Постановление Администрации Брянской области от 30.12.2011 № 1304
Об утверждении государственной программы "Социальная защита населения Брянской области" (2012-2015 годы)
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2011 г. N 1304
Об утверждении государственной программы "Социальная защита населения
Брянской области" (2012-2015 годы)
(В редакции Постановления Администрации Брянской области
от 26.06.2012 г. N 571)
В соответствии с постановлением администрации области от 1 июня2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности государственных программ Брянской области"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Социальнаязащита населения Брянской области" (2012-2015 годы).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012года. 3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации ина официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя Губернатора Брянской области Макарова А.Н.
Губернатор Н.В. Денин
Утверждена
постановлением администрации
Брянской области
от30 декабря 2011 г. N 1304
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"Социальная защита населения Брянской области"
(2012-2015 годы)
ПАСПОРТ
государственной программы "Социальная защита населения
Брянской области" (2012-2015 годы)
НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ - "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2012-2015 ГОДЫ)
ПРОГРАММЫ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ - УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
СОИСПОЛНИТЕЛИ - КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ;
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ;
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ управление культуры Брянской области;
департамент здравоохранения Брянской области
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ -
ПРОГРАММ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" (2011-2015 ГОДЫ) ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ - "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (2012-2015 ГОДЫ)";
"УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ" (2012-2015 ГОДЫ)
ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГРАЖДАНАМ В СООТВЕТСТВИИ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ И РЕГИОНАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ;
РАСШИРЕНИЕ РЫНКА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА, НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА, АДРЕСНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ;
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ
ДОСТУПНЫМИ И КАЧЕСТВЕННЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ. социальная защита наименее защищенных категорий населения
(пенсионеров по старости, инвалидности, неполных, многодетных семей и
др.), попавших в трудные жизненные ситуации, и, в первую очередь, тех,
совокупный среднедушевой доход которых ниже установленного для региона
прожиточного минимума, путем оказания им социальной помощи в различных
формах с целью обеспечения условий их выживания)
ЗАДАЧИ ГОСУДАР-СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ - ПРОВЕДЕНИЕ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГРАЖДАНАМ ОБЛАСТИ;
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН попавших в трудную
жизненную ситуацию, борьба сбедностью, социальной дезадаптацией, социальными рисками, социальнымиждивенчеством; укрепление материально-технической базыгосударственных учреждений социального обслуживания населения;расширение перечня социальных услуг и выполнение отдельных из нихобщественными организациями;
УСИЛЕНИЕ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПЕРЕХОД К ОКАЗАНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ;
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ, А ТАКЖЕ
ГРАЖДАН, ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ;
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ, НА БАЗЕ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И НА ДОМУ;
ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И БЕСПРИЗОРНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ;
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА;
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ГРАЖДАНАМ ОБЛАСТИ;
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ - 2012-2015 ГОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА - ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОСТАВЛЯЕТ 18772237,3 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
ПРОГРАММЫ 2012 год - 5228142,3 тыс. рублей, в том числе субсидия из
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 12929,1 тыс. рублей,
из них:
оказание адресной социальной помощи - 2003,8 тыс. рублей;
укрепление материально-технической базы государственных
учреждений социального обслуживания населения - 10925,3 тыс. рублей,
из них: капитальный ремонт учреждений социального обслуживания
населения - 7009,7 тыс. рублей, приобретение автотранспорта для
мобильных бригад учреждений социального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги на мобильной основе, - 3915,6 тыс. рублей;
2013 год - 4390573,1 тыс. рублей;
2014 год - 4568885,9 тыс. рублей;
2015 год - 4584636,0 тыс. рублей"
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ - ДОЛЯ СЕМЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (C
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕТОМ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ), ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ:
2012 ГОД - 5,4%;
2013 ГОД - 5,35%;
2014 ГОД - 5,35%;
2015 ГОД - 5,3%;
ДОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, В
ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ:
2012 ГОД - 30%;
2013 ГОД - 32%;
2014 ГОД - 33%;
2015 ГОД - 34%;
КОЭФФИЦИЕНТ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ:
2012 ГОД - 0,98;
2013 ГОД - 0,99;
2014 ГОД - 0,99;
2015 ГОД - 1,0;
ОТНОШЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ К СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ
НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА:
2012 ГОД - 50%;
2013 ГОД - 55%;
2014 ГОД - 60%;
2015 ГОД - 65%;
ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В СТАЦИОНАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА 1 РАБОТНИКА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:
В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ:
2012 ГОД - 1,2 ЧЕЛОВЕКА;
2013 ГОД - 1,3 ЧЕЛОВЕКА;
2014 ГОД - 1,4 ЧЕЛОВЕКА;
2015 ГОД - 1,5 ЧЕЛОВЕКА;
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
2012 ГОД - 0,63 ЧЕЛОВЕКА;
2013 ГОД - 0,64 ЧЕЛОВЕКА;
2014 ГОД - 0,65 ЧЕЛОВЕКА;
2015 ГОД - 0,66 ЧЕЛОВЕКА;
СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ОСНОВНЫХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЧИСЛЕННОСТИ ПРОЧЕГО ПЕРСОНАЛА (АДМИНИСТРАТИВНО-
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ
РАБОТНИКОВ, НЕ ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ):
В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ:
2012 ГОД - 2,83;
2013 ГОД - 2,90;
2014 ГОД - 2,95;
2015 ГОД - 3,00;
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
2012 ГОД - 5,16;
2013 ГОД - 5,20;
2014 ГОД - 5,30;
2015 ГОД - 5,40;
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС АТТЕСТОВАННЫХ СЛУЖАЩИХ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В
ПРОГРАММАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И СТАЖИРОВКИ ЗА
ПРЕДЫДУЩИЕ 2 ГОДА ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ СЛУЖАЩИХ:
2012 ГОД - 80%;
2013 ГОД - 85%;
2014 ГОД - 90%;
2015 ГОД - 95%; численность получателей адресной социальной помощи:
2012 год - 8030 человек;
2013 год - 7720 человек;
2014 год - 7820 человек;
2015 год - 7900 человек;
число услуг, оказываемых общественными организациями: ежегодно
по 12 услуг;
число работников социальных учреждений, прошедших
переподготовку и повышение квалификации, составит 50 человек в год;
количество учреждений социального обслуживания населения, в
которых проводится капитальный ремонт:
2012 год - 5 объектов;
2013 год - 7 объектов;
2014 год - 6 объектов;
2015 год - 4 объекта;
количество приобретенного автомобильного транспорта для
мобильных бригад учреждений социального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги на мобильной основе: 2012 год - 20 единиц;
индикаторы долгосрочной целевой программы "Доступная среда"
(2011-2015 годы) представлены в паспорте соответствующей программы
(приложение 1 к государственной программе)
Введение
Управление социальной защиты населения Брянской области (далее- управление) является органом исполнительной власти, осуществляющимфункции по исполнению государственной политики и нормативномуправовому регулированию в сфере социальной защиты и социальногообслуживания населения области в соответствии с постановлениемадминистрации области от 30 августа 2011 года N 796 "Об утвержденииПоложения об управлении социальной защиты населения Брянской области".
Управление социальной защиты населения Брянской области (далее- управление) осуществляет координацию и контроль деятельностинаходящихся в его ведении учреждений:
отделов социальной защиты населения (далее - ГКУ ОСЗН);
комплексных центров социального обслуживания населения;
реабилитационных центров для лиц с дефектами умственного ифизического развития;
социальных приютов для несовершеннолетних;
социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;
комплексных центров для лиц без определенного места жительства;
домов-интернатов малой вместимости для пожилых людей иинвалидов;
домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов;
психоневрологических домов-интернатов.
Управлением совместно с ГКУ ОСЗН производятся следующие выплатыразличным категориям граждан:
ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающимгражданам;
ежемесячные денежные выплаты региональным льготополучателям;
ежемесячные доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров;
ежемесячные денежные выплаты почетным донорам;
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг;
пособия на погребение.
1. Характеристика текущего состояния социальной
защиты и социального обслуживания населения в Брянской области
За 2008-2011 годы в сфере социальной защиты населения Брянскойобласти достигнуты определенные позитивные изменения. За период2007-2011 годов были проведены мероприятия по реформированию системыпредоставления социальных услуг учреждениями и оказанию мер социальнойподдержки населению. Результатом проведенных преобразований сталоформирование целостной системы социальной защиты населения Брянскойобласти. Основные показатели, характеризующие состояние системысоциальной защиты населения Брянской области, представлены в таблице1.
Основные показатели, характеризующие текущее состояние системы
социальной защиты населения Брянской области
Таблица 1|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————|| НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА |2010 ГОД|2011 ГОД||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————||ДОЛЯ СЕМЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И | 5,2 | 5,4 ||КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (С УЧЕТОМ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ), ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ | | ||НАСЕЛЕНИЯ | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————||ДОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО В | 26 | 28 ||ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ | | ||УСЛУГ | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————||КОЭФФИЦИЕНТ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ | 0,98 | 0,98 ||УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————||ОТНОШЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ | 46,2 | 48,3 ||ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | | ||НАСЕЛЕНИЯ К СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ | | ||ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————||ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ | | ||СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА 1 РАБОТНИКА | | ||ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————||В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ | 1,22 | 1,22 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————||В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | 0,54 | 0,52 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————||СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ОСНОВНЫХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ | | ||УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЧИСЛЕННОСТИ | | ||ПРОЧЕГО ПЕРСОНАЛА (АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО, | | ||ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ | | ||РАБОТНИКОВ, НЕ ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ): | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————||В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ | 2,5 | 2,8 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————||В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | 4,5 | 5,1 ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————||УДЕЛЬНЫЙ ВЕС АТТЕСТОВАННЫХ СЛУЖАЩИХ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И | 78 | 79 ||ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, | | ||ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И СТАЖИРОВКИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ 2 ГОДА ОТ ОБЩЕЙ| | ||ЧИСЛЕННОСТИ СЛУЖАЩИХ | | ||—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————||——————————————————————|—————|—————||ЧИСЛЕННОСТЬ |12760|15015||ПОЛУЧАТЕЛЕЙ АДРЕСНОЙ | | ||СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ | | ||——————————————————————|—————|—————||ЧИСЛО УСЛУГ, | 21 | 19 ||ОКАЗЫВАЕМЫХ | | ||ОБЩЕСТВЕННЫМИ | | ||ОРГАНИЗАЦИЯМИ | | ||——————————————————————|—————|—————||ЧИСЛО РАБОТНИКОВ | 50 | 50 ||СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,| | ||ПРОШЕДШИХ | | ||ПЕРЕПОДГОТОВКУ И | | ||ПОВЫШЕНИЕ | | ||КВАЛИФИКАЦИИ | | ||——————————————————————|—————|—————||КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ | 24 | 25 ||СОЦИАЛЬНОГО | | ||ОБСЛУЖИВАНИЯ | | ||НАСЕЛЕНИЯ, В Т. Ч. | | ||СТАЦИОНАРНОГО ТИПА, В | | ||КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ | | ||КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | | ||——————————————————————|—————|—————||КОЛИЧЕСТВО | - |9; ||ПРИОБРЕТЕННОГО | | ||АВТОМОБИЛЬНОГО | | ||ТРАНСПОРТА ДЛЯ | | ||МОБИЛЬНЫХ БРИГАД | | ||УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО| | ||ОБСЛУЖИВАНИЯ, | | ||ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ | | ||СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА | | ||МОБИЛЬНОЙ ОСНОВЕ, ДЛЯ | | ||ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНЫХ | | ||СОЦИАЛЬНЫХ И МЕДИКО- | | ||СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | | ||ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ | | ||——————————————————————|—————|—————|Современная демографическая ситуация в области продолжаетоставаться сложной. Продолжается рост численности населения старшетрудоспособного возраста и одновременно идет снижение численностинаселения моложе трудоспособного возраста.
Более 13 процентов населения имеют доходы ниже среднеобластногоуровня.
Несмотря на проводимые в области мероприятия по улучшениюусловий жизни, медицинского и социального обслуживания, остаетсянерешенным целый комплекс социальных, экономических,психолого-педагогических и медицинских проблем граждан, попавших втрудные жизненные ситуации.
В связи с безработицей, ростом цен на коммунальные услуги итовары сохраняется довольно высоким число граждан, нуждающихся вгосударственной поддержке.
Категория и численность населения, нуждающегося в социальной защите|——————————————————————————————|—————————————————|| КАТЕГОРИЯ |ЧИСЛЕННОСТЬ, ЧЕЛ.||——————————————————————————————|—————————————————||1. ИНВАЛИДЫ, ВСЕГО | 187581 ||——————————————————————————————|—————————————————||В ТОМ ЧИСЛЕ: | ||——————————————————————————————|—————————————————||1 ГРУППЫ | 22018 ||——————————————————————————————|—————————————————||2 ГРУППЫ | 92113 ||——————————————————————————————|—————————————————||3 ГРУППЫ | 27380 ||——————————————————————————————|—————————————————||ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ | 46070 ||——————————————————————————————|—————————————————||2. СЕМЬИ С ДЕТЬМИ, ВСЕГО | 3000129 ||——————————————————————————————|—————————————————||В ТОМ ЧИСЛЕ: | ||——————————————————————————————|—————————————————||СЕМЬИ, ИМЕЮЩИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ| 4618 ||——————————————————————————————|—————————————————||МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ | 7231 ||——————————————————————————————|—————————————————||НЕПОЛНЫЕ СЕМЬИ | 22826 ||——————————————————————————————|—————————————————||МАЛОИМУЩИЕ ОДИНОКИЕ МАТЕРИ | 11676 ||——————————————————————————————|—————————————————||3. ДЕТИ-СИРОТЫ | 3739 ||——————————————————————————————|—————————————————||4. НАСЕЛЕНИЕ С ДОХОДАМИ НИЖЕ | 172821 ||ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА | ||——————————————————————————————|—————————————————|
В связи с увеличением в составе населения доли пожилых людейтребуется дальнейшее развитие сферы социального обслуживания населенияв части создания учреждений стационарного обслуживания, открытияотделений временного проживания.
Износ зданий, переданных в государственную собственностьБрянской области для обеспечения деятельности государственныхучреждений социального обслуживания, составляет около 70 процентов,оборудования и инвентаря - более 40 процентов. Необходимы средства наукрепление материальной базы действующих социальных учреждений,капитальный и текущий их ремонт, а также дополнительные средства дляоткрытия новых учреждений
Проведен ряд мероприятий по обеспечению реализации федеральныхи региональных законов, предусматривающих меры социальной поддержки иобеспечение социальных гарантий граждан, а также созданию нормативныхи методологических основ для оптимизации действующих федеральных ирегиональных законодательных актов, необходимых для социальнойподдержки населения области. При этом информированность населенияявляется одним из важнейших условий проведения государственнойполитики в сфере социального обслуживания граждан. Это обеспечиваетправо граждан на получение своевременной, полной и доходчивойинформации о предоставляемых им государством социальных гарантиях и опорядке их реализации. При определенных обстоятельствах, связанных снагнетанием социальной обстановки в регионе, является стабилизирующимфактором.
В результате чернобыльской катастрофы территория Брянскойобласти оказалась наиболее пострадавшей от радиационного загрязнениясреди других регионов Российской Федерации - это единственная область,где имеются все четыре зоны радиоактивного загрязнения, включая зонуотчуждения. В органах социальной защиты населения Брянской областисостоят на учете около 250 тыс. граждан, подвергшихся радиационномувоздействию, среди которых более 2 тысяч инвалидов и членов семейумерших вследствие радиационного воздействия, более 2,7 тысячиучастников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Всеони получают соответствующие меры социальной поддержки за счет средствфедерального и областного бюджетов. Обеспечение мер социальнойподдержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствиекатастрофы на Чернобыль- ской АЭС, и лиц, приравненных к ним,осуществляется в целях повышения уровня социальной защищенностиграждан, подвергшихся радиационному воздействию, возмещения вреда,причиненного их здоровью, и возмещения вреда за риск проживания иработы на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
В период реформирования жилищно-коммунального хозяйства особозначимыми становятся меры по предоставлению гражданам субсидий наоплату жилого помещения и коммунальных услуг. Одной из задач органовсоциальной защиты населения является создание условий, упрощающихпроцедуру предоставления субсидий на оплату жилого помещения икоммунальных услуг для населения.
C января 2010 года изменилась форма предоставления мерсоциальной поддержки с натуральной (в виде скидок по оплате ЖКУ) наденежную (в виде ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ). Воснову процесса замены льгот положен принцип получения меры социальнойподдержки самим льготником, а не организацией, предоставляющейжилищно-коммунальные услуги.
В Брянской области, как и в целом по России, растет числопенсионеров и инвалидов, оказавшихся без должного ухода ипопечительства со стороны родственников. Реализацией комплексныхмероприятий по выполнению поставленных задач в части организациисоциальной помощи и обслуживания населения в нестационарных условияхзанимаются 32 государ-ственных учреждения - комплексных центрасоциального обслуживания населения. В 2010 году 36,5 тысячи семей иодиноко проживающих граждан получили различные виды социальной помощикак в натуральном, так и в денежном выражении. Оказываетсяматериальная помощь наименее защищенным категориям населения, попавшимв трудные жизненные ситуации, и в первую очередь тем, чей совокупныйсреднедушевой доход ниже установленного для региона прожиточногоминимума. Возмещаются расходы по зубопротезированию региональнымльготополучателям. Так, на 1 января 2011 года оказана адреснаясоциальная помощь 9403 получателям на сумму 22566,44 тыс. рублей. Изних субсидия на газификацию 239 малоимущим получателям выделена насумму 717,0 тыс. рублей, возмещены расходы по зубопротезированию 3713региональным льготополучателям на сумму 7993,04 тыс. рублей.
Масштабы роста численности инвалидов и детей-инвалидовобуславливают необходимость реализации не одноразовых мероприятий, апродуманной адекватной современным условиям государственной политики вобласти реабилитации инвалидов, направленной на удовлетворение ихпотребностей посредством создания реабилитационных отделений вучреждениях социальной защиты населения для инвалидов различногоуровня, типа и профиля.
Центральным звеном реабилитационной системы, созданной вобласти для лиц с ограниченными возможностями, являются 7государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Брянскойобласти - реабилитационных центров для лиц с дефектами умственного ифизического развития, 19 отделений в учреждениях социальной защитынаселения и государ-ственное бюджетное учреждение социальногообслуживания Брянской области "Реабилитационный центр для детей иподростков с ограниченными возможностями "Озерный" с круглосуточнымпребыванием, действующие в целях оказания квалифицированнойсоциально-медицинской, социально-психологической исоциально-педагогической помощи.
В целях профилактики безнадзорности и беспризорности, а такжеосуществления социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихсяв трудной жизненной ситуации, на территории области функционируют 16социальных приютов для несовершеннолетних и 1социально-реабилита-ционный центр для несовершеннолетних, 4 центрапомощи семье и детям.
Совместно с органами и учреждениями образования,здравоохранения, внутренних дел и другими организациями данныеучреждения осуществляют мероприятия по выявлению детей, нуждающихся вэкстренной социальной помощи; обеспечивают временное проживаниенесовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;оказывают социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетнимв ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социальногостатуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы,жительства, содействуют возвращению несовершеннолетних в семьи;обеспечивают защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;организуют медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних,находящихся в приюте; содействуют органам опеки и попечительства вустройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; наосновании проверки целесообразности возвращения в семьинесовершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашают родителейдля решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних; на основаниипроверки целесообразности возвращения несовершеннолетних вобразовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, или другие детские учреждения вызываютпредставителей этих учреждений для решения вопроса о возвращении имнесовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных учреждений.
За 2010 год в социальных приютах и социально-реабилитационныхцентрах прошли реабилитацию 862 несовершеннолетних, из них возвращенов семьи 593 ребенка.
Для реализации прав и свобод лиц, оказавшихся в экстремальныхусловиях без определенного места жительства и занятий, оказания имсоциальной поддержки, а также комплексного подхода к решению вопросовпрофилактики безнадзорности в области создано два социальныхучреждения: ГУСОН "Комплексный центр социальной адаптации для лиц безопределенного места жительства и занятий г. Брянска" на 25 мест и"Клинцовский комплексный центр социальной адаптации для лиц безопределенного места жительства и занятий" на 35 мест.
Для соблюдения единых требований к объему, качеству, порядку иусловиям оказания социальных услуг по социальным группам населениябыли разработаны и приняты государственные стандарты социальногообслуживания (постановления администрации области от 9 декабря 2009года N 1304 "О порядке установления государственных стандартовсоциального обслуживания населения в Брянской области", от 10 декабря2009 года N 1319 "Об утверждении государственных стандартов посоциальному обслуживанию населения в Брянской области"), определяющие:
виды социальных услуг;
требования к порядку и условиям оказания социальных услуг;
категории клиентов социальной службы;
контроль и оценка качеству услуг, и др.
Повышение гарантий доступности и качества социальных услугтребует новых моделей управления социальной инфраструктурой, развитиярыночных механизмов, конкурентной среды, партнерства с организациямигражданского общества.
Основой развития услуг в области социального обслуживаниядолжно стать предупреждение с их помощью различных социальных рисков,использование услуг в качестве одного из факторов системы социальнойбезопасности уязвимых групп населения. Наряду с другимигосударственными мерами оказание услуг в области социальногообслуживания должно гарантировать каждому поддержку в трудныхсоциальных ситуациях (разовые услуги срочного характера), эффективнуюпомощь и содействие в определенные периоды жизненного цикла(регулярные услуги в течение определенного периода), надежную защиту(длительные или непрерывные услуги комплексного характера).
Для этого определены приоритеты предоставления социальных услугнаиболее нуждающимся гражданам, в первую очередь одиноким (одинокопроживающим) пожилым гражданам, по уходу на дому. Особое вниманиеобращено на развитие и предоставление социальных услуг особо уязвимымкатегориям населения, в том числе гражданам пожилого возраста,инвалидам, лицам без определенного места жительства.
Дальнейшее развитие системы социального обслуживанияосуществляется на обновленной законодательной базе, состоящей изфедерального и регионального законодательства, гармоничное развитиекоторого представляет собой взаимосвязанный и взаимообусловленныйпроцесс. Системное развитие законодательной и нормативно-правовой базысоциального обслуживания на федеральном и региональном уровнеобеспечивает равный доступ граждан к качественным социальным услугамнезависимо от места проживания.
В течение 2008-2011 годов управление и его территориальныеподразделения - ГУ ОСЗН районов и городов области занималисьисполнением мероприятий, решающих следующие основные задачи:
модернизация существующего программного обеспечения с цельюперехода на современные сетевые (многопользовательские) средстварасчета и выплаты различных видов пособий и компенсаций, переход кмонетизации льгот по услугам ЖКХ;
развитие системы связи служб социальной защиты населения -строительство и модернизация локальных сетей в ОСЗН районов и городовобласти, создание устойчивых скоростных каналов между отделами иуправлением. В целях повышения качества и доступности предоставлениягражданам пособий, субсидий, компенсаций, льгот, а также оптимизацииработы продолжается работа службы приема населения в режиме модели"Одно окно", созданной на базе ГУ "ОСЗН Погарского района", где нарядус государственными услугами предоставляются услуги социальногохарактера. Специалисты ГУ "ОСЗН Унечского района" активно участвуют вработе многофункционального центра предоставления государственных имуниципальных услуг в Унечском районе.
Данные модели работы с населением позволяют четкорегламентировать работу специалистов учреждения, урегулировать в одномместе и в одно время все вопросы, касающиеся предоставления мерсоциальной поддержки, сократить очереди и время ожидания приемаспециалистом граждан. В течение 2012-2015 годов работа по данномунаправлению будет продолжена в рамках модернизации системыпредоставления государственных услуг.
В целях максимального удовлетворения потребности гражданпожилого возраста управлением была проведена работа по расширениюперечня предоставляемых услуг населению в условиях нестационарногообслужива-ния, ежегодно утверждаются тарифы на платные социальные услуги, чтотакже позволяет организовать работу по социальному обслуживанию наболее высоком уровне. Гарантированные государством услугипредоставляются бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты.Дополнительные услуги полностью оплачиваются пенсионером.
Дальнейшее развитие системы социального обслуживания возможнона обновленной законодательной базе, состоящей из федерального ирегионального законодательства. При этом предполагается продолжитьоптимизацию сети подведомственных учреждений. Кроме того,предполагается реструктуризация бюджетной сети, включающая в себямероприятия по ликвидации неэффективных учреждений. При этом вопросыреорганизации будут решаться в комплексе, с учетом необходимостиобеспечения интересов обслуживаемых лиц, персонала социальныхучреждений, а также рационального использования имущества.
Государственная программа предусматривает ряд организационных исоциальных мер, направленных на предоставление ежемесячных,единовременных, ежегодных социальных выплат, социальных пособий,компенсаций, субсидий гражданам, направлена на обеспечение максимальновозможного смягчения негативных последствий снижения жизненного уровнянаименее защищенных категорий населения. Программой предусмотренспектр организационных мероприятий, направленных на:
безусловное соблюдение конституционных прав и законныхинтересов детей, пожилых граждан и инвалидов, в том числе насоциальное обслуживание, социальную реабилитацию, социальнуюзащищенность;
меры государственной социальной поддержки населения;
содействие активному участию в жизни общества, налаживаниесоциального взаимодействия, максимальную интеграцию их в общество.
Конечным результатом реализации программных мероприятий должноявляться повышение качества жизни населения Брянской области.
2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере
социальной защиты и социального обслуживания населения
Брянской области, цели и задачи государственной программы
Приоритетами и целями государственной политики в сфересоциальной защиты и социального обслуживания населения являютсясоздание условий для повышения качества жизни детей, пожилых граждан иинвалидов, создание и поддержание оптимальной среды жизнедеятельностиданной категории граждан, укрепление здоровья детей-инвалидов,инвалидов, пожилых людей, предоставление мер социальной поддержкиотдельным категориям граждан, укрепление материальной базы действующейсети государственных социальных учреждений, предоставляющих услугигражданам области, переход к предоставлению государственных услуг вэлектронном виде и осуществление межведомственного информационноговзаимодействия с государственными органами исполнительной власти,органами местного самоуправления.
Стратегической целью управления является предоставление мерсоциальной поддержки и социальных гарантий гражданам в соответствии сфедеральным и региональным законодательством. Для достижения этой целиуправлением решается задача по обеспечению реализации федеральных ирегиональных законов, предусматривающих меры социальной поддержки иобеспечение социальных гарантий граждан, а также созданию нормативныхи методологических основ для реализации действующих федеральных ирегиональных законодательных актов, необходимых для социальнойподдержки населения области:
предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантийгражданам в соответствии с федеральным и региональнымзаконодатель-ством;
расширение рынка, обеспечение качества, необходимого объема,адресности и доступности социальных услуг, предоставляемыхучреждениями социальной защиты и социального обслуживания населенияобласти;
повышение экономической и социальной эффективностигосудар-ственного сектора социального обслуживания населения в целяхобеспечения отдельных категорий населения доступными и качественнымисоциальными услугами.
В рамках реализации данной цели осуществляется решениеследующих задач:
проведение разъяснительной работы среди населения и обеспечениеинформационного сопровождения деятельности учреждений социальнойзащиты населения по предоставлению социальных гарантий гражданамоб-ласти;
обеспечение мер социальной поддержки различных категорийграждан;
усиление адресной социальной поддержки, переход к оказаниюэффективной государственной социальной помощи;
обеспечение социального обслуживания населения пожилоговозраста и инвалидов, а также граждан, попавших в трудную жизненнуюситуацию;
обеспечение мер социальной реабилитации граждан, имеющихограничения, на базе реабилитационных центров для инвалидов и на дому;
профилактика безнадзорности и беспризорностинесовершеннолетних; социальная адаптация лиц без определенного местажительства;
повышение качества работы учреждений по предоставлению имисоциальных услуг гражданам области;
использование новых моделей управления социальнойинфраструктурой.
3. Срок реализации государственной программы
Реализация государственной программы "Социальная защитанаселения Брянской области" осуществляется в 2012-2015 годах.
4. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем средств на реализацию государственной программысоставит 18772237,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 5228142,3 тыс. рублей, в том числе субсидия избюджета Пенсионного фонда Российской Федерации - 12929,1 тыс. рублей,из них:
оказание адресной социальной помощи - 2003,8 тыс. рублей;
укрепление материально-технической базы государственныхучреждений социального обслуживания населения - 10925,3 тыс. рублей,из них: капитальный ремонт учреждений социального обслуживаниянаселения - 7009,7 тыс. рублей, приобретение автотранспорта длямобильных бригад учреждений социального обслуживания, предоставляющихсоциальные услуги на мобильной основе, - 3915,6 тыс. рублей;
2013 год - 4390573,1 тыс. рублей;
2014 год - 4568885,9 тыс. рублей;
2015 год - 4584636,0 тыс. рублей
.
5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение
целей и решение задач государственной программы
Большая часть нормативных правовых документов, направленных надостижение целей и решение задач государственной программы,разработана или уточнена путем внесения изменений и дополнений втечение последнего периода времени. Среди основных документов:
Закон Брянской области от 30 сентября 2010 года N 71-З"Об установлении отраслевой системы оплаты труда для работниковгосударственных учреждений социальной защиты населения Брянскойобласти";
Закон Брянской области от 10 декабря 2004 года N 89-З"О социальной поддержке жертв политических репрессий";
Закон Брянской области от 10 декабря 2004 года N 91-З "О мерахсоциальной поддержки ветеранов в Брянской области";
Закон Брянской области от 14 июля 2005 года N 50-З"О предоставлении мер социальной поддержки на приобретение бытовогосжиженного газа для малоимущих граждан Брянской области";
Закон Брянской области от 13 декабря 2005 года N 92-З"О дополнительных мерах социальной защиты населения Брянской области,подвергшегося радиационному воздействию";
Закон Брянской области от 28 декабря 2005 года N 102-З"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должностиБрянской области";
Закон Брянской области от 6 июля 2007 года N 95-З"О ежемесячном пособии родителям и вдовам военнослужащих, сотрудниковорганов внутренних дел и органов уголовно-исполнительной системыМинистерства юстиции Российской Федерации, погибших в вооруженныхконфликтах последних лет";
Закон Брянской области от 20 февраля 2008 года N 12-З"Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянскойобласти";
Закон Брянской области от 13 декабря 2001 года N 82-З"О дополнительных мерах социальной защиты отдельной категорииветеранов Великой Отечественной войны";
Закон Брянской области от 7 ноября 2007 года N 150-З"О почетном гражданине Брянской области";
постановление администрации области от 14 июня 2007 года N 420"О порядке и условиях установления статуса "Ветеран труда Брянскойобласти" и мерах социальной поддержки указанной категории граждан";
постановление администрации области от 15 апреля 2009 годаN 362 "Об утверждении Положения о форме, порядке расходования и учетасредств на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилогопомещения и коммунальных услуг в соответствии с законами Брянскойобласти "О мерах социальной поддержки ветеранов в Брянской области","О социальной поддержке жертв политических репрессий" и постановлениемадминистрации области "О порядке и условиях установления статуса"Ветеран труда Брянской области" и мерах социальной поддержкиуказанной категории граждан";
постановление администрации области от 15 апреля 2009 годаN 363 "Об утверждении Положения о форме, порядке расходования и учетасредств на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилогопомещения и коммунальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимсярадиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний наСемипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан изчисла ветеранов и инвалидов";
постановление администрации области от 11 января 2010 года N 4"Об утверждении Положения о порядке финансирования и учета денежныхсредств на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьямв части оплаты коммунальных услуг и бесплатного проезда";
постановление администрации области от 11 января 2010 года N 1"Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежнойкомпенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежегоднойденежной выплаты на оплату топлива и сжиженного газа отдельнымкатегориям граждан и графика перехода к предоставлению указанныхвыплат в денежной форме";
постановление администрации области от 19 ноября 2007 годаN 921 "О порядке назначения и выплаты дополнительного единовременногопособия при рождении ребенка";
постановление администрации области от 27 декабря 2007 годаN 1078 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячнойкомпенсации на питание специальными молочными продуктами детскогопитания детей первого, второго и третьего года жизни";
постановление администрации области от 24 февраля 2005 годаN 62 "Об утверждении Положения о форме и порядке предоставленияежегодной денежной выплаты гражданам, имеющим нагрудный знак "Почетныйдонор России";
постановление администрации области от 30 июня 2010 года N 648"О порядке и условиях предоставления ежегодной денежной компенсациирасходов отдельным категориям инвалидов на бензин или другие видытоплива, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и назапасные части к ним";
постановление администрации области от 19 марта 2008 года N 243"Об утверждении норм материального обеспечения воспитанниковсоциальных приютов, центров социальной помощи семье и детям,социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и детскихдомов-интернатов для умственно отсталых детей";
постановление администрации области от 16 мая 2008 года N 478"Об утверждении норм материального обеспечения в учреждениях(отделениях) социального обслуживания граждан пожилого возраста иинвалидов";
постановление администрации области от 1 сентября 2008 годаN 831 "О социальном обслуживании граждан без определенного местажительства и занятий";
постановление администрации области от 1 сентября 2008 годаN 832 "Об утверждении рекомендаций по обеспечению мягким инвентаремлиц, оказавшихся в экстремальных условиях, проживающих в учрежденияхсоциального обслуживания - комплексных центрах социальной адаптациидля лиц без определенного места жительства и занятий";
постановление администрации области от 21 сентября 2009 годаN 1018 "Об утверждении административного регламента предоставленияуправлением социальной защиты населения и социальными учреждениямиБрянской области государственной услуги "Направление на социальноеобслуживание отдельных категорий граждан в государственныестационарные учреждения социального обслуживания населения";
постановление администрации области от 27 апреля 2010 годаN 412 "О порядке и условиях предоставления стационарного социальногообслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам";
постановление администрации области от 16 октября 2006 годаN 611 "Об утверждении Положения о порядке финансирования расходовграждан, оказание государственной социальной поддержки и ежемесячнойденежной выплаты которым осуществляется из областного бюджета(ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, лица,пострадавшие от политических репрессий), нуждающихся в зубномпротезировании, включая починку протезов (кроме изделий из драгметаллаи металлокерамики);
В период выполнения государственной программы планируетсяреализация следующих мер правового регулирования:
внесение изменений в следующие нормативные правовые акты:
постановление администрации области от 16 октября 2006 годаN 611 "Об утверждении Положения о порядке финансирования расходовграждан, оказание государственной социальной поддержки и ежемесячнойденежной выплаты которым осуществляется из областного бюджета(ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, лица,пострадавшие от политических репрессий), нуждающихся в зубномпротезировании, включая починку протезов (кроме изделий из драгметаллаи металлокерамики);
внесение предложений по пересмотру и обновлению долгосрочнойбюджетной стратегии Брянской области на период до 2020 года (в частисоциальной защиты населения Брянской области).
6. Состав государственной программы
В составе государственной программы осуществляется реализациядвух подпрограмм: "Управление в сфере социальной защиты населения"(2012-2015 годы), "Социальная политика" (2012-2015 годы), а такжедолгосрочной целевой программы "Доступная среда" (2011-2015 годы). (Вредакции Постановления Администрации Брянской области от 26.06.2012 г.N 571)
Долгосрочная целевая программа "Доступная среда" (2011-2015 годы)направлена на формирование к 2015 году условий развития доступнойсреды для инвалидов и повышение доступности реабилитационных услугДолгосрочная целевая программа приведена в приложении 1. (В редакцииПостановления Администрации Брянской области от 26.06.2012 г. N 571)
В рамках подпрограммы "Управление в сфере социальной защитынаселения" (2012-2015 годы) осуществляется финансовое обеспечениереализации полномочий, возложенных на управление социальной защитынаселения Брянской области.
Подпрограмма "Социальная политика" (2012-2015 годы) ставитцелью повышение качества и доступности предоставления гражданампособий, субсидий, компенсаций, льгот и направлена на улучшениекачества социального обслуживания населения области, создание условийдля развития рыночных отношений в сфере социального обеспечения иобслуживания населения.
В рамках подпрограммы осуществляется реализация ведомственнойцелевой программы "Пожарная безопасность учреждений социальной защитынаселения Брянской области" (2011-2015 годы).
В рамках ведомственной целевой программы "Пожарная безопасностьучреждений социальной защиты населения Брянской области" (2011 - 2015годы) реализуются следующие мероприятия: организация системногоконтроля безопасности учреждений социальной защиты населения, развитиевзаимодействия с силовыми ведомствами; организация работ пообследованию технического состояния зданий, сооружений учрежденийсоциальной защиты; укрепление и развитие технического оснащения ибезопасности учреждений социальной защиты населения.
Ведомственная целевая программа представлена в приложении 1 кподпрограмме "Социальная политика" (2012-2015 годы)
7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы
Прогноз целевых индикаторов и показателей государственнойпрограммы по годам ее реализации представлен в таблице 2.
Таблица 2Прогноз целевых индикаторов и показателей государственной программы по
годам ее реализации|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. |2012 ГОД|2013 ГОД|2014 ГОД|2015 ГОД|| ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА |ИЗМЕРЕНИЯ| | | | ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————||ДОЛЯ СЕМЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ| % | 5,4 | 5,35 | 5,35 | 5,3 ||ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (С| | | | | ||УЧЕТОМ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ), ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ| | | | | ||НАСЕЛЕНИЯ | | | | | ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————||ДОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ | % | 30 | 32 | 33 | 34 ||ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, В | | | | | ||ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ | | | | | ||ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ | | | | | ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————||КОЭФФИЦИЕНТ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ|ЕД. | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,0 ||ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ СОЦИАЛЬНЫМИ| | | | | ||УЧРЕЖДЕНИЯМИ | | | | | ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————||ОТНОШЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ | % | 50 | 55 | 60 | 65 ||НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ | | | | | ||ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ | | | | | ||ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ К СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ | | | | | ||НОМИНАЛЬНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ | | | | | ||РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА| | | | | ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————||ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В СТАЦИОНАРНЫХ | | | | | ||УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | ||НАСЕЛЕНИЯ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА 1 РАБОТНИКА | | | | | ||ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО | | | | | ||ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | ||В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И| | | | | ||ИНВАЛИДОВ | | | | | ||В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ | | | | | ||НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | | | | | || | ЧЕЛОВЕК | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | ЧЕЛОВЕК | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————||СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ОСНОВНЫХ | | | | | ||РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | ||СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И | | | | | ||ЧИСЛЕННОСТИ ПРОЧЕГО ПЕРСОНАЛА | | | | | ||(АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО, | | | | | ||ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО | | | | | ||ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ РАБОТНИКОВ, НЕ ОКАЗЫВАЮЩИХ| | | | | ||СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ): | | | | | ||В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И| | | | | ||ИНВАЛИДОВ | | | | | ||В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ | | | | | ||НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | | | | | || | ЕД. | 2,83 | 2,90 | 2,95 | 3,00 || | | | | | || | ЕД. | 5,16 | 5,20 | 5,30 | 5,40 ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————||УДЕЛЬНЫЙ ВЕС АТТЕСТОВАННЫХ СЛУЖАЩИХ СФЕРЫ | % | 80 | 85 | 90 | 95 ||СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В | | | | | ||ПРОГРАММАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, | | | | | ||ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И СТАЖИРОВКИ, ЗА | | | | | ||ПРЕДЫДУЩИЕ 2 ГОДА, ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ | | | | | ||СЛУЖАЩИХ | | | | | ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————||——————————————————————————|————————|————|————|————|————||ЧИСЛЕННОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ |ЧЕЛОВЕК |8030|7720|7820|7900||АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ| | | | | ||——————————————————————————|————————|————|————|————|————||ЧИСЛО УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ | ЕДИНИЦ | 12 | 12 | 12 | 12 ||ОБЩЕСТВЕННЫМИ | | | | | ||ОРГАНИЗАЦИЯМИ | | | | | ||——————————————————————————|————————|————|————|————|————||ЧИСЛО РАБОТНИКОВ |ЧЕЛОВЕК | 50 | 50 | 50 | 50 ||СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | ||ПРОШЕДШИХ ПЕРЕПОДГОТОВКУ И| | | | | ||ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | | | | | ||——————————————————————————|————————|————|————|————|————||КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ |ОБЪЕКТОВ| 5 | 7 | 6 | 4 ||СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | ||НАСЕЛЕНИЯ, В Т. Ч. | | | | | ||СТАЦИОНАРНОГО ТИПА, В | | | | | ||КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ | | | | | ||КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | | | | | ||——————————————————————————|————————|————|————|————|————||КОЛИЧЕСТВО ПРИОБРЕТЕННОГО | ЕДИНИЦ | 20 | - | - | - ||АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | | | | | ||ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ БРИГАД | | | | | ||УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО | | | | | ||ОБСЛУЖИВАНИЯ, | | | | | ||ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ | | | | | ||СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА | | | | | ||МОБИЛЬНОЙ ОСНОВЕ, ДЛЯ | | | | | ||ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНЫХ | | | | | ||СОЦИАЛЬНЫХ И МЕДИКО- | | | | | ||СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОЖИЛЫМ | | | | | ||ЛЮДЯМ | | | | | ||——————————————————————————|————————|————|————|————|————|
8. Основные риски реализации государственной программы
Реализация государственной программы связана со следующимиосновными рисками:
рыночные риски обусловлены влиянием макроэкономической ситуациина уровень рыночных цен, что может отразиться на возможностизаключения контрактов по запланированным ценам в рамках бюджетныхассигнований, предусмотренных в государственной программе. Управлениерыночными рисками осуществляется управлением в рамках процедурпроведения торгов на размещение заказов на поставки товаров (работ,услуг) для государственных нужд;
снижение качества предоставления социально-медицинских услугиз-за недостатка медицинского персонала;
изменение федерального или регионального законодательства.
Иные виды рисков оцениваются как минимальные, так каквыполнение программных мероприятий целиком зависит от деятельностиуправления социальной защиты населения Брянской области.
Основные факторы, которые могут повлиять на достижениезапланированных значений целевых индикаторов (показателей),представлены в таблице 3.
Таблица 3|——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|| НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА |ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ НЕГАТИВНОЕ| МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ (МИНИМИЗАЦИИ) || (ПОКАЗАТЕЛЯ) | ВЛИЯНИЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ | НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ || | ИНДИКАТОРА (ПОКАЗАТЕЛЯ) | ||——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————||ДОЛЯ СЕМЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ СУБСИДИИ НА |СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ |УПРАВЛЕНИЕ УКАЗАННЫМ РИСКОМ НАХОДИТСЯ ||ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И |УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА|ВНЕ КОМПЕТЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ||КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ (С УЧЕТОМ ЧЛЕНОВ |СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ НА ИЖДИВЕНИИ |ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ||СЕМЬИ), ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ|НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | ||——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————||ДОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, |НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО |ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО, МЕТОДИЧЕСКОГО,||ОКАЗЫВАЕМЫХ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО В |ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННОГО |ПРАВОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ||ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ |ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ |ПРОЕКТА, ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ, ||ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ |ЗНАЧИМОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ |ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ||——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————||КОЭФФИЦИЕНТ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ |НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО- |ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА РАЗВИТИЕ ||ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ СОЦИАЛЬНЫМИ |ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ||УЧРЕЖДЕНИЯМИ | | ||——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————||ОТНОШЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ |УХУДШЕНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ |МЕРОПРИЯТИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ ||НОМИНАЛЬНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ |СИТУАЦИИ РЕГИОНА |БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА СЧЕТ ИНОЙ ||ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ | |ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ||УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | | ||НАСЕЛЕНИЯ К СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ | | ||НОМИНАЛЬНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ | | ||ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ | | ||ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА | | ||——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————||ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В |НЕДОСТАТОЧНОЕ КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ |ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ||СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО |СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ |ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИ И ШТАТА СОЦИАЛЬНЫХ ||ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРИХОДЯЩИХСЯ | |УЧРЕЖДЕНИЙ ||НА 1 РАБОТНИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ | | ||УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | | ||НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ||В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И | | ||ИНВАЛИДОВ | | ||В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ | | ||НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | | ||——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————||СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ОСНОВНЫХ |НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВОВ |ПРИВЕДЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ||РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ СТАЦИОНАРНЫХ |СТАЦИОНАРНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ||СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И |СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |СООТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ||ЧИСЛЕННОСТИ ПРОЧЕГО ПЕРСОНАЛА | | ||(АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО, | | ||ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, МЛАДШЕГО | | ||ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ | | ||РАБОТНИКОВ, НЕ ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ | | ||УСЛУГИ): | | ||В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И | | ||ИНВАЛИДОВ | | ||В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ | | ||НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | | ||——————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————||——————————————————————|—————————————————————|———————————————————————||ЧИСЛЕННОСТЬ |СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ |УПРАВЛЕНИЕ УКАЗАННЫМ ||ПОЛУЧАТЕЛЕЙ АДРЕСНОЙ |НАСЕЛЕНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ |РИСКОМ НАХОДИТСЯ ВНЕ ||СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ |УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ, |КОМПЕТЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ || |УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА|СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ || |СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ НА |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ || |ИЖДИВЕНИИ |ОБЛАСТИ || |НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | ||——————————————————————|—————————————————————|———————————————————————||ЧИСЛО УСЛУГ, |НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ|ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА ||ОКАЗЫВАЕМЫХ |МАТЕРИАЛЬНО- |РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ||ОБЩЕСТВЕННЫМИ |ТЕХНИЧЕСКОГО |ОРГАНИЗАЦИЙ ||ОРГАНИЗАЦИЯМИ |ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||——————————————————————|—————————————————————|———————————————————————||ЧИСЛО РАБОТНИКОВ |НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ|ПОВЫШЕНИЕ ||СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,|МАТЕРИАЛЬНО- |ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ||ПРОШЕДШИХ |ТЕХНИЧЕСКОГО |РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ ||ПЕРЕПОДГОТОВКУ И |ОБЕСПЕЧЕНИЯ |УЧРЕЖДЕНИЙ ||ПОВЫШЕНИЕ | | ||КВАЛИФИКАЦИИ | | ||——————————————————————|—————————————————————|———————————————————————||КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ |НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ|ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА ||СОЦИАЛЬНОГО |МАТЕРИАЛЬНО- |ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО||ОБСЛУЖИВАНИЯ |ТЕХНИЧЕСКОГО |РЕМОНТА УЧРЕЖДЕНИЙ ||НАСЕЛЕНИЯ, В Т. Ч. |ОБЕСПЕЧЕНИЯ | ||СТАЦИОНАРНОГО ТИПА, В | | ||КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ | | ||КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | | ||——————————————————————|—————————————————————|———————————————————————||КОЛИЧЕСТВО |НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ|ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА ||ПРИОБРЕТЕННОГО |МАТЕРИАЛЬНО- |ПРИОБРЕТЕНИЕ ||АВТОМОБИЛЬНОГО |ТЕХНИЧЕСКОГО |АВТОМОБИЛЬНОГО ||ТРАНСПОРТА ДЛЯ |ОБЕСПЕЧЕНИЯ |ТРАНСПОРТА ДЛЯ ||МОБИЛЬНЫХ БРИГАД | |УЧРЕЖДЕНИЙ ||УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО| | ||ОБСЛУЖИВАНИЯ, | | ||ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ | | ||СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА | | ||МОБИЛЬНОЙ ОСНОВЕ, ДЛЯ | | ||ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНЫХ | | ||СОЦИАЛЬНЫХ И МЕДИКО- | | ||СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | | ||ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ | | ||——————————————————————|—————————————————————|———————————————————————|
ПАСПОРТ
подпрограммы "Социальная политика" (2012-2015 годы) государственной программы "Социальная защита
населения Брянской области" (2012-2015 годы)
НАИМЕНОВАНИЕ - "СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ"
ПОДПРОГРАММЫ (2012-2015 ГОДЫ)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ - УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
СОИСПОЛНИТЕЛЬ - ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
ПОДПРОГРАММЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРЕЧЕНЬ - "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ВЕДОМСТВЕННЫХ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2012-2015 ГОДЫ);
ЦЕЛЕВЫХ ПРО- СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ;
ГРАММ, ВКЛЮЧЕН- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЫХ В ПОДПРО- ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГРАММУ, ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ
ЦЕЛЬ ПОДПРО- - УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГРАММЫ ОБЛАСТИ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАДАЧИ ПОДПРО- - ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОЖИЛОГО
ГРАММЫ ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАН, ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ;
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮ
ЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ, НА БАЗЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И НА ДОМУ;
ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И БЕСПРИЗОРНОСТИ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ, СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА;
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ ОБЛАСТИ;
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ, РАЗВИТИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ОРГАНИЗА-
ЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬ-
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ - 2012-2015 ГОДЫ
ПОДПРОГРАММЫ
ОБЪЕМ БЮДЖЕТ- - ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
НЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВЛЯЕТ 3579669,6 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
НА РЕАЛИЗАЦИЮ НА 2012 ГОД - 873421,9 ТЫС. РУБЛЕЙ;
ПОДПРОГРАММЫ НА 2013 ГОД - 887964,5 ТЫС. РУБЛЕЙ;
НА 2014 ГОД - 909141,6 ТЫС. РУБЛЕЙ;
НА 2015 ГОД - 909141,6 ТЫС. РУБЛЕЙ
ОЖИДАЕМЫЕ - КОЭФФИЦИЕНТ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ:
РЕАЛИЗАЦИИ 2012 ГОД - 0,98;
ПОДПРОГРАММЫ 2013 ГОД - 0,99;
2014 ГОД - 0,99;
2015 ГОД - 1,0;
ОТНОШЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ К СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬ-
НОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В
СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА:
2012 ГОД - 50%;
2013 ГОД - 55%;
2014 ГОД - 60%;
2015 ГОД - 65%;
ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРИХОДЯЩИХСЯ
НА 1 РАБОТНИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ:
2012 ГОД - 1,2 ЧЕЛОВЕКА;
2013 ГОД - 1,3 ЧЕЛОВЕКА;
2014 ГОД - 1,4 ЧЕЛОВЕКА;
2015 ГОД - 1,5 ЧЕЛОВЕКА;
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ:
2012 ГОД - 0,63 ЧЕЛОВЕКА;
2013 ГОД - 0,64 ЧЕЛОВЕКА;
2014 ГОД - 0,65 ЧЕЛОВЕКА;
2015 ГОД - 0,66 ЧЕЛОВЕКА;
СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ОСНОВНЫХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЧИСЛЕННОСТИ ПРОЧЕГО ПЕРСОНАЛА (АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, МЛАДШЕГО
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО
ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ РАБОТНИКОВ, НЕ ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ):
В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ:
2012 ГОД - 2,83;
2013 ГОД - 2,90;
2014 ГОД - 2,95;
2015 ГОД - 3,0;
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ:
2012 ГОД - 5,16;
2013 ГОД - 5,20;
2014 ГОД - 5,30;
2015 ГОД - 5,40.
1. Краткая характеристика подпрограммы
Подпрограмма "Социальное обеспечение и обслуживание населения"(2012-2015 годы) ставит целью улучшение качества социальногообслуживания населения области, создание условий для развития рыночныхотношений в сфере социального обеспечения и обслуживания населения.Развитие услуг в области социального обслуживания должноспособствовать предупреждению различных социальных рисков.Использование социальных услуг является одним из факторов системысоциальной безопасности уязвимых групп населения. Наряду с другимигосударственными мерами оказание услуг в области социальногообслуживания должно гарантировать каждому гражданину поддержку втрудных социальных ситуациях (разовые услуги срочного характера),эффективную помощь и содействие в определенные периоды жизненногоцикла (регулярные услуги в течение определенного периода), надежнуюзащиту (длительные или непрерывные услуги комплексного характера).
В рамках подпрограммы осуществляется реализация следующихосновных мероприятий:
обеспечение равной транспортной доступности услуг общественноготранспорта для отдельных категорий граждан;
оказание дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющихдетей, на территории Брянской области;
возмещение специализированным службам по вопросам похоронногодела расходов по захоронению умерших (погибших) граждан,осуществляемых за счет областного бюджета;
предоставление льготного проезда реабилитированным лицам илицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
предоставление льготного проезда ветеранам труда;
предоставление льготного проезда труженикам тыла;
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Брянскойобласти в части предоставления льготного проезда ветеранам трудаБрянской области;
обеспечение граждан техническими средствами реабилитации,включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;
обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в частибесплатного проезда;
предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям навозмещение нормативных затрат, связанных с оказанием имигосударственных услуг (выполнение работ);
охрана семьи и детства;
перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных ииных детских учреждений.
Реализация мероприятий будет способствовать:
реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов натерритории Брянской области;
сокращению масштабов бедности и развитию системы оказанияадресной социальной помощи;
улучшению качества жизни семей с детьми, в том числе попавшимив трудную жизненную ситуацию;
обеспечению достойной старости и продлению активного долголетияпожилых людей и инвалидов;
приведению численности стационарных социальных учреждений коптимальной с одновременным повышением качества социальногообслуживания клиентов, внедрению новых стандартов социальногообслуживания;
созданию более комфортных условий проживания, повышениюкачества медико-социальной помощи и реабилитации, расширению перечняуслуг, способствующих поддержанию интереса к жизни и укреплениюсоциальной коммуникации проживающих в домах-интернатах пожилых людей.
2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы по годамее реализации представлен в таблице 4.
Таблица 4
Прогноз целевых индикаторов и показателей реализации подпрограммы
"Социальное обеспечение
и обслуживание населения" (2012-2015 годы)|—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. |2012 ГОД|2013 ГОД|2014 ГОД|2015 ГОД|| ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА |ИЗМЕРЕНИЯ| | | | ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————||КОЭФФИЦИЕНТ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ|ЕД. | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,0 ||ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ СОЦИАЛЬНЫМИ| | | | | ||УЧРЕЖДЕНИЯМИ | | | | | ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————||ОТНОШЕНИЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ | % | 50 | 55 | 60 | 65 ||НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ | | | | | ||ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ | | | | | ||ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ К СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ | | | | | ||НОМИНАЛЬНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ | | | | | ||РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА| | | | | ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————||ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В СТАЦИОНАРНЫХ | | | | | ||УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | ||НАСЕЛЕНИЯ, ПРИХОДЯЩИХСЯ НА 1 РАБОТНИКА | | | | | ||ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО | | | | | ||ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | ||В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И| | | | | ||ИНВАЛИДОВ | | | | | ||В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ | | | | | ||НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | | | | | || | ЧЕЛОВЕК | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 || | | | | | || | ЧЕЛОВЕК | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————||СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ОСНОВНЫХ | | | | | ||РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | ||СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И | | | | | ||ЧИСЛЕННОСТИ ПРОЧЕГО ПЕРСОНАЛА | | | | | ||(АДМИНИСТРАТИВНО- УПРАВЛЕНЧЕСКОГО, | | | | | ||ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО | | | | | ||ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ РАБОТНИКОВ, НЕ ОКАЗЫВАЮЩИХ| | | | | ||СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ): | | | | | ||В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И| | | | | ||ИНВАЛИДОВ | | | | | ||В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ | | | | | ||НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | | | | | || | ЕД. | 2,83 | 2,90 | 2,95 | 3,00 || | | | | | || | ЕД. | 5,16 | 5,20 | 5,30 | 5,40 ||—————————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
Коэффициент качества выполнения государственных заданийсоциальными учреждениями определяется следующим образом:
Kop
-------
Kn
, где:
Kop - количество государственных заданий на отчетный период наоказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственнымигосударственными учреждениями, выполненных в соответствии сустановленными требованиями к качеству оказания государственных услуг(выполнения работ);
Kn - общее количество государственных заданий на отчетныйпериод на оказание государственных услуг (выполнение работ)подведомственными государственными учреждениями.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработнойплаты работников государственных учреждений социальной защитынаселения к среднемесячной номинальной начисленной заработной платеработников, занятых в сфере экономики региона, определяется следующимобразом:
Зпс
------- *100%
Зпэ
, где:
Зпс - среднемесячная номинальная начисленная заработная платаработников государственных учреждений социальной защиты населения;
Зпэ - среднемесячная номинальная начисленная заработная платаработников, занятых в сфере экономики региона.
Численность лиц, находящихся в стационарных учрежденияхсоциального обслуживания населения, приходящихся на 1 работникагосударственных учреждений социального обслуживания населения,определяется следующим образом:
Knp
-------
Ko
, где:
Kпp - численность лиц, находящихся в стационарных учрежденияхсоциального обслуживания населения;
Kо - численность работников государственных учрежденийсоциального обслуживания населения.
Соотношение численности основных работников государственныхучреждений социального обслуживания населения и численности прочегоперсонала (административно-управленческого, вспомогательного, младшегообслуживающего персонала, а также работников, не оказывающихсоциальные услуги), определяется следующим образом:
Soc
------- * 100%
Snp
, где:
Soc - численность основных работников государственныхучреждений социального обслуживания населения;
Sпр - численность прочего персонала(административно-управленческого, вспомогательного, младшегообслуживающего персонала, а также работников, не оказывающихсоциальные услуги).приложение к подпрограмме
"Социальная политика" (2012 -
2015 годы))
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА"Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения Брянской
области" (2011-2015 годы)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы "Пожарная безопасность учреждений
социальной защиты населения Брянской области" (2012-2015 годы)
НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ПОЖАРНАЯ
ПРОГРАММЫ БЕЗОПАСНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2012-2015 ГОДЫ)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ ИЛИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОЖИВАЮЩИХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И
ЦЕЛЕВОЙ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ИХ
ПРОГРАММЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ПОЖАРНОЙ,
ТЕХНИЧЕСКОЙ, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.
ЗАДАЧИ - КОМПЛЕКСНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С
ЦЕЛЕВОЙ ТРЕБОВАНИЯМИ НОРМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПУТЕМ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА
УЧРЕЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ОБНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ИХ РЕГЛАМЕНТНОГО
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОДДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА И
МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОТИВОПОЖАРНОГО
СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
КОММУНИКАЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПРИЛЕЖАЩЕЙ
ТЕРРИТОРИИ;
- СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА НАРУШЕНИЙ НОРМ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ.
ЭТАПЫ И СРОКИ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ПОЖАРНАЯ
РЕАЛИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" РАССЧИТАНА НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ
ЦЕЛЕВОЙ 2012-2015 ГГ.
ПРОГРАММЫ
ОБЪЕМЫ ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММЫ, - 31 194,4ТЫС. РУБЛЕЙ,
АССИГНОВАНИЙ НА В ТОМ ЧИСЛЕ:
РЕАЛИЗАЦИЮ 2012-7 798, 6 ТЫС. РУБЛЕЙ;
ВЕДОМСТВЕННОЙ 2013-7 798, 6 ТЫС. РУБЛЕЙ;
ЦЕЛЕВОЙ 2014-7 798, 6 ТЫС. РУБЛЕЙ;
ПРОГРАММЫ 2015-7 798, 6 ТЫС. РУБЛЕЙ.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
КОНЕЧНЫЕ ПРОГРАММОЙ, ПОЗВОЛИТ:
РЕЗУЛЬТАТЫ - ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИТ ИХ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ПОЖАРНОТЕХНИЧЕСКУЮ ОСНАЩЕННОСТЬ:
ЦЕЛЕВОЙ 2012 Г. - 69 УЧРЕЖДЕНИЙ - 55% ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА
ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЙ;
2013 Г. - 76 УЧРЕЖДЕНИЙ - 60% ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА
УЧРЕЖДЕНИЙ;
2014 Г. - 82 УЧРЕЖДЕНИЕ - 65% ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА
УЧРЕЖДЕНИЙ;
2015-88 УЧРЕЖДЕНИЙ - 70%
- ПРИВЕСТИ К СНИЖЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА НАРУШЕНИЙ
ТРЕБОВАНИЙ НОРМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ:
2012 Г. - НЕ БОЛЕЕ 275 НАРУШЕНИЙ;
2013 Г. - НЕ БОЛЕЕ 250 НАРУШЕНИЙ;
2014 Г. - НЕ БОЛЕЕ 225 НАРУШЕНИЙ;
2015 Г. - НЕ БОЛЕЕ 200 НАРУШЕНИЙ.
1. Анализ проблемы, на решение которой направлена программа
В современных социально-экономических условиях проблемаобеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищенностиучреждений социальной защиты населения остается особенно актуальной.Сегодня степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций в социальныхучреждениях продолжает оставаться достаточно высокой. Одной из причинявляется изношенность основных фондов.
В 2009 году на выполнение противопожарных мероприятий былонаправлено и освоено средств на сумму 14821,3 тыс. рублей.
Средства в первую очередь направлялись на проведение работ встационарных социальных учреждениях по ремонту систем пожарнойсигнализации, электропроводки, на оснащение средствами прямой связи спожарной службой (вывод сигнала о сработке системы АПС в подразделениепожарной охраны) и приведение в соответствие требованиями пожарнойбезопасности путей эвакуации и эвакуационных выходов, помещений общегопользования, установку распашных решеток, огнебиообработку отделочныхматериалов на путях эвакуации, приобретение материалов.
В 2010 году была продолжена работа по укреплению пожарнойбезопасности как стационарных учреждений с круглосуточным пребываниемлюдей, так и социальных учреждений с дневным пребыванием (отделов,центров социального обслуживания, центров реабилитации, управлениисоциальной защиты населения). В 2010 году на противопожарнуюбезопасность направлено средств на сумму 7798,6 тыс. рублей.
Средства в первую очередь направлялись на устранение нарушенийтребований пожарной безопасности социальных учреждений, по результатампроведенных в 2010 году проверок инспекторами Госпожнадзора.
В 2011 году работа по укреплению комплексной безопасностисоциальных учреждений продолжилась. На эти цели направлено 7 798,6тыс. рублей.
Несмотря на положительную динамику последних лет, исполнениезадач по обеспечению комплексной безопасности требует значительноговложения финансовых средств.
Сохраняется необходимость совершенствования обучения испециальной подготовки персонала, руководителей и специалистов попрограмме пожарно-технического минимума, внедрению беспроводных системпожарной сигнализации. Необходимо проведение мероприятий по измерениюсопротивления изоляции электропроводки зданий и сооружений,обслуживанию имеющихся средств пожаротушения, проведению лабораторныхиспытаний огнезащитных покрытий, в связи с истечением сроков требуетсяповторная огнезащитная обработка сгораемых конструкций, испытаниеограждений и лестниц, приобретение средств индивидуальной защиты,лестниц, средств перемещения больных, обновление первичных средствпожаротушения и планов эвакуации. Требуется проведение ремонта иустройства пожарных резервуаров, водозаборных сооружений, продолжаетсяремонт электропроводки в соответствии с требованиями Правилтехнической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), путейэвакуации социальных учреждений в соответствии с требованиямиФедерального Закона от 22.07.2008 года N 123 ФЗ "Технический регламенто требованиях пожарной безопасности" и действующих норм и правил.
2. Цели и задачи программы
Цель настоящей программы - обеспечение безопасности граждан,находящихся или проживающих в учреждениях социальной защиты иработников социальных учреждений во время их трудовой деятельностипутем повышения пожарной, технической, антитеррористическойбезопасности объектов социальной защиты населения.
Для достижения поставленной цели необходима реализацияследующих задач:
- комплексное повышение пожарно-технической безопасностисоциальных учреждений в соответствии с требованиями норм пожарнойбезопасности путем повышения квалификации и подготовки персоналаучреждения в области пожарной безопасности, обновления и развитиясредств пожаротушения учреждения и проведения их регламентноготехобслуживания, поддержания, ремонта и модернизации технического ипротивопожарного состояния строительных и инженерных конструкций,коммуникаций зданий и сооружений, прилежащей территории;
- снижение количества нарушений норм пожарной безопасности вучреждениях.
3. Сроки реализации программы
Ведомственная целевая программа "Пожарная безопасностьучреждений социальной защиты населения Брянской области" (2012-2015годы) реализуется в течение 4 лет.
4. Информация о ресурсном обеспечении программы
Общий объем средств, предусмотренный на реализацию программы,составляет 31 194,4тыс. рублей, в том числе по годам:
2012-7 798, 6 тыс. рублей;
2013-7 798, 6 тыс. рублей;
2014-7 798, 6 тыс. рублей;
2015-7 798, 6 тыс. рублей.
Содержание программных мероприятий и объемы финансированиямогут корректироваться в процессе реализации ведомственной целевойпрограммы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.
5. Прогноз конечных результатов реализации программы,
характеризующих целевое состояние
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:
- повысить уровень безопасности учреждений социальной защитынаселения, обеспечит их пожарнотехническую оснащенность:
2012 г. - 69 учреждений - 55% от общего количества учреждений;
2013 г. - 76 учреждений - 60% от общего количества учреждений;
2014 г. - 82 учреждения - 65% от общего количества учреждений;
2015 г. - 88 учреждений - 70% от общего количества учреждений.
- привести к снижению количества нарушений требований нормпожарной безопасности в учреждениях:
2012 г. - не более 275 нарушений;
2013 г. - не более 250 нарушений;
2014 г. - не более 225 нарушений;
2015 г. - не более 200 нарушений.
Конечным результатом создания и использования мероприятий пообеспечению пожарной безопасности является предотвращениеэкономических и социальных потерь в результате возможного пожара.
Достижение перечисленных результатов является необходимымусловием соблюдения законодательства в области пожарной безопасности иобеспечения защищенности людей от воздействия опасных факторов пожара,сохранение жизни и здоровья граждан в случае возможного пожара.
В результате реализации программы повысится безопасностьграждан, находящихся или проживающих в учреждениях социальной защиты иработников социальных учреждений во время их трудовой деятельности отвозможных пожаров, аварий и других опасностей, снижение рисковвозникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людейпозволит сэкономить бюджетные средства.
К концу реализации программы 70% от общего количества всехсоциальных учреждений будут приведены в противопожарное состояние.
6. Перечень мероприятий программы
Программа реализуется как комплекс организационных, техническихи учебно-методических мероприятий объединенных по следующим разделам:
"Организация системного контроля безопасности учрежденийсоциальной защиты населения, развитие взаимодействия с силовымиведомствами". Данный раздел включает в себя:
проведение совместных с территориальными органами МЧС и МВДучений по отработке действий в чрезвычайных ситуациях;
организацию работ по обследованию технического состояниязданий, сооружений учреждений социальной защиты.
"Укрепление и развитие технического оснащения и безопасностиучреждений социальной защиты населения". Данный раздел включает в себяследующие мероприятия:
монтаж, наладка, ремонт охранно-пожарной сигнализации, системоповещения;
обеспечение первичными средствами пожаротушения, средствамииндивидуальной защиты, лестницами, средствами перемещения лежачихбольных, обучение пожарно-техническому минимуму, изготовление плановэвакуации людей в случае пожара, табличек;
проектирование, монтаж молниезащиты;
устройство и ремонт пожарных резервуаров, водоемов, гидрантов,ремонт наружных сетей водоснабжения, устройство внутренних сетейводопровода, канализационных сетей, водозаборных сооружений,приобретение мотопомп;
огнезащита конструкций, проверка состояния огнезащитнойобработки деревянных конструкций;
монтаж, демонтаж и ремонт электропроводки, ремонт вентиляции,систем кондиционирования, монтаж резервных линий энергоснабжения,пуско-наладочные, ремонтные работы в котельных, ремонт дымовых труб,установка систем газовой защиты, приобретение резервных источниковэлектроснабжения, электрооборудования, проектирование, контрольизмерения сопротивления;
оснащение средствами прямой связи с пожарной службой, выводсигнала о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации вподразделение пожарной охраны (установка устройства передачи сигналово срабатывании пожарной сигнализации, монтаж пожарной сигнализации),ремонт и устройство сетей радиофикации, телефонизации, оборудованиетехническими средствами охраны экстренного вызова наряда милиции свыводом сигнала на пульты централизованной охраны ОВО или в дежурныечасти территориальных ОВД (монтаж тревожной сигнализации);
приведение в соответствие требованиям пожарной безопасностипутей эвакуации и эвакуационных выходов, жилых помещений и помещенийобщего пользования, проектирование, установка на окнах распашныхрешеток, огнебиообработка отделочных материалов на путях эвакуации,приобретение материалов, противопожарных дверных блоков,противопожарного оборудования, испытание лестниц, ремонт крыш надпомещениями с электропроводкой, электрооборудованием,электроустановками;
расчет уровня безопасности в случае пожара, декларация пожарнойбезопасности.
ПАСПОРТ
подпрограммы "Управление в сфере социальной защиты населения"
(2012-2015 годы) государственной программы "Социальная защита
населения Брянской области" (2012-2015 годы)
НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ - "УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ" (2012-2015 ГОДЫ)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ - УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
СОИСПОЛНИТЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ - ОТСУТСТВУЮТ
ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ;
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОДПРОГРАММУ, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ - РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ - ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАК ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, СОЗДАТЬ
МЕХАНИЗМЫ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПУТЕМ ПУБЛИКАЦИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ ИНФОРМАЦИИ О ПЛАНОВЫХ И
ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИИ О СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ИНФОРМАЦИИ В РАЗРЕЗЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ; СОЗДАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЗАИМОУВЯЗКИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО И БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЪЕМЫ И КАЧЕСТВО
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ;
УСИЛИТЬ ВЗАИМОСВЯЗЬ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА И ПРОЦЕДУР ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И
УСЛУГ, РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ИХ ПОСТАВКУ И ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ,
ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ПО ИТОГАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДКАХ
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ - 2012-2015 ГОДЫ
ПОДПРОГРАММЫ
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ - ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВЛЯЕТ 157563,5 ТЫС.
АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
ПОДПРОГРАММЫ НА 2012 ГОД - 42922,8 ТЫС. РУБЛЕЙ;
НА 2013 ГОД - 38052,9 ТЫС. РУБЛЕЙ;
НА 2014 ГОД - 38283,9 ТЫС. РУБЛЕЙ;
НА 2015 ГОД - 38303,9 ТЫС. РУБЛЕЙ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС АТТЕСТОВАННЫХ СЛУЖАЩИХ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И СТАЖИРОВКИ ЗА
ПОДПРОГРАММЫ ПРЕДЫДУЩИЕ 2 ГОДА, ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ СЛУЖАЩИХ:
2012 ГОД - 80%;
2013 ГОД - 85%;
2014 ГОД - 90%;
2015 ГОД - 95%.
1. Краткая характеристика подпрограммы
В целях повышения качества управления в сфере социальной защитынаселения необходимо развивать единую интегрированную информационнуюсистему управления, которая:
обеспечит прозрачность деятельности управления как органагосударственной власти, создание механизмов ведомственного контроля заэффективностью и результативностью деятельности социальных учрежденийпутем публикации в открытом доступе информации о плановых ифактических результатах деятельности управления и учреждений системысоциальной защиты населения, информации о стоимости предоставленныхгосударственных услуг, в том числе информации в разрезе реализуемыхпрограмм;
создаст инструменты для взаимоувязки стратегического ибюджетного планирования, проведения мониторинга достижения конечныхрезультатов подпрограммы и непосредственных результатов,характеризующих объемы и качество оказания государственных услуг;
усилит взаимосвязь бюджетного процесса и процедур планированиязакупок товаров, работ и услуг, размещения заказов на их поставку иисполнения государственных контрактов, заключаемых по итогамразмещения заказов на электронных площадках.
Повышение гарантий доступности и качества социальных услугпотребует новых моделей управления социальной инфраструктурой,развития рыночных механизмов, конкурентной среды, партнерства сорганизациями гражданского общества. В рамках развития системыэлектронного бюджета необходимо обеспечить размещение на официальномсайте управления и на официальных сайтах органов власти информации оборганизациях государственного сектора, органах исполнительной властиБрянской области, государственных заданиях (заданиях учредителя),оказываемых услугах и деятельности подведомственных государственныхучреждений.
В рамках подпрограммы осуществляется реализация следующихосновных мероприятий:
материально-техническое обеспечение управления;
переподготовка и повышение квалификации.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, прогноз целевыхиндикаторов и показателей подпрограммы по годам ее реализациипредставлены в таблице 6.
Таблица 6
Прогноз целевых индикаторов подпрограммы "Управление в сфере
социальной защиты населения"
(2012-2015 годы)|—————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|| НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. |2012 ГОД|2013 ГОД|2014 ГОД|2015 ГОД|| ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА |ИЗМЕРЕНИЯ| | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————||УДЕЛЬНЫЙ ВЕС АТТЕСТОВАННЫХ СЛУЖАЩИХ СФЕРЫ| % | 80 | 85 | 90 | 95 ||СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В| | | | | ||ПРОГРАММАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ,| | | | | ||ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И СТАЖИРОВКИ ЗА| | | | | ||ПРЕДЫДУЩИЕ 2 ГОДА, ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ| | | | | ||СЛУЖАЩИХ | | | | | ||—————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
Удельный вес аттестованных служащих сферы социальной защиты ипринявших участие в программах профессиональной подготовки, повышенияквалификации и стажировки за предыдущие 2 года, от общей численностислужащих определяется следующим образом:
Na
-------- * 100%
Nr
, где:
Na - количество аттестованных и принявших участие в программахпрофессиональной подготовки, повышения квалификации и стажировкислужащих сферы социальной защиты за предыдущие 2 года;
Nr - общая численность служащих сферы социальной защитынаселения.приложение 1 к государственной
программе "Социальная защита
населения Брянской области" (2012 -
2015 годы))
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Доступная среда" (2011-2015 годы)
государственной программы "Социальная защита населения
Брянской области" (2012-2015 годы)
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы "Доступная среда" (2011-2015 годы)
НАИМЕНОВАНИЕ - "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" (2011-2015 ГОДЫ)
ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ - УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЛАСТИ
СОИСПОЛНИТЕЛИ - КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ
ПРОГРАММЫ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПАРТАМЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРЕЧЕНЬ - ОТСУТСТВУЮТ
ПОДПРОГРАММ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В
ДОЛГОСРОЧНУЮ
ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - ФОРМИРОВАНИЕ К 2016 ГОДУ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ПОВЫШЕНИЕ
ДОСТУПНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К
РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ УСЛУГАМ
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ
ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ - 2012-2015 ГОДЫ
ПРОГРАММЫ
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ - ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА
АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ НА 2012
РЕАЛИЗАЦИЮ - 2015 ГОДЫ СОСТАВЛЯЕТ 39844,0 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ
ПРОГРАММЫ ЧИСЛЕ:
НА 2012 ГОД - 4052,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;
НА 2013 ГОД - 3232,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;
НА 2014 ГОД - 6664,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;
НА 2015 ГОД - 25896,0 ТЫС. РУБЛЕЙ
ОЖИДАЕМЫЕ - УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
РЕЗУЛЬТАТЫ В КОТОРЫХ СОЗДАНА БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА И УЛУЧШЕНО
ПРОГРАММЫ КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ:
2012 ГОД - 5 ЕДИНИЦ
2013 ГОД - 5 ЕДИНИЦ
2014 ГОД - 5 ЕДИНИЦ
2015 ГОД - 5 ЕДИНИЦ
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ИНВАЛИДОВ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ В
СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТНЫМ ГАРАНТИРОВАННЫМ ПЕРЕЧНЕМ
В РАМКАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРОЕЗД ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ИНВАЛИДОВ:
2012 ГОД - 604 ЧЕЛ.
2013 ГОД - 606 ЧЕЛ.
2014 ГОД - 608 ЧЕЛ.
2015 ГОД - 610 ЧЕЛ.
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ИНВАЛИДОВ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ И ВЫСТУПАЮЩИХ НА
СОРЕВНОВАНИЯХ ВСЕХ УРОВНЕЙ:
2012 ГОД - 335 ЧЕЛ.
2013 ГОД - 340 ЧЕЛ.
2014 ГОД - 345 ЧЕЛ.
2015 ГОД - 350 ЧЕЛ.
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНВАЛИДОВ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД:
2012 ГОД - 750 УСЛУГ
2013 ГОД - 800 УСЛУГ
2014 ГОД - 850 УСЛУГ
2015 ГОД - 900 УСЛУГ
1. Краткая характеристика программы
В Брянской области динамика численности инвалидов за последние3 года сложилась следующим образом: (2009 г. -158,0 тыс. человек,2010 г. -123,2 тыс. человек, 2011 г. - 124,5 тыс. человек). Более 59процентов инвалидов имеют 1 и 2 группы инвалидности вследствие тяжелыхи средней степеней ограничений жизнедеятельности.
Улучшение условий жизни инвалидов, как одной из самыхсоциально-уязвимых категорий населения, входит в число приоритетныхзадач, определяемых в Посланиях Президента Российской ФедерацииФедеральному Собранию Российской Федерации от 26 мая 2004 года, 25апреля 2005 года, 10 мая 2006 года, 12 ноября 2009 г.
В связи с этим, а также для повышения качества и увеличенияобъема услуг по комплексной многопрофильной реабилитации и интеграцииинвалидов, Законом Брянской области от 10.11.2009 N 95-З"Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и другихмаломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной,инженерной, производственной инфраструктуры, средствам информации исвязи в Брянской области" устанавливаются обязательные требования настадии проектирования и последующего строительства объектов.
Завершены научно-исследовательские работы по разработке проекта"Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянскойобласти", которые будут утверждены в первом полугодии 2012 года.Данные нормативы также регламентируют обеспечение доступности жилыхобъектов социальной инфраструктуры для инвалидов и другихмаломобильных групп населения.
Государственные и муниципальные расходы на создание условийинвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной,транспортной и социальной инфраструктур осуществляются в пределахассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всехуровней:
в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Доступнаясреда" (2011-2015 годы) предусмотрено 2,2 млн. рублей на обустройствопандусами учреждений системы социальной защиты населения. В предыдущие5 лет за счет областного бюджета 55 учреждений соцзащиты обустроеныпандусами, поручнями, аппарелями;
в рамках государственной программы "Развитие здравоохраненияБрянской области" (2012-2015 годы) проводятся капитальные ремонты вполиклинических отделениях лечебных учреждениях области,предусматривающие мероприятия по обустройству беспрепятственногодоступа инвалидов. В настоящее время из 86 лечебно-профилактическихучреждений здравоохранения области 58 надлежащим образом приспособленык беспрепятственному доступу к ним инвалидов;
в 2008-2011 годах Брянской городской администрацией приобретены3 троллейбуса с низкопольной компоновкой салона, которые постоянноработают на линии, что позволяет инвалидам осуществлять поездки в этихтранспортных средствах. В 2010 году департаментом промышленности,транспорта и связи области в рамках федерального бюджета закуплено дваавтобуса марки ПАЗ - 3237, оборудованных для перевозки инвалидов идругих маломобильных групп населения. Государственные реабилитационныецентры системы социальной защиты населения обеспечены пятью единицамиавтотранспортных средств с подъемниками. В рамках программы"Содействие развитию институтов гражданского общества игосударственная поддержка социально ориентированных некоммерческихорганизаций Брянской области" в 2012 году Брянским областнымотделением "Всероссийское общество инвалидов" будет реализовыватьсясоциальный проект "Социальное такси";
департаментом общего и профессионального образования области115 детей-инвалидов охвачены дистанционным обучением и обеспеченыкомплектом компьютерного оборудования и доступом в Интернет по местуих проживания. В 2012 году продолжена работа в данном направлении,планируется привлечь к проекту еще 50 детей-инвалидов. На эти целипредусмотрено затратить более 27 млн. рублей из федерального и свыше 3млн. рублей из областного бюджетов.
В 2012 году предусмотрено предоставление субсидии бюджетуБрянской области в размере 3768,1 тыс. рублей на условияхсофинансирования проведение мероприятий по формированию в субъектеРоссийской Федерации сети базовых образовательных учреждений,реализующих образовательные программы общего образования,обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющихнарушений развития.
Данное мероприятие предполагает: создание в трехобразовательных учреждениях области, реализующих образовательныепрограммы общего образования, универсальной безбарьерной среды,позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов;оснащение данных образовательных учреждений специальным, в том числеучебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием иавтотранспортом для организации коррекционной работы и обученияинвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательногоаппарата.
В целях координации взаимодействия органов исполнительнойвласти, местного самоуправления, общественных объединений инвалидов,учреждений и организаций в части обеспечения беспрепятственногодоступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктурыпостановлением администрации Брянской области от 30.04.2009 года N 404утвержден и функционирует областной совет по делам инвалидов подпредседательством заместителя Губернатора области.
Достижение целей и решение задач программы будет осуществлятьсяв рамках приоритетных направлений, составляющих систему программныхмероприятий:
формирование к 2016 году условий развития доступной среды дляинвалидов и повышение доступности реабилитационных услуг;
обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационнымуслугам
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг вприоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов государственнаяподдержка общественных организаций инвалидов
2. Ожидаемые результаты реализации программы
Прогноз целевых индикаторов и показателей программы по годам еереализации представлен в таблице 3.
Таблица 3
Прогноз целевых индикаторов и показателей программы
по годам ее реализации|—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————||НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА |2012 ГОД|2013 ГОД|2014 ГОД|2015 ГОД||(ПОКАЗАТЕЛЯ), ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | | | | ||—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————||УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЙ |5 |5 |5 |5 ||СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, В КОТОРЫХ | | | | ||СОЗДАНА БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА И | | | | ||УЛУЧШЕНО КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ | | | | ||УСЛУГ, ЕДИНИЦ | | | | ||—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————||УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ИНВАЛИДОВ,|604 |606 |608 |610 ||ОБЕСПЕЧЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИМИ | | | | ||СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ В | | | | ||СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТНЫМ | | | | ||ГАРАНТИРОВАННЫМ ПЕРЕЧНЕМ В | | | | ||РАМКАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | ||РЕАБИЛИТАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ | | | | ||КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРОЕЗД ОТДЕЛЬНЫМ | | | | ||КАТЕГОРИЯМ ИНВАЛИДОВ, ЧЕЛОВЕК | | | | ||—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————||УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ИНВАЛИДОВ,|335 |340 |345 |350 ||СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ | | | | ||СПОРТОМ И ВЫСТУПАЮЩИХ НА | | | | ||СОРЕВНОВАНИЯХ ВСЕХ УРОВНЕЙ, | | | | ||ЧЕЛОВЕК | | | | ||—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————||УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА |750 |800 |850 |900 ||ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫМИ | | | | ||ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНВАЛИДОВ | | | | ||СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ УСЛУГ ДЛЯ | | | | ||ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД, ЕДИНИЦ | | | | ||УСЛУГ | | | | ||—————————————————————————————————|————————|————————|————————|————————|
План реализации долгосрочной целевой программы "Доступнаясреда" (2012-2015 годы) представлен в приложении 2 к государственнойпрограмме.
Приложение 2
к государственной программе
"Социальная защита населения
Брянской области" (2012-2015 годы)План реализации государственной программы управления социальной защиты
населения Брянской области
"Социальная защита населения Брянской области" (2012 - 2015 годы)|————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————||N ПП |НАИМЕНОВАНИЕ ДЦП, |ОТВЕТСТВЕННЫЙ |ИСТОЧНИК |ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ |ОЖИДАЕМЫЙ || |ПОДПРОГРАММЫ ДЦП, |ИСПОЛНИТЕЛЬ, |ФИНАНСИРОВАНИЯ | |НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ || |МЕРОПРИЯТИЯ ДЦП, |СОИСПОЛНИТЕЛЬ | | |РЕЗУЛЬТАТ (КРАТКОЕ || |ПОДПРОГРАММЫ ВЦП, | | | |ОПИСАНИЕ, ЦЕЛЕВЫЕ || |ВКЛЮЧЕННОЙ В | | | |ИНДИКАТОРЫ И || |ПОДПРОГРАММУ | | | |ПОКАЗАТЕЛИ) || |МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП | | | | || |ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ, | | |————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ | | |ВСЕГО |2012 ГОД |2013 ГОД |2014 ГОД |2015 ГОД | || |В РАМКАХ ОСНОВНОГО | | | | | | | | || |МЕРОПРИЯТИЯ | | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1. |ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|39 844,0 |4 052,0 |3 232,0 |6 664,0 |25 896,0 | || |ПРОГРАММА "ДОСТУПНАЯ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | | || |СРЕДА" (2011-2015 ГОДЫ) |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО ДЦП |39 844,0 |4 052,0 |3 232,0 |6 664,0 |25 896,0 | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1.1. |ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОГО |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|11 616,0 |2 298,0 |2 308,0 |3 210,0 |3 800,0 | || |ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | | || |РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |УСЛУГАМ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |11 616,0 |2 298,0 |2 308,0 |3 210,0 |3 800,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1.1.1 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|6 000,0 |1 310,0 |1 320,0 |1 630,0 |1 740,0 |УВЕЛИЧЕНИЕ || |ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ: - |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ЧИСЛЕННОСТИ || |ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ| | | | | | |ИНВАЛИДОВ, || |РЕАБИЛИТАЦИИ В |ОБЛАСТИ | | | | | | |ОБЕСПЕЧЕННЫХ || |СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТНЫМ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ТЕХНИЧЕСКИМИ || |ГАРАНТИРОВАННЫМ | |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |СРЕДСТВАМИ || |ПЕРЕЧНЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |РЕАБИЛИТАЦИИ В || |СРЕДСТВ; - КОМПЛЕКТАМИ | | | | | | | |СООТВЕТСТВИИ С || |ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ | | | | | | | |ОБЛАСТНЫМ || |ИНВАЛИДОВ - СПИНАЛЬНИКОВ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ГАРАНТИРОВАННЫМ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПЕРЕЧНЕМ В РАМКАХ || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |ИНДИВИДУАЛЬНОЙ || | | | | | | | | |ПРОГРАММЫ || | | | | | | | | |РЕАБИЛИТАЦИИ И || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ || | | |ИТОГО ПО |6 000,0 |1 310,0 |1 320,0 |1 630,0 |1 740,0 |КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРОЕЗД|| | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | |ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ || | | | | | | | | |ИНВАЛИДОВ ДО 610 || | | | | | | | | |ЧЕЛОВЕК В ГОД ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1.1.2. |ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|2 604,0 |622,0 |622,0 |680,0 |680,0 |УВЕЛИЧЕНИЕ || |ИНВАЛИДАМ, ПОЛУЧАЮЩИМ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ЧИСЛЕННОСТИ || |ПРОГРАММНЫЙ ГЕМОДИАЛИЗ; |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ| | | | | | |ИНВАЛИДОВ, || |ИНВАЛИДАМ БОЕВЫХ |ОБЛАСТИ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЕСПЕЧЕННЫХ || |ДЕЙСТВИЙ; ИНВАЛИДАМ 1 ГР. | |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ТЕХНИЧЕСКИМИ || |ПО ЗРЕНИЮ КОМПЕНСАЦИИ ЗА | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |СРЕДСТВАМИ || |ПРОЕЗД НА МЕЖДУГОРОДНЕМ | | | | | | | |РЕАБИЛИТАЦИИ В || |ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ И | | | | | | | |СООТВЕТСТВИИ С || |АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЛАСТНЫМ || |В СООТВЕТСТВИИ С | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ГАРАНТИРОВАННЫМ || |ПОСТАНОВЛЕНИЕМ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |ПЕРЕЧНЕМ В РАМКАХ || |АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | | | | | | | |ИНДИВИДУАЛЬНОЙ || | | | | | | | | |ПРОГРАММЫ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|РЕАБИЛИТАЦИИ И || | | |ИТОГО ПО |2 604,0 |622,0 |622,0 |680,0 |680,0 |ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | |КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРОЕЗД|| | | | | | | | | |ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ || | | | | | | | | |ИНВАЛИДОВ ДО 610 || | | | | | | | | |ЧЕЛОВЕК В ГОД ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1.1.3. |ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТИВНОЙ |КОМИТЕТ ПО |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|220,0 |0,0 |0,0 |100,0 |120,0 |УВЕЛИЧЕНИЕ || |ФОРМЫ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ |МОЛОДЕЖНОЙ |БЮДЖЕТА | | | | | |ЧИСЛЕННОСТИ || |КОМАНД ИНВАЛИДОВ: ВОГ, |ПОЛИТИКЕ, |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ИНВАЛИДОВ, || |ВОС, ФСКИ "ПЕРЕСВЕТ" |ФИЗИЧЕСКОЙ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |СИСТЕМАТИЧЕСКИ || | |КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ЗАНИМАЮЩИХСЯ || | |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|СПОРТОМ И || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ВЫСТУПАЮЩИХ НА || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |СОРЕВНОВАНИЯХ ВСЕХ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|УРОВНЕЙ ДО 350 || | | |ИТОГО ПО |220,0 |0,0 |0,0 |100,0 |120,0 |ЧЕЛОВЕК В ГОД || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1.1.4. |ПРИОБРЕТЕНИЕ ДЛЯ ФСКИ |КОМИТЕТ ПО |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|460,0 |0,0 |0,0 |200,0 |260,0 |УВЕЛИЧЕНИЕ || |"ПЕРЕСВЕТ": СПОРТИВНОГО |МОЛОДЕЖНОЙ |БЮДЖЕТА | | | | | |ЧИСЛЕННОСТИ || |ИНВЕНТАРЯ, |ПОЛИТИКЕ, |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ИНВАЛИДОВ, || |СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ |ФИЗИЧЕСКОЙ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |СИСТЕМАТИЧЕСКИ || |ТРЕНАЖЕРОВ И |КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ЗАНИМАЮЩИХСЯ || |ОБОРУДОВАНИЯ; ГОНОЧНЫХ |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|СПОРТОМ И || |ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК ТИПА | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ВЫСТУПАЮЩИХ НА || |"ПАНТЕРА" | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |СОРЕВНОВАНИЯХ ВСЕХ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|УРОВНЕЙ ДО 350 || | | |ИТОГО ПО |460,0 |0,0 |0,0 |200,0 |260,0 |ЧЕЛОВЕК В ГОД || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1.1.5. |ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ |КОМИТЕТ ПО |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|2 032,0 |366,0 |366,0 |600,0 |700,0 |УВЕЛИЧЕНИЕ || |СПОРТСМЕНОВ-ИНВАЛИДОВ И |МОЛОДЕЖНОЙ |БЮДЖЕТА | | | | | |ЧИСЛЕННОСТИ || |ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В |ПОЛИТИКЕ, |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ИНВАЛИДОВ, || |ОБЛАСТНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ |ФИЗИЧЕСКОЙ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |СИСТЕМАТИЧЕСКИ || |И МЕЖДУНАРОДНЫХ |КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ЗАНИМАЮЩИХСЯ || |СОРЕВНОВАНИЯХ, ПРОВЕДЕНИЕ |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|СПОРТОМ И || |УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ВЫСТУПАЮЩИХ НА || |СБОРОВ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |СОРЕВНОВАНИЯХ ВСЕХ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|УРОВНЕЙ ДО 350 || | | |ИТОГО ПО |2 032,0 |366,0 |366,0 |600,0 |700,0 |ЧЕЛОВЕК В ГОД || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1.1.6. |ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|100,0 |0,0 |0,0 |0,0 |100,0 |УВЕЛИЧЕНИЕ || |ОБЛАСТНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ, |КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ |БЮДЖЕТА | | | | | |ЧИСЛЕННОСТИ || |КОНКУРСОВ, ВЫСТАВОК, |ОБЛАСТИ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ИНВАЛИДОВ, || |КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ, | |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ОХВАЧЕННЫХ || |РАЗВИВАЮЩИХ, ОБУЧАЮЩИХ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |КУЛЬТУРНЫМИ || |МЕРОПРИЯТИЙ ИНВАЛИДОВ И | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|МЕРОПРИЯТИЯМИ || |ДЕТЕЙ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |100,0 |0,0 |0,0 |0,0 |100,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1.1.7. |НАПРАВЛЕНИЕ ИНВАЛИДОВ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|200,0 |0,0 |0,0 |0,0 |200,0 |УВЕЛИЧЕНИЕ || |ДЛЯ УЧАСТИЯ В |КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ |БЮДЖЕТА | | | | | |ЧИСЛЕННОСТИ || |МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, |ОБЛАСТИ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ИНВАЛИДОВ, || |ВСЕРОССИЙСКИХ И | |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |КУЛЬТУРНЫМИ || |МЕЖДУНАРОДНЫХ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |МЕРОПРИЯТИЯМИ || |ТВОРЧЕСКИХ ФЕСТИВАЛЯХ, | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ПРАЗДНИКАХ, КОНЦЕРТАХ, | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ТВОРЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ, | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |КОНКУРСАХ, ВЫСТАВКАХ, | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ | |ИТОГО ПО |200,0 |0,0 |0,0 |0,0 |200,0 | || |И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1.2. |ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|27 432,0 |1 570,0 |730,0 |3 250,0 |21 882,0 | || |ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ | |БЮДЖЕТА | | | | | | || |ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ | |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |ИНВАЛИДОВ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |27 432,0 |1 570,0 |730,0 |3 250,0 |21 882,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1.2.1. |ОБУСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТАМИ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|2 000,0 |500,0 |500,0 |500,0 |500,0 |УВЕЛИЧЕНИЕ || |БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |КОЛИЧЕСТВА || |ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ В |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|УЧРЕЖДЕНИЙ || |ЗДАНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, В || |УЧРЕЖДЕНИЙ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |КОТОРЫХ СОЗДАНА || |СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДО|| |ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |5 ОБЪЕКТОВ В ГОД || |ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |И СПОРТА | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |2 000,0 |500,0 |500,0 |500,0 |500,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1.2.2. |ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|5 770,0 |870,0 |0,0 |2 400,0 |2 500,0 |УВЕЛИЧЕНИЕ || |РЕМОНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |КОЛИЧЕСТВА || |ЦЕНТРОВ (ОТДЕЛЕНИЙ) |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|УЧРЕЖДЕНИЙ || |РЕАБИЛИТАЦИИ СИСТЕМЫ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, В || |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |КОТОРЫХ СОЗДАНА || |НАСЕЛЕНИЯ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА 1 || |И УКРЕПЛЕНИЕ ИХ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ОБЪЕКТ В ГОД || |МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |БАЗЫ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |5 770,0 |870,0 |0,0 |2 400,0 |2 500,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1.2.3. |ПРИОБРЕТЕНИЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|1 140,0 |200,0 |230,0 |350,0 |360,0 |УВЕЛИЧЕНИЕ || |РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |КОЛИЧЕСТВА || |ЦЕНТРАМ (ОТДЕЛЕНИЯМ) |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|УЧРЕЖДЕНИЙ || |СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, В || |ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ: МЕБЕЛИ, | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |КОТОРЫХ СОЗДАНА || |КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ, | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА И || |КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ И | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНО КАЧЕСТВО || |МЕТОДИК (ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ, | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ || |ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ, | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |РАЗВИВАЮЩИХ) | |ИТОГО ПО |1 140,0 |200,0 |230,0 |350,0 |360,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1.2.4. |ОСНАЩЕНИЕ ЦЕНТРА МЕДИКО- |ДЕПАРТАМЕНТ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|200,0 |0,0 |0,0 |0,0 |200,0 |ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИКИ || |ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ |ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |БЮДЖЕТА | | | | | |БЕЗЛЕКАРСТВЕННОЙ || |РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕТЕРАНОВ |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ТЕРАПИИ || |БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ЧЛЕНОВ | |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |СЕМЕЙ ПОГИБШИХ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ДЕЙСТВИЙ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |ОБОРУДОВАНИЕМ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |200,0 |0,0 |0,0 |0,0 |200,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1.2.5. |СОЗДАНИЕ ШКОЛ-СТУДИЙ ДЛЯ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|350,0 |0,0 |0,0 |0,0 |350,0 |УВЕЛИЧЕНИЕ || |ИНВАЛИДОВ ПРИ |КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ |БЮДЖЕТА | | | | | |КОЛИЧЕСТВА || |ГОСУДАРСТВЕННЫХ И |ОБЛАСТИ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|УЧРЕЖДЕНИЙ || |МУНИЦИПАЛЬНЫХ | |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, В || |УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ, | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |КОТОРЫХ СОЗДАНА || |УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА И || |ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНО КАЧЕСТВО || |ДЕЙСТВУЮЩИХ. | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ || |ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ИНВАЛИДОВ РАЗЛИЧНЫМ | |ИТОГО ПО |350,0 |0,0 |0,0 |0,0 |350,0 | || |ВИДАМ ТВОРЧЕСТВА В | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | || |ШКОЛАХ-СТУДИЯХ | | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1.2.6. |ПРИОБРЕТЕНИЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|100,0 |0,0 |0,0 |0,0 |100,0 |УВЕЛИЧЕНИЕ || |СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО |КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ |БЮДЖЕТА | | | | | |КОЛИЧЕСТВА || |ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ |ОБЛАСТИ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|УЧРЕЖДЕНИЙ || |СПЕЦБИБЛИОТЕКИ ДЛЯ | |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, В || |СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |КОТОРЫХ СОЗДАНА || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА И || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНО КАЧЕСТВО || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |100,0 |0,0 |0,0 |0,0 |100,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1.2.7. |ПРИОБРЕТЕНИЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|372,0 |0,0 |0,0 |0,0 |372,0 |УВЕЛИЧЕНИЕ || |КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ, |КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ |БЮДЖЕТА | | | | | |КОЛИЧЕСТВА || |ЛИТЕРАТУРЫ |ОБЛАСТИ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|УЧРЕЖДЕНИЙ || |КОМПЕНСАТОРСКОГО ЧТЕНИЯ | |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, В || |РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |КОТОРЫХ СОЗДАНА || |ОБЕСПЕЧЕНИЯ "СОЦИАЛЬНЫЙ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА И || |АБОНЕМЕНТ" В ГУК | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНО КАЧЕСТВО || |"БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ || |НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |БИБЛИОТЕКА ИМ. Ф.И. | |ИТОГО ПО |372,0 |0,0 |0,0 |0,0 |372,0 | || |ТЮТЧЕВА" | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1.2.8. |СТРОИТЕЛЬСТВО СПАЛЬНОГО |ДЕПАРТАМЕНТ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|7 500,0 |0,0 |0,0 |0,0 |7 500,0 |УВЕЛИЧЕНИЕ || |КОРПУСА НА 100 МЕСТ |СТРОИТЕЛЬСТВА И |БЮДЖЕТА | | | | | |КОЛИЧЕСТВА || |СУЗЕМСКОГО |АРХИТЕКТУРЫ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|УЧРЕЖДЕНИЙ || |ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, В || |ИНТЕРНАТА | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |КОТОРЫХ СОЗДАНА || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА И || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНО КАЧЕСТВО || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |7 500,0 |0,0 |0,0 |0,0 |7 500,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1.2.9. |СТРОИТЕЛЬСТВО СПАЛЬНОГО |ДЕПАРТАМЕНТ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|10 000,0 |0,0 |0,0 |0,0 |10 000,0 |УВЕЛИЧЕНИЕ || |КОРПУСА НА 120 МЕСТ |СТРОИТЕЛЬСТВА И |БЮДЖЕТА | | | | | |КОЛИЧЕСТВА || |ДУБРОВСКОГО ДЕТСКОГО |АРХИТЕКТУРЫ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|УЧРЕЖДЕНИЙ || |ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, В || |УМСТВЕННО-ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ, | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |КОТОРЫХ СОЗДАНА || |РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА И || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНО КАЧЕСТВО || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |10 000,0 |0,0 |0,0 |0,0 |10 000,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1.3. |ГОСУДАРСТВЕННАЯ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|796,0 |184,0 |194,0 |204,0 |214,0 | || |ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | | || |ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |796,0 |184,0 |194,0 |204,0 |214,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1.3.1. |ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|540,0 |120,0 |130,0 |140,0 |150,0 |УВЕЛИЧЕНИЕ || |ЗНАЧИМЫХ УСЛУГ ДЛЯ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |КОЛИЧЕСТВА || |ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ || |ОБЩЕСТВЕННЫМИ |ОБЛАСТИ, |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ОБЩЕСТВЕННЫМИ || |ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНВАЛИДОВ |ОБЩЕСТВЕННАЯ |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОРГАНИЗАЦИЯМИ || | |ОРГАНИЗАЦИЯ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ИНВАЛИДОВ СОЦИАЛЬНО || | |ИНВАЛИДОВ |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ЗНАЧИМЫХ УСЛУГ ДЛЯ || | |ОПРЕДЕЛЕННЫЕ |ИСТОЧНИКИ | | | | | |ГОСУДАРСТВЕННЫХ || | |КОНКУРСОМ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|НУЖД, ДО 900 В ГОД || | | |ИТОГО ПО |540,0 |120,0 |130,0 |140,0 |150,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||1.3.2. |ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛУГ ПО |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|256,0 |64,0 |64,0 |64,0 |64,0 |УВЕЛИЧЕНИЕ || |СУРДОПЕРЕВОДУ НА |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |КОЛИЧЕСТВА || |ТЕЛЕКАНАЛЕ "БРЯНСКАЯ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ || |ГУБЕРНИЯ" |ОБЛАСТИ, |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ОБЩЕСТВЕННЫМИ || | |ОБЩЕСТВЕННАЯ |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОРГАНИЗАЦИЯМИ || | |ОРГАНИЗАЦИЯ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ИНВАЛИДОВ СОЦИАЛЬНО || | |ИНВАЛИДОВ ВОГ |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ЗНАЧИМЫХ УСЛУГ ДЛЯ || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |ГОСУДАРСТВЕННЫХ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|НУЖД, ДО 900 В ГОД || | | |ИТОГО ПО |256,0 |64,0 |64,0 |64,0 |64,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||2. |ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ |ДЕПАРТАМЕНТ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|166 899,8 |166 899,8 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ПРОГРАММА "ЖИЛИЩЕ" НА |СТРОИТЕЛЬСТВА И |БЮДЖЕТА | | | | | | || |2011-2015 ГОДЫ |АРХИТЕКТУРЫ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО ФЦП |166 899,8 |166 899,8 |0,0 |0,0 |0,0 | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||2.1. |ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ |ДЕПАРТАМЕНТ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|166 899,8 |166 899,8 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ГРАЖДАНАМИ, УВОЛЕННЫМИ С |СТРОИТЕЛЬСТВА И |БЮДЖЕТА | | | | | | || |ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, И |АРХИТЕКТУРЫ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ПРИРАВНЕННЫМИ К НИМ |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ЛИЦАМ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |166 899,8 |166 899,8 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||3. |УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|157 563,5 |42 922,8 |38 052,9 |38 283,9 |38 303,9 | || |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | | || |НАСЕЛЕНИЯ (2012-2015 |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ГОДЫ) |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |157 563,5 |42 922,8 |38 052,9 |38 283,9 |38 303,9 | || | | |ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||3.1. |МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|152 854,1 |38 273,4 |38 032,9 |38 263,9 |38 283,9 |УДЕЛЬНЫЙ ВЕС || |ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |АТТЕСТОВАННЫХ || |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|СЛУЖАЩИХ СФЕРЫ || |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И || |ОБЛАСТИ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПРОГРАММАХ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |ПОДГОТОВКИ, || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОВЫШЕНИЯ || | | |ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ |152 854,1 |38 273,4 |38 032,9 |38 263,9 |38 283,9 |КВАЛИФИКАЦИИ И || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | |СТАЖИРОВКИ ЗА ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПРЕДЫДУЩИЕ 2 ГОДА, ОТ||3.2. |ПЕРЕПОДГОТОВКА И |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|80,0 |20,0 |20,0 |20,0 |20,0 |ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ || |ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СЛУЖАЩИХ: || | |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|2012 ГОД - 80; || | |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |2013 ГОД - 85; || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |2014 ГОД - 90 || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ |80,0 |20,0 |20,0 |20,0 |20,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||3.3. |МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|4 629,4 |4 629,4 | | | | || |ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | | || |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ОБЛАСТИ ПО ПЕРЕДАННЫМ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |ПОЛНОМОЧИЯМ ПО | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |РЕАБИЛИТАЦИИ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ |4 629,4 |4 629,4 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4. |ПОДПРОГРАММА |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|18 395 000,9|5 001 338,6|4 349 288,2|4 523 938,0|4 520 436,1| || |"СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | | || |(2012-2015 ГОДЫ) |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |12 929,1 |12 929,1 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |18 407 930,0|5 014 267,7|4 349 288,2|4 523 938,0|4 520 436,1| || | | |ПОДПРОГРАММЕ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.1. |ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|330 860,6 |78 276,3 |81 750,9 |85 416,7 |85 416,7 |ДОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ || | |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ || | |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ || | |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ЧАСТИЧНО В || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, В || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ОКАЗЫВАЕМЫХ || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |ГОСУДАРСТВЕННЫХ || | | | | | | | | |УСЛУГ: || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|2012 ГОД - 30% || | | |ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ |330 860,6 |78 276,3 |81 750,9 |85 416,7 |85 416,7 |2013 ГОД - 32% || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | |2014 ГОД - 33% || | | | | | | | | |2015 ГОД - 34% ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2. |ВЫПЛАТА СОЦИАЛЬНЫХ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|13 736 715,6|3 603 825,4|3 289 503,8|3 421 693,2|3 421 693,2|ДОЛЯ СЕМЕЙ, || |ПОСОБИЙ, КОМПЕНСАЦИЙ, |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ПОЛУЧАЮЩИХ СУБСИДИИ || |ЕДВ, МЕР СОЦИАЛЬНОЙ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО || |ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПОМЕЩЕНИЯ И || |КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|(C УЧЕТОМ ЧЛЕНОВ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |СЕМЬИ), ОТ ОБЩЕЙ || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |ЧИСЛЕННОСТИ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕНИЯ: || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|2012 ГОД - 5,4%; || | | |ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ |13 736 715,6|3 603 825,4|3 289 503,8|3 421 693,2|3 421 693,2|2013 ГОД - 5,35%; || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | |2014 ГОД - 5,35%; || | | | | | | | | |2015 ГОД - 5,3% ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.1. |ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|105 718,0 |24 774,0 |26 116,4 |27 413,8 |27 413,8 |ПОСОБИЯ И || |БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЕ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |КОМПЕНСАЦИИ ПО || |ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПУБЛИЧНЫМ || |ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НОРМАТИВНЫМ || |СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, А | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || |ТАКЖЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ | |ИТОГО ПО |105 718,0 |24 774,0 |26 116,4 |27 413,8 |27 413,8 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.2. |ВЫПЛАТА СОЦИАЛЬНОГО |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|41 238,0 |10 309,5 |10 309,5 |10 309,5 |10 309,5 |ПОСОБИЯ И || |ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ И |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |КОМПЕНСАЦИИ ПО || |ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПУБЛИЧНЫМ || |ГАРАНТИРОВАННОМУ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НОРМАТИВНЫМ || |ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || |ПОГРЕБЕНИЮ ЗА СЧЕТ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |41 238,0 |10 309,5 |10 309,5 |10 309,5 |10 309,5 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.3. |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|190 498,8 |44 606,5 |47 062,7 |49 414,8 |49 414,8 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР || |СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ || |ЛИЦ, НАГРАЖДЕННЫХ ЗНАКОМ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ || |"ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР", |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПО ПУБЛИЧНЫМ || |"ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ" | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НОРМАТИВНЫМ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |190 498,8 |44 606,5 |47 062,7 |49 414,8 |49 414,8 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.4. |ГОСУДАРСТВЕННЫЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|1 002,8 |250,7 |250,7 |250,7 |250,7 |ПОСОБИЯ И || |ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПОСОБИЯ И |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |КОМПЕНСАЦИИ ПО || |ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПУБЛИЧНЫМ || |КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НОРМАТИВНЫМ || |ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || |ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ОСЛОЖНЕНИЙ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |1 002,8 |250,7 |250,7 |250,7 |250,7 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.5. |ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|3 133,2 |783,3 |783,3 |783,3 |783,3 |ПОСОБИЯ И || |КОМПЕНСАЦИЙ СТРАХОВЫХ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |КОМПЕНСАЦИИ ПО || |ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРАМ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПУБЛИЧНЫМ || |ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НОРМАТИВНЫМ || |ГРАЖДАНСКОЙ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || |ОТВЕТСТВЕННОСТИ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |СРЕДСТВ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |3 133,2 |783,3 |783,3 |783,3 |783,3 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.6. |ОПЛАТА ЖИЛИЩНО- |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|4 066 899,0 |941 697,5 |1 009 833,9|1 057 683,8|1 057 683,8|ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР || |КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ || |ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ || |ГРАЖДАН |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПО ПУБЛИЧНЫМ || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НОРМАТИВНЫМ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |4 066 899,0 |941 697,5 |1 009 833,9|1 057 683,8|1 057 683,8| || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.7. |ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|2 082 718,5 |509 010,0 |515 795,9 |528 956,3 |528 956,3 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР || |СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ || |ПОМЕЩЕНИЯ И |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ || |КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПО ПУБЛИЧНЫМ || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НОРМАТИВНЫМ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |2 082 718,5 |509 010,0 |515 795,9 |528 956,3 |528 956,3 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.8. |ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|973 731,2 |227 451,5 |239 961,3 |253 159,2 |253 159,2 |ПОСОБИЯ И || |РЕБЕНКА В СООТВЕТСТВИИ С |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |КОМПЕНСАЦИИ ПО || |ЗАКОНАМИ БРЯНСКОЙ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПУБЛИЧНЫМ || |ОБЛАСТИ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2004 |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НОРМАТИВНЫМ || |ГОДА N 84-З "О ПОСОБИЯХ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || |ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ДЕТЕЙ", ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2008 | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ГОДА N 12-З "ОБ ОХРАНЕ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА В | |ИТОГО ПО |973 731,2 |227 451,5 |239 961,3 |253 159,2 |253 159,2 | || |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.9. |ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ ОДИНОКИХ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|389 492,5 |90 980,6 |95 984,5 |101 263,7 |101 263,7 |ПОСОБИЯ И || |МАТЕРЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |КОМПЕНСАЦИИ ПО || |ЗАКОНАМИ БРЯНСКОЙ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПУБЛИЧНЫМ || |ОБЛАСТИ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2004 |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НОРМАТИВНЫМ || |ГОДА N 84-З "О ПОСОБИЯХ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || |ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ДЕТЕЙ", ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2008 | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ГОДА N 12-З "ОБ ОХРАНЕ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА В | |ИТОГО ПО |389 492,5 |90 980,6 |95 984,5 |101 263,7 |101 263,7 | || |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.10. |ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|3 212,5 |750,4 |791,7 |835,2 |835,2 |ПОСОБИЯ И || |ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |КОМПЕНСАЦИИ ПО || |ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ ПО |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ| | | | | | |ПУБЛИЧНЫМ || |ПРИЗЫВУ, И ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛИ |ОБЛАСТИ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|НОРМАТИВНЫМ || |КОТОРЫХ УКЛОНЯЮТСЯ ОТ | |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || |УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ В | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ | | | | | | | | || |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 9 | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 84-З | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |"О ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ", ОТ 20 | | | | | | | | || |ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА N 12-З | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |"ОБ ОХРАНЕ СЕМЬИ, | |ИТОГО ПО |3 212,5 |750,4 |791,7 |835,2 |835,2 | || |МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | || |ДЕТСТВА В БРЯНСКОЙ | | | | | | | | || |ОБЛАСТИ" | | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.11. |ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|1 340 861,3 |313 208,5 |330 435,0 |348 608,9 |348 608,9 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР || |ВЫПЛАТА ВЕТЕРАНАМ ТРУДА В |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ || |СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ || |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10 |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПО ПУБЛИЧНЫМ || |ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 91-З | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НОРМАТИВНЫМ || |"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || |ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ В | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |1 340 861,3 |313 208,5 |330 435,0 |348 608,9 |348 608,9 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.12. |ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|379 922,6 |88 745,2 |93 626,2 |98 775,6 |98 775,6 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР || |ВЫПЛАТА ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ || |В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ || |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10 |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПО ПУБЛИЧНЫМ || |ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 91-З | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НОРМАТИВНЫМ || |"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || |ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ В | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |379 922,6 |88 745,2 |93 626,2 |98 775,6 |98 775,6 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.13. |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|2 464 116,3 |602 951,0 |610 018,1 |625 573,6 |625 573,6 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР || |СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ || |ВЕТЕРАНОВ ТРУДА В ЧАСТИ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ || |ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНО- |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПО ПУБЛИЧНЫМ || |КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НОРМАТИВНЫМ || |СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10 | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 91-З | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ В | |ИТОГО ПО |2 464 116,3 |602 951,0 |610 018,1 |625 573,6 |625 573,6 | || |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.14. |ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|16 864,3 |3 939,3 |4 156,0 |4 384,5 |4 384,5 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР || |ВЫПЛАТА |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ || |РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИЦАМ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ || |В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПО ПУБЛИЧНЫМ || |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10 | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НОРМАТИВНЫМ || |ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 89-З | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || |"О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |РЕПРЕССИЙ" | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |16 864,3 |3 939,3 |4 156,0 |4 384,5 |4 384,5 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.15. |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|41 981,4 |10 272,7 |10 392,9 |10 657,9 |10 657,9 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР || |СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ || |РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ В |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ || |ЧАСТИ ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНО- |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПО ПУБЛИЧНЫМ || |КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НОРМАТИВНЫМ || |СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10 | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 89-З | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |"О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ | |ИТОГО ПО |41 981,4 |10 272,7 |10 392,9 |10 657,9 |10 657,9 | || |РЕПРЕССИЙ" | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.16. |ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|114,7 |26,8 |28,3 |29,8 |29,8 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР || |ВЫПЛАТА ЛИЦАМ, |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ || |ПРИЗНАННЫМ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ || |ПОСТРАДАВШИМИ ОТ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПО ПУБЛИЧНЫМ || |ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ, В | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НОРМАТИВНЫМ || |СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10 | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 89-З | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |"О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ | |ИТОГО ПО |114,7 |26,8 |28,3 |29,8 |29,8 | || |РЕПРЕССИЙ" | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.17. |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|180,5 |44,2 |44,7 |45,8 |45,8 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР || |СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ || |ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ || |ПОСТРАДАВШИМИ ОТ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПО ПУБЛИЧНЫМ || |ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ, В | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НОРМАТИВНЫМ || |ЧАСТИ ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНО- | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || |КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, В | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10 | | | | | | | | || |ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 89-З | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |"О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ | |ИТОГО ПО |180,5 |44,2 |44,7 |45,8 |45,8 | || |ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | || |РЕПРЕССИЙ" | | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.18. |ЕЖЕГОДНАЯ ДЕНЕЖНАЯ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|419,2 |104,8 |104,8 |104,8 |104,8 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР || |КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ || |ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ || |ИНВАЛИДОВ НА БЕНЗИН |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПО ПУБЛИЧНЫМ || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НОРМАТИВНЫМ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |419,2 |104,8 |104,8 |104,8 |104,8 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.19. |РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|13 647,2 |3 411,8 |3 411,8 |3 411,8 |3 411,8 |ПОСОБИЯ И || |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 6 |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |КОМПЕНСАЦИИ ПО || |ИЮЛЯ 2007 ГОДА N 95-З |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПУБЛИЧНЫМ || |"О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ПОСОБИИ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НОРМАТИВНЫМ || |РОДИТЕЛЯМ И ВДОВАМ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || |ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, | | | | | | | | || |СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ОРГАНОВ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА | | | | | | | | || |ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ФЕДЕРАЦИИ, ПОГИБШИХ В | |ИТОГО ПО |13 647,2 |3 411,8 |3 411,8 |3 411,8 |3 411,8 | || |ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | || |ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ" | | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.20. |РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|720,0 |180,0 |180,0 |180,0 |180,0 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР || |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13 |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ || |ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА N 92-З |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ || |"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПО ПУБЛИЧНЫМ || |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НОРМАТИВНЫМ || |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || |ОБЛАСТИ, ПОДВЕРГШЕГОСЯ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |РАДИАЦИОННОМУ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |ВОЗДЕЙСТВИЮ" | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |720,0 |180,0 |180,0 |180,0 |180,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.21. |ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|247 273,4 |57 759,1 |60 935,9 |64 289,2 |64 289,2 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР || |ВЫПЛАТА ВЕТЕРАНАМ ТРУДА |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ || |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ || | |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПО ПУБЛИЧНЫМ || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НОРМАТИВНЫМ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |247 273,4 |57 759,1 |60 935,9 |64 289,2 |64 289,2 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.22. |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|289 053,5 |70 730,4 |71 557,9 |73 382,6 |73 382,6 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР || |СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ || |ВЕТЕРАНОВ ТРУДА БРЯНСКОЙ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ || |ОБЛАСТИ В ЧАСТИ ОПЛАТЫ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПО ПУБЛИЧНЫМ || |ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НОРМАТИВНЫМ || |УСЛУГ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |289 053,5 |70 730,4 |71 557,9 |73 382,6 |73 382,6 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.23. |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|135 396,2 |33 131,0 |33 518,6 |34 373,3 |34 373,3 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР || |СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ || |МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ЧАСТИ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ || |ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПО ПУБЛИЧНЫМ || |УСЛУГ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НОРМАТИВНЫМ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |135 396,2 |33 131,0 |33 518,6 |34 373,3 |34 373,3 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.24. |ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|11,2 |2,8 |2,8 |2,8 |2,8 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР || |МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ НА |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ || |ПРИОБРЕТЕНИЕ БЫТОВОГО |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ || |СЖИЖЕННОГО ГАЗА |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПО ПУБЛИЧНЫМ || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НОРМАТИВНЫМ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |11,2 |2,8 |2,8 |2,8 |2,8 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.25. |ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|9 648,0 |2 412,0 |2 412,0 |2 412,0 |2 412,0 |ПОСОБИЯ И || |МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ НА |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |КОМПЕНСАЦИИ ПО || |РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПУБЛИЧНЫМ || | |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НОРМАТИВНЫМ || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |9 648,0 |2 412,0 |2 412,0 |2 412,0 |2 412,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.26. |ПОСОБИЕ НА ШКОЛЬНИКОВ ИЗ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|37 447,2 |9 361,8 |9 361,8 |9 361,8 |9 361,8 |ПОСОБИЯ И || |МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ К |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |КОМПЕНСАЦИИ ПО || |НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПУБЛИЧНЫМ || | |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НОРМАТИВНЫМ || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |37 447,2 |9 361,8 |9 361,8 |9 361,8 |9 361,8 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.27. |ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|21 253,2 |4 964,5 |5 237,5 |5 525,6 |5 525,6 |ПОСОБИЯ И || |ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |КОМПЕНСАЦИИ ПО || |УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ- |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПУБЛИЧНЫМ || |ИНВАЛИДОМ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НОРМАТИВНЫМ || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |21 253,2 |4 964,5 |5 237,5 |5 525,6 |5 525,6 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.28. |РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|42 586,8 |11 356,5 |10 410,1 |10 410,1 |10 410,1 |ПОСОБИЯ И || |АДМИНИСТРАЦИИ БРЯНСКОЙ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |КОМПЕНСАЦИИ ПО || |ОБЛАСТИ ОТ 19 НОЯБРЯ 2007 |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПУБЛИЧНЫМ || |ГОДА N 921 "О ПОРЯДКЕ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НОРМАТИВНЫМ || |НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || |ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА" | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |42 586,8 |11 356,5 |10 410,1 |10 410,1 |10 410,1 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.29. |ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|244 117,9 |57 022,9 |60 159,2 |63 467,9 |63 467,9 |ПОСОБИЯ И || |КОМПЕНСАЦИЯ НА ПИТАНИЕ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |КОМПЕНСАЦИИ ПО || |ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПУБЛИЧНЫМ || | |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НОРМАТИВНЫМ || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |244 117,9 |57 022,9 |60 159,2 |63 467,9 |63 467,9 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.30. |ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|52 000,0 |13 000,0 |13 000,0 |13 000,0 |13 000,0 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР || |СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ || |ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ || |ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА, |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПО ПУБЛИЧНЫМ || |РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НОРМАТИВНЫМ || |ЛИЦАМ, ЛИЦАМ, | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || |ПОСТРАДАВШИМ ОТ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ, | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |НУЖДАЮЩИХСЯ В ЗУБНОМ | | | | | | | | || |ПРОТЕЗИРОВАНИИ, ВКЛЮЧАЯ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ПОЧИНКУ ПРОТЕЗОВ (КРОМЕ | |ИТОГО ПО |52 000,0 |13 000,0 |13 000,0 |13 000,0 |13 000,0 | || |ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРАГМЕТАЛЛА И | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | || |МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ) | | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.31. |РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|2 760,0 |690,0 |690,0 |690,0 |690,0 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР || |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13 |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ || |ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ || |"О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПО ПУБЛИЧНЫМ || |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НОРМАТИВНЫМ || |ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || |ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ" | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |2 760,0 |690,0 |690,0 |690,0 |690,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.32. |ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ |ДЕПАРТАМЕНТ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|446 935,1 |446 935,1 |0,0 |0,0 |0,0 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР || |ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ |СТРОИТЕЛЬСТВА И |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ || |ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ |АРХИТЕКТУРЫ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ || |ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПО ПУБЛИЧНЫМ || |12 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА N 5-ФЗ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НОРМАТИВНЫМ || |"О ВЕТЕРАНАХ", В | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || |СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2008 | | | | | | | | || |ГОДА N 714 | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |"ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ | |ИТОГО ПО |446 935,1 |446 935,1 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | || |ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ" | | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.33. |ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ |ДЕПАРТАМЕНТ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|91 696,8 |22 896,7 |22 930,3 |22 934,9 |22 934,9 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР || |ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ |СТРОИТЕЛЬСТВА И |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ || |ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ |АРХИТЕКТУРЫ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ || |ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПО ПУБЛИЧНЫМ || |ОТ 12 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА N 5-| |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НОРМАТИВНЫМ || |ФЗ "О ВЕТЕРАНАХ" И ОТ 24 | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || |НОЯБРЯ 1995 ГОДА N 181-ФЗ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |"О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ФЕДЕРАЦИИ" | |ИТОГО ПО |91 696,8 |22 896,7 |22 930,3 |22 934,9 |22 934,9 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.2.34. |СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|64,3 |64,3 |0,0 |0,0 |0,0 |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР || |ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ || |ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ || |ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНЫХ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПО ПУБЛИЧНЫМ || |КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СЛАВЫ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НОРМАТИВНЫМ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |64,3 |64,3 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.3 |СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|813 271,7 |463 907,3 |116 454,8 |116 454,8 |116 454,8 |КОЭФФИЦИЕНТ КАЧЕСТВА || |НАСЕЛЕНИЯ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ВЫПОЛНЕНИЯ || | |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ГОСУДАРСТВЕННЫХ || | |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ЗАДАНИЙ || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |УЧРЕЖДЕНИЯМИ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НАСЕЛЕНИЯ: || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |2012 ГОД - 0,98; || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|2013 ГОД - 0,99; || | | |ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ |813 271,7 |463 907,3 |116 454,8 |116 454,8 |116 454,8 |2014 ГОД - 0,99; || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | |2015 ГОД - 1,0 ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.3.1. |ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОЙ |ДЕПАРТАМЕНТ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|247 880,0 |61 970,0 |61 970,0 |61 970,0 |61 970,0 |СОЦИАЛЬНОЕ || |ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ |ПРОМЫШЛЕННОСТИ, |БЮДЖЕТА | | | | | |ОБЕСПЕЧЕНИЕ || |УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО |ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ || |ТРАНСПОРТА ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ || |КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ДЕЙСТВУЮЩЕГО || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |247 880,0 |61 970,0 |61 970,0 |61 970,0 |61 970,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.3.2. |ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|11 200,0 |2 800,0 |2 800,0 |2 800,0 |2 800,0 |СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА || |МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ || |СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, НА |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ || |ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ДЕЙСТВУЮЩЕГО || |ОБЛАСТИ. ОБЛАСТНОЙ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА || |МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |КАПИТАЛ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |11 200,0 |2 800,0 |2 800,0 |2 800,0 |2 800,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.3.3. |ВОЗМЕЩЕНИЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|1 200,0 |300,0 |300,0 |300,0 |300,0 |СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА || |СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ || |СЛУЖБАМ ПО ВОПРОСАМ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ || |ПОХОРОННОГО ДЕЛА РАСХОДОВ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ДЕЙСТВУЮЩЕГО || |ПО ЗАХОРОНЕНИЮ УМЕРШИХ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА || |(ПОГИБШИХ) ГРАЖДАН | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |1 200,0 |300,0 |300,0 |300,0 |300,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.3.4. |ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТНОГО |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|966,0 |241,5 |241,5 |241,5 |241,5 |СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА || |ПРОЕЗДА |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ || |РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИЦАМ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ || |И ЛИЦАМ, ПРИЗНАННЫМ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ДЕЙСТВУЮЩЕГО || |ПОСТРАДАВШИМИ ОТ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА || |ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |966,0 |241,5 |241,5 |241,5 |241,5 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.3.5. |ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТНОГО |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|28 015,6 |7 003,9 |7 003,9 |7 003,9 |7 003,9 |СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА || |ПРОЕЗДА ВЕТЕРАНАМ ТРУДА |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ || | |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ || | |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ДЕЙСТВУЮЩЕГО || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |28 015,6 |7 003,9 |7 003,9 |7 003,9 |7 003,9 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.3.6. |ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТНОГО |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|205,6 |51,4 |51,4 |51,4 |51,4 |СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА || |ПРОЕЗДА ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ || | |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ || | |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ДЕЙСТВУЮЩЕГО || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |205,6 |51,4 |51,4 |51,4 |51,4 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.3.7. |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|3 900,0 |975,0 |975,0 |975,0 |975,0 |СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА || |СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ || |ВЕТЕРАНОВ ТРУДА БРЯНСКОЙ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ || |ОБЛАСТИ В ЧАСТИ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ДЕЙСТВУЮЩЕГО || |ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА || |ПРОЕЗДА ВЕТЕРАНАМ ТРУДА | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |3 900,0 |975,0 |975,0 |975,0 |975,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.3.8. |ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|16 452,0 |4 113,0 |4 113,0 |4 113,0 |4 113,0 |СОЦИАЛЬНОЕ || |ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ОБЕСПЕЧЕНИЕ || |РЕАБИЛИТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ || |ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ || |ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ДЕЙСТВУЮЩЕГО || |ИЗДЕЛИЙ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |16 452,0 |4 113,0 |4 113,0 |4 113,0 |4 113,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.3.9. |ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|156 000,0 |39 000,0 |39 000,0 |39 000,0 |39 000,0 |СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА || |СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ || |МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ЧАСТИ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ || |БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ДЕЙСТВУЮЩЕГО || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |156 000,0 |39 000,0 |39 000,0 |39 000,0 |39 000,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.3.10. |ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|312 997,2 |312 997,2 |0,0 |0,0 |0,0 |СОЦИАЛЬНОЕ || |ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ОБЕСПЕЧЕНИЕ || |РЕАБИЛИТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ || |ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ || |ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ДЕЙСТВУЮЩЕГО || |ИЗДЕЛИЙ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |312 997,2 |312 997,2 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.3.11. |ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|34 424,3 |34 424,3 |0,0 |0,0 |0,0 |СОЦИАЛЬНОЕ || |СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ОБЕСПЕЧЕНИЕ || |ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ || |ГРАЖДАН В ЧАСТИ ОПЛАТЫ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ || |САНАТОРНО-КУРОРТНОГО | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ДЕЙСТВУЮЩЕГО || |ЛЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПРОЕЗДА | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА || |НА МЕЖДУГОРОДНОМ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ТРАНСПОРТЕ К МЕСТУ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |34 424,3 |34 424,3 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.3.12. |СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|31,0 |31,0 |0,0 |0,0 |0,0 |СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА || |ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ || |ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ || |ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛНЫХ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ДЕЙСТВУЮЩЕГО || |КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СЛАВЫ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |31,0 |31,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.4. |МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|3 132 719,6 |800 155,0 |763 403,4 |784 580,6 |784 580,6 |ОТНОШЕНИЕ || |ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ || |ГОСУДАРСТВЕННЫХ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ| | | | | | |НОМИНАЛЬНОЙ || |УЧРЕЖДЕНИЙ |ОБЛАСТИ | | | | | | |НАЧИСЛЕННОЙ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ || | | |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |РАБОТНИКОВ || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ГОСУДАРСТВЕННЫХ || | | | | | | | | |УЧРЕЖДЕНИЙ || | | | | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|НАСЕЛЕНИЯ К || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |НОМИНАЛЬНОЙ || | | | | | | | | |НАЧИСЛЕННОЙ || | | | | | | | | |ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ || | | | | | | | | |РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В|| | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ || | | |ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ |3 132 719,6 |800 155,0 |763 403,4 |784 580,6 |784 580,6 |РЕГИОНА: || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | |2012 ГОД - 50% || | | | | | | | | |2013 ГОД - 55% || | | | | | | | | |2014 ГОД - 60% || | | | | | | | | |2015 ГОД - 65% ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.4.1. |ДОМА - ИНТЕРНАТЫ ДЛЯ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|1 013 908,7 |255 844,7 |244 920,6 |256 571,7 |256 571,7 |ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ, || |ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |НАХОДЯЩИХСЯ В || | |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ| | | | | | |СТАЦИОНАРНЫХ || | |ОБЛАСТИ | | | | | | |УЧРЕЖДЕНИЯХ || | | | | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || | | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕНИЯ, || | | | | | | | | |ПРИХОДЯЩИХСЯ НА 1 || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|РАБОТНИКА || | | |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ГОСУДАРСТВЕННЫХ || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |УЧРЕЖДЕНИЙ || | | | | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || | | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕНИЯ: || | | | | | | | | |В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ || | | | | | | | | |ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И || | | | | | | | | |ИНВАЛИДОВ: || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|2012 ГОД - 2,3 || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ЧЕЛОВЕКА; || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |2013 ГОД - 2,4 || | | | | | | | | |ЧЕЛОВЕКА; || | | | | | | | | |2014 ГОД - 2,5 || | | | | | | | | |ЧЕЛОВЕКА; || | | | | | | | | |2015 ГОД - 2,6 || | | | | | | | | |ЧЕЛОВЕКА; || | | | | | | | | |В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ || | | |ИТОГО ПО |1 013 908,7 |255 844,7 |244 920,6 |256 571,7 |256 571,7 |НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | |2012 ГОД - 0,63 || | | | | | | | | |ЧЕЛОВЕКА; || | | | | | | | | |2013 ГОД - 0,64 || | | | | | | | | |ЧЕЛОВЕКА; || | | | | | | | | |2014 ГОД - 0,65 || | | | | | | | | |ЧЕЛОВЕКА; || | | | | | | | | |2015 ГОД - 0,66 || | | | | | | | | |ЧЕЛОВЕКА ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.4.2. |ПРОЧИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|898 433,2 |227 098,0 |219 560,0 |225 887,6 |225 887,6 | || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | | || | |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |898 433,2 |227 098,0 |219 560,0 |225 887,6 |225 887,6 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.4.3. |ОТДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|710 925,8 |180 263,3 |176 887,5 |176 887,5 |176 887,5 | || |ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | | || | |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |710 925,8 |180 263,3 |176 887,5 |176 887,5 |176 887,5 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.4.4. |КОМПЛЕКСНЫЕ ЦЕНТРЫ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|27 488,4 |6 907,4 |6 842,0 |6 869,5 |6 869,5 | || |СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | | || |ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 | | | | | || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 | | | | | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |27 488,4 |6 907,4 |6 842,0 |6 869,5 |6 869,5 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.4.5. |ПРИЮТЫ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|451 440,6 |112 577,9 |110 286,1 |114 288,3 |114 288,3 |СООТНОШЕНИЕ || | |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ЧИСЛЕННОСТИ ОСНОВНЫХ || | |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ| | | | | | |РАБОТНИКОВ || | |ОБЛАСТИ | | | | | | |ГОСУДАРСТВЕННЫХ || | | | | | | | | |УЧРЕЖДЕНИЙ || | | | | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || | | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|НАСЕЛЕНИЯ И || | | |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ЧИСЛЕННОСТИ ПРОЧЕГО || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ПЕРСОНАЛА || | | | | | | | | |(АДМИНИСТРАТИВНО- || | | | | | | | | |УПРАВЛЕНЧЕСКОГО, || | | | | | | | | |ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, || | | | | | | | | |МЛАДШЕГО || | | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |РАБОТНИКОВ, НЕ || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |ОКАЗЫВАЮЩИХ || | | | | | | | | |СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ): || | | | | | | | | |В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ || | | | | | | | | |ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И || | | | | | | | | |ИНВАЛИДОВ: || | | | | | | | | |2012 ГОД - 2,83%; || | | | | | | | | |2013 ГОД - 2,90%; || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|2014 ГОД - 2,95%; || | | |ИТОГО ПО |451 440,6 |112 577,9 |110 286,1 |114 288,3 |114 288,3 |2015 ГОД - 3,00%; || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | |В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ || | | | | | | | | |УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ || | | | | | | | | |НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: || | | | | | | | | |2012 ГОД - 5,16%; || | | | | | | | | |2013 ГОД - 5,20%; || | | | | | | | | |2014 ГОД - 5,30%; || | | | | | | | | |2015 ГОД - 5,40% ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.4.6. |ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|20 652,3 |7 593,1 |4 907,2 |4 076,0 |4 076,0 | || |СОДЕРЖАНИЯ ИНОСТРАННЫХ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | | || |ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ГРАЖДАНСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |АДМИНИСТРАТИВНОМУ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |ВЫДВОРЕНИЮ ИЛИ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ДЕПОРТАЦИИ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |20 652,3 |7 593,1 |4 907,2 |4 076,0 |4 076,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.4.7. |МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|9 870,6 |9 870,6 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛОВ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | | || |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ И |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |РАЙОНОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |ПО ПЕРЕДАННЫМ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ПОЛНОМОЧИЯМ ПО | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |РЕАБИЛИТАЦИИ | |ИТОГО ПО |9 870,6 |9 870,6 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.5 |ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|1 227,2 |304,3 |307,7 |307,6 |307,6 |ПРОФИЛАКТИКА || | |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |БЕЗНАДЗОРНОСТИ И || | |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПРАВОНАРУШЕНИЙ || | |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ |1 227,2 |304,3 |307,7 |307,6 |307,6 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.5.1. |ПЕРЕВОЗКА |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|1 227,2 |304,3 |307,7 |307,6 |307,6 |ПРОФИЛАКТИКА || |НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |БЕЗНАДЗОРНОСТИ И || |САМОВОЛЬНО УШЕДШИХ ИЗ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПРАВОНАРУШЕНИЙ || |СЕМЕЙ, ДЕТСКИХ ДОМОВ, |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ || |ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ, | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО- | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |1 227,2 |304,3 |307,7 |307,6 |307,6 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.6 |ПРОФИЛАКТИКА |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|4 888,6 |500,0 |500,0 |1 869,5 |2 019,1 |ПРОФИЛАКТИКА || |БЕЗНАДЗОРНОСТИ И |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |БЕЗНАДЗОРНОСТИ И || |ПРАВОНАРУШЕНИЙ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПРАВОНАРУШЕНИЙ || |НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ |4 888,6 |500,0 |500,0 |1 869,5 |2 019,1 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.6.1. |ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|1 321,6 |250,0 |250,0 |250,0 |571,6 |ПРОФИЛАКТИКА || |ОТДЫХА ДЕТЕЙ ИЗ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |БЕЗНАДЗОРНОСТИ И || |НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ НА |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПРАВОНАРУШЕНИЙ || |БАЗЕ ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОГО |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ || |ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |1 321,6 |250,0 |250,0 |250,0 |571,6 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.6.2. |УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|3 451,0 |250,0 |250,0 |1 563,1 |1 387,9 |ПРОФИЛАКТИКА || |ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |БЕЗНАДЗОРНОСТИ И || |ОТДЕЛЕНИЙ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПРАВОНАРУШЕНИЙ || |СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ || |УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |НУЖДАЮЩИХСЯ В | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |3 451,0 |250,0 |250,0 |1 563,1 |1 387,9 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.6.3. |ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПО |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|116,0 | | |56,4 |59,6 |ПРОФИЛАКТИКА || |ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |БЕЗНАДЗОРНОСТИ И || |И ПЕРЕПОДГОТОВКИ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПРАВОНАРУШЕНИЙ || |СПЕЦИАЛИСТОВ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ || |СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |116,0 |0,0 |0,0 |56,4 |59,6 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.7 |СЕМЬЯ С ДЕТЬМИ- |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|10 173,5 |2 322,0 |2 469,0 |2 617,0 |2 765,5 |СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ || |ИНВАЛИДАМИ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |УСЛОВИЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ || | |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ,|| | |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |СНЯТИЕ ТЯЖЕЛЫХ || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОГРАНИЧЕНИЙ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ |10 173,5 |2 322,0 |2 469,0 |2 617,0 |2 765,5 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.7.1. |ВНЕДРЕНИЕ В РАБОТУ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|2 415,0 |550,0 |590,0 |625,0 |650,0 |СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ || |РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |УСЛОВИЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ || |(ОТДЕЛЕНИЙ) СИСТЕМЫ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ,|| |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |СНЯТИЕ ТЯЖЕЛЫХ || |НАСЕЛЕНИЯ НОВЫХ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОГРАНИЧЕНИЙ || |РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ | | | | | | | |ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ || |ТЕХНОЛОГИЙ ПО | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ || |МЕДИЦИНСКОЙ, ПСИХОЛОГО- | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, | | | | | | | | || |ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ, | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ОБОРУДОВАНИЯ, | |ИТОГО ПО |2 415,0 |550,0 |590,0 |625,0 |650,0 | || |МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | || |И АВТОТРАНСПОРТА | | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.7.2. |УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|2 535,0 |845,0 |530,0 |560,0 |600,0 |РАЗВИТИЕ || |ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ || |РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|УЧРЕЖДЕНИЙ || |ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ОГРАНИЧЕННЫМИ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |ВОЗМОЖНОСТЯМИ "ОЗЕРНЫЙ" | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |2 535,0 |845,0 |530,0 |560,0 |600,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.7.3. |ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ- |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|2 020,0 |190,0 |570,0 |610,0 |650,0 |СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ || |ИНВАЛИДОВ ПО ИПР |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |УСЛОВИЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ || |ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ,|| |РЕАБИЛИТАЦИИ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |СНЯТИЕ ТЯЖЕЛЫХ || |МЕДИЦИНСКОГО И | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОГРАНИЧЕНИЙ || |СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ || |НАЗНАЧЕНИЯ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |2 020,0 |190,0 |570,0 |610,0 |650,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.7.4. |ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|2 795,0 |650,0 |680,0 |715,0 |750,0 |СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ || |И ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНЬЮ ДЕТЕЙ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |УСЛОВИЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ || |С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО- |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ,|| |ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |СНЯТИЕ ТЯЖЕЛЫХ || |НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОГРАНИЧЕНИЙ || |МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |2 795,0 |650,0 |680,0 |715,0 |750,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.7.5. |ОРГАНИЗАЦИЯ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|158,5 |32,0 |39,0 |42,0 |45,5 |РАЗВИТИЕ || |ПЕРЕПОДГОТОВКИ И |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ || |ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|УЧРЕЖДЕНИЙ || |КАДРОВ, РАБОТАЮЩИХ С |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ДЕТЬМИ- ИНВАЛИДАМИ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |158,5 |32,0 |39,0 |42,0 |45,5 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.7.6. |ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНОГО |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|250,0 |55,0 |60,0 |65,0 |70,0 |РАЗВИТИЕ || |СМОТРА-КОНКУРСА НА |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ || |ЛУЧШИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|УЧРЕЖДЕНИЙ || |ЦЕНТР (ОТДЕЛЕНИЕ) СИСТЕМЫ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |НАСЕЛЕНИЯ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |250,0 |55,0 |60,0 |65,0 |70,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.8 |РЕАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|9 000,0 |2 050,0 |2 200,0 |2 300,0 |2 450,0 |УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ || |МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ || |ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |РАЗВИТИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ |9 000,0 |2 050,0 |2 200,0 |2 300,0 |2 450,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.8.1 |СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|9 000,0 |2 050,0 |2 200,0 |2 300,0 |2 450,0 |УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ || |СИСТЕМЫ МОРАЛЬНОГО И |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ || |МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |РОДИТЕЛЕЙ, УКРЕПЛЕНИЕ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ, В ТОМ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |ЧИСЛЕ: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |АВТОТРАНСПОРТА ДЛЯ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |ВОСПИТЫВАЮЩИХ 7 И БОЛЕЕ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ДЕТЕЙ, В ПОРЯДКЕ, | |ИТОГО ПО |9 000,0 |2 050,0 |2 200,0 |2 300,0 |2 450,0 | || |УСТАНОВЛЕННОМ | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | || |АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9. |РЕАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|321 181,6 |38 431,6 |84 900,0 |100 900,0 |96 950,0 | || |МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | | || |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ОБЛАСТИ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |12 929,1 |12 929,1 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | | || | | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ |334 110,7 |51 360,7 |84 900,0 |100 900,0 |96 950,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.1 |ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|1 250,0 |100,0 |350,0 |400,0 |400,0 | || |МЕРОПРИЯТИЯ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | | || | |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | | || | | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |1 250,0 |100,0 |350,0 |400,0 |400,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.1.1 |ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|750,0 |50,0 |200,0 |250,0 |250,0 |ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ || |КОНКУРСОВ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |НАСЕЛЕНИЯ К || |ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПРОФЕССИИ, || |МАСТЕРСТВА РАБОТНИКОВ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА || |СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |750,0 |50,0 |200,0 |250,0 |250,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.1.2 |ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|500,0 |50,0 |150,0 |150,0 |150,0 |ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ || |СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО || |ОБСЛУЖИВАНИЯ НА КУРСАХ ПО |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ| | | | | | |МАСТЕРСТВА РАБОТНИКОВ|| |ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ, |ОБЛАСТИ | | | | | | |УЧРЕЖДЕНИЙ || |ПОДГОТОВКА И | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ПЕРЕПОДГОТОВКА | |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |СПЕЦИАЛИСТОВ В | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОВЫШЕНИЯ | | | | | | | | || |КВАЛИФИКАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | || |РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |СЛУЖЕБНЫМ КОМАНДИРОВКАМ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |(ВКЛЮЧАЯ ПРОЕЗД, ОПЛАТУ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |ОБЩЕЖИТИЯ, МЕСТ В | | | | | | | | || |ГОСТИНИЦАХ В СЛУЧАЕ | | | | | | | | || |НЕДОСТАТОЧНОСТИ МЕСТ В | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ОБЩЕЖИТИЯХ, СУТОЧНЫЕ, | |ИТОГО ПО |500,0 |50,0 |150,0 |150,0 |150,0 | || |СТИПЕНДИИ), В СООТВЕТСТВИИ | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | || |С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ | | | | | | | | || |РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.2. |СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|4 755,6 |1 155,6 |1 200,0 |1 200,0 |1 200,0 | || |ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | | || |ВОЗРАСТА, ИНВАЛИДОВ И |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ГРАЖДАН, ПОПАВШИХ В |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |СИТУАЦИЮ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |4 755,6 |1 155,6 |1 200,0 |1 200,0 |1 200,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.2.1.|ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|4 755,6 |1 155,6 |1 200,0 |1 200,0 |1 200,0 |РАСШИРЕНИЕ СПЕКТОРА || |ЗНАЧИМЫХ УСЛУГ ДЛЯ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |УСЛУГ, || |ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ || |ОТДЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НАСЕЛЕНИЮ || |ОБЩЕСТВЕННЫМИ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |ОРГАНИЗАЦИЯМИ И | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ВЕТЕРАНОВ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |И ИНВАЛИДОВ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |4 755,6 |1 155,6 |1 200,0 |1 200,0 |1 200,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.3. |МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|214 294,5 |17 394,5 |56 300,0 |61 300,0 |79 300,0 | || | |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | | || | |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |214 294,5 |17 394,5 |56 300,0 |61 300,0 |79 300,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.3.1.|ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|209 174,7 |14 674,7 |55 500,0 |60 500,0 |78 500,0 |ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ || |ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ || |(МАТЕРИАЛЬНОЙ) ПОМОЩИ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |НАСЕЛЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |С ФЕДЕРАЛЬНЫМ И | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |РЕГИОНАЛЬНЫМ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |209 174,7 |14 674,7 |55 500,0 |60 500,0 |78 500,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.3.2.|ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|2 069,8 |2 069,8 |0,0 |0,0 |0,0 |ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ || |СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ЖИЗНИ 334 || |НЕРАБОТАЮЩИМ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ| | | | | | |НЕРАБОТАЮЩИХ || |ПЕНСИОНЕРАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ |ОБЛАСТИ | | | | | | |ПЕНСИОНЕРОВ || |ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ТРУДОВЫХ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ | |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ИНВАЛИДНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |ИНВАЛИДАМ И УЧАСТНИКАМ | | | | | | | | || |ВОВ, НА ЧАСТИЧНОЕ | | | | | | | | || |ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО | | | | | | | | || |ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛЬЯ, | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |НЕРАБОТАЮЩИМ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |ПЕНСИОНЕРАМ НА ПРАВЕ | | | | | | | | || |СОБСТВЕННОСТИ И | | | | | | | | || |ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ МЕСТОМ ИХ | | | | | | | | || |ЖИТЕЛЬСТВА, НА УСЛОВИЯХ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ | |ИТОГО ПО |2 069,8 |2 069,8 |0,0 |0,0 |0,0 | || |БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | || |ФОНДА РОССИЙСКОЙ | | | | | | | | || |ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ | | | | | | | | || |УТВЕРЖДЕННОГО ПОРЯДКА | | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.3.3.|РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|3 050,0 |650,0 |800,0 |800,0 |800,0 |ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ || |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 7 |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ЖИЗНИ ГРАЖДАН, || |НОЯБРЯ 2007 ГОДА N 150-З |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ИМЕЮЩИХ || |"О ПОЧЕТНОМ ГРАЖДАНИНЕ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗАСЛУГИ || |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |3 050,0 |650,0 |800,0 |800,0 |800,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.4. |СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|200,0 |100,0 |50,0 |0,0 |50,0 |РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА || |СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ И |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ || |СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|N 12-З ОТ 20.02.2008 || | |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ГОДА || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |200,0 |100,0 |50,0 |0,0 |50,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.4.1.|ИЗГОТОВЛЕНИЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|150,0 |50,0 |50,0 |0,0 |50,0 |РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА || |УДОСТОВЕРЕНИЙ И |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ || |ПРОЕЗДНЫХ ТАЛОНОВ ДЛЯ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|N 12-З ОТ 20.02.2008 || |МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ГОДА || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |150,0 |50,0 |50,0 |0,0 |50,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.4.2.|ИЗГОТОВЛЕНИЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|50,0 |50,0 |0,0 |0,0 |0,0 |РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА || |УДОСТОВЕРЕНИЙ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ || |СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|N 12-З ОТ 20.02.2008 || | |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ГОДА || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |50,0 |50,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.5. |УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|100 681,5 |19 681,5 |27 000,0 |38 000,0 |16 000,0 |УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ || |ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ТРУДА РАБОТНИКОВ || |ГОСУДАРСТВЕННЫХ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|СОЦИАЛЬНЫХ || |УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |УЧРЕЖДЕНИЙ || |ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |100 681,5 |19 681,5 |27 000,0 |38 000,0 |16 000,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.5.1.|ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|44 450,0 |5 450,0 |12 000,0 |13 000,0 |14 000,0 |УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ || |РЕМОНТА ЗДАНИЙ И |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ТРУДА РАБОТНИКОВ || |ПОМЕЩЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|СОЦИАЛЬНЫХ || |СЕТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |УЧРЕЖДЕНИЙ || |УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |44 450,0 |5 450,0 |12 000,0 |13 000,0 |14 000,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.5.2.|ПРИОБРЕТЕНИЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|6 306,2 |306,2 |2 000,0 |2 000,0 |2 000,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |ОБОРУДОВАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБСЛУЖИВАНИЯ || |ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || |ГОСУДАРСТВЕННЫХ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |6 306,2 |306,2 |2 000,0 |2 000,0 |2 000,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.5.3.|ПРИОБРЕТЕНИЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|3 915,6 |3 915,6 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |АВТОМОБИЛЬНОГО |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |ТРАНСПОРТА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ| | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |БРИГАД 20 УЧРЕЖДЕНИЙ |ОБЛАСТИ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |НАСЕЛЕНИЯ, | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ | | | | | | | | || |СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |МОБИЛЬНОЙ ОСНОВЕ, НА | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |УСЛОВИЯХ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ | | | | | | | | || |БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ФОНДА РОССИЙСКОЙ | |ИТОГО ПО |3 915,6 |3 915,6 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | || |УЧРЕЖДЕНИЯМ: | | | | | | | | || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ БРАСОВСКОГО | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|180,5 |180,5 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОГО | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ ГОРДЕЕВСКОГО | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ ДУБРОВСКОГО | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|284,5 |284,5 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ ДЯТЬКОВСКОГО | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ ЖИРЯТИНСКОГО | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ ЖУКОВСКОГО | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ КЛЕТНЯНСКОГО | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ КЛИМОВСКОГО | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ КОМАРИЧСКОГО | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ МГЛИНСКОГО | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ НАВЛИНСКОГО | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|284,5 |284,5 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ ПОГАРСКОГО | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ ПОЧЕПСКОГО | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ СТАРОДУБСКОГО | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ СУЗЕМСКОГО | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ СУРАЖСКОГО | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ Г. СЕЛЬЦО | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || | | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ ТРУБЧЕВСКОГО | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|284,5 |284,5 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО | | | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА Г. БРЯНСКА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.5.4.|ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|7 009,7 |7 009,7 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |РЕМОНТА ЗДАНИЙ И |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ПРОЖИВАНИЯ 209 || |ПОМЕЩЕНИЙ СЕТИ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО || |ГОСУДАРСТВЕННЫХ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ || |УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |НА УСЛОВИЯХ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ФОНДА РОССИЙСКОЙ | |ИТОГО ПО |7 009,7 |7 009,7 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | || |УЧРЕЖДЕНИЯМ: | | | | | | | | || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |ДАРКОВИЧСКИЙ ДОМ | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|1 119,5 |1 119,5 | | | |УЛУЧШЕНИЕ || |ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ | |БЮДЖЕТА | | | | | |ПРОЖИВАНИЯ 35 || |И ИНВАЛИДОВ. КАПИТАЛЬНЫЙ | | | | | | | |ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО || |РЕМОНТ ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА | | | | | | | |ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ || |СПАЛЬНОГО КОРПУСА(ЖИЛЫЕ | | | | | | | | || |КОМНАТЫ, КОРИДОР, ХОЛЛ, | | | | | | | | || |САНУЗЛЫ И ДУШЕВЫЕ) | | | | | | | | || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |СУЗЕМСКИЙ | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|423,8 |423,8 | | | |УЛУЧШЕНИЕ || |ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ | |БЮДЖЕТА | | | | | |ПРОЖИВАНИЯ 49 || |ИНТЕРНАТ. КАПИТАЛЬНЫЙ | | | | | | | |ИНВАЛИДОВ || |РЕМОНТ КОРПУСА N 6 (ЖИЛЫЕ | | | | | | | | || |КОМНАТЫ, КОРИДОР, ХОЛЛ) | | | | | | | | || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|2 502,2 |2 502,2 | | | |УЛУЧШЕНИЕ || |ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ | |БЮДЖЕТА | | | | | |ПРОЖИВАНИЯ 25 || |ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ | | | | | | | |ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО || |КЛИМОВСКОГО РАЙОНА | | | | | | | |ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ || |КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | | | | | | | | || |ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЯ | | | | | | | | || |(ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, | | | | | | | | || |САНИТАРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, | | | | | | | | || |КОРИДОР, ХОЛЛ, ВЕСТИБЮЛЬ) | | | | | | | | || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КАРАЧЕВСКИЙ | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|1 360,4 |1 360,4 | | | |УЛУЧШЕНИЕ || |ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ | |БЮДЖЕТА | | | | | |ПРОЖИВАНИЯ 25 || |ИНТЕРНАТ | | | | | | | |ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО || |КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | | | | | | | |ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ || |ЖИЛОГО КОРПУСА N 3 | | | | | | | | || |(ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, КОРИДОР, | | | | | | | | || |ХОЛЛ, САНУЗЛЫ, ДУШЕВЫЕ) | | | | | | | | || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |НАВЛИНСКИЙ | |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|1 603,8 |1 603,8 | | | |УЛУЧШЕНИЕ || |ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ | |БЮДЖЕТА | | | | | |ПРОЖИВАНИЯ 75 || |ИНТЕРНАТ | | | | | | | |ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО || |КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | | | | | | | |ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ || |КОРПУСА N 7 (ЖИЛЫЕ | | | | | | | | || |КОМНАТЫ, КОРИДОР, ХОЛЛ) | | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.5.5.|СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ |ДЕПАРТАМЕНТ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|29 000,0 |3 000,0 |8 000,0 |18 000,0 | |УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ || |СТОЛОВОЙ ТРУБЧЕВСКОГО |СТРОИТЕЛЬСТВА И |БЮДЖЕТА | | | | | |ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ || |ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО |АРХИТЕКТУРЫ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ГОСУДАРСТВЕННЫХ || |ИНТЕРНАТА Н. П. КВЕТУНЬ |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |УСЛУГ 330 || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОБСЛУЖИВАЕМЫМ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ГРАЖДАНАМ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |29 000,0 |3 000,0 |8 000,0 |18 000,0 |0,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.5.6.|СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА |ДЕПАРТАМЕНТ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|10 000,0 |0,0 |5 000,0 |5 000,0 |0,0 |ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ || |"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР |СТРОИТЕЛЬСТВА И |БЮДЖЕТА | | | | | |ГОСУДАРСТВЕННЫХ || |ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ, ПГТ |АРХИТЕКТУРЫ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|УСЛУГ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ || |СУЗЕМКА" |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |10 000,0 |0,0 |5 000,0 |5 000,0 |0,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.6. |УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | | || |СТАЦИОНАРНЫХ И |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ПОЛУСТАЦИОНАРНЫХ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |10 925,3 |10 925,3 |0,0 |0,0 |0,0 | || |СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | | || |НЕРАБОТАЮЩИМ | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | | || |ПЕНСИОНЕРАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ТРУДОВЫХ | |ИТОГО ПО |10 925,3 |10 925,3 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ПЕНИЙ ПО СТАРОСТИ И | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | || |ИНВАЛИДНОСТИ | | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.6.1.|КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ПРОЖИВАНИЯ 209 || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО || |НАСЕЛЕНИЯ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |7 009,7 |7 009,7 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | | || | | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |7 009,7 |7 009,7 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |ДАРКОВИЧСКИЙ ДОМ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |1 119,5 |1 119,5 | | | |УЛУЧШЕНИЕ || |ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |ПРОЖИВАНИЯ 35 || |И ИНВАЛИДОВ. КАПИТАЛЬНЫЙ | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО || |РЕМОНТ ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА | | | | | | | |ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ || |СПАЛЬНОГО КОРПУСА (ЖИЛЫЕ | | | | | | | | || |КОМНАТЫ, КОРИДОР, ХОЛЛ, | | | | | | | | || |САНУЗЛЫ И ДУШЕВЫЕ) | | | | | | | | || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |СУЗЕМСКИЙ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |423,8 |423,8 | | | |УЛУЧШЕНИЕ || |ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |ПРОЖИВАНИЯ 49 || |ИНТЕРНАТ. КАПИТАЛЬНЫЙ | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ИНВАЛИДОВ || |РЕМОНТ КОРПУСА N 6 (ЖИЛЫЕ | | | | | | | | || |КОМНАТЫ, КОРИДОР, ХОЛЛ) | | | | | | | | || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |2 502,2 |2 502,2 | | | |УЛУЧШЕНИЕ || |ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |ПРОЖИВАНИЯ 25 || |ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО || |КЛИМОВСКОГО РАЙОНА | | | | | | | |ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ || |КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | | | | | | | | || |ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЯ | | | | | | | | || |(ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, | | | | | | | | || |САНИТАРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, | | | | | | | | || |КОРИДОР, ХОЛЛ, ВЕСТИБЮЛЬ) | | | | | | | | || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КАРАЧЕВСКИЙ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |1 360,4 |1 360,4 | | | |УЛУЧШЕНИЕ || |ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |ПРОЖИВАНИЯ 25 || |ИНТЕРНАТ | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО || |КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | | | | | | | |ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ || |ЖИЛОГО КОРПУСА N 3 | | | | | | | | || |(ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ, КОРИДОР, | | | | | | | | || |ХОЛЛ, САНУЗЛЫ, ДУШЕВЫЕ) | | | | | | | | || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |НАВЛИНСКИЙ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |1 603,8 |1 603,8 | | | |УЛУЧШЕНИЕ || |ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |ПРОЖИВАНИЯ 75 || |ИНТЕРНАТ | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО || |КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | | | | | | | |ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ || |КОРПУСА N 7 (ЖИЛЫЕ | | | | | | | | || |КОМНАТЫ, КОРИДОР, ХОЛЛ) | | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.6.2.|ПРИОБРЕТЕНИЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|0,0 | | | | |УЛУЧШЕНИЕ || |АВТОМОБИЛЬНОГО |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |ТРАНСПОРТА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ОБСЛУЖИВАНИЯ || |БРИГАД 20 УЧРЕЖДЕНИЙ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |НАСЕЛЕНИЯ, | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |3 915,6 |3 915,6 |0,0 |0,0 |0,0 | || |СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | | || |МОБИЛЬНОЙ ОСНОВЕ, НА | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | | || |УСЛОВИЯХ | | | | | | | | || |СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО | |ИТОГО ПО |3 915,6 |3 915,6 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ФОНДА РОССИЙСКОЙ | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | || |ФЕДЕРАЦИИ. | | | | | | | | || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ БРАСОВСКОГО | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |180,5 |180,5 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОГО | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ ГОРДЕЕВСКОГО | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ ДУБРОВСКОГО | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |284,5 |284,5 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ ДЯТЬКОВСКОГО | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ ЖИРЯТИНСКОГО | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ ЖУКОВСКОГО | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ КЛЕТНЯНСКОГО | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ КЛИМОВСКОГО | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ КОМАРИЧСКОГО | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ МГЛИНСКОГО | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ НАВЛИНСКОГО | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |284,5 |284,5 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ ПОГАРСКОГО | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ ПОЧЕПСКОГО | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ СТАРОДУБСКОГО | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ СУЗЕМСКОГО | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ СУРАЖСКОГО | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ Г. СЕЛЬЦО | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || | | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |180,1 |180,1 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ ТРУБЧЕВСКОГО | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ || |———————————————————————————| |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |284,5 |284,5 |0,0 |0,0 |0,0 |УЛУЧШЕНИЕ || |СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |ИСТОЧНИКИ (СУБСИДИЯ| | | | | |СОЦИАЛЬНОГО || |НАСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО | |ИЗ БЮДЖЕТА ПФР) | | | | | |ОБСЛУЖИВАНИЯ || |РАЙОНА Г. БРЯНСКА | | | | | | | |ЖИТЕЛЕЙ УДАЛЕННЫХ || | | | | | | | | |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.9.6.3.|ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ || |СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |ЖИЗНИ 334 || |НЕРАБОТАЮЩИМ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|НЕРАБОТАЮЩИХ || |ПЕНСИОНЕРАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПЕНСИОНЕРОВ || |ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ТРУДОВЫХ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || |ПЕНСИЙ ПО СТАРОСТИ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ИНВАЛИДНОСТИ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |2 003,8 |2 003,8 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |2 003,8 |2 003,8 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.10. |ВЦП "ПОЖАРНАЯ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|31 194,4 |7 798,6 |7 798,6 |7 798,6 |7 798,6 |ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ || |БЕЗОПАСНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |УЧРЕЖДЕНИЙ || |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ || |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НАСЕЛЕНИЯ, || |ОБЛАСТИ" (2012-2015 ГОДЫ) | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОТВЕЧАЮЩИХ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ТРЕБОВАНИЯМ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПОЖАРНОЙ || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |БЕЗОПАСНОСТИ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО ВЦП |31 194,4 |7 798,6 |7 798,6 |7 798,6 |7 798,6 | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.10.1. |МОНТАЖ, НАЛАДКА, РЕМОНТ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|2 750,0 |550,0 |650,0 |750,0 |800,0 |ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ || |ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |УЧРЕЖДЕНИЙ || |СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ || |ОПОВЕЩЕНИЯ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НАСЕЛЕНИЯ, || |УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОТВЕЧАЮЩИХ || |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ТРЕБОВАНИЯМ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПОЖАРНОЙ || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |БЕЗОПАСНОСТИ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |2 750,0 |550,0 |650,0 |750,0 |800,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.10.2. |ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫМИ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|9 930,0 |2 400,0 |2 500,0 |2 540,0 |2 490,0 |ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ || |СРЕДСТВАМИ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |УЧРЕЖДЕНИЙ || |ПОЖАРОТУШЕНИЯ, |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ || |СРЕДСТВАМИ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НАСЕЛЕНИЯ, || |ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОТВЕЧАЮЩИХ || |ЛЕСТНИЦАМИ, СРЕДСТВАМИ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ТРЕБОВАНИЯМ || |ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛЕЖАЧИХ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПОЖАРНОЙ || |БОЛЬНЫХ, ОБУЧЕНИЕ ПТМ, | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |БЕЗОПАСНОСТИ || |ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАНОВ | | | | | | | | || |ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ В СЛУЧАЕ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ПОЖАРА, ТАБЛИЧЕК | |ИТОГО ПО |9 930,0 |2 400,0 |2 500,0 |2 540,0 |2 490,0 | || |УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | || |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.10.3. |ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|460,0 |100,0 |120,0 |140,0 |100,0 |ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ || |МОЛНИЕЗАЩИТЫ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |УЧРЕЖДЕНИЙ || |УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ || |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НАСЕЛЕНИЯ, || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОТВЕЧАЮЩИХ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ТРЕБОВАНИЯМ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПОЖАРНОЙ || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |БЕЗОПАСНОСТИ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |460,0 |100,0 |120,0 |140,0 |100,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.10.4. |УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|400,0 |80,0 |100,0 |120,0 |100,0 |ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ || |ПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ, |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |УЧРЕЖДЕНИЙ || |ВОДОЕМОВ, ГИДРАНТОВ, |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ || |РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НАСЕЛЕНИЯ, || |ВОДОСНАБЖЕНИЯ, УСТРОЙСТВО | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОТВЕЧАЮЩИХ || |ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ТРЕБОВАНИЯМ || |ВОДОПРОВОДА, | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПОЖАРНОЙ || |КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ, | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |БЕЗОПАСНОСТИ || |ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ, | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ПРИОБРЕТЕНИЕ МОТОПОМП | |ИТОГО ПО |400,0 |80,0 |100,0 |120,0 |100,0 | || |УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | || |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.10.5. |ОГНЕЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ, |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|2 920,0 |600,0 |700,0 |800,0 |820,0 |ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ || |ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |УЧРЕЖДЕНИЙ || |ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ || |ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НАСЕЛЕНИЯ, || |УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОТВЕЧАЮЩИХ || |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ТРЕБОВАНИЯМ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПОЖАРНОЙ || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |БЕЗОПАСНОСТИ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |2 920,0 |600,0 |700,0 |800,0 |820,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.10.6. |МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|4 200,0 |900,0 |1 000,0 |1 100,0 |1 200,0 |ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ || |РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |УЧРЕЖДЕНИЙ || |РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ, СИСТЕМ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ| | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ || |КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, |ОБЛАСТИ |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|НАСЕЛЕНИЯ, || |МОНТАЖ РЕЗЕРВНЫХ ЛИНИЙ | |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ОТВЕЧАЮЩИХ || |ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, ПУСКО- | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ТРЕБОВАНИЯМ || |НАЛАДОЧНЫЕ, РЕМОНТНЫЕ | | | | | | | |ПОЖАРНОЙ || |РАБОТЫ В КОТЕЛЬНЫХ, | | | | | | | |БЕЗОПАСНОСТИ || |РЕМОНТ ДЫМОВЫХ ТРУБ, | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |УСТАНОВКА СИСТЕМ ГАЗОВОЙ | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ЗАЩИТЫ, ПРИОБРЕТЕНИЕ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ | | | | | | | | || |ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, | | | | | | | | || |ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ | |ИТОГО ПО |4 200,0 |900,0 |1 000,0 |1 100,0 |1 200,0 | || |ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | || |УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ | | | | | | | | || |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.10.7. |ОСНАЩЕНИЕ СРЕДСТВАМИ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|720,0 |120,0 |150,0 |250,0 |200,0 |ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ || |ПРЯМОЙ СВЯЗИ С ПОЖАРНОЙ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |УЧРЕЖДЕНИЙ || |СЛУЖБОЙ, ВЫВОД СИГНАЛА О |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ| | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ || |СРАБОТКЕ СИСТЕМЫ АПС В |ОБЛАСТИ | | | | | | |НАСЕЛЕНИЯ, || |ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ | | | | | | | |ОТВЕЧАЮЩИХ || |ОХРАНЫ (УСТАНОВКА | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ТРЕБОВАНИЯМ || |УСТРОЙСТВА ПЕРЕДАЧИ | |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПОЖАРНОЙ || |СИГНАЛОВ О СРАБАТЫВАНИИ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |БЕЗОПАСНОСТИ || |ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, | | | | | | | | || |МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ | | | | | | | | || |СИГНАЛИЗАЦИИ), РЕМОНТ И | | | | | | | | || |УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ | | | | | | | | || |РАДИОФИКАЦИИ, | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ, | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ОБОРУДОВАНИЕ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ | | | | | | | | || |ОХРАНЫ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА | | | | | | | | || |НАРЯДА МИЛИЦИИ С ВЫВОДОМ | | | | | | | | || |СИГНАЛА НА ПУЛЬТЫ | | | | | | | | || |ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОХРАНЫ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ОВО ИЛИ В ДЕЖУРНЫЕ ЧАСТИ | |ИТОГО ПО |720,0 |120,0 |150,0 |250,0 |200,0 | || |ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОВД | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | || |(МОНТАЖ ТРЕВОЖНОЙ | | | | | | | | || |СИГНАЛИЗАЦИИ) УЧРЕЖДЕНИЙ | | | | | | | | || |СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ | | | | | | | | || |ЗАЩИТЫ | | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.10.8. |ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|9 594,4 |3 008,6 |2 528,6 |2 038,6 |2 018,6 |ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ || |ТРЕБОВАНИЯМ ПБ ПУТЕЙ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |УЧРЕЖДЕНИЙ || |ЭВАКУАЦИИ И |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ| | | | | | |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ || |ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ, |ОБЛАСТИ | | | | | | |НАСЕЛЕНИЯ, || |ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И | | | | | | | |ОТВЕЧАЮЩИХ || |ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ТРЕБОВАНИЯМ || |ПОЛЬЗОВАНИЯ, | |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПОЖАРНОЙ || |ПРОЕКТИРОВАНИЕ, УСТАНОВКА | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |БЕЗОПАСНОСТИ || |НА ОКНАХ РАСПАШНЫХ | | | | | | | | || |РЕШЕТОК, ОГНЕБИООБРАБОТКА | | | | | | | | || |ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА | | | | | | | | || |ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ, | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ, | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРНЫХ | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || |БЛОКОВ, ПРОТИВОПОЖАРНОГО | | | | | | | | || |ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЕ | | | | | | | | || |ЛЕСТНИЦ, РЕМОНТ КРЫШ НАД | | | | | | | | || |ПОМЕЩЕНИЯМИ С | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ, | |ИТОГО ПО |9 594,4 |3 008,6 |2 528,6 |2 038,6 |2 018,6 | || |ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ, | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | || |ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ | | | | | | | | || |УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ | | | | | | | | || |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | | | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.10.9. |РАСЧЕТ УРОВНЯ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|220,0 |40,0 |50,0 |60,0 |70,0 |ПОВЫШЕНИЕ ДОЛИ || |БЕЗОПАСНОСТИ В СЛУЧАЕ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | |УЧРЕЖДЕНИЙ || |ПОЖАРА, ДЕКЛАРАЦИЯ |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ || |ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |НАСЕЛЕНИЯ, || |УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ | |БЮДЖЕТОВ | | | | | |ОТВЕЧАЮЩИХ || |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|ТРЕБОВАНИЯМ || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |ПОЖАРНОЙ || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | |БЕЗОПАСНОСТИ || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |220,0 |40,0 |50,0 |60,0 |70,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————||4.11. |РЕАЛИЗАЦИЯ |ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО|СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|3 768,1 |3 768,1 |0,0 |0,0 |0,0 | || |ГОСУДАРСТВЕННОЙ |И |БЮДЖЕТА | | | | | | || |ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ |ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || |ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ |ОБРАЗОВАНИЯ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || |СРЕДА" НА 2011-2015 ГОДЫ |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ |3 768,1 |3 768,1 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |МЕРОПРИЯТИЮ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|| |ИТОГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ |УПРАВЛЕНИЕ |СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО|18 759 308,2|5 215 213,2|4 390 573,1|4 568 885,9|4 584 636,0| || |ПРОГРАММЕ |СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |БЮДЖЕТА | | | | | | || | |НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | |ОБЛАСТИ |СРЕДСТВА МЕСТНЫХ |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |БЮДЖЕТОВ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ |12 929,1 |12 929,1 |0,0 |0,0 |0,0 | || | | |ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | |ИТОГО ПО |18 772 237,3|5 228 142,3|4 390 573,1|4 568 885,9|4 584 636,0| || | | |ГОСУДАРСТВЕННОЙ | | | | | | || | | |ПРОГРАММЕ | | | | | | ||————————|———————————————————————————|——————————————————|———————————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————————————————|приложение 3 к государственной программе
"Социальная защита населения Брянской области"
(2012-2015 годы))
Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам
реализации государственной программы|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————||НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ |ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА УСЛУГИ |РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ||УСЛУГИ (РАБОТЫ), ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЪЕМА| |НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ||УСЛУГИ, ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ | |УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ), ТЫС. РУБЛЕЙ ||ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММЫ |——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|| |2012 ГОД |2013 ГОД |2014 ГОД |2015 ГОД |2012 ГОД |2013 ГОД |2014 ГОД |2015 ГОД ||——————————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————||1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 ||——————————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————||НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ |ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛУГ ||УСЛУГИ (РАБОТЫ) | ||——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ЕДИНИЦ ||——————————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————||ПОДПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ |1 212 110 |1 212 110 |1 212 110 |1 212 110 |161 308,7 |155 845,2 |161 802,0 |161 802,0 ||ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" | | | | | | | | ||(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————||НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ |ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ||УСЛУГИ (РАБОТЫ) | ||——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ЕДИНИЦ ||——————————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————||ПОДПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ |1 110 129 |1 110 129 |1 110 129 |1 110 129 |98 809,0 |95 462,4 |99 111,2 |99 111,2 ||ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" | | | | | | | | ||(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————||НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ |ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛУГ ||УСЛУГИ (РАБОТЫ) | ||——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ЕДИНИЦ ||——————————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————||ПОДПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ |140 957 |140 957 |140 957 |140 957 |7 738,1 |7 476,0 |7 761,7 |7 761,7 ||ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" | | | | | | | | ||(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————||НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ |ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ ||УСЛУГИ (РАБОТЫ) | ||——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ЕДИНИЦ ||——————————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————||ПОДПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ |129 518 |129 518 |129 518 |129 518 |8 928,5 |8 626,1 |8 955,8 |8 955,8 ||ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" | | | | | | | | ||(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————||НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ |ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛУГ ||УСЛУГИ (РАБОТЫ) | ||——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ЕДИНИЦ ||——————————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————|| |140 401 |140 401 |140 401 |140 401 |12 499,9 |12 076,6 |12 538,2 |12 538,2 ||——————————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————||НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ |СОДЕЙСТВИЕ В ОКАЗАНИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ ||УСЛУГИ (РАБОТЫ) | ||——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ЕДИНИЦ ||——————————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————||ПОДПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ |11 143 |11 143 |11 143 |11 143 |595,0 |575,1 |597,1 |597,1 ||ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" | | | | | | | | ||(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————||НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ |ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС ||УСЛУГИ (РАБОТЫ) | ||——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ЕДИНИЦ ||——————————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————||ПОДПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ |11 250 |11 250 |11 250 |11 250 |2 976,2 |2 875,4 |2 985,3 |2 985,3 ||ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" | | | | | | | | ||(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————||НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ |ИНФОРМАЦИОННАЯ УСЛУГА ||УСЛУГИ (РАБОТЫ) | ||——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ЕДИНИЦ ||——————————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————||ПОДПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ |3 500 |3 500 |3 500 |3 500 |595,2 |575,1 |597,1 |597,1 ||ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" | | | | | | | | ||(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————||НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ |АНАЛИТИЧЕСКАЯ УСЛУГА ||УСЛУГИ (РАБОТЫ) | ||——————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЪЕМА УСЛУГИ |ЕДИНИЦ ||——————————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————||ПОДПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ |350 |350 |350 |350 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 ||ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" | | | | | | | | ||(2012-2015 ГОДЫ) | | | | | | | | ||——————————————————————————————————|——————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|———————————————————|———————————————————||НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ |ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ УСЛУГА ||УСЛУГИ (РАБОТЫ) |