Постановление Правительства Брянской области от 02.09.2013 № 473-п
О внесении изменений в постановление администрации области от 29 декабря 2011 года N 1238 "Об утверждении государственной программы "Управление государственными финансами Брянской области" (2012-2015 годы)"
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2013 г. N 473-п Утратило силу - Постановление
Правительства Брянской области
от 30.12.2013 г. N 825-п
О внесении изменений в постановление администрации области от 29
декабря 2011 года N 1238 "Об утверждении государственной программы
"Управление государственными финансами Брянской области" (2012-2015
годы)"
В соответствии с Законом Брянской области от 1 июня 2011 года N 494"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективностигосударственных программ Брянской области" Правительство Брянскойобласти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу "Управлениегосударственными финансами Брянской области" (2012-2015 годы),утвержденную постановлением администрации области от 29 декабря 2011года N 1238 "Об утверждении государственной программы "Управлениегосударственными финансами Брянской области" (2012-2015 годы)" (сучетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от31 мая 2012 года N 475, от 7 августа 2012 года N 718, от 21 декабря2012 года N 1199, от 24 декабря 2012 года N 1231, от 29 декабря 2012года N 1380, постановлением Правительства Брянской области от 20 мая2013 года N 134-п), согласно приложениям 1, 2 к настоящемупостановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайтеПравительства Брянской области в сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя Губернатора Брянской области Локтикову Е.И.
Губернатор Н.В. Денин
Приложение 1
к постановлению Правительства
Брянской области
от 2 сентября 2013 г. N 473-п
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу "Управление государственными финансами
Брянской области" (2012-2015 годы)
1. В паспорте государственной программы:
1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований на реализациюгосударственной программы" изложить в редакции:
"общий объем средств, предусмотренных на реализациюгосударственной программы, - 10 388 480,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 2 747 401,2 тыс. рублей;
2013 год - 2 825 497,1 тыс. рублей;
2014 год - 2 398 877,0 тыс. рублей;
2015 год - 2 416 705,6 тыс. рублей".
1.2. В позиции "Ожидаемые результаты реализации государственнойпрограммы" слова: "доля "выпадающих" в результате предоставленияналоговых льгот доходов областного бюджета в общем объеме налоговых иненалоговых доходов:
2012 год - 4,0%;
2013 год - 5,0%;
2014 год - 5,0%;
2015 год - 5,0%"
заменить словами:
"доля "выпадающих" в результате предоставления налоговых льготдоходов областного бюджета в общем объеме налоговых и неналоговыхдоходов:
2012 год - не более 4,0%;
2013 год - не более 6,9%;
2014 год - не более 7,5%;
2015 год - не более 7,0%".
2. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы" изложить в редакции:
"Реализация государственной программы осуществляется за счетсредств областного бюджета. Общий объем средств на реализациюгосударственной программы составляет 10 388 480,9 тыс. рублей, в томчисле:
2012 год - 2 747 401,2 тыс. рублей;
2013 год - 2 825 497,1 тыс. рублей;
2014 год - 2 398 877,0 тыс. рублей;
2015 год - 2 416 705,6 тыс. рублей".
3. В таблице 3 "Прогноз целевых индикаторов и показателейгосударственной программы" раздела 7 "Ожидаемые результаты реализациигосударственной программы":
строку:|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ДОЛЯ "ВЫПАДАЮЩИХ" В | НЕ БОЛЕЕ | НЕ БОЛЕЕ | НЕ БОЛЕЕ | НЕ БОЛЕЕ || РЕЗУЛЬТАТЕ | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% || ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ | | | | || НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДОХОДОВ | | | | || ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В | | | | || ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ НАЛОГОВЫХ | | | | || И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, % | | | | ||——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
заменить строкой:|——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ДОЛЯ "ВЫПАДАЮЩИХ" В | НЕ БОЛЕЕ | НЕ БОЛЕЕ | НЕ БОЛЕЕ | НЕ БОЛЕЕ || РЕЗУЛЬТАТЕ | 4,0% | 6,9% | 7,5% | 7,0% || ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ | | | | || НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДОХОДОВ | | | | || ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В | | | | || ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ НАЛОГОВЫХ | | | | || И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, % | | | | ||——————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
4. В подпрограмме "Управление в сфере государственных финансов"(2012-2015 годы):
4.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований на реализациюподпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"общий объем средств, предусмотренных на реализациюподпрограммы, - 2 058 784,6 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 412 786,4 тыс. рублей;
2013 год - 571 477,0 тыс. рублей;
2014 год - 537 097,8 тыс. рублей;
2015 год - 537 423,4 тыс. рублей".
4.2. В позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы"паспорта подпрограммы слова: "доля "выпадающих" в результатепредоставления налоговых льгот доходов областного бюджета в общемобъеме налоговых и неналоговых доходов:
2012 год - не более 4%;
2013 год - не более 5%;
2014 год - не более 5%;
2015 год - не более 5%";
заменить словами:
"доля "выпадающих" в результате предоставления налоговых льготдоходов областного бюджета в общем объеме налоговых и неналоговыхдоходов:
2012 год - не более 4,0%;
2013 год - не более 6,9%;
2014 год - не более 7,5%;
- не более 7,0%".
4.3. В таблице 4 "Прогноз целевых индикаторов и показателейподпрограммы по годам ее реализации" раздела 2 "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы"
строку:|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ДОЛЯ "ВЫПАДАЮЩИХ" | НЕ БОЛЕЕ | НЕ БОЛЕЕ | НЕ БОЛЕЕ | НЕ БОЛЕЕ || В РЕЗУЛЬТАТЕ | 4,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% || ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ | | | | || НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДОХОДОВ | | | | || ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В | | | | || ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ НАЛОГОВЫХ | | | | || И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, | | | | || % | | | | ||—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
заменить строкой:|—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| ДОЛЯ "ВЫПАДАЮЩИХ" В | НЕ БОЛЕЕ | НЕ БОЛЕЕ | НЕ БОЛЕЕ | НЕ БОЛЕЕ || РЕЗУЛЬТАТЕ | 4,0% | 6,9% | 7,5% | 7,0% || ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ | | | | || НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДОХОДОВ | | | | || ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В | | | | || ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ НАЛОГОВЫХ | | | | || И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, | | | | || % | | | | ||—————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
5. В подпрограмме "Совершенствование управления общественнымифинансами" (2012-2015 годы):
5.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований на реализациюподпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"общий объем средств, предусмотренных на реализациюподпрограммы, - 456 433,1 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 178 145,5 тыс. рублей;
2013 год - 105 429,2 тыс. рублей;
2014 год - 86 429,2 тыс. рублей;
год - 86 429,2 тыс. рублей".
5.2. Раздел 1 "Краткая характеристика подпрограммы" дополнитьабзацем следующего содержания:
"Порядок предоставления, методика распределения субсидийбюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализациюмуниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов на2013 год утверждены постановлением Правительства Брянской области от20 мая 2013 года N 1450-п".
6. В подпрограмме "Межбюджетные отношения с муниципальнымиобразованиями" (2012-2015 годы):
6.1. Позицию "Перечень ведомственных целевых программ,включенных в подпрограмму, основных мероприятий подпрограммы" паспортаподпрограммы дополнить словами "расчет, распределение, утверждение ипредоставление средств бюджетам муниципальных районов (городскихокругов) на финансовую поддержку принятых органами местногосамоуправления решений о повышении оплаты труда отдельным категориямработников".
6.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований на реализациюподпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в редакции:
"Общий объем средств, предусмотренных на реализациюподпрограммы, - 7 873 263,2 тыс. рублей, в том числе:
2012 год - 2 156 469,3 тыс. рублей;
2013 год - 2 148 590,9 тыс. рублей;
2014 год - 1 775 350,0 тыс. рублей;
2015 год - 1 792 853,0 тыс. рублей".
7. Приложение 1 к государственной программе "План реализациигосударственной программы" изложить в редакции согласно приложению 2 кпостановлению.
Приложение 2
к постановлению Правительства
Брянской области
от 2 сентября 2013 г. N 473-п
(приложение 1 к государственной программе
"Управление государственными финансами
Брянской области"" (2012-2015 годы))
План реализации государственной программы|————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|| N | НАИМЕНОВАНИЕ ДЦП, | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ | НАИМЕНОВАНИЕ || ПП | ПОДПРОГРАММЫ ДЦП, | ИСПОЛНИТЕЛЬ, | ФИНАНСОВОГО | | || | МЕРОПРИЯТИЙ ДЦП, | СОИСПОЛНИТЕЛИ | ОБЕСПЕЧЕНИЯ | | || | ПОДПРОГРАММЫ, ВЦП, | | | | || | ВКЛЮЧЕННОЙ В ПОДПРОГРАММУ, | | |——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————————————|| | МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП, ОСНОВНОГО | | | ВСЕГО | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | 2015 ГОД | || | МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, | | | | | | | | || | РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ОСНОВНОГО | | | | | | | | || | МЕРОПРИЯТИЯ | | | | | | | | ||————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————————————|| | ПРОГРАММА "УПРАВЛЕНИЕ | ДЕПАРТАМЕНТ | ОБЛАСТНОЙ | 10 204 600,7 | 2 613 521,0 | 2 775 497,1 | 2 398 877,0 | 2 416 705,6 | || | ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ | ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ | БЮДЖЕТ | | | | | | || | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2012-2015 | ОБЛАСТИ |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | ГОДЫ) | | ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ | 183 880,2 | 133 880,2 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | || | | | БЮДЖЕТА | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | ИТОГО | 10 388 480,9 | 2 747 401,2 | 2 825 497,1 | 2 398 877,0 | 2 416 705,6 | ||————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————————————|| 1. | ПОДПРОГРАММА "УПРАВЛЕНИЕ В | ДЕПАРТАМЕНТ | ОБЛАСТНОЙ | 2 058 784,6 | 412 786,4 | 571 477,0 | 537 097,8 | 537 423,4 | || | СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ | ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ | БЮДЖЕТ | | | | | | || | ФИНАНСОВ" (2012-2015 ГОДЫ) | ОБЛАСТИ |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | || | | | БЮДЖЕТА | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | ИТОГО | 2 058 784,6 | 412 786,4 | 571 477,0 | 537 097,8 | 537 423,4 | ||————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————————————|| 1.1. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ | | ОБЛАСТНОЙ | 1 690 038,2 | 341 271,8 | 473 815,1 | 437 330,3 | 437 621,0 | ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО || | "ОБСЛУЖИВАНИЕ | ДЕПАРТАМЕНТ | БЮДЖЕТ | | | | | | ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА БРЯНСКОЙ || | ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО | ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| ОБЛАСТИ || | ДОЛГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" | ОБЛАСТИ | ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | || | | | БЮДЖЕТА | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | ИТОГО | 1 690 038,2 | 341 271,8 | 473 815,1 | 437 330,3 | 437 621,0 | ||————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————————————|| 1.2. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ | ДЕПАРТАМЕНТ | ОБЛАСТНОЙ | 368 746,4 | 71 514,6 | 97 661,9 | 99 767,5 | 99 802,4 | ПРЕВЫШЕНИЕ СТАВКИ ПО || | "МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И | ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ | БЮДЖЕТ | | | | | | ПРИВЛЕЧЕННЫМ КРЕДИТАМ || | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ОБЛАСТИ |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НАД СТАВКОЙ || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА | | ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ; || | ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | ДОЛЯ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ || | | | БЮДЖЕТА | | | | | | ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА В ОБЩЕМ || | | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО || | | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | БЮДЖЕТА; || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| ДОЛЯ "ВЫПАДАЮЩИХ" В РЕЗУЛЬТАТЕ || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ НАЛОГОВЫХ И || | | | ИТОГО | 368 746,4 | 71 514,6 | 97 661,9 | 99 767,5 | 99 802,4 | НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ||————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————————————|| 2. | ПОДПРОГРАММА | ДЕПАРТАМЕНТ | ОБЛАСТНОЙ | 272 552,9 | 44 265,3 | 55 429,2 | 86 429,2 | 86 429,2 | || | "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ | ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ | БЮДЖЕТ | | | | | | || | ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ" | ОБЛАСТИ |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | (2012-2015 ГОДЫ) | | ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ | 183 880,2 | 133 880,2 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | || | | | БЮДЖЕТА | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | ИТОГО | 456 433,1 | 178 145,5 | 105 429,2 | 86 429,2 | 86 429,2 | ||————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————————————|| 2.1. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ | ДЕПАРТАМЕНТ | ОБЛАСТНОЙ | 118 863,7 | 29 151,7 | 29 904,0 | 29 904,0 | 29 904,0 | || | "СОПРОВОЖДЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ | ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ | БЮДЖЕТ | | | | | | || | ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОГРАММНЫХ | ОБЛАСТИ |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | КОМПЛЕКСОВ ОРГАНИЗАЦИИ | | ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В БРЯНСКОЙ | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | || | ОБЛАСТИ" | | БЮДЖЕТА | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | ИТОГО | 118 863,7 | 29 151,7 | 29 904,0 | 29 904,0 | 29 904,0 | ||————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————————————|| 2.1.1. | МЕРОПРИЯТИЕ "ПРИОБРЕТЕНИЕ | ДЕПАРТАМЕНТ | ОБЛАСТНОЙ | 1 810,4 | 58,7 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | ДОЛЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО || | ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО | ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ | БЮДЖЕТ | | | | | | ПРОЦЕССА, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНУЮ || | ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРИФЕРИЙНОГО | ОБЛАСТИ |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ || | ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И | | ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ || | МОДУЛЕЙ, КОПИРОВАЛЬНОЙ | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | || | ТЕХНИКИ, ОРГТЕХНИКИ, СИСТЕМ | | БЮДЖЕТА | | | | | | || | ОХЛАЖДЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ, | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | И СВЯЗИ (В ТОМ ЧИСЛЕ | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | МОНТАЖНОГО)" | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | ИТОГО | 1 810,4 | 58,7 | 583,9 | 583,9 | 583,9 | ||————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————————————|| 2.1.2. | МЕРОПРИЯТИЕ "АБОНЕНТСКАЯ | ДЕПАРТАМЕНТ | ОБЛАСТНОЙ | 68 332,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | ДОЛЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО || | ПЛАТА ЗА СОПРОВОЖДЕНИЕ | ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ | БЮДЖЕТ | | | | | | ПРОЦЕССА, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНУЮ || | ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО | ОБЛАСТИ |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ || | ОБЕСПЕЧЕНИЯ (СОСТАВЛЕНИЕ И | | ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ || | ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА, ВЕДЕНИЕ | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | || | АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ | | БЮДЖЕТА | | | | | | || | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДР.) ДЛЯ | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ, | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧАТЕЛЕЙ | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ФИНАНСОВЫХ | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ПОСЕЛЕНИЙ | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | ОБЛАСТИ" | | ИТОГО | 68 332,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | 17 083,0 | ||————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————————————|| 2.1.3. | МЕРОПРИЯТИЕ "АБОНЕНТСКАЯ | ДЕПАРТАМЕНТ | ОБЛАСТНОЙ | 47 905,7 | 11 944,4 | 11 987,1 | 11 987,1 | 11 987,1 | ДОЛЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО || | ПЛАТА ЗА СОПРОВОЖДЕНИЕ И | ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ | БЮДЖЕТ | | | | | | ПРОЦЕССА, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНУЮ || | ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИНИЙ СВЯЗИ, | ОБЛАСТИ |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ || | КАНАЛ ИНТЕРНЕТ, ВЫДЕЛЕННЫЕ | | ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ || | ЛИНИИ, ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕРВЕРОВ | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | || | СВЯЗИ (ПОГРАНИЧНЫЕ, ПРОКСИ, NET- | | БЮДЖЕТА | | | | | | || | СЕРВЕР И ПР.), АТС И ИНЫЕ УСЛУГИ | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ)" | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | ИТОГО | 47 905,7 | 11 944,4 | 11 987,1 | 11 987,1 | 11 987,1 | ||————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————————————|| 2.1.4. | МЕРОПРИЯТИЕ "РЕМОНТ | ДЕПАРТАМЕНТ | ОБЛАСТНОЙ | 815,6 | 65,6 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ДОЛЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО || | КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, | ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ | БЮДЖЕТ | | | | | | ПРОЦЕССА, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНУЮ || | ПЕРИФЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, | ОБЛАСТИ |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ || | КОПИРОВАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ОРГ. | | ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ || | ТЕХНИКИ, СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | || | ВЕНТИЛЯЦИИ, ОБОРУДОВАНИЯ | | БЮДЖЕТА | | | | | | || | ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И СВЯЗИ" | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | ИТОГО | 815,6 | 65,6 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————————————|| 2.2. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ | АДМИНИСТРАЦИЯ | ОБЛАСТНОЙ | 153 689,2 | 15 113,6 | 25 525,2 | 56 525,2 | 56 525,2 | ДОЛЯ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО || | "РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, | ГУБЕРНАТОРА | БЮДЖЕТ | | | | | | БЮДЖЕТА, ФОРМИРУЕМЫХ В РАМКАХ || | НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И | | | | | | | БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ; || | ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ | ПРАВИТЕЛЬСТВА | | | | | | | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПУБЛИКАЦИИ В СЕТИ || | РАСХОДОВ" | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, | | | | | | | ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ || | | ГОСУДАРСТВЕННАЯ | | | | | | | УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ || | | ИНСПЕКЦИЯ ПО | | | | | | | ФИНАНСАМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ || | | НАДЗОРУ ЗА | | | | | | | || | | ТЕХНИЧЕСКИМ | | | | | | | || | | СОСТОЯНИЕМ | | | | | | | || | | САМОХОДНЫХ МАШИН |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | И ДРУГИХ ВИДОВ | ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ | 183 880,2 | 133 880,2 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | || | | ТЕХНИКИ БРЯНСКОЙ | ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | || | | ОБЛАСТИ, | БЮДЖЕТА | | | | | | || | | ДЕПАРТАМЕНТ | | | | | | | || | | ВНУТРЕННЕЙ | | | | | | | || | | ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ | | | | | | | || | | ОБЛАСТИ, | | | | | | | || | | ДЕПАРТАМЕНТ | | | | | | | || | | КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ | | | | | | | || | | ОБЛАСТИ, | | | | | | | || | | ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ, | | | | | | | || | | СОЦИАЛЬНОЙ И |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | | ОБЛАСТИ, | | | | | | | || | | ДЕПАРТАМЕНТ | | | | | | | || | | ТОПЛИВНО- | | | | | | | || | | ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО | | | | | | | || | | КОМПЛЕКСА И | | | | | | | || | | ЖИЛИЩНО- | | | | | | | || | | КОММУНАЛЬНОГО | | | | | | | || | | ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ | | | | | | | || | | ОБЛАСТИ, |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | ДЕПАРТАМЕНТ | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | ОБЛАСТИ, | | | | | | | || | | УПРАВЛЕНИЕ | | | | | | | || | | МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ | | | | | | | || | | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, | | | | | | | || | | УПРАВЛЕНИЕ | | | | | | | || | | ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО | | | | | | | || | | РЫНКА И УСЛУГ, | | | | | | | || | | КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ | | | | | | | || | | ПРОИЗВОДСТВА И |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО | ИТОГО | 337 569,4 | 148 993,8 | 75 525,2 | 56 525,2 | 56 525,2 | || | | СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ | | | | | | | || | | И | | | | | | | || | | СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ | | | | | | | || | | ПРОДУКЦИИ | | | | | | | || | | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, | | | | | | | || | | УПРАВЛЕНИЕ | | | | | | | || | | ФИЗИЧЕСКОЙ | | | | | | | || | | КУЛЬТУРЫ И СПОРТА | | | | | | | || | | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | ||————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————————————|| 3. | ПОДПРОГРАММА "МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ | ДЕПАРТАМЕНТ | ОБЛАСТНОЙ | 7 873 263,2 | 2 156 469,3 | 2 148 590,9 | 1 775 350,0 | 1 792 853,0 | || | ОТНОШЕНИЯ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ | ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ | БЮДЖЕТ | | | | | | || | ОБРАЗОВАНИЯМИ " (2012-2015 | ОБЛАСТИ |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | ГОДЫ) | | ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | || | | | БЮДЖЕТА | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| || | | | ИТОГО | 7 873 263,2 | 2 156 469,3 | 2 148 590,9 | 1 775 350,0 | 1 792 853,0 | ||————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————————————|| 3.1. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ "РАСЧЕТ, | ДЕПАРТАМЕНТ | ОБЛАСТНОЙ | 1 782 697,7 | 264 989,0 | 425 491,7 | 454 516,0 | 637 701,0 | УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА || | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И | ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ | БЮДЖЕТ | | | | | | БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДОТАЦИИ | ОБЛАСТИ | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (С || | НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| УЧЕТОМ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ || | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | | ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОХОДОВ И ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В || | РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)" | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | РАМКАХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ || | | | БЮДЖЕТА | | | | | | ОТНОШЕНИЙ) С ПРИМЕНЕНИЕМ || | | | | | | | | | МЕХАНИЗМА МЕЖБЮДЖЕТНОГО || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ СОПОСТАВИМЫХ || | | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УСЛОВИЯХ; || | | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ || | | | | | | | | | ВЫРАВНИВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБРАЗОВАНИЙ; || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ || | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ПО УРОВНЮ || | | | ИТОГО | 1 782 697,7 | 264 989,0 | 425 491,7 | 454 516,0 | 637 701,0 | РАСЧЕТНОЙ БЮДЖЕТНОЙ || | | | | | | | | | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ||————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————————————|| 3.2. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ "РАСЧЕТ, | ДЕПАРТАМЕНТ | ОБЛАСТНОЙ | 88 216,0 | 20 393,0 | 21 513,0 | 22 590,0 | 23 720,0 | УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА || | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И | ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ | БЮДЖЕТ | | | | | | БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДОТАЦИИ | ОБЛАСТИ | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (С || | НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| УЧЕТОМ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ || | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ (В | | ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОХОДОВ И ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В || | ЧАСТИ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)" | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | РАМКАХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ || | | | БЮДЖЕТА | | | | | | ОТНОШЕНИЙ) С ПРИМЕНЕНИЕМ || | | | | | | | | | МЕХАНИЗМА МЕЖБЮДЖЕТНОГО || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ СОПОСТАВИМЫХ || | | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УСЛОВИЯХ; || | | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ || | | | | | | | | | ВЫРАВНИВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБРАЗОВАНИЙ; || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ || | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ПО УРОВНЮ || | | | ИТОГО | 88 216,0 | 20 393,0 | 21 513,0 | 22 590,0 | 23 720,0 | РАСЧЕТНОЙ БЮДЖЕТНОЙ || | | | | | | | | | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ||————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————————————|| 3.3. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ "РАСЧЕТ, | ДЕПАРТАМЕНТ | ОБЛАСТНОЙ | 1 239 992,1 | 282 900,0 | 298 206,1 | 313 382,0 | 345 504,0 | УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА || | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И | ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ | БЮДЖЕТ | | | | | | БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ | ОБЛАСТИ |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (С || | СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ | | ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УЧЕТОМ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | ДОХОДОВ И ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В || | ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ | | БЮДЖЕТА | | | | | | РАМКАХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ || | ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| ОТНОШЕНИЙ) С ПРИМЕНЕНИЕМ || | ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МЕХАНИЗМА МЕЖБЮДЖЕТНОГО || | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАСЧЕТУ И | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ СОПОСТАВИМЫХ || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОТАЦИЙ | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| УСЛОВИЯХ; || | ПОСЕЛЕНИЯМ НА ВЫРАВНИВАНИЕ | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ || | БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗА | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ВЫРАВНИВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ || | СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | БЮДЖЕТА" | | ИТОГО | 1 239 992,1 | 282 900,0 | 298 206,1 | 313 382,0 | 345 504,0 | ОБРАЗОВАНИЙ ||————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————————————|| 3.4. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ "РАСЧЕТ, | ДЕПАРТАМЕНТ | ОБЛАСТНОЙ | 2 480 279,8 | 1 068 965,1 | 574 807,7 | 527 776,0 | 308 731,0 | УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА || | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И | ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ | БЮДЖЕТ | | | | | | БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДОТАЦИИ | ОБЛАСТИ | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (С || | НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| УЧЕТОМ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ || | ОБЕСПЕЧЕНИЮ | | ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОХОДОВ И ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В || | СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | РАМКАХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И | | БЮДЖЕТА | | | | | | ОТНОШЕНИЙ) С ПРИМЕНЕНИЕМ || | ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ" | | | | | | | | МЕХАНИЗМА МЕЖБЮДЖЕТНОГО || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ СОПОСТАВИМЫХ || | | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УСЛОВИЯХ; || | | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ || | | | | | | | | | ВЫРАВНИВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБРАЗОВАНИЙ; || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ || | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ПО УРОВНЮ || | | | ИТОГО | 2 480 279,8 | 1 068 965,1 | 574 807,7 | 527 776,0 | 308 731,0 | РАСЧЕТНОЙ БЮДЖЕТНОЙ || | | | | | | | | | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ||————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————————————|| 3.5. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ "РАСЧЕТ, | ДЕПАРТАМЕНТ | ОБЛАСТНОЙ | 1 763 697,2 | 486 222,2 | 409 192,0 | 424 086,0 | 444 197,0 | УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА || | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И | ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ | БЮДЖЕТ | | | | | | БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ | ОБЛАСТИ | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (С || | СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| УЧЕТОМ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ || | МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА | | ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОХОДОВ И ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В || | ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | РАМКАХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ || | СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ | | БЮДЖЕТА | | | | | | ОТНОШЕНИЙ) С ПРИМЕНЕНИЕМ || | ПОСЕЛЕНИЙ" | | | | | | | | МЕХАНИЗМА МЕЖБЮДЖЕТНОГО || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ СОПОСТАВИМЫХ || | | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УСЛОВИЯХ; || | | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ || | | | | | | | | | ВЫРАВНИВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБРАЗОВАНИЙ; || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ || | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ПО УРОВНЮ || | | | ИТОГО | 1 763 697,2 | 486 222,2 | 409 192,0 | 424 086,0 | 444 197,0 | РАСЧЕТНОЙ БЮДЖЕТНОЙ || | | | | | | | | | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ||————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————————————|| 3.6. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ "РАСЧЕТ, | ДЕПАРТАМЕНТ | ОБЛАСТНОЙ | 132 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА || | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И | ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ | БЮДЖЕТ | | | | | | БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ | ОБЛАСТИ | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (С || | БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| УЧЕТОМ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ || | РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА | | ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОХОДОВ И ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В || | СТИМУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО- | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | РАМКАХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ || | ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ | | БЮДЖЕТА | | | | | | ОТНОШЕНИЙ) С ПРИМЕНЕНИЕМ || | ТЕРРИТОРИЙ, КАЧЕСТВА | | | | | | | | МЕХАНИЗМА МЕЖБЮДЖЕТНОГО || | ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ СОПОСТАВИМЫХ || | ПРОЦЕССА" | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УСЛОВИЯХ; || | | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ || | | | | | | | | | ВЫРАВНИВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБРАЗОВАНИЙ; || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ || | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ПО УРОВНЮ || | | | ИТОГО | 132 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | РАСЧЕТНОЙ БЮДЖЕТНОЙ || | | | | | | | | | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ||————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————————————|| 3.7. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ "РАСЧЕТ, | ДЕПАРТАМЕНТ | ОБЛАСТНОЙ | 386 380,4 | 0,0 | 386 380,4 | 0,0 | 0,0 | УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА || | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ И | ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ | БЮДЖЕТ | | | | | | БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ || | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ | ОБЛАСТИ | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (С || | БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| УЧЕТОМ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ || | РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА | | ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ДОХОДОВ И ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В || | ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | РАМКАХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ || | ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО | | БЮДЖЕТА | | | | | | ОТНОШЕНИЙ) С ПРИМЕНЕНИЕМ || | САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ О | | | | | | | | МЕХАНИЗМА МЕЖБЮДЖЕТНОГО || | ПОВЫШЕНИИ ОПЛАТЫ ТРУДА | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ СОПОСТАВИМЫХ || | ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ | | МЕСТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УСЛОВИЯХ; || | РАБОТНИКОВ" | | БЮДЖЕТЫ | | | | | | ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ || | | | | | | | | | ВЫРАВНИВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ || | | | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОБРАЗОВАНИЙ; || | | | ИСТОЧНИКИ | | | | | | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ || | | | | | | | | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ || | | |————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ПО УРОВНЮ || | | | ИТОГО | 386 380,4 | 0,0 | 386 380,4 | 0,0 | 0,0 | РАСЧЕТНОЙ БЮДЖЕТНОЙ || | | | | | | | | | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ||————————|——————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————————————————————————|