Постановление Администрации Брянской области от 07.08.2012 № 718
О внесении изменений в государственную программу "Управление государственными финансами Брянской области" (2012-2015 годы)
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2012 г. N 718 Утратило силу - Постановление
Правительства Брянской области
от 30.12.2013 г. N 825-п
О внесении изменений в государственную программу "Управление
государственными финансами Брянской области" (2012-2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 1 июня2011 года N 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации иоценки эффективности государственных программ Брянской области"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в государственную программу "Управлениегосударственными финансами Брянской области" (2012-2015 годы),утвержденную постановлением администрации области от 29 декабря 2011года N 1238 "Об утверждении государственной программы "Управлениегосударственными финансами Брянской области" (2012-2015 годы)" (сучетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 31мая 2012 года N 475), изменения согласно приложениям 1, 2 кпостановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайтеадминистрации Брянской области.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Брянской области - начальника финансового управленияБрянской области Локтикову Е.И.
Губернатор Н.В. Денин
Приложение 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 7 августа 2012 г. N 718
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу "Управление государственными
финансами Брянской области" (2012-2015 годы)
1. В паспорте государственной программы:
1.1. В позиции "Соисполнители государственной программы" слово"отсутствуют" заменить словами "управление потребительского рынка иуслуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта,алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области".
1.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований на реализациюгосударственной программы" изложить в редакции:
"общий объем средств, предусмотренных на реализациюгосударственной программы, - 8220968,3 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 2215134,2 тыс. рублей;
2013 год - 1992261,5 тыс. рублей;
2014 год - 2006786,3 тыс. рублей;
2015 год - 2006786,3 тыс. рублей".
1.3. В позиции "Ожидаемые результаты реализации государственнойпрограммы":
слова "объем государственного внутреннего долга Брянской области:
2012 год - 6167066,2 тыс. рублей;
2013 год - 5968899,4 тыс. рублей;
2014 год - 5939945,4 тыс. рублей;
2015 год - 5841028,9 тыс. рублей"
заменить словами:
"объем государственного внутреннего долга Брянской области:
2012 год - не более 6500000,0 тыс. рублей;
2013 год - не более 6000000,0 тыс. рублей;
2014 год - не более 6000000,0 тыс. рублей;
2015 год - не более 5900000,0 тыс. рублей";
дополнить абзацами следующего содержания:
"доля участников бюджетного процесса, включенных в единуюинформационную систему управления бюджетным процессом:
2012 год - 1,5%;
2013 год - 23,1%;
2014 год - 43,2%;
2015 год - 100%".
2. Таблицу 1 "Основные показатели, характеризующие состояниесистемы управления государственными финансами Брянской области"дополнить строкой 11 следующего содержания:|—————|———————————————————————————————|—————|—————|—————|| 11. | ДОЛЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО | 1,5 | 1,5 | 1,5 || | ПРОЦЕССА, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНУЮ | | | || | ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ | | | || | УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ | | | || | ПРОЦЕССОМ, % | | | ||—————|———————————————————————————————|—————|—————|—————|
3. Раздел 1 "Характеристика текущего состояния системы управлениягосударственными финансами" после слов "Формирование устойчивогоинтереса общества к системе управления государственными финансамитребует активного вовлечения представителей общественности в каждыйэтап бюджетного процесса" дополнить словами "В рамках реализациигосударственной программы планируется объединение всех участниковбюджетного процесса Брянской области в единой информационной системе,предполагающей формирование проектов бюджетов, государственных(муниципальных) заданий, планов финансово-хозяйственной деятельностигосударственных и муниципальных учреждений, сводной бюджетной росписи,а также осуществление иных бюджетных операций в единой базе данных".
4. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы" изложить в редакции:
"Реализация государственной программы осуществляется за счетсредств областного бюджета. Общий объем средств на реализациюгосударственной программы составляет 8220968,3 тыс. рублей, в томчисле:
2012 год - 2215134,2 тыс. рублей;
2013 год - 1992261,5 тыс. рублей;
2014 год - 2006786,3 тыс. рублей;
2015 год - 2006786,3 тыс. рублей".
5. В разделе 5 "Основные меры правового регулирования,направленные на достижение целей и решение задач государственнойпрограммы" слова "май-июнь 2012 года" заменить словами "июль-август2012 года", слова "июнь - август 2012 года" заменить словами"сентябрь-октябрь 2012 года".
6. В таблице 3 "Прогноз целевых индикаторов и показателейгосударственной программы" по годам ее реализации:
Строку|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| ОБЪЕМ | 6167066,2 | 5968899,4 | 5939945,4 | 5841028,9 || ГОСУДАРСТВЕН- | | | | || НОГО | | | | || ВНУТРЕННЕГО | | | | || ДОЛГА | | | | || БРЯНСКОЙ | | | | || ОБЛАСТИ ПО | | | | || СОСТОЯНИЮ НА | | | | || КОНЕЦ | | | | || ОТЧЕТНОГО | | | | || ПЕРИОДА, ТЫС. | | | | || РУБЛЕЙ | | | | ||———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
изложить в редакции:|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| ОБЪЕМ | НЕ БОЛЕЕ | НЕ БОЛЕЕ | НЕ БОЛЕЕ | НЕ БОЛЕЕ || ГОСУДАРСТВЕН- | 6500000,0 | 6000000,0 | 6000000,0 | 5900000,0 || НОГО | | | | || ВНУТРЕННЕГО | | | | || ДОЛГА | | | | || БРЯНСКОЙ | | | | || ОБЛАСТИ ПО | | | | || СОСТОЯНИЮ НА | | | | || КОНЕЦ | | | | || ОТЧЕТНОГО | | | | || ПЕРИОДА, ТЫС. | | | | || РУБЛЕЙ | | | | ||———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
дополнить таблицу строкой следующего содержания:|——————————————|—————|——————|——————|—————|| ДОЛЯ | 1,5 | 23,1 | 43,2 | 100 || УЧАСТНИКОВ | | | | || БЮДЖЕТНОГО | | | | || ПРОЦЕССА, | | | | || ВКЛЮЧЕННЫХ | | | | || В ЕДИНУЮ | | | | || ИНФОРМАЦИОН- | | | | || НУЮ СИСТЕМУ | | | | || УПРАВЛЕНИЯ | | | | || БЮДЖЕТНЫМ | | | | || ПРОЦЕССОМ, % | | | | ||——————————————|—————|——————|——————|—————|
7. В позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы"паспорта подпрограммы "Управление в сфере государственных финансов"(2012-2015 годы) слова:
"объем государственного внутреннего долга Брянской области:
2012 год - 6167066,2 тыс. рублей;
2013 год - 5968899,4 тыс. рублей;
2014 год - 5939945,4 тыс. рублей;
2015 год - 5841028,9 тыс. рублей"
заменить словами:
"объем государственного внутреннего долга Брянской области:
2012 год - не более 6500000,0 тыс. рублей;
2013 год - не более 6000000,0 тыс. рублей;
2014 год - не более 6000000,0 тыс. рублей;
2015 год - не более 5900000,0 тыс. рублей".
8. В таблице 4 "Прогноз целевых индикаторов и показателейгосударственной программы по годам ее реализации" строку|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| ОБЪЕМ | 6167066,2 | 5968899,4 | 5939945,4 | 5841028,9 || ГОСУДАРСТВЕН- | | | | || НОГО | | | | || ВНУТРЕННЕГО | | | | || ДОЛГА | | | | || БРЯНСКОЙ | | | | || ОБЛАСТИ ПО | | | | || СОСТОЯНИЮ НА | | | | || КОНЕЦ | | | | || ОТЧЕТНОГО | | | | || ПЕРИОДА, ТЫС. | | | | || РУБЛЕЙ | | | | ||———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
изложить в редакции:|———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|| ОБЪЕМ | НЕ БОЛЕЕ | НЕ БОЛЕЕ | НЕ БОЛЕЕ | НЕ БОЛЕЕ || ГОСУДАРСТВЕН- | 6500000,0 | 6000000,0 | 6000000,0 | 5900000,0 || НОГО | | | | || ВНУТРЕННЕГО | | | | || ДОЛГА | | | | || БРЯНСКОЙ | | | | || ОБЛАСТИ ПО | | | | || СОСТОЯНИЮ НА | | | | || КОНЕЦ | | | | || ОТЧЕТНОГО | | | | || ПЕРИОДА, ТЫС. | | | | || РУБЛЕЙ | | | | ||———————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
9. В подпрограмме "Совершенствование управления общественнымифинансами" (2012-2015 годы):
9.1. В паспорте подпрограммы:
в позиции "Соисполнители подпрограммы" слово "отсутствуют"заменить словами "управление потребительского рынка и услуг, контроляв сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной испиртосодержащей продукции Брянской области";
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнитьабзацами следующего содержания:
"доля участников бюджетного процесса, включенных в единуюинформационную систему управления бюджетным процессом:
2012 год - 1,5%;
2013 год - 23,1%;
2014 год - 43,2%;
2015 год - 100%".
9.2. В разделе 1 "Краткая характеристика подпрограммы":
после слов "создание портала государственных финансов Брянскойобласти" дополнить абзацем следующего содержания:
"создание единой информационной системы управления бюджетнымпроцессом на территории Брянской области";
слова "Порядок предоставления, методика распределения указаннойсубсидии приведены в приложениях 3, 4 к государственной программе"заменить словами "Порядок предоставления, методика распределенияуказанной субсидии на 2012 год утверждены постановлением администрацииобласти от 21 июня 2012 года N 554".
9.3. Таблицу 5 "Прогноз целевых индикаторов и показателейпрограммы по годам ее реализации" дополнить строкой|—————————————————|—————|——————|——————|—————|| ДОЛЯ УЧАСТНИКОВ | 1,5 | 23,1 | 43,2 | 100 || БЮДЖЕТНОГО | | | | || ПРОЦЕССА, | | | | || ВКЛЮЧЕННЫХ В | | | | || ЕДИНУЮ | | | | || ИНФОРМАЦИОННУЮ | | | | || СИСТЕМУ | | | | || УПРАВЛЕНИЯ | | | | || БЮДЖЕТНЫМ | | | | || ПРОЦЕССОМ, % | | | | ||—————————————————|—————|——————|——————|—————|
9.4. Раздел 2 "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы"дополнить текстом следующего содержания:
"Доля участников бюджетного процесса, включенных в единуюинформационную систему управления бюджетным процессом, определяетсяследующим образом:
Cu
Р =---------- x 100%
Cu
где:
Р - доля участников бюджетного процесса, включенных в единуюинформационную систему управления бюджетным процессом, %;
Cu - количество участников бюджетного процесса, включенных вединую информационную систему управления бюджетным процессом;
Cn - количество участников бюджетного процесса области.
В рамках программы под участниками бюджетного процессапонимаются:
главные распорядители средств областного бюджета;
государственные учреждения Брянской области;
органы местного самоуправления (главные распорядители средствместных бюджетов);
муниципальные учреждения муниципальных районов (городскихокругов);
администрации городских и сельских поселений.
Показатель рассчитывается на основе аналитической информациифинансового управления Брянской области".
10. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований на реализациюподпрограммы" паспорта подпрограммы "Межбюджетные отношения смуниципальными образованиями" (2012-2015 годы) изложить в редакции:
"общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы,- 5891032,0 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 1693207,0 тыс. рублей;
2013 год - 1399275,0 тыс. рублей;
2014 год - 1399275,0 тыс. рублей;
2015 год - 1399275,0 тыс. рублей".
11. Приложение 2 к государственной программе считать приложением1, изложив его в редакции согласно приложению 2 к постановлению.
12. Приложения 3, 4 к государственной программе исключить,приложение 5 считать приложением 2.
Приложение 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 7 августа 2012 г. N 718
(приложение 1
к государственной программе
"Управление государственными
финансами Брянской области" (2012-2015 годы))|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ||——————|——————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————|———————————————————————————————————————————————|————————————————————————|| N | НАИМЕНОВАНИЕ ДЦП, | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | ИСТОЧНИК | ВСЕГО | ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ | ОЖИДАЕМЫЙ || ПП | ПОДПРОГРАММЫ ДЦП, | ИСПОЛНИТЕЛЬ, | ФИНАНСИРОВАНИ | | | НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ || | МЕРОПРИЯТИЙ ДЦП, | СОИСПОЛНИТЕЛЬ | Я | | | РЕЗУЛЬТАТ (КРАТКОЕ || | ПОДПРОГРАММЫ, | | | | | ОПИСАНИЕ, ЦЕЛЕВЫЕ || | ВЦП, ВКЛЮЧЕННОЙ В | | | | | ИНДИКАТОРЫ И || | ПОДПРОГРАММУ, | | | | | ПОКАЗАТЕЛИ) || | МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП, | | | |———————————|———————————|———————————|———————————| || | ОСНОВНОГО | | | | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | || | МЕРОПРИЯТИЯ, | | | | | | | | || | МЕРОПРИЯТИЙ, | | | | | | | | || | РЕАЛИЗУЕМЫХ В | | | | | | | | || | РАМКАХ ОСНОВНОГО | | | | | | | | || | МЕРОПРИЯТИЯ | | | | | | | | ||——————|——————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||——————|——————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————|| 1 | ПОДПРОГРАММА | ФИНАНСОВОЕ | ОБЛАСТНОЙ | 1 941 | 387 851,6 | 511 557,3 | 521 082,1 | 521 082,1 | || | "УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ | УПРАВЛЕНИЕ | БЮДЖЕТ | 573,1 | | | | | || | ГОСУДАРСТВЕННЫХ | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | ФИНАНСОВ" (2012- | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | 2015 ГОДЫ) | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | | ИТОГО ПО | 1 941 | 387 851,6 | 511 557,3 | 521 082,1 | 521 082,1 | || | | | ПОДПРОГРАММЕ: | 573,1 | | | | | ||——————|——————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————|| 1.1 | ОБСЛУЖИВАНИЕ | ФИНАНСОВОЕ | ОБЛАСТНОЙ | 1 707 | 327 131,3 | 453 709,7 | 463 202,4 | 463 202,4 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ || | ГОСУДАРСТВЕННОГО | УПРАВЛЕНИЕ | БЮДЖЕТ | 245,8 | | | | | ЗАПЛАНИРОВАННОГО || | ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМА || | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ГОСУДАРСТВЕННОГО || | | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА || | | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | | ИТОГО ПО | 1 707 | 327 131,3 | 453 709,7 | 463 202,4 | 463 202,4 | || | | | ОСНОВНОМУ | 245,8 | | | | | || | | | МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | ||——————|——————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————|| 1.2 | МАТЕРИАЛЬНО- | ФИНАНСОВОЕ | ОБЛАСТНОЙ | 234 | 60 720,3 | 57 847,6 | 57 879,7 | 57 879,7 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ || | ТЕХНИЧЕСКОЕ И | УПРАВЛЕНИЕ | БЮДЖЕТ | 327,3 | | | | | ЗАПЛАНИРОВАННОГО || | ФИНАНСОВОЕ | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМА || | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | | | | | | ГОСУДАРСТВЕННОГО || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | | | | ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА || | ФИНАНСОВОГО | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| БРЯНСКОЙ || | УПРАВЛЕНИЯ | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБЛАСТИОБЕСПЕЧЕНИЕ || | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | ЗАПЛАНИРОВАННОЙ || | | | | | | | | | МАКСИМАЛЬНОЙ РАЗНИЦЫ || | | | | | | | | | МЕЖДУ СТАВКОЙ || | | | | | | | | | РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ЦБ || | | | | | | | | | РФ И СТАВКАМИ, ПО || | | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| КОТОРЫМ ПРИВЛЕКАЮТСЯ || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КРЕДИТЫ КОММЕРЧЕСКИХ || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | БАНКОВМИНИМИЗАЦИЯ || | | | | | | | | | ПРОСРОЧЕННОЙ || | | | | | | | | | КРЕДИТОРСКОЙ || | | | | | | | | | ЗАДОЛЖЕННОСТИ || | | | | | | | | | ОБЛАСТНОГО || | | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| БЮДЖЕТАПОВЫШЕНИЕ || | | | ИТОГО ПО | 234 | 60 720,3 | 57 847,6 | 57 879,7 | 57 879,7 | ЭФФЕКТИВНОСТИ || | | | ОСНОВНОМУ | 327,3 | | | | | ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ || | | | МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | НАЛОГОВЫХ || | | | | | | | | | ЛЬГОТПОВЫШЕНИЕ || | | | | | | | | | ТОЧНОСТИ || | | | | | | | | | ПРОГНОЗИРОВАНИЯ || | | | | | | | | | ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ||——————|——————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————|| 2 | ПОДПРОГРАММА | ФИНАНСОВОЕ | ОБЛАСТНОЙ | 386 | 132 375,6 | 81 429,2 | 86 429,2 | 86 429,2 | || | "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ | УПРАВЛЕНИЕ | БЮДЖЕТ | 663,2 | | | | | || | УПРАВЛЕНИЯ | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | ОБЩЕСТВЕННЫМИ | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | ФИНАНСАМИ" (2012- | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | 2015 ГОДЫ) | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | | ИТОГО ПО | 388 | 134 075,6 | 81 429,2 | 86 429,2 | 86 429,2 | || | | | ПОДПРОГРАММЕ: | 363,2 | | | | | ||——————|——————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————|| 2.1 | СОПРОВОЖДЕНИЕ И | ФИНАНСОВОЕ | ОБЛАСТНОЙ | 119 | 29 904,0 | 29 904,0 | 29 904,0 | 29 904,0 | ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ || | МОДЕРНИЗАЦИЯ | УПРАВЛЕНИЕ | БЮДЖЕТ | 616,0 | | | | | БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА || | ТЕХНИЧЕСКИХ И | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| ОБЛАСТИ В ЕДИНУЮ || | ПРОГРАММНЫХ | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ИНФОРМАЦИОННУЮ || | КОМПЛЕКСОВ | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ || | ОРГАНИЗАЦИИ | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ || | БЮДЖЕТНОГО | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | ПРОЦЕССА В БРЯНСКОЙ | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | ОБЛАСТИ | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | | ИТОГО ПО | 119 | 29 904,0 | 29 904,0 | 29 904,0 | 29 904,0 | || | | | ОСНОВНОМУ | 616,0 | | | | | || | | | МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | ||——————|——————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————|| 2.1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | ФИНАНСОВОЕ | ОБЛАСТНОЙ | 2 335,6 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | || 1 | ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО | УПРАВЛЕНИЕ | БЮДЖЕТ | | | | | | || | КОМПЬЮТЕРНОГО | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | || | ОБОРУДОВАНИЯ, | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | ПЕРИФЕРИЙНОГО | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | ОБОРУДОВАНИЯ, | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И | | | | | | | | || | МОДУЛЕЙ, | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | КОПИРОВАЛЬНОЙ | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | ТЕХНИКИ, ОРГТЕХНИКИ, | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И | | | | | | | | || | ВЕНТИЛЯЦИИ, | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | ОБОРУДОВАНИЯ | | ИТОГО ПО | 2 335,6 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | || | ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И | | МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | || | СВЯЗИ (В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | || | МОНТАЖНОГО) | | | | | | | | ||——————|——————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————|| 2.1. | АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА | ФИНАНСОВОЕ | ОБЛАСТНОЙ | 68 | 17 083,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | || 2 | ЗА СОПРОВОЖДЕНИЕ | УПРАВЛЕНИЕ | БЮДЖЕТ | 332,0 | | | | | || | ПРИКЛАДНОГО | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | || | ПРОГРАММНОГО | | | | | | | | || | ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | (СОСТАВЛЕНИЕ И | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | ИСПОЛНЕНИЯ | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | БЮДЖЕТА, ВЕДЕНИЕ | | | | | | | | || | АДМИНИСТРАТИВНО- | | | | | | | | || | ХОЗЯЙСТВЕННОЙ | | | | | | | | || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДР.) | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | ДЛЯ ФИНАНСОВОГО | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | УПРАВЛЕНИЯ, ГЛАВНЫХ | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ | | | | | | | | || | БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | | | | | | | | || | ПОЛУЧАТЕЛЕЙ | | | | | | | | || | БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ | | ИТОГО ПО | 68 | 17 083,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | МЕРОПРИЯТИЮ: | 332,0 | | | | | || | РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ | | | | | | | | || | ОКРУГОВ, ПОСЕЛЕНИЙ | | | | | | | | || | ОБЛАСТИ | | | | | | | | ||——————|——————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————|| 2.1. | АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА | ФИНАНСОВОЕ | ОБЛАСТНОЙ | 47 | 11 987,1 | 11 987,1 | 11 987,1 | 11 987,1 | || 3 | ЗА СОПРОВОЖДЕНИЕ И | УПРАВЛЕНИЕ | БЮДЖЕТ | 948,4 | | | | | || | ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИНИЙ | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | СВЯЗИ, КАНАЛ | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | ИНТЕРНЕТ, | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | ВЫДЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ, | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | ОБСЛУЖИВАНИЕ | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | СЕРВЕРОВ СВЯЗИ | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | (ПОГРАНИЧНЫЕ, | | | | | | | | || | ПРОКСИ, NET-СЕРВЕР И | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | ПР.), АТС И ИНЫЕ | | ИТОГО ПО | 47 | 11 987,1 | 11 987,1 | 11 987,1 | 11 987,1 | || | УСЛУГИ СВЯЗИ И | | МЕРОПРИЯТИЮ: | 948,4 | | | | | || | ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ) | | | | | | | | ||——————|——————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————|| 2.1. | РЕМОНТ | ФИНАНСОВОЕ | ОБЛАСТНОЙ | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | || 4 | КОМПЬЮТЕРНОГО | УПРАВЛЕНИЕ | БЮДЖЕТ | | | | | | || | ОБОРУДОВАНИЯ, | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | ПЕРИФЕРИЙНОГО | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | ОБОРУДОВАНИЯ, | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | КОПИРОВАЛЬНОЙ | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | ТЕХНИКИ, ОРГ. | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | ТЕХНИКИ, СИСТЕМ | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | ОХЛАЖДЕНИЯ И | | | | | | | | || | ВЕНТИЛЯЦИИ, | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | ОБОРУДОВАНИЯ | | ИТОГО ПО | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | || | ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И | | МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | || | СВЯЗИ | | | | | | | | ||——————|——————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————|| 2.2 | РЕАЛИЗАЦИЯ | УПРАВЛЕНИЕ | ОБЛАСТНОЙ | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ || | МЕРОПРИЯТИЙ, | ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО | БЮДЖЕТ | | | | | | ЗАПЛАНИРОВАННОЙ ДОЛИ || | НАПРАВЛЕННЫХ НА | РЫНКА И УСЛУГ, | | | | | | | РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО || | ПОВЫШЕНИЕ | КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ | | | | | | | БЮДЖЕТА, ФОРМИРУЕМЫХ || | ЭФФЕКТИВНОСТИ | ПРОИЗВОДСТВА И | | | | | | | В РАМКАХ || | БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ | ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО | | | | | | | ГОСУДАРСТВЕННЫХ || | | СПИРТА, | | | | | | | ПРОГРАММ БРЯНСКОЙ || | | АЛКОГОЛЬНОЙ И | | | | | | | ОБЛАСТИОБЕСПЕЧЕНИЕ || | | СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ | | | | | | | ПУБЛИКАЦИИ С СЕТИ || | | ПРОДУКЦИИ | | | | | | | ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИИ О || | | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ || | |———————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| ГОСУДАРСТВЕННЫМИ || | | ФИНАНСОВОЕ | ОБЛАСТНОЙ | 267 | 102 471,6 | 51 525,2 | 56 525,2 | 56 525,2 | ФИНАНСАМИ БРЯНСКОЙ || | | УПРАВЛЕНИЕ | БЮДЖЕТ | 047,2 | | | | | ОБЛАСТИ || | | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | | ИТОГО ПО | 268 | 104 171,6 | 51 525,2 | 56 525,2 | 56 525,2 | || | | | ОСНОВНОМУ | 747,2 | | | | | || | | | МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | ||——————|——————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————|| 3 | ПОДПРОГРАММА | ФИНАНСОВОЕ | ОБЛАСТНОЙ | 5 891 | 1 693 | 1 399 | 1 399 | 1 399 | || | "МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ | УПРАВЛЕНИЕ | БЮДЖЕТ | 032,0 | 207,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | || | ОТНОШЕНИЯ С | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | МУНИЦИПАЛЬНЫМИ | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | ОБРАЗОВАНИЯМИ " | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | (2012-2015 ГОДЫ) | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | | ИТОГО ПО | 5 891 | 1 693 | 1 399 | 1 399 | 1 399 | || | | | ПОДПРОГРАММЕ: | 032,0 | 207,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | ||——————|——————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————|| 3.1 | РАСЧЕТ, | ФИНАНСОВОЕ | ОБЛАСТНОЙ | 1 774 | 264 989,0 | 331 692,0 | 588 790,0 | 588 790,0 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ || | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, | УПРАВЛЕНИЕ | БЮДЖЕТ | 261,0 | | | | | УСТАНОВЛЕННОГО ТЕМПА || | УТВЕРЖДЕНИЕ И | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | РОСТА БЮДЖЕТНОЙ || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| ОБЕСПЕЧЕННОСТИ || | СРЕДСТВ ДОТАЦИИ НА | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | ВЫРАВНИВАНИЕ | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙПОВЫШЕНИЕ || | БЮДЖЕТНОЙ | | | | | | | | ЭФФЕКТИВНОСТИ || | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| ВЫРАВНИВАНИЯ || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | БЮДЖЕТНОЙ || | РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ || | ОКРУГОВ) | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | | | | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙСОКРАЩЕНИЕ || | | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ || | | | ИТОГО ПО | 1 774 | 264 989,0 | 331 692,0 | 588 790,0 | 588 790,0 | МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ || | | | ОСНОВНОМУ | 261,0 | | | | | (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ПО || | | | МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | УРОВНЮ РАСЧЕТНОЙ || | | | | | | | | | БЮДЖЕТНОЙ || | | | | | | | | | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ||——————|——————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————|| 3.2 | РАСЧЕТ, | ФИНАНСОВОЕ | ОБЛАСТНОЙ | 81 | 20 393,0 | 20 393,0 | 20 393,0 | 20 393,0 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ || | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, | УПРАВЛЕНИЕ | БЮДЖЕТ | 572,0 | | | | | УСТАНОВЛЕННОГО ТЕМПА || | УТВЕРЖДЕНИЕ И | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | РОСТА БЮДЖЕТНОЙ || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | | | | | | | | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ || | СРЕДСТВ ДОТАЦИИ НА | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | ВЫРАВНИВАНИЕ | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБРАЗОВАНИЙ || | БЮДЖЕТНОЙ | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ | | | | | | | | ПОВЫШЕНИЕ || | ПОСЕЛЕНИЙ (В ЧАСТИ | | | | | | | | ЭФФЕКТИВНОСТИ || | ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| ВЫРАВНИВАНИЯ || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | БЮДЖЕТНОЙ || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ || | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | | | | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ || | | | | | | | | | || | | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| СОКРАЩЕНИЕ || | | | ИТОГО ПО | 81 | 20 393,0 | 20 393,0 | 20 393,0 | 20 393,0 | ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ || | | | ОСНОВНОМУ | 572,0 | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ || | | | МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ПО || | | | | | | | | | УРОВНЮ РАСЧЕТНОЙ || | | | | | | | | | БЮДЖЕТНОЙ || | | | | | | | | | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ||——————|——————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————|| 3.3 | РАСЧЕТ, | ФИНАНСОВОЕ | ОБЛАСТНОЙ | 1 131 | 282 900,0 | 282 900,0 | 282 900,0 | 282 900,0 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ || | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, | УПРАВЛЕНИЕ | БЮДЖЕТ | 600,0 | | | | | УСТАНОВЛЕННОГО ТЕМПА || | УТВЕРЖДЕНИЕ И | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | РОСТА БЮДЖЕТНОЙ || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | | | | | | | | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ || | СРЕДСТВ СУБВЕНЦИИ | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | БЮДЖЕТАМ | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБРАЗОВАНИЙПОВЫШЕНИЕ || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | ЭФФЕКТИВНОСТИ || | РАЙОНОВ НА | | | | | | | | ВЫРАВНИВАНИЯ || | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ | | | | | | | | БЮДЖЕТНОЙ || | ОТДЕЛЬНЫХ | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| ОБЕСПЕЧЕННОСТИ || | ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | ГОСУДАРСТВЕННОЙ | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ || | ВЛАСТИ БРЯНСКОЙ | | | | | | | | || | ОБЛАСТИ ПО РАСЧЕТУ И | | | | | | | | || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | ДОТАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЯМ | | ИТОГО ПО | 1 131 | 282 900,0 | 282 900,0 | 282 900,0 | 282 900,0 | || | НА ВЫРАВНИВАНИЕ | | ОСНОВНОМУ | 600,0 | | | | | || | БЮДЖЕТНОЙ | | МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | || | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗА | | | | | | | | || | СЧЕТ СРЕДСТВ | | | | | | | | || | ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | | | | | | | | ||——————|——————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————|| 3.4 | РАСЧЕТ, | ФИНАНСОВОЕ | ОБЛАСТНОЙ | 1 634 | 696 680,0 | 483 978,0 | 226 880,0 | 226 880,0 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ || | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, | УПРАВЛЕНИЕ | БЮДЖЕТ | 418,0 | | | | | УСТАНОВЛЕННОГО ТЕМПА || | УТВЕРЖДЕНИЕ И | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | РОСТА БЮДЖЕТНОЙ || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | | | | | | | | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ || | СРЕДСТВ ДОТАЦИИ НА | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБРАЗОВАНИЙ || | ОБЕСПЕЧЕНИЮ | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | СБАЛАНСИРОВАННОСТИ | | | | | | | | ПОВЫШЕНИЕ || | БЮДЖЕТОВ | | | | | | | | ЭФФЕКТИВНОСТИ || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| ВЫРАВНИВАНИЯ || | РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | БЮДЖЕТНОЙ || | ОКРУГОВ | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ || | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | | | | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ || | | | | | | | | | || | | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| СОКРАЩЕНИЕ || | | | ИТОГО ПО | 1 634 | 696 680,0 | 483 978,0 | 226 880,0 | 226 880,0 | ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ || | | | ОСНОВНОМУ | 418,0 | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ || | | | МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ПО || | | | | | | | | | УРОВНЮ РАСЧЕТНОЙ || | | | | | | | | | БЮДЖЕТНОЙ || | | | | | | | | | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ||——————|——————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————|| 3.5 | РАСЧЕТ, | ФИНАНСОВОЕ | ОБЛАСТНОЙ | 1 137 | 395 245,0 | 247 312,0 | 247 312,0 | 247 312,0 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ || | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, | УПРАВЛЕНИЕ | БЮДЖЕТ | 181,0 | | | | | УСТАНОВЛЕННОГО ТЕМПА || | УТВЕРЖДЕНИЕ И | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| РОСТА БЮДЖЕТНОЙ || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ || | СРЕДСТВ СУБВЕНЦИИ | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | БЮДЖЕТАМ | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| ОБРАЗОВАНИЙ || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | РАЙОНОВ НА | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ПОВЫШЕНИЕ || | ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО | | | | | | | | ЭФФЕКТИВНОСТИ || | ОБЕСПЕЧЕНИЮ | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| ВЫРАВНИВАНИЯ || | СБАЛАНСИРОВАННОСТИ | | ИТОГО ПО | 1 137 | 395 245,0 | 247 312,0 | 247 312,0 | 247 312,0 | БЮДЖЕТНОЙ || | БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ | | ОСНОВНОМУ | 181,0 | | | | | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ || | | | МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | | | | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙ ||——————|——————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————|| 3.6 | РАСЧЕТ, | ФИНАНСОВОЕ | ОБЛАСТНОЙ | 132 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ || | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, | УПРАВЛЕНИЕ | БЮДЖЕТ | 000,0 | | | | | УСТАНОВЛЕННОГО ТЕМПА || | УТВЕРЖДЕНИЕ И | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | РОСТА БЮДЖЕТНОЙ || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| ОБЕСПЕЧЕННОСТИ || | СРЕДСТВ БЮДЖЕТАМ | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙПОВЫШЕНИЕ || | РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ | | | | | | | | ЭФФЕКТИВНОСТИ || | ОКРУГОВ) НА | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| ВЫРАВНИВАНИЯ || | СТИМУЛИРОВАНИЕ | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | БЮДЖЕТНОЙ || | СОЦИАЛЬНО- | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ || | ЭКОНОМИЧЕСКОГО | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ, | | | | | | | | ОБРАЗОВАНИЙСОКРАЩЕНИЕ || | КАЧЕСТВА | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ || | ОРГАНИЗАЦИИ | | ИТОГО ПО | 132 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ || | БЮДЖЕТНОГО | | ОСНОВНОМУ | 000,0 | | | | | (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ПО || | ПРОЦЕССА | | МЕРОПРИЯТИЮ: | | | | | | УРОВНЮ РАСЧЕТНОЙ || | | | | | | | | | БЮДЖЕТНОЙ || | | | | | | | | | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ||——————|——————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————|| | ИТОГО ПО | ФИНАНСОВОЕ | ОБЛАСТНОЙ | 8 220 | 2 215 | 1 992 | 2 006 | 2 006 | || | ГОСУДАРСТВЕННОЙ | УПРАВЛЕНИЕ | БЮДЖЕТ | 968,3 | 134,2 | 261,5 | 786,3 | 786,3 | || | ПРОГРАММЕ | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | | |———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ||——————|——————————————————————|———————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————————————————|