреждений
и перевод муниципаль социально-
существующих с ные культурной
твердого образования сферы на
топлива на (по природный
природный газ согласованию) газ
1458 объектов 2003- 1192,3 1192,3
2010
609 объектов 2003- 467,3 467,3
2006
96 объектов 2003 67,3 67,3
160 объектов 2004 120 120
170 объектов 2005 134 134
183 объекта 2006 146 146
849 обьектов 2007- 725 725
2010
195 объектов 2007 159 159
206 объектов 2008 173 173
217 объектов 2009 188 188
231 объект 2010 205 205
Итого по 2003- 4109,9 2983,3 1126,6
разделу: 2010
2003- 1699,5 1192,3 507,2
2006
2003 303,8 4.58 197,3 106,5
2004 423,8 302 121,8
2005 468,7 332 136,7
2006 503,2 361 142,2
2007- 2410,4 1791 619,4
2010
2007 540,7 393 147,7
2008 581,2 428 153,2
2009 621,5 465 156,5
2010 667 505 162---------------------------------------------------------------------------------------------------*) справочно по фактическому исполнению в 2003-2004 годах
Приложение 9.
Водоснабжение сельских населенных пунктов
млн.рублей в ценах 2003 г.---T-----------------T-------T------T-------------------------T-----------T-----------T-----------¬¦п/¦Наименование ¦Срок ¦ ¦Объем ¦Кол-во ¦Ответственн¦Ожидаемые ¦¦п ¦мероприятий ¦исполн ¦ ¦финансирования ¦рабочих ¦ые за ¦результаты ¦¦ ¦ ¦ения, ¦ ¦ ¦мест, ¦исполнение ¦ ¦¦ ¦ ¦годы ¦ +-------------------------+единиц ¦мероприятий¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦в т.ч. за счет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T-----T-----+-----T-----+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦федер ¦област¦муниц¦внебю¦сохра¦вновь¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ально ¦ного ¦ипаль¦джетн¦няе ¦созда¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦бюдже ¦ных ¦ых ¦мых ¦ва ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдже ¦та ¦бюдже¦источ¦ ¦емых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦та *) ¦ ¦тов*)¦ников¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+-----------------+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦L--+-----------------+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----------+------------
Инвестиционные
мероприятия.
1. Строительство и Департамент Рост
реконструкция строительст обеспеченн
локальных ва. ости
водопроводов муниципальн водой
234 км 2003- 83,8 6.04 69,6 1.73 14,2 ые питьевого
2010 образования качества
92 км 2003- 33 6.04 27,2 1.73 5,8 (по до 77
2006 согласовани процентов
13 км 2003 4,7 1.46 3,7 1 ю)
24 км 2004 8,6 4.58 7,2 1.73 1,4
26 км 2005 9,4 7,8 1,6
29 км 2006 10,3 8,5 1,8
142 км 2007- 50,8 42,4 8,4
2010
31км 2007 11,2 9,3 1,9
34 км 2008 12,1 10,1 2
37 км 2009 13,2 11 2.2
40 км 2010 14,3 12 2,3
2. Строительство и Департамент
реконструкция строительст
водозаборных ва,
сооружений муниципальн
96 объектов 2003- 63,2 63,2 ые
2010 образования
38 объектов 2003- 24,7 24,7 (по
2006 согласованию)
5 объектов 2003 3,4 3,4
10 объектов 2004 6,5 6,5
11 объектов 2005 7,1 7,1
12 объектов 2006 7,7 7,7
58 объектов 2007- 38,5 38,5
2010
13 объектов 2007 8,4 8,4
14 объектов 2008 9.2 9,2
15 объектов 2009 10 10
16 объектов 2010 10,9 10,9
3. Устройство Департамент
децентрализованных строительст
источников ва,
водоснабжения муниципальн
118 объектов 2003- 9,6 9,6 ые
2010 образования
47 объектов 2003- 3,8 3,8 (по
2006 согласованию)
6 объектов 2003 0,5 0,5
12 объектов 2004 1 1
14 объектов 2005 1,1 1,1
15 объектов 2006 1,2 1,2
71 объектов 2007- 5,8 5,8
2010
16 объектов 2007 1,3 1,3
17 объектов 2008 1.4 1,4
18 объектов 2009 1,5 1,5
20 объектов 2010 1,6 1,6
Итого: 2003- 156,6 6.04 142,4 1.73 14,2 240
2010
2003- 61,5 6.04 55,7 1.73 5,8 120
2006
2003 8,6 1.46 7,6 1 30
2004 16,1 4.58 14,7 1.73 1,4 30
2005 17,6 16 1,6 30
2006 19,2 17,4 1,8 30
2007- 95,1 86,7 8,4 120
2010
2007 20,9 19 1,9 30
2008 22,7 20,7 2 30
2009 24,7 22,5 2,2 30
2010 26,8 24,5 2,3 30
Прочие
мероприятия.
1. Комплексное 2003- 0,4 0,4 Департамент
обследование 2004 строи-
систем тельства,
сельского комитет по
водоснабжения и сельскому
разработка хозяйству и
схем по продовольст
рационализации и вию
сокращению Брянской
эксплуатационных области,
затрат муниципальн
ые обра-
зования (по
согласо-
ванию),
ФГУП ПИИ
"Брянскгипр
оводхоз"
(по
согласованию)
2. Разработка 2004- 0,6 0,6 Департамент
опытных образцов 2006 строительст
оборудования и ва, комитет
новых технологий по
в сельском сельскому
водоснабжении хозяйству и
продовольст
вию, ФГУП
ПИИ
"Брянскгип
роводхоз"
(по
согласованию)
Итого: 2003- 1 1
2010
Итого по разделу: 2003- 157,6 6.04 143,4 1.73 14,2 240
2010
2003- 62,5 6.04 56,7 1.73 5,8 120
2006
2003 8,6 1.46 7,6 1 30
2004 16,5 4.58 15,1 1.73 1,4 30
2005 18 16,4 1,6 30
2006 19,4 17,6 1,8 30
2007- 95,1 86,7 8,4 120
2010
2007 20,9 19 1.9 30
2008 22,7 20,7 2 30
2009 24,7 22,5 2,2 30
2010 26,8 24,5 2,3 30----------------------------------------------------------------------------------------*) справочно по фактическому исполнению в 2003-2004 годах
Приложение 10.
Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности
млн.рублей в ценах 2003 г.----T----------------T------T--------------------------------T--------T----------T-----------¬¦п/п¦Наименование ¦Срок ¦Объем финансирования ¦Кол-во ¦Ответствен¦Ожидаемые ¦¦ ¦мероприятий ¦испол ¦ ¦рабочих ¦ные за ¦результаты ¦¦ ¦ ¦нения ¦ ¦мест ¦исполнение¦ ¦¦ ¦ ¦, ¦ ¦единиц ¦мероприя ¦ ¦¦ ¦ ¦годы +------T-------------------------+ ¦тии ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦в т.ч. за счет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------T-----T------T-----+----T---+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦федер ¦об ¦ муни ¦внеб ¦сохр¦вно¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ально ¦ласт ¦ ципа ¦юдже ¦аняе¦вь ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦ного ¦ ль ¦тных ¦мых ¦соз¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдже ¦бюдже¦ ных ¦исто ¦ ¦дав¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦та *) ¦та ¦ бюдж ¦чни ¦ ¦аем¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ етов ¦ков ¦ ¦ых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ *) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+----------------+------+------+------+-----+------+-----+----+---+----------+-----------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦ 7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦L---+----------------+------+------+------+-----+------+-----+----+---+----------+------------
Инвестиционные
мероприятия.
1. Приведение в Департамен Сокращение
нормативное т эксплуатац
техническое строительс ионных
состояние тва, затрат
внутри- управление сельхозпро
хозяйственных дорожного изводителе
автомобильных хозяйства й,
дорог, уменьшение
связывающих потерь и
сельские повышение
населенные качества
пункты с сельскохоз
приемкой их в яйственной
сеть дорог продукции,
общего снижение
пользования: стоимости
240,2 км 2003- 77,6 77,6 автомобиль
2010 ных
132,5 км 2003- 25,9 25,9 перевозок,
2006 повышение
26,5 км 2003 55.2 подвижности
сельского
47 км 2004 7,7 7,7 населения
35,9 км 2005 8,6 8,6
23,1 км 2006 9,6 9,6
107,7 км 2007- 51,7 51,7
2010
23,7 км 2007 10,8 10,8
26,1 км 2008 12,1 12,1
28,3 км 2009 13,6 13,6
29,6 км 2010 15,2 15,2
2. Ввод в действие Департамен Развитие
новых автомо- т сети
бильных дорог строительс сельских
общего тва, дорог и
пользования, управление улучшение
связывающих дорожного транспортн
сельские хозяйства ой связи
населенные сельских
пункты: населенных
95,6 км 2003- 32,1 32,1 пунктов,
2010 сокращение
37 км 2003- 10,8 10,8 эксплуатац
2006 ионных
7,5 км 2003 28.4 затрат
сельхозпро
8,7 км 2004 3,2 3,2 изводителе
й,
9,8 км 2005 3,6 3,6 уменьшение
потерь и
11 км повышение
2006 4 4 качества
сельскохоз
58,6 км 2007- 21,3 21,3 яйственной
2010 продукции,
12,3 км 2007 4,5 4,5 снижение
стоимости
13,7 км 2008 5 5 автомобиль
ных
15,4 км 17,2 км 2009 5,6 5,6 перевозок,
2010 6,2 6,2 повышение
335,8 км 2003- 109,7 109,7
2010
169,5 км 2003- 36,7 36,7
2006
34 км 2003 83.6
55,7 км 2004 10,9 10,9
45,7 км 2005 12,2 12,2
34,1 км 2006 13,6 13,6
166,3 км 2007- 73 73
2010
36 км 2007 15,3 15,3
39,8 км 2008 17,1 17,1
43,7 км 2009 19,2 19,2
46,8 км 2010 21,4 21,4---------------------------------------------------------------------------------------------*) справочно по фактическому исполнению в 2003-2004 годах
Приложение 11.
Реконструкция и техническое перевооружение сельских электрических
сетей
млн.рублей в ценах 2003 г.----T---------------T-------T-------T---------------------------T--------------T----------T----------¬¦п/п¦Наименование ¦Срок ¦ ¦Объем ¦Кол-во рабочих¦Ответствен¦Ожидаемые ¦¦ ¦мероприятий ¦исполн ¦ ¦финансирования ¦мест, единиц ¦ные за ¦результаты¦¦ ¦ ¦ения, ¦ ¦ ¦ ¦исполнение¦ ¦¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦мероприя ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+ ¦тий ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. за счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T------T------+------T-------+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦федер ¦област¦муници¦внебюд¦сохран¦вновь ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ально ¦ного ¦паль ¦жетных¦яемых ¦создава¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ¦бюдже ¦ных ¦источн¦ ¦емых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдже ¦та ¦бюдже ¦иков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦та *) ¦ ¦тов*) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+---------------+-------+-------+------+------+------+------+------+-------+----------+----------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦L---+---------------+-------+-------+------+------+------+------+------+-------+----------+-----------
Инвестиционные
мероприятия.
1. Реконструкция и Департамен Обеспечение
техническое т бесперебойн
перевооружение строительс ого
ВЛ 6-10 кВ тв, снабжения
690 км 2003- 24,18 11,62 12,56 ОАО электроэнер
2010 "Брянскэне гией
290 км 2003- 8,96 4,30 4,66 рго" (по
2006 согласован
2003 ию)
90 км 2004 2,69 1,29 1,40
100 км 2005 2,69 1,29 1,40
100 км 2006 3,58 1,72 1,86
400 км 2007- 15,22 7,32 7,90
2010
100 км 2007 3,58 1,72 1,86
100 км 2008 3,58 1,72 1,86
100 км 2009 4,03 1,94 2,09
100 км 2010 4,03 1,94 2,09
2. Реконструкция и Департамен Обеспечение
техническое т бесперебойн
перевооружение строительс ого
ВЛ 0,4 кВ тва, снабжения
690 км 2003- 23,73 11,41 12,32 ОАО электроэнер
2010 "Брянскэне гией
290 км 2003- 8,51 4,09 4,42 рго" (по
2006 согласован
2003 ию),
90 км 2004 2,24 1,08 1,16 муниципаль
100 км 2005 2,69 1,29 1,40 ные
100 км 2006 3,58 1,72 1,86 образования
400 км 2007- 15,22 7,32 7,90 (по
2010 согласованию)
100 км 2007 3,58 1,72 1.86
100 км 2008 3,58 1,72 1,86
100 км 2009 4,03 1,94 2,09
100 км 2010 4,03 1,94 2,09
3. Реконструкция и Департамен Обеспечение
техническое т бесперебойн
перевооружение строительс ого
ТП 6-10/0,4 кВ тва, снабжения
55/550 кВА 2003- 25,06 12,04 13,02 ОАО электроэнер
2010 "Брянскэне гией
23/230 кВА 2003- 10,74 5,16 5,58 рго" (по
2006 согласован
2003 ию).
7/70 кВА 2004 3,58 1,72 1,86 муниципаль
8/80 кВА 2005 3,58 1,72 1,86 ные
8/80 кВА 2006 3,58 1,72 1,86 образования
32/320 кВА 2007- 14,32 6,88 7,44 (по
2010 согласова
8/80 кВА 2007 3,58 1,72 1,86 нию)
8/80 кВА 2008 3,58 1,72 1,86
8/80 кВА 2009 3,58 1,72 1,86
8/80 кВА 2010 3,58 1,72 1,86
4. Реконструкция 2003- 22,86 10,99 11,87 Департамен Обеспечение
ВЛ 35-110 кВ 2010 т бесперебойн
2003- 9,42 4,53 4,89 строительс ого
2006 тва, снабжения
2003 ОАО электроэнер
2004 3,14 1,51 1,63 "Брянскэне гией
2005 3,14 1,51 1,63 рго" (по
2006 3,14 1,51 1,63 согласован
2007- 13,44 6,46 6,98 ию)
2010
2007 3,14 1,51 1,63
2008 3,14 1,51 1,63
2009 3,58 1,72 1,86
2010 3,58 1,72 1,86
5. Реконструкция 2003- 52,39 25,18 27,21 Департамен Обеспечение
ПС 35-110 кВ 2010 т бесперебойн
2003- 21,05 10,12 10,93 строительс ого
2006 тва, снабжения
2003 ОАО электроэнер
2004 6,72 3,23 3,49 "Брянскэне гией
2005 6,72 3,23 3,49 рго" (по
2006 7,61 3,66 3,95 согласован
2007- 31,34 15,06 16,28 ию)
2010
2007 7,61 3,66 3,95
2008 7,61 3,66 3,95
2009 8,06 3,87 4,19
2010 8,06 3,87 4,19
6. Департамен Обеспечени
Строительство т е
ПС 35-110 кВ строительс бесперебой
тва, ного
ОАО снабжения
"Брянскэне электроэне
рго" (по ргией
согласован
ию)
2003- 29,56 14,19 15,37
2010
2003- 11,64 5,59 6,05
2006
2003
2004 3,58 1,72 1,86
2005 3,58 1,72 1,86
2006 4,48 2.15 2,33
2007- 17,92 8,60 9,32
2010
2007 4,48 2,15 2,33
2008 4,48 2,15 2,33
2009 4,48 2,15 2,33
2010 4,48 2,15 2,33
Итого по разделу: 2003- 177,78 85,43 92,35
2010
2003- 70,32 33,79 36,53
2006
2003
2004 21,95 10,55 11,40
2005 22,40 10,76 11,64
2006 25,97 12,48 13,49
2007- 107,46 51,64 55,82
2010
2007 25,97 12,48 13,49
2008 25,97 12,48 13,49
2009 27,76 13,34 14,42
2010 27,76 13,34 14.42-----------------------------------------------------------------------------------------------------*) справочно по фактическому исполнению в 2003-2004 годах
Приложение 12.
Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности
млн рублей в ценах 2003 г.----T----------------T-------T-----------------------------------T--------------T-------------T----------¬¦п/п¦Наименование ¦Срок ¦Объем финансирования ¦Кол-во рабочих¦Ответственные¦Ожидаемые ¦¦ ¦мероприятии ¦исполне¦ ¦мест, единиц ¦за исполнение¦результаты¦¦ ¦ ¦нии, +-------T---------------------------+ ¦мероприятий ¦ ¦¦ ¦ ¦годы ¦Всего ¦в т.ч. за счет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +-------T------T-----T------+------T-------+ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦федера ¦област¦муниц¦внебюд¦сохран¦вновь ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦льного ¦ного ¦ипаль¦жетных¦яемых ¦создава¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдже ¦бюдже ¦ных ¦источн¦ ¦емых ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦та*) ¦та ¦бюдже¦иков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов*)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+----------------+-------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-------------+-----------
1.
Инвестиционные
мероприятия
Ввод емкости
телефонной сети
в
сельской
местности
12,6 тыс.номеров 2003- 56,4 31,5 24,9 Департамент Доведение
2010 строительства телефонной
5,5 тыс.номеров 2003- 21,3 10,5 10,8 , плотности
2006 "Брянсксвязьи до 10,4
0,5 тыс.номеров 2003 1,6 1.6 нформ"- номеров на
1,8 тыс.номеров 2004 5,9 3 2,9 филиал ОАО 100 человек
1,6 тыс.номеров 2005 6,7 3,5 3,2 "Центртелеком
1,6 тыс.номеров 2006 7,1 4 3,1 " (по
7,1 тыс.номеров 2007- 35,1 21 14,1 согласованию)
2010 муниципальные
1,7 тыс.номеров 2007 7,6 4,5 3,1 образования
1,8тыс.ноиеров 2008 8,6 5 3,6 (по
1,8 тыс.номеров 2009 9 5,5 3,5 согласованию)
1,8 тыс.номеров 2010 9,9 6 3,9------------------------------------------------------------------------------------------------*) справочно по фактическому исполнению в 2003-2004 годах